[ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07450 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會,,為縣政府工作部門,。機(jī)構(gòu)規(guī)格:行政正科級。主要職能職責(zé):1.貫徹執(zhí)行國家和市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,,擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃,,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施,。2.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作,,協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù),組織實施免疫規(guī)劃工作,。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃,組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。3.負(fù)責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生等相關(guān)監(jiān)測,、調(diào)查、評估和監(jiān)督,,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,。負(fù)責(zé)組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估,;負(fù)責(zé)依法公布,、執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn)。4.負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和中醫(yī)與計劃生育服務(wù),、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃,,指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化,,完善基層運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。5.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實施,。負(fù)責(zé)監(jiān)督實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù),、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量,、醫(yī)療安全標(biāo)準(zhǔn),,建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。6.負(fù)責(zé)組織實施公立醫(yī)療改革,,建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價機(jī)制,,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,監(jiān)督落實醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策,。7.負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督落實國家藥物政策和基本藥物制度,。8.貫徹落實國家生育政策和生育管理政策,組織實施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施,,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),,監(jiān)督實施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度,組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高人口素質(zhì)的政策措施,,推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃,,降低出生人口缺陷數(shù)量。9、組織建立計劃生育利益導(dǎo)向,、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé),。10,、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè),加強全縣衛(wèi)生人才信息系統(tǒng)建設(shè),,參與配合全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè),。11.組織實施流動人口計劃生育服務(wù)管理制度,推動建立流動人口流入地,、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制,。12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃,,負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育及中醫(yī)藥人才隊伍建設(shè),。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),建立完善??漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度,,組織實施基層醫(yī)技人員專業(yè)培訓(xùn),努力提高醫(yī)技隊伍整體素質(zhì),。13.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃,,組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,。14.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,,規(guī)范執(zhí)法行為,,監(jiān)督檢查衛(wèi)生和計劃生育法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處衛(wèi)生和計劃生育重大違法行為,。監(jiān)督落實計劃生育“一票否決制”,。15.參與制定中醫(yī)藥扶持政策、中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及重大中醫(yī)藥項目的規(guī)劃和實施,;開展中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展,,促進(jìn)傳統(tǒng)中醫(yī)藥和民間中醫(yī)診療技術(shù)的保護(hù)與利用。16.負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳,、健康教育和健康促進(jìn)等工作,。負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育工作的對外交流與合作,,協(xié)助實施有關(guān)的國際援助項目,。17.承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,負(fù)責(zé)縣重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。18.負(fù)責(zé)縣計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核工作,。19、承辦縣政府交辦的其他事項,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):12個職能科室,,辦公室(縣衛(wèi)生應(yīng)急辦公室)、組織人事科,、規(guī)劃財務(wù)審計科,、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、醫(yī)政科教與藥政管理科,、中醫(yī)管理科,、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、公共衛(wèi)生科(掛食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測評估科牌子),、計劃生育基層指導(dǎo)科,、流動人口與信息統(tǒng)計科、計劃生育家庭發(fā)展科,、行政許可服務(wù)科,。
2.下屬共有47個事業(yè)單位。
(1)重慶市墊江縣人民醫(yī)院,。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政正科級,,經(jīng)費形式:財政差額撥款。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):職能科室20個,,業(yè)務(wù)科室50個,。主要工作職責(zé):1.為人民提供全面、固定,、連續(xù)的醫(yī)療,、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)服務(wù),。2.承擔(dān)常見病,、多發(fā)病的診治。3.開展二級??品?wù),,接受基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診。4.開展健康教育,,掌握縣內(nèi)的疾病動態(tài)資料,,進(jìn)行防病指導(dǎo)。5.承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn),,縣衛(wèi)生學(xué)校臨床教學(xué),、實習(xí)任務(wù)和大學(xué)(專)院校學(xué)生的部分臨床實習(xí)任務(wù)。6.指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院做好醫(yī)療、預(yù)防保健,、康復(fù),、精神衛(wèi)生和計劃生育等技術(shù)工作。7.承擔(dān)意外性災(zāi)害事故的現(xiàn)場搶救,,公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急,,傳染病管理等工作。
(2)重慶市墊江縣中醫(yī)院,。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政正科級,。經(jīng)費形式:財政差額撥款。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):職能科室20個,,業(yè)務(wù)科室45個,。主要工作職責(zé):1.以醫(yī)療為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學(xué)和科學(xué)研究,。2.做好中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)掘整理,、人員培訓(xùn)、科研和宣傳工作,。3.為人民身體健康提供有中醫(yī)特色的常見病,、多發(fā)病醫(yī)療救治、衛(wèi)生應(yīng)急,、健康教育,、社區(qū)衛(wèi)生管理等醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)工作。4.常見病多發(fā)病護(hù)理,,恢復(fù)期病人的康復(fù)治療與護(hù)理,。
(3)墊江縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政副科級,。經(jīng)費形式:財政全額撥款,。主要工作職責(zé):1.貫徹執(zhí)行國家愛國衛(wèi)生工作方針、政策和法規(guī),。2.研究制訂全縣愛國衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo),。3.組織開展創(chuàng)建衛(wèi)生城市活動。4.制訂除“四害”規(guī)劃,,組織實施全縣除“四害”活動,、愛國衛(wèi)生宣傳教育和群眾性衛(wèi)生監(jiān)督活動。5.制訂衛(wèi)生單位標(biāo)準(zhǔn),,委托承擔(dān)衛(wèi)生單位評比,、命名和宏觀管理等工作。
