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[ 索引號 ] 115002310086780358/2020-15211 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-23 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-23

中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會2019年度部門決算情況說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責,。

1.共青團墊江縣委的主要職責

(1)堅持黨的領(lǐng)導。堅決貫徹黨的意志和主張,,堅定不移走中國特色社會主義共青團發(fā)展道路,,切實增強共青團工作的政治性和共青團組織的先進性群眾性,匯聚全縣廣大青少年推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強大合力,。

(2)加強對廣大青少年的政治引領(lǐng)和思想引導,。切實承擔引導廣大青少年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù),,把廣大青少年最廣泛最緊密地團結(jié)在黨的周圍,,加強青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設(shè)。

(3)依法依章程獨立自主開展工作,。領(lǐng)導全縣共青團工作,,領(lǐng)導和指導青聯(lián)、學聯(lián)和少先隊工作,,領(lǐng)導和指導全縣青少年社團組織的工作,。

(4)團結(jié)動員廣大青年干事創(chuàng)業(yè)。組織動員廣大青年圍繞中心,、服務(wù)大局,,積極主動參與黨委、政府各項中心工作,,把青年生力軍作用轉(zhuǎn)化為促進經(jīng)濟社會發(fā)展的強大力量,。

(5)突出不斷鞏固和擴大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)職責。以青少年為主要工作對象,,以學校,、社區(qū),、新興領(lǐng)域和網(wǎng)絡(luò)為主陣地,團結(jié)凝聚青少年和代表維護青少年權(quán)益,,幫助青少年通過合法渠道,、正常途徑,合理伸張權(quán)益訴求,,促進社會公平正義,。

(6)拓展共青團的組織覆蓋和工作覆蓋。適應(yīng)人口流動,、新興群體發(fā)展等新情況,,加強對新興青年群體、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的組織覆蓋;推進非公經(jīng)濟組織和社會組織團建力度,,構(gòu)建以鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委(街道團工委)為核心,,企業(yè)、學校,、青年社會組織等共同參與的區(qū)域化團建格局,,鞏固學校共青團基礎(chǔ)性,、戰(zhàn)略性,、源頭性地位。積極探索開展網(wǎng)上共青團工作,,重點加強網(wǎng)絡(luò)輿論引導,。創(chuàng)新共青團活動開展和工作評價機制。

(7)積極參與社會治理,。發(fā)揮維護社會和諧穩(wěn)定的作用,,組織和動員廣大青少年主動參與社會治安綜合治理、矛盾糾紛化解等,。切實發(fā)揮社會事務(wù)管理服務(wù)作用,,按照法定程序承接好適宜由團縣委承擔的服務(wù)貧困大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)等社會管理服務(wù)職能,培養(yǎng)和打造共青團服務(wù)品牌,。發(fā)揮民主參與和民主監(jiān)督作用,,積極代表和組織廣大青年參與協(xié)商民主,有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理,。

(8)研究指導共青團自身改革和建設(shè),。加強政策理論研究,開展青年思想動態(tài),、工作狀況等調(diào)查,,及時為縣委、縣政府決策提出建議,。負責研究指導全縣青年外事工作,、青年統(tǒng)戰(zhàn)工作和青年人才服務(wù)工作,。負責全縣團的建設(shè),協(xié)助黨組織管理團干部,。

(9)完成縣委,、縣政府交辦的其他事項。

2.墊江縣少年宮的職能職責

(1)組織開展全縣青少年校外教育活動和培訓,。開展科學技術(shù)知識普及教育,,體育活動,文化藝術(shù)活動,,游戲娛樂活動,,生活勞動與社會實踐活動等;

(2)開展青少年交流活動;

(3)加強校外教育文化理論的學習和研究;

(4)積極促進校外活動與學校教育的有效銜接。

(二)機構(gòu)設(shè)置

由中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會和墊江縣少年宮(二級單位)構(gòu)成,。

1.共青團墊江縣委設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)

辦公室:負責團縣委機關(guān)日常工作和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)外聯(lián)系工作事務(wù);負責文秘工作,、印鑒管理、機要保密,、會務(wù)安排,、信息分析以及機構(gòu)編制、干部人事,、職稱評定,、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理,、后勤服務(wù);負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)外聯(lián)系工作事務(wù),,牽頭督導領(lǐng)導班子集中決策部署的工作落實情況,及時匯報并提出有關(guān)工作建議或意見,。

組織宣傳部:負責基層組織建設(shè),、團干部隊伍建設(shè),團員青年管理服務(wù),、政治引領(lǐng),、思想引導;共青團活動網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與評價的收集、青少年群體網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)控與引導等工作;青少年權(quán)益維護,、未成年人保護,、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)、志愿服務(wù);青少年網(wǎng)絡(luò)媒介運營,、管理和日常維護,,包括發(fā)布創(chuàng)業(yè)幫扶、技能培訓,、青少年維權(quán),、扶貧濟困信息等工作。

