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[ 索引號 ] 11500231008678254J/2021-00031 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 公安 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣公安局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-18 [ 發(fā)布日期 ] 2021-10-18

墊江縣公安局2020年度部門決算情況說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責

(一)職能職責,。

1、貫徹執(zhí)行黨中央,、國務院和地方各級黨委,、政府以及上級公安機關有關公安工作的方針、政策,、法規(guī),、規(guī)章。

2,、調查研究公安工作中出現的新情況,、新問題,掌握信息,,分析預測敵情和社會治安方面的重要情況,,為縣委、縣政府和市公安局提供信息并提出對策,。

3,、組織開展公安隊伍正規(guī)化建設及民警教育和公安宣傳工作;組織公安督察工作,,實施對民警的監(jiān)督,。

4、預防,、制止和偵查危害國家安全的案件和刑事犯罪活動,,參與處置嚴重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件,。

5,、負責參與全縣公安機關的行政訴訟、行政復議和執(zhí)法制度建設,。

6,、依法管理全縣社會治安,、戶政、居民身份證,、槍支彈藥,、危險物品、特種行業(yè)和出入境工作,;管理集會,、游行、示威活動,。

7,、組織、指揮全縣消防監(jiān)督,、火災預防和撲救工作,,對易燃易爆物品的消防安全工作進行監(jiān)督管理。

8,、指導和監(jiān)督國家機關,、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作,,指導機關,、企事業(yè)單位和農村保衛(wèi)組織建設和業(yè)務培訓。

9,、管理看守所,、治安拘留所工作;對判處管制,、拘役,、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行罪犯執(zhí)行刑罰,對被宣告緩刑,、假釋的罪犯實行監(jiān)督,、考察。

10,、負責轄區(qū)的公安警衛(wèi)工作,。

11、負責全縣交通管理工作,,包括交通秩序管理,、道路交通事故預防及處理、車駕管業(yè)務辦理,;全縣道安辦工作,;全縣城市道路交通設施維護和管理。

12,、主管全縣計算機及其公共信息網絡的安全監(jiān)察工作,。

13,、規(guī)劃、組織全縣公安裝備現代化建設,,做好后勤保障工作,。

14、負責保護全縣生態(tài)安全,、維護林區(qū)穩(wěn)定,,野生動植物保護,辦理涉林行政,,治安,、和刑事案件。

15,、承辦縣政府交辦的其他事項,。

(二)機構設置

墊江縣公安局內設49個職能科(隊,、所,、室)

1,、政治處

負責組織人事,、教育訓練、宣傳,、隊伍正規(guī)化建設,、黨組織建設、群團工作以及老干部管理等工作,。

2,、警務保障室

負責裝備、被裝管理,,監(jiān)督管理公安業(yè)務經費和其他專項經費以及基建,、房產、國有資產管理,、后勤保障等工作,。

3、辦公室

負責綜合文秘,、政策研究,、機要通信、績效考核以及信訪等工作,。

4,、指揮中心

負責警務指揮、接報()警和警情研判等工作,。

5,、國內安全保衛(wèi)大隊

負責國內安全保衛(wèi),、反邪教等工作; 負責對維權活動,、非政府組織進行調查工作,;負責民族、宗教,、意識形態(tài)領域等方面維護國家安全工作,;負責涉恐類情報信息的搜集研判,反恐怖情報查證核實等工作,。

6,、刑事偵查大隊

負責各類刑事案件偵查、便衣偵查,、刑事特情,、視頻偵查以及刑事科學技術等工作。

7,、交通巡邏警察大隊

墊江縣公安局交通巡邏警察大隊內設綜合中隊,、秩序中隊、勤務一中隊,、勤務二中隊,、事故預防及處理中隊、澄溪公路巡邏民警中隊,、沙坪公路巡邏民警中隊,、周嘉公路巡邏民警中隊、杠家公路巡邏民警中隊,、坪山公路巡邏民警中隊等10個中隊和1個車管所,。負責有關刑事案件的偵查和治安案件的查處工作;負責道路治安巡邏,、社會面巡邏防控,、執(zhí)勤和警衛(wèi)任務;負責預防和處理發(fā)生在本行政區(qū)域內的交通事故,;負責維護本行政區(qū)域道路交通安全和交通秩序,,開展交通安全宣傳教育。

8,、治安管理大隊

負責治安管理,、戶政管理、指導治安防控等工作,;負責對公共娛樂場所,、特種行業(yè)、民用爆炸物品、槍支彈藥,、危險化學品的管理,,監(jiān)督管理治安重點單位、大型活動,、集會游行等,;依法對賣淫嫖娼、賭博等違法活動進行查處,;負責突發(fā)事件處置,、打擊假冒偽劣商品犯罪等工作。