(4)墊江縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心,。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政副科級,。經(jīng)費形式:財政全額撥款,。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):職能科室8個,業(yè)務(wù)科室13個,。主要工作職責(zé):1.宗旨:為婦幼提供保健和計生優(yōu)質(zhì)服務(wù),。2.主要職責(zé)任務(wù):制定和實施婦幼衛(wèi)生預(yù)防保健規(guī)劃,;婦女兒童健康教育,、健康促進(jìn)與預(yù)防保健,;母嬰保健技術(shù)培訓(xùn),,基層醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo);婦女兒童基本醫(yī)療服務(wù),;避孕節(jié)育服務(wù),;生殖健康服務(wù),;優(yōu)生服務(wù),。3.具體職責(zé)任務(wù):掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素,,協(xié)助縣衛(wèi)生計生委制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作政策,、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度,;受縣衛(wèi)生計生委委托對本轄區(qū)各級醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查,、考核與評價,;開展婦女兒童和計劃生育臨床技術(shù)服務(wù),;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作,;組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn),,對基層醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo),并提供技術(shù)支持,;負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡,、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測,、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集,、統(tǒng)計、分析,、質(zhì)量控制和匯總上報,;開展婦女保健服務(wù)和兒童保健服務(wù);開展婦幼衛(wèi)生,、生殖健康的應(yīng)用性科學(xué)研究并組織推廣適宜技術(shù),;承擔(dān)計劃生育宣傳教育、優(yōu)生指導(dǎo),、藥具發(fā)放,、信息咨詢、隨訪服務(wù),、生殖健康,、人員培訓(xùn)等任務(wù),。
(5)墊江縣疾病預(yù)防控制中心,掛墊江縣健康教育所牌子,。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政副科級,。經(jīng)費形式:財政全額撥款。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):9個,。主要工作職責(zé):1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實,。2.負(fù)責(zé)實施預(yù)防接種,以及預(yù)防用生物制品的使用與管理,,組織實施免疫,、消毒、控制病媒生物的危害,。3.負(fù)責(zé)對傳染病,、地方病、寄生蟲病,、慢性非傳染性疾病,、職業(yè)病、公害病,、學(xué)生常見病及意外傷害,、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測,,并制訂預(yù)防控制對策,。4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集,、報告,落實具體控制措施,。5.開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗。6.委托承擔(dān)與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗檢測任務(wù),。7.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作,,負(fù)責(zé)考核和評價,對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn),。8.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測,、報告,指導(dǎo)鄉(xiāng),、村和有關(guān)部門收集,、報告疫情,。9、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動,,普及衛(wèi)生防病知識,,促進(jìn)社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。
(6)墊江縣衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局,。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政副科級,。經(jīng)費形式:財政全額撥款。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):8個,。主要工作職責(zé):1.宗旨:為公共衛(wèi)生,、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育提供綜合監(jiān)督執(zhí)法保障。2.主要職責(zé)任務(wù):衛(wèi)生行政許可,;公共衛(wèi)生監(jiān)督,;醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督;計生執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo),;計生違法案件查處,;流動人口計生服務(wù)管理。3.具體職責(zé)任務(wù):實施衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查,;對公共場所衛(wèi)生,、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉水應(yīng)用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查,;對醫(yī)療機(jī)構(gòu),、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查,查處違法行為,;打擊非法行醫(yī)和非法采供血,;整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序;對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療,、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,,查處違法行為;對醫(yī)療機(jī)構(gòu),、采供血機(jī)構(gòu),、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施,、消毒隔離制度執(zhí)行情況,、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查,查處違法行為,;對母嬰保健機(jī)構(gòu),、計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督,依法打擊“兩非”行為,,做好計劃生育違法違紀(jì)案件的督察督辦,;行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集,、核實和上報;受理對違法行為的投訴,、舉報,;開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查,開展培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),;完成衛(wèi)生計生行政部門,、中醫(yī)藥管理部門交辦的食品安全、中醫(yī)藥監(jiān)督等相關(guān)工作及職責(zé)范圍內(nèi)的工作,。
(7)重慶渝東衛(wèi)生學(xué)校,。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政正科級。經(jīng)費形式:財政全額撥款,。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):10個,。主要工作職責(zé):1.開展中等學(xué)歷教育、開展護(hù)理,、中醫(yī),、中醫(yī)康復(fù)保健,、康復(fù)治療技術(shù),、藥劑等衛(wèi)生計生專業(yè)中專學(xué)歷教育;2.承擔(dān)全縣衛(wèi)生計生系統(tǒng)各級各類培訓(xùn),;3.開展全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生計生人員理論培訓(xùn)和技能培訓(xùn),,開展縣內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)工作;4.承擔(dān)全縣衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,;5.舉辦各類人群健康教育,;6.組織實施國家及市級衛(wèi)生計生部門下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)。
(8)墊江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計財務(wù)集中核算管理中心,。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政股級,。經(jīng)費形式:財政全額撥款。主要工作職責(zé):1.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計核算和會計監(jiān)督,。2.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院貨幣資金,、債權(quán)債務(wù)、藥品零利潤執(zhí)行的監(jiān)管,。3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制年度預(yù)算,,并按鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院分月用款計劃審核撥付資金。4.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院國有資產(chǎn)監(jiān)管,,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好清產(chǎn)核資工作,。5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院票據(jù)的發(fā)放和核銷工作。6.負(fù)責(zé)定期向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和縣衛(wèi)生局提供準(zhǔn)確完整的會計報告,、信息資料及財務(wù)管理工作建議,。7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立健全財務(wù)管理制度,、內(nèi)控制度。8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院報帳員(核算員),、出納員開展業(yè)務(wù)工作,。9、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計檔案整理,、裝訂,、臨時保管及移交工作。
