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[ 索引號 ] 115002310086780358/2021-00152 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政,、金融,、審計 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-05-28 [ 發(fā)布日期 ] 2021-05-28

中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會組織部2018年度部門決算情況補充公開說明

本單位2018年決算公開,由于原公開網(wǎng)址“墊江縣黨員干部遠程教育網(wǎng)”已經(jīng)關(guān)停,造成網(wǎng)址失效,,現(xiàn)進行補充公開,,公開時間符合《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》,、《中共中央辦公廳??國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的意見>的通知》文件的時間要求,。一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的組織工作路線,、方針,、政策,按照市委組織部和縣委的要求,,制定,、實施墊江縣黨的建設(shè)工作意見,指導(dǎo),、督促,、檢查全縣基層黨組織建設(shè);負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委和縣級部門黨組織換屆工作;制定全縣黨員隊伍建設(shè)規(guī)劃,抓好全縣黨員發(fā)展,、教育,、管理和服務(wù)工作;負責(zé)黨的建設(shè)的理論研究,提出加強黨的思想,、組織,、作風(fēng)、制度建設(shè)的意見和建議;受縣委委托承辦全縣黨費的收繳,、管理,、使用工作;承辦縣委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

2.根據(jù)中央,、市委關(guān)于干部隊伍建設(shè)的方針,、政策,研究制定并組織實施全縣干部隊伍建設(shè),、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的意見和規(guī)劃;對縣管領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整,、配備提出意見和建議;負責(zé)縣管干部的考察、任免工作,,協(xié)助市委組織部辦理市管干部的工資,、待遇和退休手續(xù)等工作;負責(zé)市管干部縣管職務(wù)任免工作;承辦有關(guān)干部的調(diào)配、交流,、掛職工作;配合承辦縣黨代會,、縣人大會、縣政協(xié)會的干部人事相關(guān)議題,。

3.制定并組織實施培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、黨外干部,、少數(shù)民族干部工作意見,,加強后備干部隊伍建設(shè);研究和指導(dǎo)干部人事制度改革,參與制定干部,、人事制度;負責(zé)全縣黨群部門參照實行公務(wù)員制度的實施,、公務(wù)員調(diào)配、中層干部任免備案,、副主任科員備案等工作;牽頭負責(zé)全縣副調(diào)研員和主任科員晉升工作,。指導(dǎo)負責(zé)全縣縣管領(lǐng)導(dǎo)干部人事檔案管理,指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、督促、檢查有關(guān)職能部門干部人事檔案管理工作,。

4.負責(zé)對全縣干部監(jiān)督工作提出意見;督促,、檢查全縣各級黨政領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及相關(guān)政策落實情況;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和縣級部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人的選拔,、任用;指導(dǎo),、督促縣管領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會;負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國境備案和因私出國境審查工作;負責(zé)全縣經(jīng)濟責(zé)任審計的牽頭協(xié)調(diào)工作;負責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)干部兼職審批工作;組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告工作;負責(zé)涉組涉干信訪舉報處置工作。

5.負責(zé)研究制定全縣干部教育培訓(xùn)的制度、規(guī)劃和年度計劃,對全縣干部教育培訓(xùn)工作進行宏觀指導(dǎo);組織、協(xié)調(diào)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部參加市委黨校、縣委黨校和其他各類干部培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),,并做好參訓(xùn)學(xué)員的管理考察工作;指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)基地和干部教育師資隊伍建設(shè);負責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)歷學(xué)位確認工作;承擔(dān)縣委干部教育培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

6.按照管宏觀,、管政策,、管協(xié)調(diào),、管服務(wù)的要求,負責(zé)對全縣人才工作的整體規(guī)劃,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和宏觀管理;組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)有關(guān)部門按其工作職能,,編制人才資源開發(fā)規(guī)劃,制定和實施年度重點工作計劃;加強以黨政人才,、企業(yè)經(jīng)營管理人才和專業(yè)技術(shù)人才為主體的人才隊伍建設(shè),,推進人才工作的協(xié)調(diào)發(fā)展;牽頭開展全縣高層次、緊缺人才引進工作;承辦縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,。

