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[ 索引號 ] 11500231008678369Q/2024-00175 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算,、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣財政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 發(fā)布日期 ] 2024-09-12

墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(本級)2023 年度決算公開說明


一,、單位基本情況

(一)職能職責

墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會,,為墊江縣委領(lǐng)導下的群眾團體,,主要職能是:

1.堅持黨的領(lǐng)導,。堅決貫徹黨的意志和主張,堅定不移 走中國特色社會主義人民團體和商會組織發(fā)展道路,,切實增 強工商聯(lián)組織的政治性,、先進性、群眾性,,充分發(fā)揮工商聯(lián) 組織統(tǒng)戰(zhàn)性,、經(jīng)濟性、民間性的獨特作用,,匯聚全縣廣大非公有制經(jīng)濟人士推進社會主義現(xiàn)代化建設的強大合力,。

2.依法依章程獨立自主開展工作。依照縣委和市工商聯(lián) 的要求,,貫徹執(zhí)行墊江縣工商聯(lián)會員代表大會確定的方針任務和作出的決定,,指導所屬商會業(yè)務工作。

3.加強對非公有制經(jīng)濟人士的政治引領(lǐng),。引導非公有制經(jīng)濟人士愛國,、敬業(yè)、創(chuàng)新,、守法,、誠信、貢獻,,做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設者,。開展理想信念教育,切實擔 負起團結(jié)帶領(lǐng)廣大非公有制經(jīng)濟人士聽黨話,、跟黨走的政治任務,,最廣泛最緊密地將非公有制經(jīng)濟人士團結(jié)在黨的周圍。引導非公有制經(jīng)濟人士投身光彩事業(yè)和公益慈善事業(yè),,積極參與扶貧開發(fā),,履行社會責任。

4.積極參政議政,。履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的職能,,參加政黨協(xié)商。反映非公有制經(jīng)濟人士訴求,,依法依章程幫助其維護合法權(quán)益,。暢通非公有制經(jīng)濟人士參與政治渠道,幫助提高議政建言水平,。做好非公有制經(jīng)濟代表人士的發(fā)現(xiàn),、培養(yǎng)、推薦和服務工作。

5.協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟,。落實支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展的各項方針政策,。積極探索建立有效服務載體和機制,為非公有制企業(yè)提供信息,、法律,、融資、技術(shù),、人才等方面服務,。積極開展民間交流,加強同縣外工商界的交流 合作,,為非公有制企業(yè)開展合作提供服務,。

6.強化商會管理。加強對所屬商會的指導,、引導和服務,, 對所屬商會會員開展思想政治、教育培訓工作,,對主要負責人進行考核,。充分發(fā)揮宣傳政策、提供服務,、反映訴求,、維護權(quán)益、加強自律的作用,。在政社分離,、行業(yè)商會協(xié)會與行政機關(guān)脫鉤改革中發(fā)揮承接、服務作用,。支持和配合所屬商會黨建工作,。

7.積極參與社會治理。切實發(fā)揮工商聯(lián)參與社會事務管理服務作用,,按照法定程序承接政府轉(zhuǎn)移的社會管理服務職能,,組織所屬商會協(xié)會有序承接政府轉(zhuǎn)移職能。發(fā)揮工商聯(lián)組織在法律維權(quán),、民事商事調(diào)解、協(xié)調(diào)勞動關(guān)系等方面積極作用,,參與社會治理,,促進社會和諧穩(wěn)定,。

8.拓展工商聯(lián)組織覆蓋和工作覆蓋,。加大工商聯(lián)會員發(fā)展力度,,在支柱產(chǎn)業(yè),、戰(zhàn)略性新興行業(yè),、現(xiàn)代服務業(yè)等領(lǐng)域積極培育發(fā)展商會組織,在工業(yè)園區(qū),、商圈樓宇等企業(yè)密集度高的區(qū)域加大商會組建力度。建設網(wǎng)上非公有制經(jīng)濟人士之家,,創(chuàng)新面向社會提供公共服務產(chǎn)品的機制,,接長手臂、形成鏈條,、擴大影響,。