(9)墊江縣基本藥物管理中心,。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政正股級,。經(jīng)費形式,全額撥款,。主要工作職責(zé):1.負(fù)責(zé)代表成員單位在藥交所統(tǒng)一完成會員注冊,,取得買方會員資格;2.負(fù)責(zé)組織推薦本片區(qū)可供選擇的配送會員,;3.負(fù)責(zé)代表成員單位選擇適合本縣的藥品品規(guī)及廠家并進(jìn)行采購,;4.負(fù)責(zé)代表成員單位與賣方會員進(jìn)行價格談判和簽訂買、賣,、配三方確認(rèn)的基本藥物電子購銷合同,;5.負(fù)責(zé)督促成員單位按時匯繳基本藥物采購貨款,并通過藥交所結(jié)算中心進(jìn)行貨款支付,;6.負(fù)責(zé)監(jiān)督成員單位及藥品生產(chǎn)經(jīng)營,、配送企業(yè)履行合同等。
(10)26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院,。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政股級,。經(jīng)費形式:財政全額撥款。主要工作職責(zé):1.公共衛(wèi)生服務(wù):堅持預(yù)防為主,,重點預(yù)防控制危害農(nóng)村居民身體健康的傳染病,、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病,,開展農(nóng)村衛(wèi)生診斷,、疫情報告和監(jiān)測,及時處理農(nóng)村重大疫情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件,;及時提供農(nóng)村婦女,、兒童、老年保健,,加強健康檔案管理,;定期實施免疫接種;開展醫(yī)學(xué)康復(fù)、家庭康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo),、精神衛(wèi)生,、基本職業(yè)衛(wèi)生、保健咨詢等服務(wù),;普及健康教育知識,,開展個體和群體的健康管理,重點人群與重點場所健康教育,,進(jìn)行愛國衛(wèi)生指導(dǎo),,建立良好衛(wèi)生習(xí)慣,倡導(dǎo)健康生活方式,。2.基本醫(yī)療服務(wù):開展一般常見病,、多發(fā)病和中醫(yī)的基本醫(yī)療服務(wù);現(xiàn)場救護(hù)和轉(zhuǎn)診服務(wù),;慢性病管理,;計劃生育技術(shù)服務(wù)。3.綜合管理服務(wù):協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定和組織實施初級衛(wèi)生保健,、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)診所、村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)工作,,對村醫(yī)和村婦幼保健人員進(jìn)行相關(guān)技能培訓(xùn),;開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策法規(guī)宣傳與咨詢,協(xié)助做好相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)和補償結(jié)算等工作,;受縣衛(wèi)生行政部門委托進(jìn)行轄區(qū)公共衛(wèi)生管理,;協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報告等任務(wù),。
(11)8個片區(qū)監(jiān)督所。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政股級,。經(jīng)費形式:財政全額撥款,。主要工作職責(zé):負(fù)責(zé)轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法簡易程序案件的收集、查處,,協(xié)助縣衛(wèi)生監(jiān)督局負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督一般程序案件的查處,;負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)居民食品安全知識宣傳,掌握食物中毒,、食源性疾病,、食品污染等對人體健康造成危害或可能造成危害的線索和事件,及時報告上級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)并協(xié)助調(diào)查,;負(fù)責(zé)飲用水衛(wèi)生安全巡查:對轄區(qū)集中式供水單位,、二次供水單位和學(xué)校自備供水單位進(jìn)行巡查,發(fā)現(xiàn)水質(zhì)異常變化情況和群眾舉報投訴時報告上級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)并協(xié)助處理;督促供水單位定期對制,、管水從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查并建立健康檔案,,協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)開展供、管水人員衛(wèi)生知識及業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),;對轄區(qū)內(nèi)集中式供水單位進(jìn)行監(jiān)督檢查,,并填寫衛(wèi)生監(jiān)督報告卡;負(fù)責(zé)學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)工作:對轄區(qū)內(nèi)學(xué)校傳染病防控,、飲用水衛(wèi)生,、托幼機(jī)構(gòu)保健、教學(xué)設(shè)施及學(xué)生生活設(shè)施開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,,發(fā)現(xiàn)問題隱患及時報告上級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu),;指導(dǎo)學(xué)校定期設(shè)立衛(wèi)生宣傳欄,協(xié)助開展學(xué)生健康教育,;協(xié)助有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)對校醫(yī)(保健教師)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),;對轄區(qū)內(nèi)集中式供水單位進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)非法行醫(yī)和非法采供血信息報告工作:對轄區(qū)內(nèi)個體診所,、村衛(wèi)生室設(shè)置,、人員等基本情況摸底檢查,對轄區(qū)個體診所,、村衛(wèi)生室的醫(yī)療廢棄物處置和傳染病報告等進(jìn)行監(jiān)督檢查,;對轄區(qū)非法行醫(yī)藥房(店)坐堂行醫(yī)、“黑診所”,、巫醫(yī),、游醫(yī)和非法采供血開展巡訪,發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息及時向上級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)報告,,組織個體診所,、村衛(wèi)生室進(jìn)行相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)、消毒技術(shù)規(guī)范及醫(yī)療廢棄物處置等專業(yè)知識培訓(xùn),;負(fù)責(zé)公共場所衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)督管理:按照《公共場所管理條例實施細(xì)則》和《重慶市公共場所衛(wèi)生許可管理辦法》要求,,建立轄區(qū)公共場所被監(jiān)督單位登記一覽表;定期開展轄區(qū)內(nèi)公共場所衛(wèi)生監(jiān)督檢查,;對被監(jiān)督對象填報《公共場所被監(jiān)督單位報告卡》,;協(xié)助上級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)對新、改,、擴(kuò)建項目進(jìn)行預(yù)防性衛(wèi)生審查,;對轄區(qū)公共場所從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查并辦理健康證明和協(xié)助培訓(xùn)相關(guān)衛(wèi)生知識;及時上報并協(xié)助處理公共場所突發(fā)性公共衛(wèi)生事件,。
(12)墊江縣人口和計劃生育藥具藥械管理站,。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政股級,。經(jīng)費形式:財政全額撥款。主要工作職責(zé):計生藥具計劃管理,、采購管理,、經(jīng)費管理、質(zhì)量管理,、供應(yīng)發(fā)放,、隨訪服務(wù);人員培訓(xùn),;計生藥具監(jiān)督管理,。
(13)計劃生育協(xié)會。經(jīng)費形式:財政全額撥款,。主要工作職責(zé):1.協(xié)助政府有關(guān)部門貫徹落實有關(guān)計劃生育法律,、法規(guī)和政策,推動計劃生育工作,。2.組織會員開展計劃生育相關(guān)工作,,指導(dǎo)全縣各級計劃生育協(xié)會依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)開展具有自身特點的服務(wù)活動。3.開展群眾性計劃生育宣傳工作,,廣泛普及有關(guān)性與生殖健康,、計劃生育、避孕節(jié)育和預(yù)防艾滋病的科學(xué)知識,,引導(dǎo)群眾樹立科學(xué),、文明、健康,、進(jìn)步的婚育觀念,。4.關(guān)心困難的計劃生育家庭、育齡群眾生殖健康,、獨生子女,、女孩健康成長和基層計劃生育工作者。5.反映會員在生殖健康,、計劃生育等方面的訴求,,依法維護(hù)會員和會員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。6.在縣委和縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下開展計劃生育對外交流和宣傳,。7.開展與計劃生育有關(guān)的其他活動。8.承辦縣委,、縣政府和重慶市計劃生育協(xié)會,、縣衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。
(14)墊江縣衛(wèi)生和計劃生育信息中心,。經(jīng)費形式:財政全額撥款,。機(jī)構(gòu)級別:相當(dāng)于行政副科級,。主要工作職責(zé)(1)擬定全縣衛(wèi)生計生信息化建設(shè)年度目標(biāo)、中長期發(fā)展規(guī)劃,、管理辦法和日常工作制度,;實施國家和重慶市信息化建設(shè)技術(shù)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);(2)建立維護(hù)以“計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)+以及云”技術(shù)為支撐的縣級衛(wèi)生計生信息平臺,,負(fù)責(zé)縣級衛(wèi)生計生信息平臺日常管理,、運行維護(hù)和技術(shù)指導(dǎo);(3)負(fù)責(zé)提供全縣衛(wèi)生計生基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫及遠(yuǎn)程醫(yī)療會診系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)支持,,為各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門的各種應(yīng)用系統(tǒng)提供互聯(lián)互通,、數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)、信息交換和共享服務(wù),,為面向居民個人的衛(wèi)生計生服務(wù)提供平臺支撐和技術(shù)支持,;(4)負(fù)責(zé)縣級衛(wèi)生計生信息平臺的安全管理和全縣衛(wèi)生計生CA電子認(rèn)證體系建設(shè);承擔(dān)委機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)與信息安全的管理和技術(shù)支持工作,;負(fù)責(zé)在縣級衛(wèi)生計生信息平臺上運行的各類應(yīng)用軟件的管理,、應(yīng)用和維護(hù)工作;(5)負(fù)責(zé)縣衛(wèi)生計生電子政務(wù)網(wǎng),、縣衛(wèi)生計生信息公眾服務(wù)網(wǎng),、衛(wèi)生計生基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理平臺正常運行的技術(shù)支持,負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng),、中心機(jī)房服務(wù)器,、安全、網(wǎng)絡(luò)等核心設(shè)備的管理,、維護(hù)和技術(shù)支持,;(6)受委托承擔(dān)全縣互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健和計劃生育等信息服務(wù)接入縣級衛(wèi)生計生信息平臺的初審,;(7)負(fù)責(zé)開展衛(wèi)生計生信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn),;(8)承辦委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)工作。
