[ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2020-15211 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.共青團(tuán)墊江縣委的主要職責(zé)
(1)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張,,堅(jiān)定不移走中國特色社會(huì)主義共青團(tuán)發(fā)展道路,,切實(shí)增強(qiáng)共青團(tuán)工作的政治性和共青團(tuán)組織的先進(jìn)性群眾性,匯聚全縣廣大青少年推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力,。
(2)加強(qiáng)對(duì)廣大青少年的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo),。切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)廣大青少年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù),,把廣大青少年最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍,,加強(qiáng)青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設(shè)。
(3)依法依章程獨(dú)立自主開展工作。領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作,,領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)青聯(lián),、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作,領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣青少年社團(tuán)組織的工作,。
(4)團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大青年干事創(chuàng)業(yè),。組織動(dòng)員廣大青年圍繞中心、服務(wù)大局,,積極主動(dòng)參與黨委,、政府各項(xiàng)中心工作,把青年生力軍作用轉(zhuǎn)化為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大力量,。
(5)突出不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)職責(zé),。以青少年為主要工作對(duì)象,以學(xué)校,、社區(qū),、新興領(lǐng)域和網(wǎng)絡(luò)為主陣地,團(tuán)結(jié)凝聚青少年和代表維護(hù)青少年權(quán)益,,幫助青少年通過合法渠道,、正常途徑,合理伸張權(quán)益訴求,,促進(jìn)社會(huì)公平正義,。
(6)拓展共青團(tuán)的組織覆蓋和工作覆蓋。適應(yīng)人口流動(dòng),、新興群體發(fā)展等新情況,,加強(qiáng)對(duì)新興青年群體、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的組織覆蓋;推進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織團(tuán)建力度,,構(gòu)建以鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委(街道團(tuán)工委)為核心,,企業(yè)、學(xué)校,、青年社會(huì)組織等共同參與的區(qū)域化團(tuán)建格局,,鞏固學(xué)校共青團(tuán)基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性,、源頭性地位,。積極探索開展網(wǎng)上共青團(tuán)工作,重點(diǎn)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo),。創(chuàng)新共青團(tuán)活動(dòng)開展和工作評(píng)價(jià)機(jī)制,。
(7)積極參與社會(huì)治理。發(fā)揮維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的作用,,組織和動(dòng)員廣大青少年主動(dòng)參與社會(huì)治安綜合治理,、矛盾糾紛化解等。切實(shí)發(fā)揮社會(huì)事務(wù)管理服務(wù)作用,按照法定程序承接好適宜由團(tuán)縣委承擔(dān)的服務(wù)貧困大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)等社會(huì)管理服務(wù)職能,,培養(yǎng)和打造共青團(tuán)服務(wù)品牌,。發(fā)揮民主參與和民主監(jiān)督作用,積極代表和組織廣大青年參與協(xié)商民主,,有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理,。
(8)研究指導(dǎo)共青團(tuán)自身改革和建設(shè)。加強(qiáng)政策理論研究,,開展青年思想動(dòng)態(tài),、工作狀況等調(diào)查,及時(shí)為縣委,、縣政府決策提出建議,。負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全縣青年外事工作、青年統(tǒng)戰(zhàn)工作和青年人才服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)全縣團(tuán)的建設(shè),,協(xié)助黨組織管理團(tuán)干部。
(9)完成縣委,、縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
2.墊江縣少年宮的職能職責(zé)
(1)組織開展全縣青少年校外教育活動(dòng)和培訓(xùn)。開展科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及教育,,體育活動(dòng),,文化藝術(shù)活動(dòng),游戲娛樂活動(dòng),,生活勞動(dòng)與社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)等;
(2)開展青少年交流活動(dòng);
(3)加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究;
(4)積極促進(jìn)校外活動(dòng)與學(xué)校教育的有效銜接,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
由中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)和墊江縣少年宮(二級(jí)單位)構(gòu)成。
1.共青團(tuán)墊江縣委設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
辦公室:負(fù)責(zé)團(tuán)縣委機(jī)關(guān)日常工作和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)外聯(lián)系工作事務(wù);負(fù)責(zé)文秘工作,、印鑒管理,、機(jī)要保密、會(huì)務(wù)安排,、信息分析以及機(jī)構(gòu)編制、干部人事,、職稱評(píng)定,、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理,、后勤服務(wù);負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)外聯(lián)系工作事務(wù),,牽頭督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子集中決策部署的工作落實(shí)情況,及時(shí)匯報(bào)并提出有關(guān)工作建議或意見,。
組織宣傳部:負(fù)責(zé)基層組織建設(shè),、團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè),團(tuán)員青年管理服務(wù)、政治引領(lǐng),、思想引導(dǎo);共青團(tuán)活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與評(píng)價(jià)的收集,、青少年群體網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)控與引導(dǎo)等工作;青少年權(quán)益維護(hù)、未成年人保護(hù),、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu),、志愿服務(wù);青少年網(wǎng)絡(luò)媒介運(yùn)營、管理和日常維護(hù),,包括發(fā)布創(chuàng)業(yè)幫扶,、技能培訓(xùn)、青少年維權(quán),、扶貧濟(jì)困信息等工作,。
2.墊江縣少年宮設(shè)一個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)???? 墊江縣少年宮內(nèi)設(shè)辦公室。
根據(jù)上述主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整情況,,中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定如下:機(jī)關(guān)行政編制4名,。其中:書記1名、副書記2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,。另有掛職副書記2名,、兼職副書記1名、書記助理1名,。大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者2名,。
