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[ 索引號(hào) ] 115002310086780358/2019-07484 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] [ 發(fā)布日期 ] 2019-10-24

重慶市墊江縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

重慶市墊江縣婦女聯(lián)合會(huì)

2018年度部門決算情況說明

 

一,、部門基本情況

(一)職能職責(zé),。一是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅(jiān)決貫穿黨的意志和主張,,堅(jiān)定不移走中國特社會(huì)主義婦聯(lián)發(fā)展道路,,切實(shí)增強(qiáng)婦聯(lián)工作的政治性和婦聯(lián)組織的先進(jìn)性群眾性,,匯聚全縣廣大婦女群眾推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大動(dòng)力,。二是加強(qiáng)對(duì)廣大婦女群眾的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)廣大婦女群眾聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù),,把婦女群眾最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨周圍,引導(dǎo)廣大婦女弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德和自尊自信自立自強(qiáng)精神,,培育良好家風(fēng),。三是依法依章程獨(dú)立自主開展工作。按照縣委,、全國婦聯(lián)和市婦聯(lián)的要求,,指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)按照《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決議,開展婦女兒童工作,。四是團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大婦女群眾干事創(chuàng)業(yè),。組織動(dòng)員廣大婦女群眾圍繞中心、服務(wù)大局,。積極主動(dòng)參與黨委,、政府各項(xiàng)工作,把婦女半邊天作用轉(zhuǎn)化為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大力量,。五是突出婦聯(lián)代表和維護(hù)婦女合法權(quán)益,、促進(jìn)男女平等職責(zé),服務(wù)婦女發(fā)展,、提升婦女素質(zhì),。代表廣大婦女群眾參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定,幫助婦女群眾通過合法渠道,、正常途徑,,合理伸張利益訴求,促進(jìn)社會(huì)公平正義,。六是拓展婦聯(lián)職責(zé)覆蓋和工作覆蓋,。適應(yīng)人口流動(dòng)、新興群體發(fā)展等新情況,,以社區(qū),、農(nóng)村、家庭為主陣地,,加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、村(社區(qū))等婦女群眾集中區(qū)域的組織覆蓋,在留守婦女兒童相對(duì)較多的鎮(zhèn)街加強(qiáng)婦聯(lián)基層組織建設(shè),。積極探索開展網(wǎng)上婦聯(lián)工作,,創(chuàng)新活動(dòng)開展和工作評(píng)價(jià)機(jī)制。鞏固和擴(kuò)大婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員,。七是積極參與社會(huì)管理,。切實(shí)發(fā)揮婦聯(lián)參與社會(huì)管理事務(wù)管理服務(wù)作用,按照法定程序承擔(dān)轉(zhuǎn)移的社會(huì)管理服務(wù)職能,,打造婦聯(lián)工作服務(wù)品牌,,發(fā)揮維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的作用,動(dòng)員和組織婦女群眾主動(dòng)參與社會(huì)治安綜合治理,、矛盾糾紛化解等,。發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用,積極代表和組織婦女群眾參與協(xié)商民主,,有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理,。 八是研究指導(dǎo)婦聯(lián)自身改革和建設(shè)。加強(qiáng)理論政策研究,,調(diào)查,、研究全縣城鄉(xiāng)婦女兒童狀況、問題,,及時(shí)為縣委,、縣政府研究決策提出建議。加強(qiáng)宣傳,,營造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)氛圍,。表彰、宣傳先進(jìn)婦女,,培養(yǎng)推薦女性人才,,開展婦女干部培訓(xùn),協(xié)助管理下一級(jí)婦聯(lián)組織領(lǐng)導(dǎo)干部,。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。

墊江縣婦女聯(lián)合會(huì)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室2個(gè):辦公室、維權(quán)部,。下屬事業(yè)單位1個(gè):墊江縣婦幼兒童工作委員會(huì)辦公室,。

縣婦聯(lián)人員構(gòu)成情況:機(jī)關(guān)行政編制4名(實(shí)有4人),,其中主席1名,,副主席2名,副調(diào)研員1名,,,,下屬單位事業(yè)編制4名(實(shí)有2人)。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,,無二級(jí)預(yù)算單位納入本部門2018年度決算編制,。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況