(15)墊江縣精神衛(wèi)生中心(掛墊江縣第二人民醫(yī)院牌子),。機(jī)構(gòu)規(guī)格:相當(dāng)于行政副科級,。經(jīng)費形式:財政全額撥款。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):25個,。主要職責(zé):1.開展各類精神疾病的治療和康復(fù)醫(yī)療業(yè)務(wù),。建立全縣精神科臨床質(zhì)量控制中心,進(jìn)一步提高全縣精神疾病的防治水平,,接受各社區(qū),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉(zhuǎn)診;根據(jù)精神疾病的發(fā)展變化趨勢,,設(shè)定二級學(xué)科,,增強服務(wù)功能,,滿足廣大人民群眾對精神衛(wèi)生的服務(wù)需求,為精神病人提供全方位服務(wù),。2.建立健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系,,履行公共衛(wèi)生服務(wù)職責(zé)。進(jìn)行重點人群心理行為干預(yù),。充分發(fā)揮醫(yī)院心理咨詢中心作用,,開展心理咨詢、檢測與治療,。開展兒童和青少年,、婦女、老年人,、高危職業(yè)人群等重點人群心理行為干預(yù)服務(wù),,逐步建立干預(yù)服務(wù)體系及網(wǎng)絡(luò),以提高我縣對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理能力和完善保障機(jī)制,;承擔(dān)精神疾病的宣傳預(yù)防,、監(jiān)測、控制,、干預(yù),、流行病學(xué)調(diào)查等工作職責(zé)。廣泛宣傳,、普及大眾精神衛(wèi)生知識,,積極開展普通人群心理健康知識和精神疾病預(yù)防知識的宣傳和教育。逐步建立我縣精神疾病監(jiān)測信息網(wǎng)絡(luò),,開展精神疾病流行病學(xué)調(diào)查,,及時掌握精神疾病流行情況、疾病負(fù)擔(dān)和群眾對精神衛(wèi)生服務(wù)需求,,為政府制定干預(yù)措施和決策提供依據(jù),;承擔(dān)全縣基層衛(wèi)生人員精神疾病培訓(xùn)及精神疾病醫(yī)學(xué)鑒定和精神病人勞動能力鑒定工作。3.開展綜合醫(yī)療服務(wù),。為人民提供全面,、固定、連續(xù)的醫(yī)療,、護(hù)理,、預(yù)防保健和康復(fù)服務(wù);承擔(dān)常見病,、多發(fā)病的診治,;開展二級專科服務(wù),,接受基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診,;開展健康教育,掌握縣內(nèi)的疾病動態(tài)資料,,進(jìn)行防病指導(dǎo),;承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn),縣衛(wèi)生學(xué)校臨床教學(xué),、實習(xí)任務(wù)和大學(xué)(專)院校學(xué)生的部分臨床實習(xí)任務(wù);指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院做好醫(yī)療、預(yù)防保健,、康復(fù),、精神衛(wèi)生和計劃生育等技術(shù)工作;承擔(dān)意外性災(zāi)害事故的現(xiàn)場搶救,,公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急,,傳染病管理等工作。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入總計193,844.99萬元,,支出總計193,844.99萬元。與2017年決算數(shù)相比,,收支增加55,906.16萬元,,降低了9.95%,減少的主要原因是財政撥款收入比2017年減少了29,906.58萬元,,減少率為44.09%,。事業(yè)收入與2017年相比增加了10697.02萬元,增長率為8.51%,。
本部門2018年度收入合計177668.29萬元,,其中:財政撥款收入37917.93萬元,占21.34%,;事業(yè)收入136446.38萬元,,占76.8%;其他收入3303.99萬元,,占1.86%,。
本部門2018年度支出合計178864.56萬元,其中:基本支出149490.19萬元,,占83.58%,;項目支出29374.38萬元,占16.42%,;
本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9853.35萬元,,較上年減少了6,096.06萬元,主要原因項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,096.06萬元,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入37917.93萬元,,較上年決算數(shù)減少了29,906.58萬元,,減少率為44.09%。主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少25,980.00萬元(縣人民醫(yī)院,、縣中醫(yī)院2017年各有13000萬元的專項補助而2018年無此項專項補助),,公立醫(yī)院減少5917.02萬元,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)增加3688.79萬元,,公共衛(wèi)生增加1075萬元,,計劃生育事務(wù)增加145.25萬元,其它醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)減少20215.97萬元,,住房保障增加63.42萬元等,。
本部門2018年度財政撥款支出44052.53萬元,較上年決算數(shù)減少14024.88萬元,,減少率為23.77%,。主要原因是其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少19519.78萬元。
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業(yè)支出4328.24萬元,,占9.8%,,較年初預(yù)算數(shù)增加3611.53萬元,主要原因是離崗鄉(xiāng)村醫(yī)療養(yǎng)老補貼增加支出3,347.00萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39318.41萬元,,占89.25%,較年初預(yù)算數(shù)增加9486.86萬元,,主要原因一是新進(jìn)人員增加人員經(jīng)費,,二是人員工資調(diào)整增加人員經(jīng)費,三是其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加6054.41萬元用于公立醫(yī)院修建與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備購置支出,;住房保障支出245.34萬元,,占0.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.49萬元,,主要原因是新增加人員增加住房公積金繳費支出,;
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出15756.04萬元。其中:人員經(jīng)費14129.18萬元,,較上年增加2699.47萬元,,主要原因一是人員新進(jìn)增加人員經(jīng)費支出,二是津貼調(diào)整增加人員經(jīng)費支出,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資和人事批復(fù)的臨時工工資及五險支出。公用經(jīng)費952.12萬元,較上年減少了539.61萬元,,主要原因是主要原因是專用材料費,、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等支出的減少,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計82.92萬元,,較年初預(yù)算數(shù)減少65.06萬元,,較上年支出數(shù)減少63.15萬元,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,,減少公務(wù)用車5輛,,同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,,公車運行維護(hù)成本大幅下降,。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2018年度本部門公務(wù)車運行維護(hù)費71.53萬元,,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行,、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少22.19萬元,較上年支出數(shù)減少9.51萬元,,主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,,嚴(yán)禁公車私用,公車運行維護(hù)成本大幅下降,。
公務(wù)接待費11.39萬元,,主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)、其它省市及其它區(qū)縣同行考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少42.87萬元,,較上年支出數(shù)減少49.99萬元,,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,,全年實際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降,。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2018年本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人,;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為15輛,;國內(nèi)公務(wù)接待332批次,1750人,。2017年本部門人均接待費65元,車均運行維護(hù)費4.77萬元,。