9.研究指導工商聯(lián)自身改革和建設。加強工商聯(lián)領(lǐng)導班子和機關(guān)隊伍建設,。加強相關(guān)理論政策研究,,開展民營經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研,為縣委,、縣政府決策提供支撐,。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他事項,。

(二)機構(gòu)設置

墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設辦公室,、會員部、經(jīng)濟聯(lián)絡部,。 2023年末,,機關(guān)實有在職人數(shù)5人。

二,、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明,。

1.總體情況。2023年度收入總計219.46萬元,,支出總計 219.46萬元,。收支較上年決算數(shù)減少40.22萬元,下降15.49%,,主要原因是2022 年疫情方面開支較大,2023年全面壓縮公用經(jīng)費開支,,收支整體下降幅度較大,。

2.收入情況,。2023年度收入合計219.46萬元,較上年決算數(shù)增加 29.77萬元,,增長15.69%,,主要原因是2022年收入中,有較大一部分是由財政結(jié)余資金安排,,未形成財政撥款收入,。其中:財政撥款收入219.46萬元,占100.00%,;事業(yè)收入0.00萬元,,占0.00%;經(jīng)營收入0.00 萬元,,占0.00%,;其他收入 0.00 萬元,占 0.00%,。此外,,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。

3.支出情況,。2023年度支出合計219.46萬元,較上年決算數(shù)減少40.22萬元,,下降15.49%,,主要原因是2022年疫情方面開支較大,2023年全面壓縮公用經(jīng)費開支,,支出整體下降幅度較大,。其中:基本支出170.96萬元,占77.90%,;

項目支出48.50萬元,,占22.10%;經(jīng)營支出0.00萬元,,占 0.00%,。此外,結(jié)余分配0.00萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元, 較上年決算數(shù)無增減,,主要原因是本單位是全額財政撥款供給單位,,無其他收入來源,結(jié)余無變化,。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收,、支總計219.46萬元,。與2022年相比,財政撥款收,、支總計各減少40.22萬元,,下降15.49%。主要原因是2022年疫情方面開支較大,,2023年全面壓縮公用 經(jīng)費開支,,收支整體下降幅度較大。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況 ,。2023年度一般公共預算財政撥款收入219.46 萬元,,較上年決算數(shù)增加29.77萬元,增長15.69%,。主要原因是2022年收入中,,有較大一部分是由財政結(jié)余資金安排,未形成財政撥款收入,,故2023年較2022年收入有較大幅度增加,,較年初預算數(shù)增加61.13萬元,增長38.61%,。主要原因是新進服務人員,,以及職工工資福利政策性調(diào)增, 使本年收入較年初預算有較大幅度增長,。此外,,年初財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況,。2023年度一般公共預算財政撥款支出219.46萬元,,較上年決算數(shù)減少40.22萬元,下降15.49%,。主要原因是2022年疫情方面開支較大,,2023年全面壓縮公用經(jīng)費開支,支出整體下降較大,。較年初預算數(shù)增加61.13萬元,,增長38.61%。主要原因是新進服務人員,,以及職工工資福利政策性調(diào)增,,使本年收入較年初預算有較大幅度增長。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位是全額財政撥款供給單位,無其他收入來源,,結(jié)余無變化,。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出165.33萬元,,占75.33%,較年初預算數(shù)增加59.37萬元,,增長56.03%,,主要原因是新進志愿者等臨時人員方面的開支以及職工工資福利政策性調(diào)增, 故支出較預算有較大增長,。

2)教育支出0.37萬元,,占0.17%,較年初預算數(shù)無增減,,主要原因是按預算開支相關(guān)費用,,無超支節(jié)流事項發(fā)生。

3)社會保障與就業(yè)支出37.41萬元,, 占17.04%,,較年初預算數(shù)減少1.37萬元,下降3.53%,,主要原因是嚴格按預算口徑開支,,節(jié)省開支。

4)衛(wèi)生健康支出4.66萬元,,占2.13%,,較年初預算數(shù)增加0.28萬元,增長 6.39%,,主要原因是在年中醫(yī)保繳費基數(shù)有所調(diào)增,。

