91制片免费网站|蜜桃传媒天美传媒精东传媒|国产精品亚洲一区在线观看|国产有码|麻豆短视频传媒app下载i苹果|91制片厂精东影业麻豆|欧美日韩一区二区成人在线|在线 | 麻豆国产传媒|麻豆传媒映画9UU合|亚洲性按摩,国产精品福利网红,福利啪啪,亚洲偷拍自拍国产,麻豆传媒的可以在那里看,新91国产精品,给大家科普星空无限传媒

中國政府網(wǎng) | 重慶市人民政府網(wǎng) | 墊江縣人民政府網(wǎng) 部門街鎮(zhèn) | 注冊 #login, #delimiter, #logout, #register, #loginusername { display:none; } #loginusername{ color:#333; }

您當(dāng)前的位置:首頁>財(cái)政局>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開

[ 索引號 ] 11500231008678369Q/2024-00150 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣財(cái)政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 發(fā)布日期 ] 2024-09-12

中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是縣委主管全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的縣委工作機(jī)構(gòu),,主要職能職責(zé)是:

1.貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,,發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu),、督促檢查機(jī)構(gòu)作用,了解情況,、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系,、安排人事,、增進(jìn)共識、加強(qiáng)團(tuán)結(jié),,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系,,組織和落實(shí)黨中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的決策部署和市委、縣委工作要求,,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線,。

2.貫徹落實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論、政策和法律法規(guī),及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議,,組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí),、檢查執(zhí)行情況,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,。

3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn),、培養(yǎng)黨外代表人士,負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,,會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,,協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作,,反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難,。

4.負(fù)責(zé)聯(lián)系全縣各民主黨派,通報(bào)情況,、反映意見,,貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策,支持,、幫助全縣民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè),,做好支持全縣民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作,。

5.貫徹落實(shí)黨的民族工作方針,、政策和法律法規(guī),牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況,,協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題,,根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作,依法管理民族事務(wù),,全面促進(jìn)全縣民族事業(yè)發(fā)展,。

6.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣宗教工作,貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策,,牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況,,依法管理宗教行政事務(wù)、保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),、維護(hù)宗教界合法權(quán)益,、抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透,引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向,,鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線,。

7.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作,,開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作,。貫徹落實(shí)黨中央,、市委海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策、規(guī)劃和縣委的相關(guān)的工作部署,,會同有關(guān)部門落實(shí)香港,、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策,貫徹執(zhí)行黨中央,、國務(wù)院,、市委市政府確定的對臺工作的方針政策,聯(lián)系香港,、澳門,、臺灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士,,聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士,,做好臺胞、臺屬有關(guān)工作,。

8.參與制定,、推動(dòng)貫徹落實(shí)黨中央、市委和縣委鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針和政策,,調(diào)查研究我縣非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議,,了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見,團(tuán)結(jié),、服務(wù),、引導(dǎo)、教育我縣非公有制經(jīng)濟(jì)人士,,促進(jìn)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長,。

9.負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)全縣無黨派代表人士,,支持,、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用,。調(diào)查研究我縣黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議,,聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士,,開展思想政治工作,,指導(dǎo)縣級有關(guān)單位、企事業(yè)等有關(guān)單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作,。做好全縣出國和歸國留學(xué)人員統(tǒng)戰(zhàn)工作。

10.統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作,,管理僑務(wù)行政事務(wù),,貫徹黨中央,、市委僑務(wù)工作政策和規(guī)劃,調(diào)查研究僑情和僑務(wù)工作情況,,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作,,聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)及代表人士,指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳,、文化交流,、華文教育工作等,保護(hù)華僑和歸僑僑眷在我縣的合法權(quán)利和利益,。

11.貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,,統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作和理論政策研究工作。研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)同有關(guān)部門應(yīng)對處置,。

12.協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委統(tǒng)戰(zhàn)委員,。受縣委委托,領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組,,指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作,。指導(dǎo)墊江社會主義學(xué)院工作。做好全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作,。

13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、直屬單位和主管的社會組織黨建工作。

14.完成縣委交辦的其他任務(wù),。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門內(nèi)設(shè)辦公室,、干部科、民主黨派工作科,、民族宗教工作科,、港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作科、新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作科,。2023年末,,本級實(shí)有在職人數(shù)12人。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明,。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)517.07萬元,,支出總計(jì)517.07萬元,。收支較上年決算數(shù)增加49.87萬元,增長10.67%,,主要原因是本年度統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi),,職工晉級晉檔等人員類經(jīng)費(fèi)增加。