四,、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出470.7萬元,,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費,、水費,、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護(hù))費,、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出 等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2017年減少4.93萬元,下降1.04%,,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,,本部門共有車輛78輛,其中,,一般公務(wù)用車15輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車59輛、機(jī)要通信用車4輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備30臺(套),,單價100萬元以上專用設(shè)備102臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2018年本部門政府采購支出總額4488.51萬元,,其中:政府采購貨物支出2,948.97萬元,、政府采購工程支出841.08萬元、政府采購服務(wù)支出674萬元,。主要用于采購醫(yī)療設(shè)備和修建項目,。
(四)預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對2018年的所有項資金開展了績效自評,,涉及資金28296.49萬元,。從評價情況來看,,項目資金管理規(guī)范,項目工作如期完成,,不存在挪用項目資金的行為,,改善了民生,維護(hù)了社會穩(wěn)定,。
五,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入
指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,;我委的事業(yè)收入主要是醫(yī)療服務(wù)收入。
(三)經(jīng)營收入
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
(四)其他收入
指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額
指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
(七)結(jié)余分配
指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教﹝2012﹞32號)規(guī)定,,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
(九)基本支出
指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出
指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費
指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)
反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)
反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)
反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)
反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:電話:023-74666433,,郵箱:[email protected]。
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附件:
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018年度 | 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一,、財政撥款收入 | 37,917.93 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 2.99 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 二,、外交支出 | 0.00 |
三,、事業(yè)收入 | 136,446.38 | 三、國防支出 | 0.00 |
四,、經(jīng)營收入 | 0.00 | 四,、公共安全支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五,、教育支出 | 17.62 |
六,、其他收入 | 3,303.99 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七,、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 8,183.92 | ||
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 169,098.59 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二,、農(nóng)林水支出 | 445.96 | ||
十三,、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六,、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八,、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九,、住房保障支出 | 1,115.48 | ||
二十,、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二,、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十三,、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 177,668.29 | 本年支出合計 | 178,864.56 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 227.28 | 結(jié)余分配 | 5,127.07 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 15,949.41 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 9,853.35 |
合計 | 193,844.99 | 合計 | 193,844.99 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018年度 | 單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | |||||||||
合計 | 177,668.29 | 37,917.93 | 0.00 | 136,446.38 | 0.00 | 0.00 | 3,303.99 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,836.93 | 981.24 | 0.00 | 3,855.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4,551.74 | 981.24 | 0.00 | 3,570.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3,232.41 | 389.86 | 0.00 | 2,842.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 884.69 | 156.74 | 0.00 | 727.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 425.66 | 425.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè), 支出 | 285.19 | 0.00 | 0.00 | 285.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 285.19 | 0.00 | 0.00 | 285.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 171,189.42 | 36,470.89 | 0.00 | 131,720.53 | 0.00 | 0.00 | 2,997.98 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 2,454.03 | 2,442.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | ||
2100101 | 行政運行 | 569.26 | 569.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 1,884.77 | 1,872.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 115,571.03 | 1,797.40 | 0.00 | 110,791.43 | 0.00 | 0.00 | 2,982.18 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 64,035.72 | 1,095.85 | 0.00 | 62,414.72 | 0.00 | 0.00 | 525.14 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 48,905.66 | 407.15 | 0.00 | 46,043.46 | 0.00 | 0.00 | 2,455.04 | ||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 2,629.65 | 294.40 | 0.00 | 2,333.25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 27,973.07 | 11,922.88 | 0.00 | 16,050.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26,017.77 | 9,967.58 | 0.00 | 16,050.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 1,955.30 | 1,955.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 12,657.74 | 8,452.50 | 0.00 | 4,205., 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 2,854.41 | 1,185.75 | 0.00 | 1,668.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 1,129.77 | 1,094.52 | 0.00 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 3,394.08 | 892.75 | 0.00 | 2,501.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 614.30 | 614.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 3,615.82 | 3,615.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 356.51 | 356.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 692.85 | 692.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 2,595.42 | 2,591.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2100716 | 計劃生育機(jī)構(gòu) | 102.26 | 102.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 1,683.50 | 1,683.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 809.66 | 805.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 872.63 | 198.95 | 0.00 | 673.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 844.20 | 170.52 | 0.00 | 673.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8,943.50 | 8,943.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8,943.50 | 8,943.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 506.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | ||