7.統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣考核工作;研究制定考核政策及工作制度;協(xié)助市上做好對我縣黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考核工作;負責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)班子和縣管領(lǐng)導(dǎo)干部的考核工作;承辦縣考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,。

8.負責(zé)對全縣老干部工作的宏觀管理。

9.完成市委組織部和縣委交辦的其它任務(wù),。

(二)機構(gòu)設(shè)置

中共墊江縣委組織部為黨委工作部門,,按照工作職能職責(zé),核定9個內(nèi)設(shè)機構(gòu),,分別為辦公室,、調(diào)研科,、干部科、人才科,、組織科,、干部教育科、干部監(jiān)督科,、非公黨建科,、非公團工委。核定行政編制17名,,實有人數(shù)13人,,機關(guān)工勤核定編制2名,實有機關(guān)工勤2人;編制外長期聘用人員1人;我單位有2個事業(yè)單位(墊江縣黨員教育中心(參公),、墊江縣干部檔案管理中心),,事業(yè)編制11名,實有人數(shù)7人;退休人員5名;遺屬人員2名;我單位車輛編制1輛,,實有車輛1輛,。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括中共墊江縣委組織部機關(guān),、墊江縣黨員教育中心,、墊江縣干部檔案管理中心三個單位,。其中中共墊江縣委組織部機關(guān)為行政運行單位,,墊江縣黨員教育中心為參公事業(yè)單位,墊江縣干部檔案管理中心為事業(yè)運行單位,。

(四)機構(gòu)改革情況

本單位2018年不涉及機構(gòu)改革,。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況,。本部門2018年度收入總計1,301.00萬元,,支出總計1,301.00萬元。收支較上年決算數(shù)增加537.18萬元,、增長70.33%,,主要原因是新增了4個項目新增村(社區(qū))便民服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費232.5萬元,,新增村(社區(qū))基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元,,全縣干部教育培訓(xùn)專項經(jīng)費150萬元,人才工作經(jīng)費15萬元,。本部分的收入總計包括收入合計,、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計,、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??

2.收入情況,。本部門2018年度收入合計1,300.68萬元,,較上年決算增加689.75萬元,增長112.90%,,主要原因:一是基本支出中工資福利和對個人和家庭的補助有增加,。二是新增了4個項目。新增村(社區(qū))便民服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費232.5萬元,,新增村(社區(qū))基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元,,全縣干部教育培訓(xùn)專項經(jīng)費150萬元,人才工作經(jīng)費15萬元,。其中:財政撥款收入1,300.68萬元,,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.32萬元。

3.支出情況,。本部門2018年度支出合計1,301.00萬元,,較上年決算數(shù)增加537.50萬元,增長70.40%,,主要原因:一是基本支出中工資福利支出和對個人和家庭的補助支出有增加。二是新增了4個項目支出,。新增村(社區(qū))便民服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費232.5萬元,,村(社區(qū))基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元,全縣干部教育培訓(xùn)專項經(jīng)費150萬元,,人才工作經(jīng)費15萬元,。其中:基本支出416.47萬元,占32.01%;項目支出884.53萬元,,占67.99%;

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.32萬元,,下降100.00%,,主要原因是財政收回了預(yù)算資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。