2.收入情況,。2023年度收入合計(jì)516.62萬元,,較上年決算數(shù)增加54.79萬元,,增長11.86%,主要原因是本年度統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi),,職工晉級晉檔等人員類經(jīng)費(fèi)增加,。其中:財(cái)政撥款收入516.62萬元,占100.00%,;事業(yè)收入0.00萬元,,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,,占0.00%,;其他收入0.00萬元,占0.00%,。此外,,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.45萬元,。

3.支出情況,。2023年度支出合計(jì)516.97萬元,較上年決算數(shù)增加49.77萬元,,增長10.65%,,主要原因是本年度為協(xié)助市委統(tǒng)戰(zhàn)部幫扶集團(tuán)助力全縣鄉(xiāng)村振興工作等統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi),職工晉級晉檔等人員類經(jīng)費(fèi)增加,。其中:基本支出376.05萬元,,占72.74%;項(xiàng)目支出140.92萬元,,占27.26%,;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%,。此外,,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬元,,較上年決算數(shù)增加0.10萬元,增長100.00%,,主要原因是出納備用金增加,。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)517.07萬元,。與2022年相比,,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加49.87萬元,,增長10.67%,。主要原因是本年度統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi),,職工晉級晉檔等人員類經(jīng)費(fèi)增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入516.62萬元,較上年決算數(shù)增加54.79萬元,,增長11.86%,。主要原因是本年度統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi),職工晉級晉檔等人員類經(jīng)費(fèi)增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加19.24萬元,,增長3.87%。主要原因是本年度統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi),,職工晉級晉檔等人員類經(jīng)費(fèi)增加,。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.45萬元,。

2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出516.97萬元,較上年決算數(shù)增加49.77萬元,,增長10.65%,。主要原因是本年度為協(xié)助市委統(tǒng)戰(zhàn)部幫扶集團(tuán)助力全縣鄉(xiāng)村振興工作等統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi),職工晉級晉檔等人員類經(jīng)費(fèi)增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加19.59萬元,,增長3.94%。主要原因是主要原因是本年度為協(xié)助市委統(tǒng)戰(zhàn)部幫扶集團(tuán)助力全縣鄉(xiāng)村振興工作等統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi),,職工晉級晉檔等人員類經(jīng)費(fèi)增加,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬元,,較上年決算數(shù)增加0.10萬元,,增長100.00%,主要原因是出納備用金增加,。

4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出417.85萬元,占80.83%,,較年初預(yù)算數(shù)增加19.07萬元,,增長4.78%,主要原因是本年度統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi),,職工晉級晉檔等人員類經(jīng)費(fèi)增加,。

2)教育支出0.93萬元,占0.18%,,較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行支出,。

3)社會保障與就業(yè)支出67.15萬元,占12.99%,,較年初預(yù)算數(shù)增加2.15萬元,,增長3.31%,主要原因是社會保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整和人員變動(dòng),。

4)衛(wèi)生健康支出10.32萬元,,占2.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元,,下降5.15%,,主要原因是人員變動(dòng)。

5)住房保障支出20.72萬元,,占4.01%,,較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬元,下降4.91%,,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出376.05萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)300.37萬元,,較上年決算數(shù)增加1.41萬元,,增長0.47%,主要原因是社會保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整和人員變動(dòng),。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出,。公用經(jīng)費(fèi)75.68萬元,較上年決算數(shù)減少29.67萬元,,下降28.16%,,主要原因是其他商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公經(jīng)費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,。本年支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.05萬元,,較年初預(yù)算數(shù)減少9.95萬元,,下降66.33%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)等減少,。較上年支出數(shù)增加1.88萬元,增長59.31%,,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)增加,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排因公出國(境)費(fèi)用,,也未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無增減,,主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元,,主要用于公務(wù)車加油,、停車、保險(xiǎn),、維修保養(yǎng),、過橋過路等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.00萬元,,下降70.00%,,主要原因是規(guī)范公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制運(yùn)行成本,。較上年支出數(shù)增加3.00萬元,,增長100.00%,主要原因是上年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未支出,。