21305 | 扶貧 | 506.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 506.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,115.48 | 245.34 | 0.00 | 870.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,115.48 | 245.34 | 0.00 | 870.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 1,115.48 | 245.34 | 0.00 | 870.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018年度 | 單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
合計 | 178,864.56 | 149,490.19 | 29,374.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2.99 | 2.84 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 8,183.93 | 4,836.93 | 3,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4,551.74 | 4,551.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3,232.41 | 3,232.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 884.69 | 884.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 425.66 | 425.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社會福利 | 3,347.00 | 0.00 | 3,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 3,347.00 | 0.00 | 3,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 285.19 | 285.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 285.19 | 285.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 169,098.61 | 143,517.33 | 25,581.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 4,730.97 | 1,961.97 | 2,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 569.02 | 569.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 4,161.95 | 1,392.95 | 2,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 115,470.71 | 110,990.71 | 4,480.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 65,083.53 | 61,617.60 | 3,465.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 48,245.33 | 48,215.33 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 2,141.85 | 1,157.78 | 984.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 26,618.83 | 22,403.88 | 4,214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 25,108.26 | 22,403.88 | 2,704.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 1,510.57 | 0.00 | 1,510.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 12,591.17 | 7,089.47 | 5,501.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 2,652.68 | 2,288.88 | 363.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 1,263.77 | 1,043.67 | 220.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 3,558.74 | 3,142.62 | 416.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 614.30 | 614.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 3,523.02 | 0.00 | 3,523.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 303.44 | 0.00 | 303.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 670.22 | 0.00 | 670.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 121.98 | 0.00 | 121.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 121.98 | 0.00 | 121.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 2,634.41 | 196.17 | 2,438.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 計劃生育機(jī)構(gòu) | 102.26 | 102.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 1,683.50 | 12.50 | 1,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 848.65 | 81.41 | 767.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 872.63 | 872.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 844.20 | 844.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,057.91 | 2.50 | 6,055.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,057.91 | 2.50 | 6,055.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 445.96 | 0.00 | 445.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 445.96 | 0.00 | 445.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 445.96 | 0.00 | 445.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,115.48 | 1,115.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,115.48 | 1,115.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 1,115.48 | 1,115.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||
公開04表 | |||||
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018年度 | 單位:萬元 | |||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||
項??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | ||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 | 37,917.93 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 二,、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三,、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五,、教育支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | ||
六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八,、社會保障和就業(yè)支出 | 4,328.23 | 4,328.23 | 0.00 | ||
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39,318.40 | 39,318.40 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二,、農(nóng)林水支出 | 139.96 | 139.96 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四,、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七,、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八,、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 245.34 | 245.34 | 0.00 | ||
二十,、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一,、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三,、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 37,917.93 | 本年支出合計 | 44,052.53 | 44,052.53 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 15,825.99 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 9,691.39 | 9,691.39 | 0.00 |
