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[ 索引號 ] 11500231008678254J/2020-00019 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣公安局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-26 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-26

墊江縣公安局2019年部門決算情況說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央,、國務(wù)院和地方各級黨委,、政府以及上級公安機(jī)關(guān)有關(guān)公安工作的方針、政策,、法規(guī),、規(guī)章。

2.調(diào)查研究公安工作中出現(xiàn)的新情況,、新問題,,掌握信息,分析預(yù)測敵情和社會治安方面的重要情況,,為縣委,、縣政府和市公安局提供信息并提出對策。

3.組織開展公安隊伍正規(guī)化建設(shè)及民警教育和公安宣傳工作;組織公安督察工作,,實施對民警的監(jiān)督,。

4.預(yù)防、制止和偵查危害國家安全的案件和刑事犯罪活動,,參與處置嚴(yán)重危害社會安定的聚眾鬧事,、騷亂事件和重大治安事件。

5.負(fù)責(zé)參與全縣公安機(jī)關(guān)的行政訴訟,、行政復(fù)議和執(zhí)法制度建設(shè),。

6.依法管理全縣社會治安,、戶政,、居民身份證,、槍支彈藥、危險物品,、特種行業(yè)和出入境工作;管理集會,、游行,、示威活動,。

7.組織、指揮全縣消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作,,對易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督管理,。

8.指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,,指導(dǎo)機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位和農(nóng)村保衛(wèi)組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

9.管理看守所、治安拘留所工作;對判處管制,、拘役,、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行罪犯執(zhí)行刑罰,,對被宣告緩刑,、假釋的罪犯實行監(jiān)督,、考察。

10.負(fù)責(zé)轄區(qū)的公安警衛(wèi)工作,。

11.管理道路交通安全,,維護(hù)交通秩序,處理交通事故以及機(jī)動車,、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/p>

12.主管全縣計算機(jī)及其公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作,。

13.規(guī)劃、組織全縣公安裝備現(xiàn)代化建設(shè),,做好后勤保障工作,。

14.指導(dǎo)縣森林公安局的業(yè)務(wù)工作,。

15.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

墊江縣公安局內(nèi)設(shè)48個職能科(隊,、所,、室)。

1.政治處,。負(fù)責(zé)組織人事,、教育訓(xùn)練、宣傳,、隊伍正規(guī)化建設(shè),、黨組織建設(shè)、群團(tuán)工作以及老干部管理等工作,。

2.警務(wù)保障室,。負(fù)責(zé)裝備、被裝管理,,監(jiān)督管理公安業(yè)務(wù)經(jīng)費和其他專項經(jīng)費以及基建,、房產(chǎn)、國有資產(chǎn)管理,、后勤保障等工作,。

3.辦公室。負(fù)責(zé)綜合文秘,、政策研究,、機(jī)要通信、績效考核以及信訪等工作,。

4.指揮中心,。負(fù)責(zé)警務(wù)指揮、接報(處)警和警情研判等工作,。

5.國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊,。負(fù)責(zé)國內(nèi)安全保衛(wèi)、反邪教等工作;負(fù)責(zé)對維權(quán)活動,、非政府組織進(jìn)行調(diào)查工作;負(fù)責(zé)民族,、宗教、意識形態(tài)領(lǐng)域等方面維護(hù)國家安全工作;負(fù)責(zé)涉恐類情報信息的搜集研判,,反恐怖情報查證核實等工作,。

6.刑事偵查大隊。負(fù)責(zé)各類刑事案件偵查,、便衣偵查,、刑事特情、視頻偵查以及刑事科學(xué)技術(shù)等工作。

7.交通巡邏警察大隊,。負(fù)責(zé)有關(guān)刑事案件的偵查和治安案件的查處工作;負(fù)責(zé)道路治安巡邏,、社會面巡邏防控、執(zhí)勤和警衛(wèi)任務(wù);負(fù)責(zé)預(yù)防和處理發(fā)生在本行政區(qū)域內(nèi)的交通事故;負(fù)責(zé)維護(hù)本行政區(qū)域道路交通安全和交通秩序,,開展交通安全宣傳教育,。

8.治安管理大隊。負(fù)責(zé)治安管理,、戶政管理,、指導(dǎo)治安防控等工作;負(fù)責(zé)對公共娛樂場所、特種行業(yè),、民用爆炸物品,、槍支彈藥、危險化學(xué)品的管理,,監(jiān)督管理治安重點單位,、大型活動、集會游行等;依法對賣淫嫖娼,、賭博等違法活動進(jìn)行查處;負(fù)責(zé)突發(fā)事件處置,、打擊假冒偽劣商品犯罪等工作。