5)住房保障支出11.70萬元,占5.33%,,較年初預算數(shù)增加2.85萬元,,增長32.20%,主要原因是年初預算中,,

年度考核獎按人均1.5萬余預算,,而實際公積金單位預算繳 納按實際標準執(zhí)行,有較大幅度費用增長,。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出170.96萬元,。其中:人員經(jīng)費148.13萬元,較上年決算數(shù)減少12.28萬元,,下降7.66%,,主要原因是2022年上半年在職6人,比2023年多1人,,對應工資福利等,,2023年有一定幅度的下降,。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼,、獎金,、社會保險、公積金,、醫(yī)療,、體檢等方面的費用。公用經(jīng)費22.83萬元,,較上年決算數(shù)減少38.40萬元,,下降62.71%,主要原因是2023年在職人數(shù)減少因素,,減少本身公用經(jīng)費的開支,,加之2023年全面壓縮公用經(jīng)費開支的原因,公用經(jīng)費較上年決算數(shù)有較大幅度下降,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、差旅費、 辦公資產(chǎn)購置,、福利費,、工會經(jīng)費、公務接待,、租車,、勞務費等費用開支。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年無政府性基金預算收支

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年無資本經(jīng)營預算財政撥款收支

三,、三公經(jīng)費情況說明

(一) 三公 經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度三公 經(jīng)費支出共計1.68萬元,,較年初預算數(shù)減少0.02萬元,下降1.18%,,主要原因是本單位嚴格執(zhí)行三公 經(jīng)費開支標準,,壓縮公用經(jīng)費開支,較上年支出 數(shù)減少0.43 萬元,,下降20.38%,,主要原因是本單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費開支標準,壓縮公用經(jīng)費開支,。

(二) 三公 經(jīng)費分項支出情況

2023 年度本單位因公出國(境)費用 0.00 萬元,,主要是用于本單位無該項開支,費用支出較年初預算數(shù)無增減,,主要原因是本單位無該項開支。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是兩年內(nèi)無該項開支,。

公務車購置費0.00萬元,,主要用于編制年公務車輛的購置開支。費用支出較年初預算數(shù)無增減,,主要原因是本單位無該項開支,。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是兩年內(nèi)無該項開支,。

公務車運行維護費0.00萬元,,主要用于編制內(nèi)公務車輛運行維護開支,費用支出較年初預算數(shù)無增減,,主要原因是本單位無該項開支。較上年支出數(shù)無增減,,主要原因是 兩年內(nèi)無該項開支,。

公務接待費1.68萬元,主要用于接待其他區(qū)縣工商聯(lián),、各商會交流等公務接待活動等費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元,,下降1.18%,主要原因是本單位嚴格執(zhí)行三公 經(jīng)費開支標準,,壓縮公用經(jīng)費開支,。較上年支出數(shù)減少0.43萬元,下降20.38%,,主要原因是本單位嚴格執(zhí)行三公 經(jīng)費開支標準,,壓縮公用經(jīng)費開支

(三) 三公 經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人,;公務用車購置0輛,,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待28 批次212人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(境)外公務接待0批次0人,。2023 年本單位人均接待費79.10 元,,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四,、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.54萬元,,較上年決算數(shù)減少1.48 萬元,下降73.27%,,主要原因是本單位壓縮公用經(jīng)費開支,,縮減不必要的會議支出。本年度培訓費支出1.67萬元,,較上年決算數(shù)增加1.35萬元,,增長421.88%,主要原因是2022年疫情原因,,培訓等各項公務均未正常開展,。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023 年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出22.83萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、差旅費,、辦公資產(chǎn)購置、福利費,、工會經(jīng)費,、公務接待、租車,、勞務費等費用,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少38.40萬元,下降62.71%,,主要原因是本單位厲行節(jié)約,,壓縮公用經(jīng)費開支。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,,本單位共有車輛0輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,、主要負責人用車0輛、機要通信用輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023 年度我單位未發(fā)生政府采購事項,,無相關(guān)經(jīng)費支出,。