1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入1,300.68萬元,較上年決算數(shù)增加689.75萬元,,增長112.90%,。主要原因:一是基本支出中工資福利和對個人和家庭的補助有增加。二是新增了4個項目。新增村(社區(qū))便民服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費232.5萬元,,新增村(社區(qū))基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元,,全縣干部教育培訓(xùn)專項經(jīng)費150萬元,人才工作經(jīng)費15萬元,。其中:財政撥款收入1,300.68萬元,,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.32萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加72.90萬元,,增長5.94%,。主要原因是年中追加安排了人員增減經(jīng)費。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.32萬元,。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,301.00萬元,,較上年決算數(shù)增加537.50萬元,,增長70.40%。主要原因:一是基本支出中工資福利支出和對個人和家庭的補助支出有增加,。二是新增了4個項目支出,。新增村(社區(qū))便民服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費232.5萬元,村(社區(qū))基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元,,全縣干部教育培訓(xùn)專項經(jīng)費150萬元,,人才工作經(jīng)費15萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加73.22萬元,,增長5.96%,。主要原因是年中追加安排了人員增減經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年決算數(shù)減少0.32萬元,下降100.00%,,主要原因是財政收回了預(yù)算資金,。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,208.20萬元,,占92.87%,,較年初預(yù)算數(shù)增加59.35萬元,增長5.17%,,主要原因是2018年我部人員支出中,,工資福利支出、對個人和家庭補助支出,、社會保障繳費支出有所增加,。

(2)教育支出1.10萬元,,占0.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,。

(3)社會保障與就業(yè)支出60.09萬元,占4.62%,,較年初預(yù)算數(shù)增加13.86萬元,,增長29.98%,主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費數(shù)增加,。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.37萬元,,占1.10%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,。

(5)住房保障支出17.24萬元,,占1.33%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出416.47萬元,。其中:人員經(jīng)費375.50萬元,,較上年決算數(shù)增加31.63萬元,增長9.20%,,主要原因是部機關(guān)工作人員工資,、獎金等有增加。人員經(jīng)費用途主要包括 基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、伙食補助、績效工資,、其他工資福利支出,。公用經(jīng)費40.97萬元,較上年決算數(shù)減少2.90萬元,,下降6.61%,,主要原因是2018年縣委組織部在公用經(jīng)費上厲行節(jié)約,精簡支出,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費,、公務(wù)車運行維護費以及其他商品和服務(wù)支出費等開支,。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

三,、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門三公經(jīng)費支出共計16.09萬元,,較年初預(yù)算數(shù)減少10.11萬元,,下降38.59%,主要原因是我部嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定等要求,,厲行節(jié)約,,精簡支出。較上年支出數(shù)減少10.49萬元,,下降39.47%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,,嚴禁公車私用,,公車運行維護成本有所下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費有所下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,,今年未安排單位人員出國出訪,。

(二)三公經(jīng)費分項支出情況。

本部門2018年度未發(fā)生因公出國(境)費用;

本部門2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費;??

2018年度本部門公務(wù)車運行維護費8.01萬元,,主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)工作檢查等所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、司機住宿費等,,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4萬元,下降30.95%,,主要原因是一些公務(wù)活動租用了縣級車輛管理平臺的車輛出行,。較上年支出數(shù)減少3.70萬元,,下降31.6%,主要原因是我部認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,公車運行維護成本有所下降,。

2018年度本部門公務(wù)接待費8.07萬元,主要用于接待有關(guān)組織工作的檢查和調(diào)研接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.53萬元,,下降44.73%,主要原因是我部認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴控制了公務(wù)接待費,。較上年支出數(shù)減少6.80萬元,下降45.73%,,主要原因是我部強化公務(wù)接待支出管理,,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費有所下降

(三)三公經(jīng)費實物量情況,。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待65批次546人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2018年本部門人均接待費147.82元,,車均購置費0.00萬元,車均維護費8.01萬元,。

四,、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出40.97萬元,,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費、公務(wù)車運行維護費以及其他商品和服務(wù)支出費,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2.90萬元,,下降6.61%主要原因2018年縣委組織部在公用經(jīng)費上厲行節(jié)約,,精簡支出,。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至20181231日,本部門共有車輛1輛,,其中,,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0(套),,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明,。2018年度本部門政府采購支出總額38.70萬元,,其中:政府采購貨物支出19.70萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出19.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%。政府采購貨物支出主要采購部機關(guān)文印室打印復(fù)印一體機一臺(富士施樂B9100),,政府采購服務(wù)支出主要用于支付縣管領(lǐng)導(dǎo)干部人事檔案數(shù)字化建設(shè)服務(wù)費,。

