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[ 索引號 ] 115002310086780358/2022-00161 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-21 [ 發(fā)布日期 ] 2022-09-21

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)(本級)2021年度部門決算情況說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責(zé),。

1,、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張,堅(jiān)定不移走中國特色社會(huì)主義共青團(tuán)發(fā)展道路,切實(shí)增強(qiáng)共青團(tuán)工作的政治性和共青團(tuán)組織的先進(jìn)性群眾性,匯聚全縣廣大青少年推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力,。

2,、加強(qiáng)對廣大青少年的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo),。切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)廣大青少年聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù),把廣大青少年最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍,加強(qiáng)青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設(shè),。

3、依法依章程獨(dú)立自主開展工作,。領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作,領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)青聯(lián),、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作,領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣青少年社團(tuán)組織的工作。

4,、團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大青年干事創(chuàng)業(yè),。組織動(dòng)員廣大青年圍繞中心,、服務(wù)大局,積極主動(dòng)參與黨委,、政府各項(xiàng)中心工作,把青年生力軍作用轉(zhuǎn)化為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大力量。

5,、突出不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)職責(zé)。以青少年為主要工作對象,以學(xué)校,、社區(qū)、新興領(lǐng)域和網(wǎng)絡(luò)為主陣地,團(tuán)結(jié)凝聚青少年和代表維護(hù)青少年權(quán)益,幫助青少年通過合法渠道,、正常途徑,合理伸張權(quán)益訴求,促進(jìn)社會(huì)公平正義。

6,、拓展共青團(tuán)的組織覆蓋和工作覆蓋。適應(yīng)人口流動(dòng),、新興群體發(fā)展等新情況,加強(qiáng)對新興青年群體,、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的組織覆蓋;推進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織團(tuán)建力度,構(gòu)建以鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委(街道團(tuán)工委)為核心,企業(yè)、學(xué)校,、青年社會(huì)組織等共同參與的區(qū)域化團(tuán)建格局,鞏固學(xué)校共青團(tuán)基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性,、源頭性地位,。積極探索開展網(wǎng)上共青團(tuán)工作,重點(diǎn)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)。創(chuàng)新共青團(tuán)活動(dòng)開展和工作評價(jià)機(jī)制,。

7,、積極參與社會(huì)治理。發(fā)揮維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的作用,組織和動(dòng)員廣大青少年主動(dòng)參與社會(huì)治安綜合治理,、矛盾糾紛化解等,。切實(shí)發(fā)揮社會(huì)事務(wù)管理服務(wù)作用,按照法定程序承接好適宜由團(tuán)縣委承擔(dān)的服務(wù)貧困大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)等社會(huì)管理服務(wù)職能,培養(yǎng)和打造共青團(tuán)服務(wù)品牌。發(fā)揮民主參與和民主監(jiān)督作用,積極代表和組織廣大青年參與協(xié)商民主,有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。

8,、研究指導(dǎo)共青團(tuán)自身改革和建設(shè),。加強(qiáng)政策理論研究,開展青年思想動(dòng)態(tài)、工作狀況等調(diào)查,及時(shí)為縣委,、縣政府決策提出建議,。負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全縣青年外事工作、青年統(tǒng)戰(zhàn)工作和青年人才服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)全縣團(tuán)的建設(shè),協(xié)助黨組織管理團(tuán)干部,。

9、完成縣委,、縣政府交辦的其他事項(xiàng),。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)上述職責(zé),中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)(本級)共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè),。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:

辦公室:負(fù)責(zé)團(tuán)縣委機(jī)關(guān)日常工作和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)外聯(lián)系工作事務(wù);負(fù)責(zé)文秘工作,、印鑒管理、機(jī)要保密,、會(huì)務(wù)安排,、信息分析以及機(jī)構(gòu)編制、干部人事,、職稱評定,、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理,、后勤服務(wù);負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)外聯(lián)系工作事務(wù),牽頭督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子集中決策部署的工作落實(shí)情況,及時(shí)匯報(bào)并提出有關(guān)工作建議或意見,。

組織宣傳部:負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)、團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè),團(tuán)員青年管理服務(wù),、政治引領(lǐng),、思想引導(dǎo);共青團(tuán)活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與評價(jià)的收集、青少年群體網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)控與引導(dǎo)等工作;青少年權(quán)益維護(hù),、未成年人保護(hù),、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu),、志愿服務(wù);青少年網(wǎng)絡(luò)媒介運(yùn)營,、管理和日常維護(hù),包括發(fā)布創(chuàng)業(yè)幫扶、技能培訓(xùn),、青少年維權(quán),、扶貧濟(jì)困信息等工作。

根據(jù)上述主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整情況,中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定如下:機(jī)關(guān)行政編制4人,。其中:書記1人,、副書記2人;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人。2021年年末實(shí)有在職職工3人,另有掛職副書記2人,、兼職副書記1人,、書記助理1人,大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者2人,。

(三)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)(本級),單位性質(zhì)為行政機(jī)關(guān),執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)制度,。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)360.45萬元,支出總計(jì)360.45萬元,。收支較上年決算數(shù)增加36.08萬元、增長11.1%,主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)等,。

2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)360.45萬元,較上年決算數(shù)增加56.88萬元,增長18.7%,主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)等。其中:財(cái)政撥款收入360.45萬元,占100%,。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)360.45萬元,較上年決算數(shù)增加36.08萬元,增長11.1%,主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)等,。其中:基本支出75.65萬元,占21%;項(xiàng)目支出284.81萬元,占79%,。此外,結(jié)余分配0.00萬元。??