五,、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求,我單位對3個二級項目開展了績效自評,,涉及財政撥款項目支出資金48.5萬元,。

(二)單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價,。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入,、事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入經(jīng)營收入,、其他收入等 不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政 撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中;人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公 經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用 車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞 動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)

反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:02374512486

收入支出決算總表

公開01

公開單位:墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(本級)單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一,、一般公共預算財政撥款收入

219.46

一、一般公共服務支出

165.33

二,、政府性基金預算財政撥款收入

二,、外交支出

三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

三、國防支出

四,、上級補助收入

四,、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五,、教育支出

0.37

六,、經(jīng)營收入

六、科學技術(shù)支出

七,、附屬單位上繳收入

七,、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八,、社會保障和就業(yè)支出

37.41

九,、衛(wèi)生健康支出

4.66

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二,、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六、金融支出

十七,、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九,、住房保障支出

11.70

二十,、糧油物資儲備支出

二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出

二十二,、災害防治及應急管理支出

二十三,、其他支出

二十四、債務還本支出

二十五,、債務付息支出

二十六,、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

219.46

本年支出合計

219.46

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計

219.46

總計

219.46

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02

公開單位:墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(本級)單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

219.46

219.46

201

一般公共服務支出

165.33

165.33

20102

政協(xié)事務

1.97

1.97

2010202

一般行政管理事務

1.97

1.97

20128

民主黨派及工商聯(lián)事務

163.36

163.36

2012801

行政運行

116.82

116.82

2012802

一般行政管理事務

45.48

45.48

2012899

其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出

1.05

1.05

205

教育支出

0.37

0.37

20508

進修及培訓

0.37

0.37

2050803

培訓支出

0.37

0.37

208

社會保障和就業(yè)支出

37.41

37.41

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

37.41

37.41

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

10.01

10.01

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.01

5.01

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

22.39

22.39

210

衛(wèi)生健康支出

4.66

4.66

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.66

4.66

2101101

行政單位醫(yī)療

4.66

4.66

221

住房保障支出

11.70

11.70

22102

住房改革支出

11.70

11.70

2210201

住房公積金

11.70

11.70

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

支出決算表

公開03

公開單位:墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(本級)單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

219.46

170.96

48.50

201

一般公共服務支出

165.33

116.82

48.50

20102

政協(xié)事務

1.97

1.97

2010202

一般行政管理事務

1.97

1.97

20128

民主黨派及工商聯(lián)事務

163.36

116.82

46.53

2012801

行政運行

116.82

116.82

2012802

一般行政管理事務

45.48

45.48

2012899

其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出

1.05

1.05

205

教育支出

0.37

0.37

20508

進修及培訓

0.37

0.37

2050803

培訓支出

0.37

0.37

208

社會保障和就業(yè)支出

37.41

37.41

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

37.41

37.41

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

10.01

10.01

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.01

5.01

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

22.39

22.39

210

衛(wèi)生健康支出

4.66

4.66

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.66

4.66

2101101

行政單位醫(yī)療

4.66

4.66

221

住房保障支出

11.70

11.70

22102

住房改革支出

11.70

11.70

2210201

住房公積金

11.70

11.70

備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況,。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04

公開單位: 墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(本級)單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一,、一般公共預算財政撥款

219.46

一,、一般公共服務支出

165.33

165.33

二,、政府性基金預算財政撥款

二,、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

三,、國防支出

四,、公共安全支出

五,、教育支出

0.37

0.37

六、科學技術(shù)支出

七,、文化旅游體育與傳媒支出

八,、社會保障和就業(yè)支出

37.41

37.41

九、衛(wèi)生健康支出

4.66

4.66

十,、節(jié)能環(huán)保支出

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三,、交通運輸支出

十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六,、金融支出

十七,、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九,、住房保障支出

11.70

11.70

二十,、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

二十二,、災害防治及應急管理支出

二十三,、其他支出

二十四、債務還本支出

二十五,、債務付息支出

二十六,、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

219.46

本年支出合計

219.46

219.46

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

總計

219.46

總計

219.46

219.46

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

公開單位: 墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(本級)單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