公務(wù)接待費(fèi)2.05萬元,,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.95萬元,下降59.00%,,主要原因是節(jié)約公務(wù)接待開支,。較上年支出數(shù)減少1.12萬元,下降35.33%,,主要原因是節(jié)約公務(wù)接待開支,。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人,;公務(wù)用車購置0輛,,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待15批次115人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人,。2023年本部門人均接待費(fèi)178.60元,車均購置費(fèi)0萬元,,車均維護(hù)費(fèi)3.00萬元,。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出1.30萬元,,較上年決算數(shù)減少9.18萬元,,下降87.60%,主要原因是精減會議,,會議支出減少,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.93萬元,較上年決算數(shù)增加0.08萬元,,增長9.41%,,主要原因是培訓(xùn)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.68萬元,,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支商品和服務(wù)支出,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少29.67萬元,下降28.16%,,主要原因是厲行節(jié)約原則行政運(yùn)行成本下降,。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,本部門共有車輛1輛,,其中,,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,,占政府采購支出總額的0 %2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,我單位對11個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金140.92萬元,。

(二)單位績效評價(jià)情況

我單位未組織開展績效評價(jià),。

(三)財(cái)政績效評價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:高老師023-85650041

收入支出決算總

公開01表

公開單位:中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

516.62

一,、一般公共服務(wù)支出

417.85

二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

二、外交支出

三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

三,、國防支出

四、上級補(bǔ)助收入

四,、公共安全支出

五,、事業(yè)收入

五、教育支出

0.93

六,、經(jīng)營收入

六,、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七,、文化旅游體育與傳媒支出

八,、其他收入

八,、社會保障和就業(yè)支出

67.15

九、衛(wèi)生健康支出

10.32

十,、節(jié)能環(huán)保支出

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三,、交通運(yùn)輸支出

十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六,、金融支出

十七,、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九,、住房保障支出

20.72

二十,、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三,、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五,、債務(wù)付息支出

二十六,、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計(jì)

516.62

本年支出合計(jì)

516.97

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.45

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.10

總計(jì)

517.07

總計(jì)

517.07

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

收入決算

公開單位:中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)

公開02表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

516.62

516.62

201

一般公共服務(wù)支出

417.49

417.49

20102

政協(xié)事務(wù)

1.95

1.95

2010202

一般行政管理事務(wù)

1.95

1.95

20128

民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

35.64

35.64

2012802

一般行政管理事務(wù)

35.64

35.64

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

379.91

379.91

2013401

行政運(yùn)行

277.02

277.02

2013402

一般行政管理事務(wù)

53.89

53.89

2013404

宗教事務(wù)

49.00

49.00

205

教育支出

0.93

0.93

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.93

0.93

2050803

培訓(xùn)支出

0.93

0.93

208

社會保障和就業(yè)支出

67.15

67.15

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

67.15

67.15

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

23.86

23.86

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

11.93

11.93

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

31.36

31.36

210

衛(wèi)生健康支出

10.32

10.32

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.32

10.32

2101101

行政單位醫(yī)療

10.32

10.32

221

住房保障支出

20.72

20.72

22102

住房改革支出

20.72

20.72

2210201

住房公積金

20.72

20.72

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算

公開單位: 中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)

公開03表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

516.97

376.05

140.92

201

一般公共服務(wù)支出

417.85

276.93

140.92

20102

政協(xié)事務(wù)

1.95

1.95

2010202

一般行政管理事務(wù)

1.95

1.95

20128

民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

35.64

35.64

2012802

一般行政管理事務(wù)

35.64

35.64

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

380.26

276.93

103.34

2013401

行政運(yùn)行

276.93

276.93

2013402

一般行政管理事務(wù)

54.34

54.34

2013404

宗教事務(wù)

49.00

49.00

205

教育支出

0.93

0.93

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.93

0.93

2050803

培訓(xùn)支出

0.93

0.93

208

社會保障和就業(yè)支出

67.15

67.15

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

67.15

67.15

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

23.86

23.86

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

11.93

11.93

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

31.36

31.36

210

衛(wèi)生健康支出

10.32

10.32

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.32

10.32

2101101

行政單位醫(yī)療

10.32

10.32

221

住房保障支出

20.72

20.72

22102

住房改革支出

20.72

20.72

2210201

住房公積金

20.72

20.72

備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況,。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

財(cái)政撥款收入支出決算總

公開單位: 中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)