墊江縣少年宮:核定事業(yè)編制4名,臨聘工作人員4名,,西部計(jì)劃志愿者3名
(三)單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括:中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì),,單位性質(zhì)行政機(jī)關(guān);墊江縣少年宮,,單位性質(zhì)財(cái)政撥款補(bǔ)助事業(yè)單位。上述單位均執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)制度,。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況,。
本單位未涉及機(jī)構(gòu)改革。
??二,、部門決算情況說明
??(一)收入支出決算總體情況說明
??1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)1,284.94萬元,,支出總計(jì)1,,284.94萬元。收支較上年決算數(shù)增加515.06萬元,、增長28.61%,,主要原因是中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)下屬事業(yè)單位墊江縣少年宮的二期工程支出比上年增加504.53萬元和西部計(jì)劃志愿者費(fèi)用增加所致,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
??2.收入情況。2019年度收入合計(jì)586.44萬元,,較上年決算數(shù)增加920.87萬元,,增長61.09%,主要原因是墊江縣少年宮二期建設(shè)資金增加,。其中:財(cái)政撥款收入519.84萬元,,占88.64%;其他收入66.61萬元,占11.36%,。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余698.50萬元,。
??3.支出情況。2019年度支出合計(jì)1,,212.27萬元,,較上年決算數(shù)增加336.77萬元,增長21.74%,,主要原因是墊江縣少年宮二期工程建設(shè)費(fèi)用增加,。其中:基本支出273.77萬元,占22.58%;項(xiàng)目支出938.50萬元,,占77.42%,。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.67萬元,,較上年決算數(shù)增加178.30萬元,,增長71.04%,主要原因是墊江縣少年宮二期工程建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用和暫收工程保證金,、關(guān)愛兒童經(jīng)費(fèi)等代管金結(jié)轉(zhuǎn),。
??(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,,022.53萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加523.77萬元,增長33.87%,。主要原因是墊江縣少年宮二期建設(shè)資金增加504.53萬元,。
??(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
??1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入438.98萬元,較上年決算數(shù)增加10.56萬元,,增長2.46%,。主要原因是財(cái)政追加西部計(jì)劃志愿者經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加231.60萬元,,增長111.68%,。主要原因是西部計(jì)劃志愿者經(jīng)費(fèi)增加和墊江縣少年宮校外教育培訓(xùn)費(fèi)增加79.8萬元。
??2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出438.98萬元,,較上年決算數(shù)增加14.71萬元,增長3.24%,。主要原因是職工調(diào)整工資,、超額績效考核獎(jiǎng)勵(lì)增加、西部志愿者工作經(jīng)費(fèi)增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加231.60萬元,,增長111.68%。主要原因是墊江縣少年宮二期工程建設(shè)費(fèi)用增加,。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,主要原因是今年本單位年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)和追加工作經(jīng)費(fèi)基本上與支出持平,。
??4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出323.60萬元,,占73.72%,,較年初預(yù)算數(shù)增加151.81萬元,增長88.37%,,主要原因是西部計(jì)劃志愿者經(jīng)費(fèi),、校外教育培訓(xùn)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi),、辦公費(fèi)增加,。
(2)教育支出80.33萬元,占18.30%,,較年初預(yù)算數(shù)增加79.80萬元,,增長15,056.60%,,主要原因是墊江縣少年宮校外教育培訓(xùn)費(fèi)增加79.8萬元,。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出19.63萬元,占4.47%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,與年初持平,,主要原因是與年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)一致。
(4)衛(wèi)生健康支出7.01萬元,,占1.60%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初持平,,主要原因是與年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)一致,。
(5)住房保障支出8.41萬元,占1.92%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,與年初持平,主要原因是與年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)一致,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出196.84萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)147.63萬元,較上年決算數(shù)增加22.85萬元,,增長13.40%,,主要原因是職工調(diào)整工資、超額績效考核獎(jiǎng)勵(lì)增加,、西部志愿者工作經(jīng)費(fèi)增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)49.21萬元,較上年決算數(shù)增加16.94萬元,,增長52.49%,,主要原因是西部志愿者工作經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等,。
??(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
??2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余502.70萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.17萬元,。本年收入80.86萬元,較上年決算數(shù)增加792.46萬元,,增長90.74%,,主要原因是墊江縣少年宮二期建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。本年支出528.39萬元,,較上年決算數(shù)增加509.05萬元,,增長49.07%,主要原因是墊江縣少年宮二期建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加,。
??三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
??2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.22萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元,,下降7.47%,,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),,全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)下降,。較上年支出數(shù)增加0.33萬元,,增長9.30%,主要原因是其他區(qū)縣來我單位展開交流,、學(xué)習(xí)活動(dòng)增加,。本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及車輛購置費(fèi)。本單位2019年度未安排單位人員出國出訪,。
??(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