219.46

170.96

48.50

201

一般公共服務支出

165.33

116.82

48.50

20102

政協(xié)事務

1.97

1.97

2010202

一般行政管理事務

1.97

1.97

20128

民主黨派及工商聯(lián)事務

163.36

116.82

46.53

2012801

行政運行

116.82

116.82

2012802

一般行政管理事務

45.48

45.48

2012899

其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出

1.05

1.05

205

教育支出

0.37

0.37

20508

進修及培訓

0.37

0.37

2050803

培訓支出

0.37

0.37

208

社會保障和就業(yè)支出

37.41

37.41

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

37.41

37.41

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

10.01

10.01

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.01

5.01

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

22.39

22.39

210

衛(wèi)生健康支出

4.66

4.66

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.66

4.66

2101101

行政單位醫(yī)療

4.66

4.66

221

住房保障支出

11.70

11.70

22102

住房改革支出

11.70

11.70

2210201

住房公積金

11.70

11.70

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

公開單位: 墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(本級)單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分

類科目

編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

125.74

302

商品和服務支出

22.83

310

資本性支出

30101

基本工資

25.68

30201

辦公費

1.20

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

17.20

30202

印刷費

31002

辦公設備購置

30103

獎金

46.53

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

30204

手續(xù)費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

30205

水費

31006

大型修繕

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

10.01

30206

電費

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費

5.01

30207

郵電費

1.19

31008

物資儲備

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

4.66

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

30209

物業(yè)管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

0.15

30211

差旅費

3.56

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

11.70

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30114

醫(yī)療費

1.40

30213

維修(護)費

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

3.39

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

22.39

30215

會議費

0.03

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

1.62

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費

30217

公務接待費

0.40

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業(yè)補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

20.79

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟費

30226

勞務費

3.64

31204

費用補貼

30307

醫(yī)療費補助

1.60

30227

委托業(yè)務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經(jīng)費

31299

其他對企業(yè)補助

30309

獎勵金

30229

福利費

5.71

399

其他支出

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務用車運行維護費

39907

國家賠償費用支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

4.78

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經(jīng)常性贈與

30299

其他商品和服務支出

0.70

39910

資本性贈與

307

債務利息及費用支出

39999

其他支出

30701

國內(nèi)債務付息

30702

國外債務付息

30703

國內(nèi)債務發(fā)行費用

30704

國外債務發(fā)行費用

人員經(jīng)費合計

148.13

公用經(jīng)費合計

22.83

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

公開單位: 墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(本級)單位:萬元

備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本單位無政府性基金收支,,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開08

公開單位: 墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(本級)單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況,。本單位無國有資本經(jīng)營收支,,故本表無數(shù)據(jù)。

機構(gòu)運行信息表

公開09

公開單位: 墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(本級)單位:萬元

項? 目

預算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一,、“三公”經(jīng)費支出

四,、機關(guān)運行經(jīng)費

22.83

(一)支出合計

1.68

1.68

(一)行政單位

22.83

1.因公出國(境)費

(二)參照公務員法管理事業(yè)單位

2.公務用車購置及運行維護費

五、資產(chǎn)信息

(1)公務用車購置費

(一)車輛數(shù)合計(輛)

(2)公務用車運行維護費

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車

3.公務接待費

1.68

1.68

2.主要領(lǐng)導干部用車

(1)國內(nèi)接待費

1.68

3.機要通信用車

其中:外事接待費

4.應急保障用車

(2)國(境)外接待費

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務用車購置數(shù)(輛)

(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)

4.公務用車保有量(輛)

六,、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務接待批次(個)

28

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個)

1.政府采購貨物支出

6.國內(nèi)公務接待人次(人)

212

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務支出

7.國(境)外公務接待批次(個)

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

8.國(境)外公務接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

二,、會議費

0.54

三、培訓費

1.67

備注:1.本表反映單位本年度財政撥款三公經(jīng)費支出預決算情況,。其中,,預算數(shù)為三公經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù),;決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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