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 | 15,825.99 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 9,691.39 | 9,691.39 | 0.00 |
合計 | 53,743.92 | 合計 | 53,743.92 | 53,743.92 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門 | 2018年度 | 單位:萬元 | ||||
項目 | 決算數(shù) | |||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 44,052.53 | 15,756.04 | 28,296.49 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2.99 | 2.84 | 0.14 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | ||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | ||
205 | 教育支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 17.62 | 17.62 | 0.00 | ||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,328.24 | 981.24 | 3,347.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 981.24 | 981.24 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 389.86 | 389.86 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 156.74 | 156.74 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 425.66 | 425.66 | 0.00 | ||
20810 | 社會福利 | 3,347.00 | 0.00 | 3,347.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 3,347.00 | 0.00 | 3,347.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39,318.41 | 14,509.00 | 24,809.40 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 4,725.76 | 1,958.16 | 2,767.60 | ||
2100101 | 行政運行 | 569.02 | 569.02 | 0.00 | ||
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 4,156.74 | 1,389.14 | 2,767.60 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 5,391.99 | 911.98 | 4,480.01 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 3,906.36 | 440.43 | 3,465.93 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 407.15 | 377.15 | 30.00 | ||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 1,078.48 | 94.40 | 984.08 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 11,768.41 | 7,872.58 | 3,895.83 | ||
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10,257.84 | 7,872.58 | 2,385.26 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 1,510.57 | 0.00 | 1,510.57 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 8,423.00 | 3,372.66 | 5,050.34 | ||
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 1,185.75 | 821.94 | 363.81 | ||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 1,228.52 | 1,043.67 | 184.85 | ||
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 892.75 | 892.75 | 0.00 | ||
2100404 | 精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 614.30 | 614.30 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 3,523.02 | 0.00 | 3,523.02 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 303.44 | 0.00 | 303.44 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 670.22 | 0.00 | 670.22 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 121.98 | 0.00 | 121.98 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 121.98 | 0.00 | 121.98 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 2,630.41 | 192.17 | 2,438.23 | ||
2100716 | 計劃生育機(jī)構(gòu) | 102.26 | 102.26 | 0.00 | ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 1,683.50 | 12.50 | 1,671.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 844.65 | 77.41 | 767.23 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 198.95 | 198.95 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 170.52 | 170.52 | 0.00 | ||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,057.91 | 2.50 | 6,055.41 | ||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,057.91 | 2.50 | 6,055.41 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 139.96 | 0.00 | 139.96 | ||
21305 | 扶貧 | 139.96 | 0.00 | 139.96 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 139.96 | 0.00 | 139.96 | ||
221 | 住房保障支出 | 245.34 | 245.34 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 245.34 | 245.34 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 245.34 | 245.34 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 14,129.18 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 952.12 | 310 | 資本性支出 | 107.89 |
30101 | 基本工資 | 4,484.52 | 30201 | 辦公費 | 65.62 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 869.99 | 30202 | 印刷費 | 36.60 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 102.90 |
30103 | 獎金 | 130.90 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 179.77 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.01 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 6,959.94 | 30205 | 水費 | 17.43 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 389.86 | 30206 | 電費 | 58.83 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 4.99 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 156.74 | 30207 | 郵電費 | 28.23 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 186.80 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 3.74 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 36.31 | 30211 | 差旅費 | 262.13 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 245.34 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 70.18 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 20.67 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 418.84 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 566.85 | 30215 | 會議費 | 15.38 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 20.18 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 16.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 6.17 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 61.89 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 481.97 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 70.96 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 20.42 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 113.49 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 38.48 | 30229 | 福利費 | 19.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 42.51 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 5.80 | 30239 | 其他交通費用 | 34.07 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 79.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 14,696.03 | 公用經(jīng)費合計 | 1,060.01 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。 |
墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開07表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民補助 | ||||||
… | …… | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
21207 | 政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入 | ||||||
2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
… | …… | ||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 | |||||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開,,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數(shù)據(jù),。 |
部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 | ||||
公開08表 | ||||
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018年度 | 單位:萬元 | ||
項? 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項? 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 二,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 | 470.70 |
(一)支出合計 | 147.98 | 82.92 | (一)行政單位 | 296.49 |
1.因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 174.21 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 | 93.72 | 71.53 | ||
(1)公務(wù)用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 三,、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 93.72 | 71.53 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 78 |
3.公務(wù)接待費 | 54.26 | 11.39 | 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 0 |
(1)國內(nèi)接待費 | 54.26 | 11.39 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 0 |
其中:外事接待費 | 0.00 | 0.00 | 3.機(jī)要通信用車 | 4 |
(2)國(境)外接待費 | 0.00 | 0.00 | 4.應(yīng)急保障用車 | 18 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | — | — | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | — | 0 | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 56 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | 0 | 7.離退休干部用車 | 0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | 0 | 8.其他用車 | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 15 | ||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | — | 316 | (二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺,,套) | 30 |
其中:外事接待批次(個) | — | 0 | (三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺,,套) | 102 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 1,601 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | 0 | ||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | — | 0 | ||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | 0 | ||
備注:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出,。 | ||||
本表為空的單位應(yīng)將空表公開,,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空,。 |
2018年項目資金績效目標(biāo)自評表 | |||||||
填報單位:墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | |||||||
項目名稱 | 下達(dá)2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和市級補助資金 | 謝國祥74666436 | |||||
主管部門 | 墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 26個基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | |||||
項目預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 資金總額(A) | 3618.15 | 3615.3737 | ||||
其中:財政資金 | 3618.15 | 3615.3737 | |||||
其他資金 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實際完成情況 | |||||
電子健康檔案建檔率≥95% 電子健康檔案使用率≥50% 適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率≥90% 新生兒訪視率,、兒童健康管理率≥85% 早孕建冊率、產(chǎn)后訪視率≥85% 老年人健康管理率≥67% 慢病規(guī)范管理率≥60% 嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率≥75% 肺結(jié)核患者管理率≥90% 老年人,、兒童中醫(yī)藥健康管理率≥45% 傳染病,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率≥98% 衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管信息報告率≥95% 育齡人群免費閉口韻藥具發(fā)放率≥95% |
電子健康檔案建檔率44.17% 電子健康檔案使用率50% 適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率98% 新生兒訪視率92% 兒童健康管理率90% 早孕建冊率92% 產(chǎn)后訪視率92% 老年人健康管理率64% 高血壓規(guī)范管理率65% 糖尿病規(guī)范管理率63% 嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率82% 肺結(jié)核患者管理率99% 老年人、兒童中醫(yī)藥健康管理率45% 傳染病,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率100% 衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管信息報告率100% 育齡人群免費閉口韻藥具發(fā)放率95% | ||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)名稱 | 年度指標(biāo)值 | 實際完成值 | 完成成度% | 權(quán)重 | 得分 |
產(chǎn)出-數(shù)量指標(biāo)1 | 居民電子健康檔案建檔率 | 95% | 44.17% | 46% | 20 | 9.28? | |
-數(shù)量指標(biāo)2 | |||||||
…… | |||||||
-質(zhì)量指標(biāo) | 電子健康檔案使用率 | 50% | 50% | 100% | 20 | 20.00? | |
-成本指標(biāo) | |||||||
-時效指標(biāo) | |||||||
效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益 | |||||||
-社會效益 | 居民的項目知曉率 | 50% | 50% | 100% | 30 | 30.00? | |
-生態(tài)效益 | |||||||
-可持續(xù)影響 | |||||||
管理類指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定 | 符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定 | 100% | 10 | 10.00? | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 50% | 50% | 100% | 10 | 10.00? | |
預(yù)算執(zhí)行率 | 100% | 99.90% | 100% | 10 | 9.99? | ||
總 分 | 100 | 89.27? | |||||
績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 | 一,、未全部完成原因分析: 2018年我縣對歷年的健康檔案進(jìn)行了清理,把不真實的,、不在家的檔案進(jìn)行了封存,,導(dǎo)致建檔數(shù)量較少。??????????????????????????????????????????????????? | ||||||
二,、整改措施:2019年我縣繼續(xù)加大力度為全縣的常住居民進(jìn)行建檔,,對外出回家的和未建檔的人群進(jìn)行建檔,尤其是加大轄區(qū)內(nèi)老年人等重點人群的服務(wù)與建檔,。 | |||||||
填表人:???????? 聯(lián)系方式:???????? 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字:????????????? 財政局業(yè)務(wù)科室審核意見: |