2.墊江縣少年宮設(shè)一個內(nèi)設(shè)機構(gòu)???? 墊江縣少年宮內(nèi)設(shè)辦公室。

根據(jù)上述主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整情況,,中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會編制和領(lǐng)導職數(shù)核定如下:機關(guān)行政編制4名,。其中:書記1名、副書記2名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)正職領(lǐng)導職數(shù)2名,。另有掛職副書記2名,、兼職副書記1名、書記助理1名,。大學生西部計劃志愿者2名,。

墊江縣少年宮:核定事業(yè)編制4名,臨聘工作人員4名,,西部計劃志愿者3名

(三)單位構(gòu)成,。從預算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括:中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會,,單位性質(zhì)行政機關(guān);墊江縣少年宮,,單位性質(zhì)財政撥款補助事業(yè)單位。上述單位均執(zhí)行會計制度為政府會計制度,。

(四)機構(gòu)改革情況,。

本單位未涉及機構(gòu)改革。

??二,、部門決算情況說明

??(一)收入支出決算總體情況說明

??1.總體情況,。2019年度收入總計1,284.94萬元,,支出總計1,,284.94萬元,。收支較上年決算數(shù)增加515.06萬元,、增長28.61%,主要原因是中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會下屬事業(yè)單位墊江縣少年宮的二期工程支出比上年增加504.53萬元和西部計劃志愿者費用增加所致,。本部分的收入總計包括收入合計,、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,支出總計包括本年支出合計,、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

??2.收入情況,。2019年度收入合計586.44萬元,較上年決算數(shù)增加920.87萬元,,增長61.09%,,主要原因是墊江縣少年宮二期建設(shè)資金增加。其中:財政撥款收入519.84萬元,占88.64%;其他收入66.61萬元,,占11.36%,。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余698.50萬元。

??3.支出情況,。2019年度支出合計1,,212.27萬元,較上年決算數(shù)增加336.77萬元,,增長21.74%,,主要原因是墊江縣少年宮二期工程建設(shè)費用增加。其中:基本支出273.77萬元,,占22.58%;項目支出938.50萬元,,占77.42%。

??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.67萬元,,較上年決算數(shù)增加178.30萬元,增長71.04%,,主要原因是墊江縣少年宮二期工程建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用和暫收工程保證金,、關(guān)愛兒童經(jīng)費等代管金結(jié)轉(zhuǎn)。

??(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2019年度財政撥款收,、支總計1,,022.53萬元。與2018年相比,,財政撥款收,、支總計各增加523.77萬元,增長33.87%,。主要原因是墊江縣少年宮二期建設(shè)資金增加504.53萬元,。

??(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入438.98萬元,,較上年決算數(shù)增加10.56萬元,,增長2.46%。主要原因是財政追加西部計劃志愿者經(jīng)費,。較年初預算數(shù)增加231.60萬元,,增長111.68%。主要原因是西部計劃志愿者經(jīng)費增加和墊江縣少年宮校外教育培訓費增加79.8萬元,。

??2.支出情況,。2019年度一般公共預算財政撥款支出438.98萬元,較上年決算數(shù)增加14.71萬元,,增長3.24%,。主要原因是職工調(diào)整工資,、超額績效考核獎勵增加、西部志愿者工作經(jīng)費增加,。較年初預算數(shù)增加231.60萬元,,增長111.68%。主要原因是墊江縣少年宮二期工程建設(shè)費用增加,。

??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,主要原因是今年本單位年初預算經(jīng)費和追加工作經(jīng)費基本上與支出持平,。

??4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出323.60萬元,,占73.72%,,較年初預算數(shù)增加151.81萬元,增長88.37%,,主要原因是西部計劃志愿者經(jīng)費,、校外教育培訓費、人員經(jīng)費,、辦公費增加,。

(2)教育支出80.33萬元,占18.30%,,較年初預算數(shù)增加79.80萬元,,增長15,056.60%,,主要原因是墊江縣少年宮校外教育培訓費增加79.8萬元,。

(3)社會保障與就業(yè)支出19.63萬元,占4.47%,,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,,與年初持平,主要原因是與年初預算經(jīng)費一致,。

(4)衛(wèi)生健康支出7.01萬元,,占1.60%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,,與年初持平,主要原因是與年初預算經(jīng)費一致,。

(5)住房保障支出8.41萬元,,占1.92%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,,與年初持平,,主要原因是與年初預算經(jīng)費一致。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2019年度一般公共財政撥款基本支出196.84萬元。其中:人員經(jīng)費147.63萬元,,較上年決算數(shù)增加22.85萬元,,增長13.40%,主要原因是職工調(diào)整工資,、超額績效考核獎勵增加,、西部志愿者工作經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利,、對個人和家庭補助支出。公用經(jīng)費49.21萬元,,較上年決算數(shù)增加16.94萬元,,增長52.49%,主要原因是西部志愿者工作經(jīng)費增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、因公出國(境)、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等,。