五、預(yù)算績效管理情況說明

2018年本部門暫未實行預(yù)算績效管理,。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入經(jīng)營收入,、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

(十二)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

六,、決算公開聯(lián)系方式。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512420,,023-74516411,。

收入支出決算總表

公開01

公開部門:中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會組織部?? 2018年度?? 單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、財政撥款收入

1,300.68

一,、一般公共服務(wù)支出

1,208.20

二,、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三,、事業(yè)收入

0.00

三,、國防支出

0.00

四、經(jīng)營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五,、附屬單位上繳收入

0.00

五,、教育支出

1.10

六、其他收入

0.00

六,、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七,、文化體育與傳媒支出

0.00

八、社會保障和就業(yè)支出

60.09

九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

14.37

十,、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二,、農(nóng)林水支出

0.00

十三,、交通運輸支出

0.00

十四、資源勘探信息等支出

0.00

十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六,、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八,、國土海洋氣象等支出

0.00

十九,、住房保障支出

17.24

二十、糧油物資儲備支出

0.00

二十一,、其他支出

0.00

二十二,、債務(wù)還本支出

0.00

二十三、債務(wù)付息支出

0.00

本年收入合計

1,300.68

本年支出合計

1,301.00

用事業(yè)基金彌補收支差額

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.32

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

合計

1,301.00

合計

1,301.00

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況,。

收入決算表

公開02

公開部門:中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會組織部??????2018年度???????????????????????????????????? 單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

1,300.68

1,300.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

1,207.89

1,207.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務(wù)

1,196.89

1,196.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政運行

274.03

274.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事務(wù)

765.22

765.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013250

事業(yè)運行

59.65

59.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他組織事務(wù)支出

97.99

97.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓(xùn)

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓(xùn)支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

60.09

60.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

50.09

50.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

28.73

28.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.24

17.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.24

17.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

17.24

17.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。

支出決算表

公開03

公開部門:中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會組織部??????2018年度????????????????????????????????????單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

1,301.00

416.47

884.53

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

1,208.21

333.68

874.53

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務(wù)

1,197.21

333.68

863.53

0.00

0.00

0.00

2013201

行政運行

274.03

274.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事務(wù)

765.54

0.00

765.54

0.00

0.00

0.00

2013250

事業(yè)運行

59.65

59.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他組織事務(wù)支出

97.99

0.00

97.99

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓(xùn)

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓(xùn)支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

60.09

50.09

10.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

50.09

50.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

28.73

28.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.24

17.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.24

17.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

17.24

17.24

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04

公開部門:中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會組織部??????2018年度????????????????????????????????????單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項????目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

一,、一般公共預(yù)算財政撥款

1,300.68

一,、一般公共服務(wù)支出

1,208.20

1,208.20

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

0.00

二,、外交支出

0.00

0.00

0.00

三,、國防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

五,、教育支出

1.10

1.10

0.00

六,、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

七、文化體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

八,、社會保障和就業(yè)支出

60.09

60.09

0.00

九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

14.37

14.37

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

十二,、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

十四、資源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

十六,、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

十八,、國土海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

十九,、住房保障支出

17.24

17.24

0.00

二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

二十一,、其他支出

0.00

0.00

0.00

二十二、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

二十三,、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

1,300.68

本年支出合計

1,301.00

1,301.00

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.32

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

一,、一般公共預(yù)算財政撥款

0.32

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

0.00

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

合計

1,301.00

合計

1,301.00

1,301.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05

公開部門:中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會組織部??????2018年度????????????????????????單位:萬元

項目

決算數(shù)