本單位2018年不涉及機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明,。

1.總體情況,。本部門2018年度收入總計(jì)273.71萬元,支出總計(jì)273.71萬元,。收支較上年決算數(shù)減少29.66萬元,、下降9.78%,主要原因是群團(tuán)事業(yè)發(fā)展資金,、群團(tuán)改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下降,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)243.19萬元,,較上年決算減少29.66萬元,,下降10.87%,主要原因是群團(tuán)事業(yè)發(fā)展資金,、群團(tuán)改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下降,。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.52萬元。

3.支出情況,。本部門2018年度支出合計(jì)243.19萬元,,較上年決算數(shù)減少29.66萬元,下降10.87%,,主要原因是群團(tuán)事業(yè)發(fā)展資金,、群團(tuán)改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下降。其中:基本支出129.13萬元,,53.10%,;項(xiàng)目支出114.06萬元,占46.90%,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.52萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。

1.收入情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款收入243.19萬元,,較上年決算數(shù)減少29.66萬元,下降10.87%,。主要原因是群團(tuán)事業(yè)發(fā)展資金,、群團(tuán)改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下降。較年初預(yù)算數(shù)增加38.44萬元,,增長18.77%,。主要原因是因政策性人員增支、工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)增加等未納入年初預(yù)算,。此外,,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出243.19萬元,,較上年決算數(shù)減少29.66萬元,下降10.87%,。主要原因是群團(tuán)事業(yè)發(fā)展資金,、群團(tuán)改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下降。較年初預(yù)算數(shù)增加38.44萬元,,增長18.77%,。主要原因是因政策性人員增支、工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)增加等未納入年初預(yù)算,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算

4.比較情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出196.09萬元,,占80.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加18.38萬元,,增長10.34%,,主要原因是因政策性人員增支、工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)增加等未納入年初預(yù)算,。

2)教育支出0.37萬元,,占0.15%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。

3)社會(huì)保障與就業(yè)支出36.47萬元,,占15.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.06萬元,增長122.24%,,主要原因是因政策性人員增支調(diào)賬繳費(fèi)基數(shù),。

4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.67萬元,占1.92%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。,。

5)住房保障支出5.60萬元,占2.30%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出129.13萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)119.00萬元,,較上年決算數(shù)增加26.27萬元,,增長28.33%,主要原因是因政策性人員增支,、工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)增加等,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括如“基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)”。公用經(jīng)費(fèi)10.14萬元,,較上年決算數(shù)減少0.98萬元,,下降8.81%,主要原因是辦公費(fèi)減少,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括如“辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)”,。

)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,。本年支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,。2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.80萬元,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,下降2.04%,,較上年支出數(shù)減少0.10萬元,,下降2.04%,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),,全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。

2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元,,增長0.00%,,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,,主要原因是今年未安排單位人員出國出訪,。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,,主要原因是本部門沒有公務(wù)用車,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.00%,,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,,主要原因是本部門沒有公務(wù)用車,。

公務(wù)接待費(fèi)4.80萬元,,主要用于接待友鄰區(qū)縣交流學(xué)習(xí)及市級(jí)部門檢查工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,,下降2.04%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),。較上年支出數(shù)減少0.10萬元,下降2.04%,,主要原因是控制接標(biāo)準(zhǔn),、減少接待陪餐人員等

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。

2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車購置0輛,,公務(wù)車保有量為0輛,;國內(nèi)公務(wù)接待170批次1,200人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2018年本部門人均接待費(fèi)40.00元,,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.14萬元,,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、其他交通費(fèi)用等開支,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降8.81%,,主要原因是辦公費(fèi)下降,。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

2018年度我單位無國有資產(chǎn)占用情況,。

(三)政府采購支出情況說明,。

2018年度我單位未進(jìn)行政府采購,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

 五,、預(yù)算績效管理情況說明

 本單位未實(shí)行預(yù)算績效管理,。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔201232號(hào))規(guī)定,,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

 ,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512512

 

2019年10月22日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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