9.出入境管理大隊,。負(fù)責(zé)全縣出入境事件及涉外案件的管理;承擔(dān)內(nèi)地居民因私出入境證件的辦理和境內(nèi)持普通護(hù)照外國人居留,、簽證管理工作;承擔(dān)境外人員及華僑回國定居管理和港澳臺人員來內(nèi)地(大陸)出入境的管理;查處違反出入境管理的案件等工作。

10.禁毒大隊,。負(fù)責(zé)掌握全縣禁毒動態(tài);負(fù)責(zé)全縣毒品大要案件的偵破工作,,嚴(yán)厲打擊毒品違法犯罪人員;開展禁吸戒毒、禁毒鏟毒,,加強(qiáng)對全縣易制毒特殊化學(xué)品和麻醉藥品,、精神藥品的管理;負(fù)責(zé)全縣禁毒工作情況的收集和分析研究等工作。

11.特警大隊,。負(fù)責(zé)全縣維穩(wěn)處突工作;負(fù)責(zé)處置轄區(qū)內(nèi)各類暴力恐怖犯罪,、嚴(yán)重暴力性犯罪、暴亂騷亂事件,、大規(guī)模流氓滋擾等重大治安事件以及對抗性強(qiáng)的群體性事件;承擔(dān)重大活動的安全保衛(wèi)工作和特定的巡邏執(zhí)勤任務(wù)等工作任務(wù),。

12.經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作,。

13.網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊,。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控、計算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理,,打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪;負(fù)責(zé)縣公安局公安科技管理、推廣和學(xué)術(shù)技術(shù)交流及科技強(qiáng)警實施工作;負(fù)責(zé)縣公安局計算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè),、信息綜合應(yīng)用及綜合信息平臺的維護(hù)與管理;負(fù)責(zé)縣公安局有線通信,、電視電話會議,、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)管理;負(fù)責(zé)縣公安局無線通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)管理、監(jiān)控圖像系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)管理,。

14.警衛(wèi)處,。負(fù)責(zé)公安警衛(wèi)工作。

15.校園安全保衛(wèi)大隊,。負(fù)責(zé)全縣校園安全保衛(wèi)工作,。

16.情報信息大隊。負(fù)責(zé)社會信息資源整合,、案件導(dǎo)偵,、重點人員動態(tài)管控和公安情報信息的搜集、匯總及研判工作,。??

17.法制大隊,。負(fù)責(zé)公安法制工作。

18.警務(wù)督察大隊,。負(fù)責(zé)對各項公安中心工作,、重大警務(wù)部署、民警遵紀(jì)守法等情況開展督察,,維護(hù)民警正當(dāng)執(zhí)法權(quán)益等工作,。

19.科技通信科。負(fù)責(zé)全局重大警衛(wèi)任務(wù),、自然災(zāi)害事故,、群體性事件等重大勤務(wù)現(xiàn)場音視頻指揮調(diào)度通信保障,組織通信實戰(zhàn)演練和通信資源調(diào)度,,建立公安勤務(wù)通信保障機(jī)制,。負(fù)責(zé)全縣公安有線通信、無線通信,、衛(wèi)星通信,、電視電話會議、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃,、指導(dǎo)以及運行維護(hù)管理,。

20.禁毒科。負(fù)責(zé)承擔(dān)禁毒委員會辦公室日常工作;負(fù)責(zé)分析毒情形勢,,開展禁毒對策研究,,擬定禁毒工作任務(wù)目標(biāo)、禁毒工作措施和重大行動建議;負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全縣禁毒工作;負(fù)責(zé)禁毒法律,、法規(guī)、方針、政策的宣傳和貫徹落實,。???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????

