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[ 索引號 ] 115002310086780358/2019-07459 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] [ 發(fā)布日期 ] 2019-10-22

中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說明

中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部

2018年度部門決算情況說明

 

一,、單位基本情況

(一)職能職責,。中共墊江縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的縣委工作機構(gòu),,主要職能職責是:

1.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策,;向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況,;提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議,;檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況,,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系,。

2.負責聯(lián)系全縣各界黨外代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議,;研究,、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的方針政策;落實中央關(guān)于無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督工作,,為縣委同工商聯(lián)等各界進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作,,受縣委委托向各界人士通報縣委關(guān)于全縣政治、經(jīng)濟,、文化,、社會等方面的重要精神。

3.組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)有關(guān)部門對干部進行黨的統(tǒng)戰(zhàn)理論、知識的教育,、培訓(xùn),。

4.全面貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策,負責處理全縣的宗教事務(wù)和民族事務(wù),。

5.負責開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,,廣泛團結(jié)海外華僑華人和出國留學(xué)人員,聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士,,協(xié)調(diào)處理全縣涉僑事務(wù)及重大涉僑突發(fā)事件,。開展“以僑促臺”工作,促進國家的和平統(tǒng)一,。協(xié)助做好僑聯(lián)干部管理工作,。

6.貫徹執(zhí)行黨的對臺工作方針政策,負責全縣的對臺宣傳,、涉臺形勢教育和有關(guān)臺灣工作的新聞發(fā)布,;協(xié)調(diào)處理全縣涉臺重大活動及涉臺重大突發(fā)事件;對全縣的涉臺事務(wù)工作實施方針,、政策的管理,;組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展兩岸經(jīng)貿(mào)文化交流交往和兩岸人員往來,;廣泛團結(jié)、聯(lián)系我縣籍在臺人士,,做好在臺上層人士工作和臺屬,、回鄉(xiāng)定居臺胞思想政治工作,促進國家的和平統(tǒng)一,,接待回鄉(xiāng)探親臺胞及上下層人士,。

7.負責開展經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作,開展引進資金、技術(shù),、項目,;管理、管理辦理涉僑涉臺捐贈,;開展國有企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

8.負責黨外人士的安排;會同有關(guān)部門做好培養(yǎng),、推薦黨外人士擔任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,,做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作。協(xié)助做好工商聯(lián)干部管理工作,。

9.調(diào)查研究并反映全縣非公有制經(jīng)濟代表人士的情況,,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議,,做好思想政治工作,。

10.調(diào)查研究黨外知識分子的情況,反映意見,,協(xié)調(diào)關(guān)系,,提出政策性建議,;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人士,,重點做好無黨派知識分子代表人士的工作。

11.負責落實原工商業(yè)者和起義投誠的原國民黨軍政人員的政策,,做好他們的思想政治工作,,協(xié)助解決好他們的實際問題。

12.負責全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作和理論政策研究工作,。

13.負責指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委,、縣級部門黨委(黨組)統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線兩支干部隊伍的培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

14.完成縣委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部,、市民宗委、市臺辦,、市僑辦交辦的其它任務(wù),。

(二)機構(gòu)設(shè)置

中共墊江縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)辦公室、黨外人士科,、聯(lián)絡(luò)科,、民宗科;下屬事業(yè)單位墊江縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心,、歸口管理墊江縣歸僑僑眷聯(lián)合會未進行獨立核算,,納入辦公室預(yù)算管理。2018年末,機關(guān)實有在職人數(shù)15人(行政10人,、機關(guān)工勤1人,、事業(yè)4人)。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,,無二級預(yù)算單位納入本部門2018年度決算編制,。

(四)機構(gòu)改革情況

本單位2018年不涉及機構(gòu)改革。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明,。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計814.58萬元,,支出總計814.58萬元,。收支較上年決算數(shù)減少179.33萬元、下降18.04%,,主要原因是一是減少城市建設(shè)費(基督教堂建設(shè))114.43萬元,;二是減少政協(xié)換屆、群團換屆經(jīng)費37.66萬元,;三是減少統(tǒng)戰(zhàn)干部專題培訓(xùn)10.71萬元,;四是減少民主黨派、知識分子聯(lián)誼會,、宗教團體辦公經(jīng)費16.53萬元,。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計528.22萬元,,較上年決算減少377.37萬元,,下降41.67%,主要原因是2017年基督教堂建設(shè)經(jīng)費納入財政預(yù)算,,2018年基督教堂建設(shè)用存量資金調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出,。其中:財政撥款收入528.22萬元,占100.00%,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.36萬元,。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計810.90萬元,,較上年決算數(shù)減少160.60萬元,,下降16.53%,,主要原因城市建設(shè)費(基督教堂建設(shè))、政協(xié)換屆,、群團換屆,、辦公經(jīng)費下降。其中:基本支出373.03萬元,,占46.00%,;項目支出437.87萬元,占54.00%,。   