9,、出入境管理大隊

負責全縣出入境事件及涉外案件的管理,;承擔內地居民因私出入境證件的辦理和境內持普通護照外國人居留、簽證管理工作,;承擔境外人員及華僑回國定居管理和港澳臺人員來內地(大陸)出入境的管理,;查處違反出入境管理的案件等工作。

10,、禁毒大隊

負責掌握全縣禁毒動態(tài),;負責全縣毒品大要案件的偵破工作,嚴厲打擊毒品違法犯罪人員,;開展禁吸戒毒,、禁毒鏟毒,加強對全縣易制毒特殊化學品和麻醉藥品,、精神藥品的管理;負責全縣禁毒工作情況的收集和分析研究等工作,。

11,、特警大隊

負責全縣維穩(wěn)處突工作;負責處置轄區(qū)內各類暴力恐怖犯罪,、嚴重暴力性犯罪,、暴亂騷亂事件、大規(guī)模流氓滋擾等重大治安事件以及對抗性強的群體性事件,;承擔重大活動的安全保衛(wèi)工作和特定的巡邏執(zhí)勤任務等工作任務,。

12、經濟犯罪偵察大隊

負責經濟犯罪偵查工作,。

13,、網絡安全保衛(wèi)大隊

負責網絡輿情監(jiān)控、計算機信息系統(tǒng)安全管理,,打擊網絡違法犯罪,;負責縣公安局公安科技管理、推廣和學術技術交流及科技強警實施工作,;負責縣公安局計算機信息系統(tǒng)的建設,、信息綜合應用及綜合信息平臺的維護與管理,;負責縣公安局有線通信、電視電話會議,、計算機網絡和系統(tǒng)建設及維護管理,;負責縣公安局無線通信系統(tǒng)和網絡建設及維護管理、監(jiān)控圖像系統(tǒng)建設及維護管理,。

14,、警衛(wèi)處

負責公安警衛(wèi)工作。

15,、校園安全保衛(wèi)大隊

負責全縣校園安全保衛(wèi)工作,。

16、情報信息大隊

負責社會信息資源整合,、案件導偵,、重點人員動態(tài)管控和公安情報信息的搜集、匯總及研判工作,。

17,、法制大隊

負責公安法制工作。

18,、警務督察大隊

負責對各項公安中心工作,、重大警務部署、民警遵紀守法等情況開展督察,,維護民警正當執(zhí)法權益等工作,。

19、科技通信科

負責全局重大警衛(wèi)任務,、自然災害事故,、群體性事件等重大勤務現場音視頻指揮調度通信保障,組織通信實戰(zhàn)演練和通信資源調度,,建立公安勤務通信保障機制,。負責全縣公安有線通信、無線通信,、衛(wèi)星通信,、電視電話會議、計算機網絡和系統(tǒng)建設規(guī)劃,、指導以及運行維護管理,。

20、禁毒科

負責承擔禁毒委員會辦公室日常工作,;負責分析毒情形勢,,開展禁毒對策研究,擬定禁毒工作任務目標、禁毒工作措施和重大行動建議,;負責指導,、協調全縣禁毒工作;負責禁毒法律,、法規(guī),、方針、政策的宣傳和貫徹落實,。

21,、派出所(26)

桂溪、桂陽,、新民,、沙坪、曹回,、周嘉,、普順、永安,、長龍,、高安、杠家,、大石,、沙河、太平,、澄溪,、五洞、高峰,、黃沙,、鶴游、硯臺,、包家、白家,、坪山,、永平、三溪,、裴興派出所,。

負責轄區(qū)的治安、戶政管理和安全防范,,一般刑事案件的偵查,。

22、縣看守所

負責對刑事拘留、逮捕人員的羈押管理工作,,對判處拘役及短期刑犯執(zhí)行刑罰,。

23、縣拘留所(強制隔離戒毒所)

負責對行政拘留人員的執(zhí)行工作,;負責對吸毒人員的強制戒毒工作,。

23、縣拘留所(強制隔離戒毒所)

負責對行政拘留人員的執(zhí)行工作,;負責對吸毒人員的強制戒毒工作,。

24、森林警察大隊

負責保護全縣生態(tài)安全,、維護林區(qū)穩(wěn)定,,野生動植物保護,辦理涉林行政,,治安,、和刑事案件。

(三)單位構成

從預算單位構成看,,納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣公安局本級及墊江縣公安局交通巡邏警察大隊,。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2020年度收入總計23,418.67萬元,,支出總計23,418.67萬元。收支較上年決算數 減少269.37萬元,、 下降1.1%,,主要原因是基礎設施建設專項經費收支減少。