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)360.45萬元,。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.48萬元,增長17%,。主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)等,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入355.45萬元,較上年決算數(shù)增加51.88萬元,增長17.1%,主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)等;較年初預(yù)算數(shù)增加170.20萬元,增長91.9%,。主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)等,。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出355.45萬元,較上年決算數(shù)增加47.48萬元,增長15.4%,主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)等;較年初預(yù)算數(shù)增加170.20萬元,增長91.9%,。主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)等,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。

4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出335.70萬元,占94.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加162.39萬元,增長93.7%,主要原因是追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)等,。

(2)教育支出0.20萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)相比,基本持平。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出12.93萬元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.81萬元,增長111.3%,主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,。

(4)衛(wèi)生健康支出2.55萬元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)相比,基本持平,。

(5)住房保障支出3.06萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)相比,基本持平。

(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.00萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元,增長100%,主要原因是調(diào)整下達(dá)2019年度安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(墊江財(cái)政發(fā)〔2021〕20號)支出增加,。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出75.65萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)69.06萬元,較上年決算數(shù)減少109.17萬元,下降61.3%,主要原因是2020年將追加2020年度大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃志愿者購買社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)貼等納入基本支出核算,2021年大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃志愿者經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出核算,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)6.59萬元,較上年決算數(shù)減少10.91萬元,下降62.3%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行縣委,、縣政府關(guān)于逐年壓縮一般性支出,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),堅(jiān)決杜絕無預(yù)算支出的規(guī)定。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入5.00萬元,較上年決算數(shù)增加5.00萬元,增長100%,主要原因是下達(dá)2021年青少年校外教育市級補(bǔ)助資金(渝財(cái)綜〔2021〕20號)。本年支出5.00萬元,較上年決算數(shù)增加5.00萬元,增長100%,主要原因是下達(dá)2021年青少年校外教育市級補(bǔ)助資金(渝財(cái)綜〔2021〕20號)支出增加,。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明,。

本部門 2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,下降4.8%;較上年支出數(shù)減少0.12萬元,下降5.7%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。

2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出(境)費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是2021年本單位未發(fā)生購置公務(wù)車輛費(fèi)用支出,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,主要原因是我單位編制數(shù)為4人,無保留公務(wù)車輛,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出,。

公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元,主要用于接待市,、其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研共青團(tuán)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作及招商引資工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,下降4.8%,較上年支出數(shù)減少0.12萬元,下降5.7%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待20批次223人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)89.57元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.07萬元,較上年決算數(shù)減少0.03萬元,下降30%,主要原因是受疫情影響,參加線上視頻會(huì)議增加,線下會(huì)議減少,會(huì)議支出費(fèi)用也減少,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.89萬元,較上年決算數(shù)增加13.60萬元,增長4689.7%,主要原因是組織全縣的團(tuán)干部到重慶市團(tuán)校參加團(tuán)隊(duì)干部培訓(xùn)暨“青馬工程”培訓(xùn)費(fèi)用支出增加,。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.59萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少10.91萬元,下降62.3%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行縣委,、縣政府關(guān)于逐年壓縮一般性支出,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),堅(jiān)決杜絕無預(yù)算支出的規(guī)定,。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明,。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出 ,。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對9個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評9項(xiàng),涉及資金284.81萬元,。從評價(jià)情況來看,本部門項(xiàng)目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照文件、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運(yùn)作。

(二)績效自評結(jié)果,。

1.績效目標(biāo)自評表,。

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)群團(tuán)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高。項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照工作目標(biāo)執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運(yùn)作,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:一是開展“五.四青年節(jié)”及“一二.九”等系列紀(jì)念活動(dòng)2場次;二是組織團(tuán)干部,、少先隊(duì)干部培訓(xùn)及活動(dòng),、大學(xué)生暑期三下鄉(xiāng)活動(dòng)等2場次,弘揚(yáng)“五四”愛國,、民主,、科學(xué)精神,促進(jìn)共青團(tuán)工作持續(xù)有效地發(fā)展。財(cái)政預(yù)算中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)群團(tuán)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元,實(shí)際使用10萬元,完成率100.0%,。推動(dòng)我縣群團(tuán)工作邁上新臺階,促進(jìn)我縣群團(tuán)工作開展扎實(shí)有效,服務(wù)對象滿意率達(dá)100.0%,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:組織活動(dòng)開展規(guī)模、質(zhì)量有待提升,資金使用需細(xì)化,。下一步改進(jìn)措施,加強(qiáng)資金監(jiān)管,進(jìn)一步提高資金使用效率,。

2.績效自評報(bào)告或案例。

本單位2021年度無委托第三方開展績效自評項(xiàng)目,也無績效自評報(bào)告或案例,。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門9個(gè)項(xiàng)目(年初預(yù)算2個(gè),追加7個(gè))開展了績效自評,其中,自評得分滿分的項(xiàng)目5個(gè),即:調(diào)整下達(dá)2019年度安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng),、群團(tuán)發(fā)展專項(xiàng),、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)、提前下達(dá)2021年大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);自評得分99分的項(xiàng)目3個(gè),即下達(dá)2021年群團(tuán)事業(yè)發(fā)展資金預(yù)算,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi);自評得分98分的項(xiàng)目1個(gè),即下達(dá)2021年青少年校外教育市級補(bǔ)助資金。從評價(jià)情況來看,本部門項(xiàng)目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法、高效運(yùn)作,。

(二)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果,。

本單位2021年度未委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià),無重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人:皮老師????????聯(lián)系電話:023-74522003

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