??2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,,主要是用于本單位2019年度未安排單位人員出國出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,與年初預(yù)算數(shù)一致,,主要原因是本單位2019年度未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,與上年持平,,主要原因是本單位2019年度未安排單位人員出國出訪。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,與年初預(yù)算數(shù)一致;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,與上年持平,主要原因是今年未購置公務(wù)車輛,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,與上年持平,,主要原因是單位2019年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
??公務(wù)接待費(fèi)3.22萬元,,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出及周邊區(qū)縣共青團(tuán)及少年宮的交流學(xué)習(xí)研討接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元,下降7.47%,,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)下降,。較上年支出數(shù)增加0.33萬元,,增長9.30%,主要原因是接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出及周邊區(qū)縣共青團(tuán)及少年宮的交流學(xué)習(xí)研討接待支出增加,。
??(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
??2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待32批次410人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)78.64元,,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。
??四,、其他需要說明的事項(xiàng)
??(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.74萬元,,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)11.1萬元,、印刷費(fèi)3.38萬元、郵電費(fèi)1.62萬元,、差旅費(fèi)9.45萬元,、公務(wù)接待費(fèi)2.29萬元、勞務(wù)費(fèi)4.47萬元、日常維護(hù)費(fèi)0.38萬元,、其他交通費(fèi)1.43萬元,、其他商品服務(wù)支出13.62萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加17.16萬元,,增長136.41%,,主要原因是西部志愿者工作經(jīng)費(fèi)增加。
??此外,,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出1.65萬元,,較上年決算數(shù)增加1.00萬元,增長37.74%,,主要原因是2019年召開西部志愿者年中、年終總結(jié)會(huì)議支出增加,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出3.73萬元,,較上年決算數(shù)增加62.55萬元,增長94.37%,,主要原因是安排西部志愿者崗前培訓(xùn),、到市上參加培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
?? (二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,,本部門共有車輛0輛,其中,,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),,單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
?? (三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。主要是2019年度我單位未進(jìn)行政府采購,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
?? 五,、預(yù)算績效管理情況說明
?? (一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),,其中,,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)8項(xiàng),涉及資金246.64萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看,,本部門項(xiàng)目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,,對(duì)項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行,,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運(yùn)作。
績效自評(píng)結(jié)果??
追加大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者購買社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),,項(xiàng)目總體完成情況好,,資金發(fā)揮效率較高。項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行,,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,,保證了資金使用合理、合法,、高效運(yùn)作,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為52.56萬元,執(zhí)行數(shù)為52.56萬元,,完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:按照2019年度城鎮(zhèn)職工社保繳費(fèi)基數(shù),為49名2019年度大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者購買社保,,支付單位繳納部分,,保障志愿者基本權(quán)益。主要調(diào)節(jié)國家社會(huì)人力資源分配,、緩解人才供求矛盾和就業(yè)壓力,。志愿者服務(wù)于西部各基層單位,為各單位注入各方面人才,,促進(jìn)西部經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)和發(fā)展,、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。為西部開發(fā)建設(shè)提供寶貴的人力資源,,有利于東中西部協(xié)調(diào)發(fā)展,、縮小貧富差距,、保持社會(huì)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:因社保局管理規(guī)定,,我單位少數(shù)月份未在每月15日前完成社保繳納,,導(dǎo)致繳納信息滯后,志愿者查詢時(shí)無繳納信息,,我單位將在以后的工作中杜絕此類情況,。
績效目標(biāo)自評(píng)情況見下表:
??六、專業(yè)名詞解釋
?? (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
??(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
??(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
??(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
??(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
??(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
??(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
??(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
??(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
??(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
??(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
??(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
??(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
??(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
??(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
??(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道??023-74619725