2.收入情況,。2020年度收入合計20,347.87萬元,,較上年決算數減少3,227.36萬元,下降13.7%,,主要原因 是本年度基礎設施建設項目減少,。其中:財政撥款收入20,347.87萬元,占100.0%,。此外,,使用年初結轉和結余3,070.79萬元。

3.支出情況,。2020年度支出合計22,900.66萬元,,較上年決算數增加691.40萬元,增長3.1%,,主要原因是人員增加,,調資增薪,,支付歷年基建款。其中:基本支出 18,153.28萬元,,占79.3%,;項目支出4,747.38萬元,占20.7%,。

4.結轉結余情況,。2020年度年末結轉和結余518.01萬元,較上年決算數減少960.78萬元,,下降65.0%,,主要原因是轉移支付資金和基礎建設專項經費結轉結余減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收,、支總計23,418.59萬元,。與2019年相比,財政撥款收,、支總計各減少262.35萬 元,,下降1.1%。主要原因是基礎設施建設專項經費收支減少,。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2020年度一般公共預算財政撥款收入20,347.87萬元,較上年決算數減少3,140.33萬元,,下降13.4%,。主要原因是本年度基礎設施建設項目追加經費減少。較年初預算數增加2,284.14萬元,,增長12.6%,。主要原因是新增紀檢監(jiān)察留置隊員工作經費;在職民警調資增薪,;追加掃黑,、專案、馬拉松賽事,、人口普查等專項經費支出,;支付歷年基建項目款。此外,,年初財政撥款結轉和結余3,070.72萬元,。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出22,900.66萬元,,較上年決算數增加778.36萬元,增長3.5%,。主要原因是新增紀檢監(jiān)察留置隊員工作經費,,調資增薪,,支付歷年基建項目款。較年初預算數 增加4,836.93萬 元,,增長26.8%,。主要原因是新增紀檢監(jiān)察留置隊員工作經費;在職民警調資增薪,;追加掃黑,、專案、馬拉松賽事,、人口普查等專項經費支出,;支付歷年基建項目款。

3.結轉結余情況,。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余517.93萬元,,較上年決算數減少960.78萬元,下降65.0%,,主要原因基礎建設專項經費結轉結余減少,。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出0.29萬元,,占0.0%,,較年初預算數增加0.29萬元,增長100.0%,,主要原因是年中追加40年老黨員生活補貼,。

2)公共安全支出19,681.72萬元,占85.9%,,較年初預算數增加4,252.08萬元,,增長27.6%,主要原因是因工作需要追加掃黑除惡專案工作經費,,執(zhí)紀審查中心專項工作經費,,人口普查工作經費,。

3)教育支出28.27萬元,,占0.1%,較年初預算數增加0.00萬元,,增長0.0%,,主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行教育培訓支出。

4)社會保障與就業(yè)支出1,472.16萬元,,占6.4%,,較年初預算數增加5.05萬元,增長0.3%,,主要原因是人員增加,,增長了養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金等支出。

5)衛(wèi)生健康支出781.01萬元,,占3.4%,,較年初預算數增加251.89萬元,增長47.6%,,主要原因是因是人員增加,,薪酬調標后繳納基數增長所致。

6)住房保障支出937.22萬元,,占4.1%,,較年初預算數增加327.64萬 元,增長53.7%,,主要原因是工作人員增加,,薪酬調標后繳納基數增長所致。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出18,153.28萬元,。其中:人員經費13,891.69萬元,,較上年決算數減少533.40萬元,下降3.7%,,主要原因是按照決算填報要求,,將輔警的工資福利支出調整為勞務費。人員經費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,。公用經費4,261.59萬元,,較上年決算數增加675.12萬元,增長18.8%,,主要原因是按照決算填報要求,,將輔警的工資福利支出調整為勞務費。公用經費用途主要包括商品和服務支出和資本性支出,。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三,、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計328.17萬元,,較年初預算數減少174.83萬元,下降34.8%,,主要原因是因新冠疫情,,公務用車減少,公務用車運行維護費下降,、公務接待減少,、本年度未購買公務用車。 較上年支出數減少197.88萬元,,下降37.6%,,主要原因是因新冠疫情,,公務用車減少,公務用車運行維護費下降,、公務接待減少、本年度未購買公務用車,。