??(五)政府性基金預算收支決算情況說明

??2019年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余502.70萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.17萬元。本年收入80.86萬元,,較上年決算數(shù)增加792.46萬元,,增長90.74%,主要原因是墊江縣少年宮二期建設(shè)專項經(jīng)費支出增加,。本年支出528.39萬元,,較上年決算數(shù)增加509.05萬元,增長49.07%,,主要原因是墊江縣少年宮二期建設(shè)專項經(jīng)費支出增加,。

??三,、“三公”經(jīng)費情況說明

??(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

??2019年度“三公”經(jīng)費支出共計3.22萬元,較年初預算數(shù)減少0.26萬元,,下降7.47%,,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,,全年實際支出較預算和決算均有所下降,。強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,,嚴格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費較年初預算數(shù)下降,。較上年支出數(shù)增加0.33萬元,,增長9.30%,主要原因是其他區(qū)縣來我單位展開交流,、學習活動增加,。本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費及車輛購置費。本單位2019年度未安排單位人員出國出訪,。

??(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

??2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,,主要是用于本單位2019年度未安排單位人員出國出訪。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,,與年初預算數(shù)一致,,主要原因是本單位2019年度未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,與上年持平,,主要原因是本單位2019年度未安排單位人員出國出訪。

公務(wù)車購置費0.00萬元,,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,,與年初預算數(shù)一致;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年持平,,主要原因是今年未購置公務(wù)車輛,。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,,與年初預算數(shù)一致;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,與上年持平,主要原因是單位2019年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費,。

??公務(wù)接待費3.22萬元,,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出及周邊區(qū)縣共青團及少年宮的交流學習研討接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.26萬元,,下降7.47%,,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,強化公務(wù)接待支出管理,,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費較年初預算數(shù)下降,。較上年支出數(shù)增加0.33萬元,增長9.30%,,主要原因是接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出及周邊區(qū)縣共青團及少年宮的交流學習研討接待支出增加,。

??(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

??2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待32批次410人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人,。2019年本部門人均接待費78.64元,車均購置費0.00萬元,,車均維護費0.00萬元,。

??四、其他需要說明的事項

??(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出29.74萬元,,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費11.1萬元、印刷費3.38萬元,、郵電費1.62萬元,、差旅費9.45萬元、公務(wù)接待費2.29萬元,、勞務(wù)費4.47萬元,、日常維護費0.38萬元、其他交通費1.43萬元,、其他商品服務(wù)支出13.62萬元,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加17.16萬元,增長136.41%,,主要原因是西部志愿者工作經(jīng)費增加,。

??此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出1.65萬元,,較上年決算數(shù)增加1.00萬元,,增長37.74%,主要原因是2019年召開西部志愿者年中,、年終總結(jié)會議支出增加,。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出3.73萬元,,較上年決算數(shù)增加62.55萬元,增長94.37%,,主要原因是安排西部志愿者崗前培訓,、到市上參加培訓經(jīng)費增加。

?? (二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,,本部門共有車輛0輛,其中,,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),,單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

?? (三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。主要是2019年度我單位未進行政府采購,,無相關(guān)經(jīng)費支出,。

?? 五、預算績效管理情況說明

?? (一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,,本部門對8個項目開展了績效自評,,其中,以填報目標自評表形式開展自評8項,,涉及資金246.64萬元,。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,,資金發(fā)揮效率較高,,對項目資金的使用嚴格按照合同執(zhí)行,進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運作。

績效自評結(jié)果??

追加大學生西部計劃志愿者購買社會保險經(jīng)費預算項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,,項目總體完成情況好,,資金發(fā)揮效率較高,。項目資金的使用嚴格按照合同執(zhí)行,,進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運作。項目全年預算數(shù)為52.56萬元,,執(zhí)行數(shù)為52.56萬元,,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:按照2019年度城鎮(zhèn)職工社保繳費基數(shù),,為49名2019年度大學生西部計劃志愿者購買社保,,支付單位繳納部分,保障志愿者基本權(quán)益,。主要調(diào)節(jié)國家社會人力資源分配,、緩解人才供求矛盾和就業(yè)壓力。志愿者服務(wù)于西部各基層單位,,為各單位注入各方面人才,,促進西部經(jīng)濟社會建設(shè)和發(fā)展、實現(xiàn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展,。為西部開發(fā)建設(shè)提供寶貴的人力資源,,有利于東中西部協(xié)調(diào)發(fā)展、縮小貧富差距,、保持社會穩(wěn)定,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:因社保局管理規(guī)定,我單位少數(shù)月份未在每月15日前完成社保繳納,,導致繳納信息滯后,,志愿者查詢時無繳納信息,我單位將在以后的工作中杜絕此類情況,。

績效目標自評情況見下表:

??六,、專業(yè)名詞解釋

?? (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

??(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

??(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

??(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

??(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

??(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

??(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況,。

??(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

??(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

??(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

??(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

??(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

??(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

??(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。

??(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。

??(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

??七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道??023-74619725

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