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.68萬元,較上年決算數(shù)減少18.73萬元,,下降83.58%,,主要原因是存量資金調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。

1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入528.22萬元,較上年決算數(shù)減少377.37萬元,,下降41.67%,。主要原因是2017年基督教堂建設(shè)經(jīng)費納入財政預(yù)算2018年基督教堂建設(shè)未納入財政預(yù)算,。較年初預(yù)算數(shù)增加110.16萬元,,增長26.35%。主要原因是市民宗委少數(shù)民族扶貧資金增加,。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.36萬元。

2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出810.90萬元,較上年決算數(shù)減少160.60萬元,,下降16.53%,。主要原因城市建設(shè)費(基督教堂建設(shè))、政協(xié)換屆,、群團換屆,、辦公經(jīng)費下降。較年初預(yù)算數(shù)增加392.84萬元,,增長93.97%,。主要原因是存量資金調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)、市民宗委少數(shù)民族扶貧資金增加,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.68萬元,,較上年決算數(shù)減少18.73萬元,下降83.58%,,主要原因是存量資金調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù),。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出640.77萬元,,占79.02%,,較年初預(yù)算數(shù)增加304.77萬元,增長90.71%,,主要原因是城市建設(shè)費(基督教堂建設(shè)),、市民宗委少數(shù)民族扶貧資金增加、因政策性人員增支,、工資調(diào)標晉級增加等未納入年初預(yù)算,。

2)教育支出1.05萬元,占0.13%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,。

3)社會保障與就業(yè)支出53.09萬元,,占6.55%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.50萬元,,增長0.95%,,主要原因是因政策性人員增支調(diào)賬繳費基數(shù)。

4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.92萬元,,占1.59%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.57萬元,占2.17%,,較年初預(yù)算數(shù)增加17.57萬元,,主要原因是基督教堂建設(shè)經(jīng)費增加。

6)農(nóng)林水支出70.00萬元,,占8.63%,,較年初預(yù)算數(shù)增加70.00萬元,主要原因是市民宗委少數(shù)民族扶貧資金增加,。

7)住房保障支出15.50萬元,,占1.91%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,。

   (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出373.03萬元,。其中:人員經(jīng)費322.46萬元,,較上年決算數(shù)增加31.07萬元,增長10.66%,,主要原因是因政策性人員增支,、工資調(diào)標晉級增加。人員經(jīng)費用途主要包括如“基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費”等,。公用經(jīng)費50.57萬元,,較上年決算數(shù)增加17.01萬元,增長50.69%,,主要原因是會議費,、差旅費等增加。公用經(jīng)費用途主要包括如“辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費”等,。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。

  本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.57萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元,,較上年決算數(shù)減少368.03萬元,下降100.00%,,主要原因是2017年基督教堂建設(shè)納入政府基金預(yù)算,,2018年基督教堂建設(shè)未納入財政預(yù)算。本年支出17.57萬元,,較上年決算數(shù)減少412.90萬元,,下降95.92%,主要原因是2018年基督教堂建設(shè)支出用存量資金調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出,。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。

 2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3.30萬元,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,,主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少2.04萬元,,下降38.20%,主要原因是:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費大幅下降,。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪,。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況,。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是今年未安排單位人員出國出訪,。費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元,,增長0.00%,主要原因今年是未安排單位人員出國出訪,,較上年支出數(shù)減少2.00萬元,,下降100.00%,主要原因是今年未安排單位人員出國出訪,。

公務(wù)車購置費0.00萬元,,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,主要原因是本部門沒有公務(wù)用車,。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元,,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.00%,,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,主要原因是本部門沒有公務(wù)用車,。

公務(wù)接待費3.30萬元,,主要用于接待市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市民宗委,、市臺辦,、市僑辦等部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,,主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.04萬元,,下降1.20%,,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,,嚴格控制陪餐人數(shù),。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛,;國內(nèi)公務(wù)接待150批次800人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2018年本部門人均接待費41.25元,,車均購置費0.00萬元,,車均維護費0.00萬元。

四,、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出50.57萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費,、郵電費,、差旅費、其他交通費用等開支,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加17.01萬元,,增長50.69%,主要原因是辦公費,、郵電費,、其他交通費用增大。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日,,本部門共有車輛0輛。

(三)政府采購支出情況說明,。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。2018年度我單位未進行政府采購,無相關(guān)經(jīng)費支出,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

預(yù)算績效管理工作情況,本單位未實行預(yù)算績效管理,。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。

(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔201232號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-85650041,。

 2019年10月22

 








 

 

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