(二)“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費0.00萬元,。費用支出較年初預算數及上年支出數持平。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用,。

公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數及上年支出數持平。本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費用,。

公務車運行維護費269.12萬元,,主要用于機要文件交換、市內因公出行,、常態(tài)化接處警,、巡邏防控、維穩(wěn)處突,、業(yè)務檢查調研等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預算數減少156.38萬元,,下降36.8%,,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,,控制車輛的使用和維護,、因新冠疫情,,公務用車減少,,公務用車運行維護費下降,。較上年支出數減少56.53萬元,下降17.4%,,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,,控制車輛的使用和維護、因新冠疫情,,公務用車減少,,公務用車運行維護費下降。

公務接待費59.05萬元,,主要用于接待接待接待國內其他省市及市內各區(qū)縣公安機關到我單位交流學習,,調研公安工作、考察最多跑一次工作,、接受各部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數減少18.45萬元,,下降23.8%,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,,嚴格控制接待支出,、因新冠疫情接待數量減少。較上年支出數減少8.68萬元,,下降12.8%,,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,嚴格控制接待支出,、因新冠疫情接待數量減少,。

(三)“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人,;公務用車購置0輛,,公務車保有量為158輛;國內公務接待167批次4,011人,,其中:國內外 事接待0批次,,0人;國(境)外公務接待0批次,,0人,。2020年本部門人均接待費147.21元,車均購置費0.00萬元,,車均維護費1.70萬元,。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出4,261.59萬元,,機關運行經費主要用于開支辦公費169.12萬元,、印刷費43.54萬元、電費43.12萬元,、郵電費356.47萬元,、維修(護)費176.18萬元、勞務費1,789.88萬元,,公務用車運行維護費124.28萬元,、其他交通費用458.26萬元,其他商品和服務支出686.42萬元,、辦公設備購置66.36萬元,。 機關運行經費較上年決算數增加675.12萬元,增長18.8%,,主要原因是按照決算填報要求,,將輔警的工資福利支出調整為勞務費。

本年度會議費支出19.29萬元,較上年決算數增加11.47萬元,,增長146.7%,,主要原因是因新冠疫情,原來的現場督檢,、指導,、培訓等接待工作變?yōu)?/span>視頻會議。本年度培訓費支出 34.54萬元,,較上年決算數減少7.12萬元,,下降17.1%,主要原因是因新冠疫情,,減少了培訓活動

(二)國有資產占用情況說明

截至20201231日,,本部門共有車輛158輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車158輛,特種專業(yè)技術用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),,單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額2,468.06萬元,其中:政府采購貨物支出870.41萬元,、政府采購工程支出163.88萬元,、政府采購服務支出1,433.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,468.06萬元,,占政府采購支出總額的100%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額 1,107.68萬元,占政府采購支出總額的44.9%,。主要用于采購日常辦公電腦,、執(zhí)法辦案專用設備、“拘戒所”建設基礎設施設備,、家具,、執(zhí)法勤務車輛維護等。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,,本部門對19個項目開展了績效自評,,其中,以填報目標自評表形式開展自評19項,,涉及資金5,026.42萬元,。從評價情況來看,該項目工作開展較好,,資金發(fā)揮效率較高,,對項目資金的使用嚴格按照合同執(zhí)行,進一步強化了內部監(jiān)督,,保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。

(二)績效自評結果

1.績效自評表

2020年墊江縣掃黑除惡專項工作項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,,掃黑除惡專項工作項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項目資金使用嚴格執(zhí)行,。項目全年預算數為100萬元,執(zhí)行數為100萬元,,完成預算的100%,。主要產出和效果:一是特勤線索經費150條,,二是掃黑除惡案件辦理60件,,三是宣傳資料印刷5000余份。發(fā)現的問題及原因:掃黑除惡專項工作涉及的部門多,,任務重,,時間長,區(qū)域跨度大,,資金需求量大,。下一步將工作中,一是增強績效意識和責任意識,,統(tǒng)籌協調,,合理安排,理順機制,,理清思路,,加強和財政部門的溝通,密切配合,,提高預算的科學性和準確度,。二是加強預算績效管理的專業(yè)知識培訓和績效管理人員的業(yè)務素質,提高績效管理工作水平,不斷推進可持續(xù)發(fā)展體系,,用活用好項目資金,獲取最大效益,。



績效目標自評情況見下表:

2.績效自評報告或案例

2020年度本部門沒有委托第三方開展績效自評的,。

(三)重點績效評價結果

2020年度本部門沒有市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的,。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,,現金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余,。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護 費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-74511503



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