公開04表

單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

516.62

一,、一般公共服務(wù)支出

417.85

417.85

二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

三,、國防支出

四、公共安全支出

五,、教育支出

0.93

0.93

六,、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八,、社會保障和就業(yè)支出

67.15

67.15

九,、衛(wèi)生健康支出

10.32

10.32

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二,、農(nóng)林水支出

十三,、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六,、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八,、自然資源海洋氣象等支出

十九,、住房保障支出

20.72

20.72

二十、糧油物資儲備支出

二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四,、債務(wù)還本支出

二十五,、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計(jì)

516.62

本年支出合計(jì)

516.97

516.97

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.45

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.10

0.10

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0.45

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

517.07

總計(jì)

517.07

517.07

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

公開單位: 中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)

公開05表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

516.97

376.05

140.92

201

一般公共服務(wù)支出

417.85

276.93

140.92

20102

政協(xié)事務(wù)

1.95

1.95

2010202

一般行政管理事務(wù)

1.95

1.95

20128

民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

35.64

35.64

2012802

一般行政管理事務(wù)

35.64

35.64

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

380.26

276.93

103.34

2013401

行政運(yùn)行

276.93

276.93

2013402

一般行政管理事務(wù)

54.34

54.34

2013404

宗教事務(wù)

49.00

49.00

205

教育支出

0.93

0.93

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.93

0.93

2050803

培訓(xùn)支出

0.93

0.93

208

社會保障和就業(yè)支出

67.15

67.15

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

67.15

67.15

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

23.86

23.86

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

11.93

11.93

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

31.36

31.36

210

衛(wèi)生健康支出

10.32

10.32

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.32

10.32

2101101

行政單位醫(yī)療

10.32

10.32

221

住房保障支出

20.72

20.72

22102

住房改革支出

20.72

20.72

2210201

住房公積金

20.72

20.72

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

公開單位: 中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)

公開06表

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

268.19

302

商品和服務(wù)支出

75.68

310

資本性支出

30101

基本工資

57.39

30201

辦公費(fèi)

33.80

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補(bǔ)貼

39.56

30202

印刷費(fèi)

31002

辦公設(shè)備購置

30103

獎(jiǎng)金

96.52

30203

咨詢費(fèi)

31003

專用設(shè)備購置

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績效工資

30205

水費(fèi)

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

23.86

30206

電費(fèi)

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

11.93

30207

郵電費(fèi)

5.82

31008

物資儲備

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

10.32

30208

取暖費(fèi)

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

物業(yè)管理費(fèi)

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會保障繳費(fèi)

0.30

30211

差旅費(fèi)

17.98

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

20.72

30212

因公出國(境)費(fèi)用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

3.12

30213

維修(護(hù))費(fèi)

31013

公務(wù)用車購置

30199

其他工資福利支出

4.45

30214

租賃費(fèi)

31019

其他交通工具購置

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

32.18

30215

會議費(fèi)

1.30

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.93

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

2.05

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

312

對企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費(fèi)

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

24.76

30225

專用燃料費(fèi)

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

1.80

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會經(jīng)費(fèi)

1.31

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

5.62

30229

福利費(fèi)

0.10

399

其他支出

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.00

39907

國家賠償費(fèi)用支出

30311

代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

9.40

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30399

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30240

稅金及附加費(fèi)用

39909

經(jīng)常性贈與

30299

其他商品和服務(wù)支出

39910

資本性贈與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39999

其他支出

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

30702

國外債務(wù)付息

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

300.37

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

75.68

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

公開單位: 中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)

公開07表

單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù),。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

公開單位: 中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)

公開08表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù),。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息

公開09表

公開單位: 中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)

單位:萬元

項(xiàng)? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)? 目

決算數(shù)

一,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

75.68

(一)支出合計(jì)

5.05

5.05

(一)行政單位

75.68

1.因公出國(境)費(fèi)

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.00

3.00

五,、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

1

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.00

3.00

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費(fèi)

2.05

2.05

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

(1)國內(nèi)接待費(fèi)

2.05

3.機(jī)要通信用車

其中:外事接待費(fèi)

4.應(yīng)急保障用車

1

(2)國(境)外接待費(fèi)

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

六,、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

15

(一)政府采購支出合計(jì)

其中:外事接待批次(個(gè))

1.政府采購貨物支出

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

115

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務(wù)支出

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

二,、會議費(fèi)

1.30

三、培訓(xùn)費(fèi)

0.93

備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中,,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),;決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