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

1,301.00

416.47

884.53

201

一般公共服務(wù)支出

1,208.21

333.68

874.53

20132

組織事務(wù)

1,197.21

333.68

863.53

2013201

行政運行

274.03

274.03

0.00

2013202

一般行政管理事務(wù)

765.54

0.00

765.54

2013250

事業(yè)運行

59.65

59.65

0.00

2013299

其他組織事務(wù)支出

97.99

0.00

97.99

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

11.00

0.00

11.00

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

11.00

0.00

11.00

205

教育支出

1.10

1.10

0.00

20508

進修及培訓(xùn)

1.10

1.10

0.00

2050803

培訓(xùn)支出

1.10

1.10

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

60.09

50.09

10.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

50.09

50.09

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

28.73

28.73

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

11.49

11.49

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

9.87

9.87

0.00

20825

其他生活救助

10.00

0.00

10.00

2082501

其他城市生活救助

10.00

0.00

10.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

14.36

14.36

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

14.36

14.36

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

11.68

11.68

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.68

2.68

0.00

221

住房保障支出

17.24

17.24

0.00

22102

住房改革支出

17.24

17.24

0.00

2210201

住房公積金

17.24

17.24

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06

公開部門:中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會組織部??????2018年度????????????????????????單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

363.60

302

商品和服務(wù)支出

40.97

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

74.07

30201

辦公費

2.25

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

59.16

30202

印刷費

0.02

31002

辦公設(shè)備購置

0.00

30103

獎金

44.91

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30106

伙食補助費

16.90

30204

手續(xù)費

0.03

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績效工資

27.57

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

28.73

30206

電費

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

11.49

30207

郵電費

1.14

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

16.17

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

0.00

30211

差旅費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

30.83

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫(yī)療費

0.00

30213

維修(護)費

0.82

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

53.76

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

11.90

30215

會議費

0.06

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓(xùn)費

1.10

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務(wù)接待費

2.49

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

9.69

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務(wù)費

0.31

31204

費用補貼

0.00

30307

醫(yī)療費補助

0.37

30227

委托業(yè)務(wù)費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會經(jīng)費

11.53

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

30309

獎勵金

1.49

30229

福利費

0.00

399

其他支出

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務(wù)用車運行維護費

1.46

39906

贈與

0.00

30399

其他個人和家庭的補助支出

0.36

30239

其他交通費用

15.14

39907

國家賠償費用支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

4.63

39999

其他支出

0.00

307

債務(wù)利息及費用支出

0.00

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30702

國外債務(wù)付息

0.00

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

0.00

30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

0.00

人員經(jīng)費合計

375.50

公用經(jīng)費合計

40.97

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07

公開部門:中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會組織部??????2018年度????????????????????????單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。

本表為空的部門應(yīng)將空表公開,,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數(shù)據(jù),。

部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

公開08

公開部門:中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會組織部??????2018年度????????????????????????單位:萬元

項??目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項??目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

二,、機關(guān)運行經(jīng)費

40.97

(一)支出合計

26.20

16.09

(一)行政單位

40.97

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

0.00

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

11.60

8.01

(1)公務(wù)用車購置費

0.00

0.00

三,、國有資產(chǎn)占用情況

(2)公務(wù)用車運行維護費

11.60

8.01

(一)車輛數(shù)合計(輛)

1

3.公務(wù)接待費

14.60

8.07

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

0

(1)國內(nèi)接待費

14.60

8.07

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

其中:外事接待費

0.00

0.00

3.機要通信用車

1

(2)國(境)外接待費

0.00

0.00

4.應(yīng)急保障用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

0

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

7.離退休干部用車

0

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

8.其他用車

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

65

(二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺,套)

0

其中:外事接待批次(個)

0

(三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺,,套)

0

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

546

其中:外事接待人次(人)

0

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

備注:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),,決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。

本表為空的單位應(yīng)將空表公開,,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),,故本表為空。

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