21.派出所(26個)

桂溪,、桂陽、新民,、沙坪,、曹回、周嘉,、普順,、永安、長龍,、高安,、杠家、大石,、沙河,、太平、澄溪,、五洞,、高峰、黃沙,、鶴游,、硯臺、包家,、白家,、坪山、永平,、三溪,、裴興派出所。

負(fù)責(zé)轄區(qū)的治安,、戶政管理和安全防范,,一般刑事案件的偵查。

22.縣看守所,。負(fù)責(zé)對刑事拘留,、逮捕人員的羈押管理工作,對判處拘役及短期刑犯執(zhí)行刑罰,。

23.縣拘留所(強(qiáng)制隔離戒毒所),。負(fù)責(zé)對行政拘留人員的執(zhí)行工作;負(fù)責(zé)對吸毒人員的強(qiáng)制戒毒工作。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,,納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣公安局本級及墊江縣公安局交通巡邏警察大隊,。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計23,,688.04萬元,,支出總計23,,688.04萬元,。收支較上年決算數(shù)增加934.59萬元、增長4.11%,,主要原因是掃黑除惡,、三所一隊基建、追加專項工作經(jīng)費增加,。

2.收入情況,。2019年度收入合計23,575.23萬元,,較上年決算數(shù)增加3,,148.16萬元,增長15.41%,,主要原因是掃黑除惡,、三所一隊基建、追加專項工作經(jīng)費增加,。其中:財政撥款收入23,,568.13萬元,占99.97%;其他收入7.1萬元,,占0.03%,。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.81萬元,。

3.支出情況,。2019年度支出合計22,209.26萬元,,較上年決算數(shù)減少514.24萬元,,下降2.26%,主要原因是掃黑除惡,、三所一隊基建,、追加專項工作經(jīng)費增加。其中:基本支出18,,018.57萬元,,占81.13%;項目支出4,190.68萬元,,占18.87%,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,478.79萬元,,較上年決算數(shù)增加1,,448.85萬元,增長4,,839.18%,,主要原因是因工程預(yù)付款增加,專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年度等原因,。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收,、支總計23,680.94萬元,。與2018年相比,,財政撥款收、支總計各增加1,,352.27萬元,,增長6.06%。主要原因是掃黑除惡,、三所一隊基建,、追加專項工作經(jīng)費增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入23,,488.2萬元,較上年決算數(shù)增加3,,808.85萬元,,增長19.35%。主要原因是掃黑除惡,、三所一隊基建,、追加專項工作經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5,,761.52萬元,,增長32.5%。主要原因是掃黑除惡,、三所一隊基建,、追加專項工作經(jīng)費增加。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.81萬元,。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,,122.3萬元,,較上年決算數(shù)增加148.06萬元,,增長0.67%。主要原因是掃黑除惡,、三所一隊基建,、追加專項工作經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,,395.62萬元,,增長24.8%。主要原因是三所一隊基建,、追加專項工作經(jīng)費增加,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,,478.71萬元,較上年決算數(shù)增加1,,448.77萬元,,增長4,838.91%,,主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少,,2019年因工程預(yù)付款等原因增加。

4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)公共安全支出19,,238.59萬元,占86.96%,,較年初預(yù)算數(shù)增加4,,176.17萬元,增長27.73%,,主要原因是財政追加工作經(jīng)費安排支出,,掃黑除惡等公安專項支出增加等。

(2)教育支出26.43萬元,,占0.12%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,。

(3)社會保障與就業(yè)支出1,,305.88萬元,占5.9%,,較年初預(yù)算數(shù)減少246.12萬元,,下降15.86%,主要原因是本年度社保繳費比例下調(diào)所致,。

(4)衛(wèi)生健康支出704.43萬元,,占3.18%,,較年初預(yù)算數(shù)增加200.93萬元,增長39.91%,,主要原因是薪酬調(diào)標(biāo)后繳納基數(shù)增長所致,。

(5)住房保障支出846.96萬元,占3.83%,,較年初預(yù)算數(shù)增加264.63萬元,,增長45.44%,主要原因是薪酬調(diào)標(biāo)后繳納基數(shù)增長所致,。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出18,,011.55萬元。其中:人員經(jīng)費14,,425.09萬元,,較上年決算數(shù)減少1,527.05萬元,,下降9.57%,,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮人員經(jīng)費支出,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、公積金繳費等。公用經(jīng)費3,,586.47萬元,,較上年決算數(shù)增加3,172.59萬元,,增長766.55%,,主要原因是應(yīng)指工程所有經(jīng)費歸集公用經(jīng)費,掃黑除惡專項經(jīng)費,、追加專項工作經(jīng)費導(dǎo)致數(shù)量增加等,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。本年收入79.93萬元,較上年決算數(shù)減少244.55萬元,,下降75.37%,,主要原因是政府安排政府性基金預(yù)算數(shù)相對減少,。本年支出79.93萬元,較上年決算數(shù)減少244.55萬元,,下降75.37%,,主要原因是政府安排政府性基金預(yù)算數(shù)相對減少。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計526.05萬元,,較年初預(yù)算數(shù)減少10.98萬元,下降2.04%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,,厲行節(jié)約,嚴(yán)控三公經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加9.78萬元,,增長1.89%,主要原因是購買執(zhí)法勤務(wù)用車,。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。

公務(wù)車購置費132.66萬元,主要用于購買執(zhí)法勤務(wù)用車,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.34萬元,下降2.46%,,主要原因是年初預(yù)算厲行節(jié)約,,嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加21.35萬元,,增長19.18%,,主要原因是部分執(zhí)法勤務(wù)車輛了老舊,需報廢更新,。

公務(wù)車運行維護(hù)費325.65萬元,,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行,、常態(tài)化接處警,、巡邏防控、維穩(wěn)處突,、業(yè)務(wù)檢查調(diào)研等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.15萬元,下降1.56%,,主要原因是嚴(yán)格年初預(yù)算,,控制車輛的使用和維護(hù),。較上年支出數(shù)增加5.51萬元,增長1.72%,,主要原因是公務(wù)執(zhí)法車輛增加,。

公務(wù)接待費67.73萬元,主要用于接待國內(nèi)其他省市及市內(nèi)各區(qū)縣公安機(jī)關(guān)到我單位交流學(xué)習(xí),,調(diào)研公安工作,、考察最多跑一次工作、接受各部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元,,下降3.56%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,,嚴(yán)格控制接待支出,。較上年支出數(shù)減少17.09萬元,下降20.15%,,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出,,嚴(yán)格控制接待支出,控制配餐人員等,,控制接待標(biāo)準(zhǔn),。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置13輛,,公務(wù)車保有量為153輛;國內(nèi)公務(wù)接待127批次4,,743人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2019年本部門人均接待費142.81元,,車均購置費10.2萬元,,車均維護(hù)費2.13萬元。

四,、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3,586.47萬元,,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、水電費、電話網(wǎng)絡(luò)費,、差旅費,、維修維護(hù)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、其他交通費用,、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)車運行維護(hù)費,、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等,。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3,172.59萬元,,增長766.55%,,主要原因是原因是應(yīng)指工程所有經(jīng)費歸集公用經(jīng)費,掃黑除惡專項經(jīng)費,、追加專項工作經(jīng)費列支公用經(jīng)費所致,。此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出7.82萬元,,較上年決算數(shù)減少1.09萬元,,下降12.23%,主要原因是節(jié)約開支,,嚴(yán)格控制會議規(guī)模和人數(shù),。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出41.66萬元,較上年決算數(shù)增加3.75萬元,,增長9.89%,,主要原因是培訓(xùn)人員費用標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)增加。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,,本部門共有車輛156輛,其中,,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車156輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),,單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額8,,332.73萬元,其中:政府采購貨物支出1,545.37萬元,、政府采購工程支出19.8萬元,、政府采購服務(wù)支出6,767.55萬元,。授予中小企業(yè)合同金額7,,598.23萬元,占政府采購支出總額的91.19%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額642.59萬元,,占政府采購支出總額的7.71%。主要用于采購日常辦公電腦,、執(zhí)法辦案專用設(shè)備,、“三所一隊”建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、家具,、執(zhí)法勤務(wù)車輛等,。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本部門對19個項目開展了績效自評,,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評19項,,涉及資金3,,024.4萬元,從評價情況來看該項目工作開展較好,,資金發(fā)揮效率較高,,對項目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,,保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。

(二)績效自評結(jié)果

績效目標(biāo)自評表,。掃黑除惡項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況較好,,資金發(fā)揮效率較高,。項目資金使用嚴(yán)格執(zhí)行。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,,執(zhí)行數(shù)為100萬元,,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是涉黑涉惡線索950余條,,二是掃黑除惡案件辦理92件,,三是宣傳資料印刷5500余份。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:掃黑除惡專項工作涉及的部門多,任務(wù)重,,時間長,,區(qū)域跨度大,資金需求量大,。下一步將工作中,,一是增強(qiáng)績效意識和責(zé)任意識,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),,合理安排,,理順機(jī)制,理清思路,,加強(qiáng)和財政部門的溝通,,密切配合,提高預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確度,。二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理的專業(yè)知識培訓(xùn)和績效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),,提高績效管理工作水平,不斷推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展體系,,用活用好項目資金,,獲取最大效益。

績效目標(biāo)自評情況見下表:

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:74511503

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