[ 索引號(hào) ] | 11500231MB1676168M/2020-00961 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣規(guī)劃自然資源局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
重慶市墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法局2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。
1.行使擬訂全縣土地、規(guī)劃,、城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察工作規(guī)范及相關(guān)制度和組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)察責(zé)任制的職責(zé);
2.行使對(duì)非法用地,、破壞國(guó)土資源的違法行為進(jìn)行檢查、制止,、立案,、調(diào)查、處罰和執(zhí)行的職責(zé);
3.行使對(duì)違反規(guī)劃管理方面的違法行為進(jìn)行檢查,、制止,、立案、調(diào)查,、處罰和執(zhí)行的職責(zé),,按照法律規(guī)定應(yīng)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)查處的除外;
4.行使對(duì)未辦理《建筑工程施工許可證》的建設(shè)違法行為進(jìn)行檢查、制止,、立案,、調(diào)查、處罰和執(zhí)行職責(zé);
5.行使縣人民政府和上級(jí)規(guī)劃,、城鄉(xiāng)建設(shè),、國(guó)土資源管理部門布置的城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察工作任務(wù)的職責(zé)、接受上級(jí)規(guī)劃,、城鄉(xiāng)建設(shè),、國(guó)土資源管理部門對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察工作的檢查指導(dǎo),并向縣級(jí)人民政府及上級(jí)規(guī)劃,、城鄉(xiāng)建設(shè),、國(guó)土資源管理部門報(bào)告工作完成情況;
6.行使“12336”違法用地公開舉報(bào)受理、登記,、辦理,、回復(fù)的職責(zé);
7.行使違法用地、破壞耕地案件,、違反城鄉(xiāng)規(guī)劃和不辦理《建筑工程施工許可證》的信訪受理,、辦理、回復(fù)的職責(zé);
8.行使階段性集中整治違法建筑活動(dòng),、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域?qū)m?xiàng)執(zhí)法行動(dòng)的職責(zé);
9.行使指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃,、國(guó)土資源、村鎮(zhèn)建設(shè)方面執(zhí)法監(jiān)察工作的職責(zé);
10.行使將有關(guān)規(guī)劃,、城鄉(xiāng)建設(shè),、國(guó)土資源執(zhí)法案件信息和數(shù)據(jù)分別對(duì)應(yīng)上報(bào)并及時(shí)抄送縣規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、國(guó)土資源主管部門的職責(zé),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。根據(jù)職能職責(zé),墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)四個(gè)大隊(duì)兩科一室,,即一大隊(duì),、二大隊(duì)、三大隊(duì),、四大隊(duì),、辦公室、法制科,、信訪科,。?
(三)單位構(gòu)成。本單位無下級(jí)預(yù)算單位,。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況,。本單位未涉及機(jī)構(gòu)改革。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)889.6萬元,支出總計(jì)889.6萬元,。收支較上年決算數(shù)減少16.31萬元,、下降1.83%,主要原因是人員退休,、社會(huì)保障繳費(fèi)比例降低和土地衛(wèi)片執(zhí)法工作量減少,。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)884.63萬元,,較上年決算數(shù)減少9.02萬元,,下降1.01%,主要原因是人員退休,、社會(huì)保障繳費(fèi)比例降低和土地衛(wèi)片執(zhí)法工作量減少,。其中:財(cái)政撥款收入881.45萬元,占99.64%;其他收入3.18萬元,,占0.36%,。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.97萬元,。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)889.24萬元,,較上年決算數(shù)減少16.67萬元,,下降1.84%,主要原因是人員退休、社會(huì)保障繳費(fèi)比例降低和土地衛(wèi)片執(zhí)法工作量減少,。其中:基本支出816.71萬元,,占91.84%;項(xiàng)目支出72.53萬元,占8.16%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.36萬元,較上年決算數(shù)增加0.36萬元,,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)886.42萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少19.49萬元,,下降2.15%。主要原因是人員退休,、社會(huì)保障繳費(fèi)比例降低和土地衛(wèi)片執(zhí)法工作量減少,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入881.45萬元,,較上年決算數(shù)減少12.2萬元,,下降1.37%。主要原因是人員退休,、社會(huì)保障繳費(fèi)比例降低和土地衛(wèi)片執(zhí)法工作量減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加183.09萬元,增長(zhǎng)26.22%,。主要原因是年初財(cái)政批復(fù)的預(yù)算不足,,后期申請(qǐng)財(cái)政追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.97萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出886.06萬元,,較上年決算數(shù)減少19.85萬元,,下降2.19%。主要原因是人員退休,、社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)比例降低及土地衛(wèi)片執(zhí)法工作量減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加187.7萬元,增長(zhǎng)26.88%,。主要原因是年初財(cái)政批復(fù)預(yù)算不足,,后期申請(qǐng)財(cái)政追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.36萬元,,較上年決算數(shù)增加0.36萬元,,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是厲行節(jié)約,,嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出72.78萬元,,占8.21%,,較年初預(yù)算數(shù)減少8.52萬元,下降10.48%,,主要原因是人員退休和社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)比例降低,。
(2)衛(wèi)生健康支出18.59萬元,占2.1%,,較年初預(yù)算數(shù)減少7.55萬元,,下降28.88%,主要原因是人員退休和繳費(fèi)比例降低,。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出764.16萬元,,占86.24%,較年初預(yù)算數(shù)增加205.81萬元,,增長(zhǎng)36.86%,,主要原因是年初財(cái)政批復(fù)預(yù)算不足,臨聘人員工資及社會(huì)保障及就業(yè)保障繳費(fèi)等未納入年初預(yù)算,。
(4)住房保障支出30.54萬元,,占3.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出813.53萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)694.92萬元,,較上年決算數(shù)減少8.61萬元,下降1.22%,,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)比例降低,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)118.61萬元,,較上年決算數(shù)增加100.38萬元,,增長(zhǎng)550.63%,主要原因是我單位財(cái)務(wù)人員更換,,業(yè)務(wù)不熟悉,本年嚴(yán)格控制支出項(xiàng)目及內(nèi)容,,區(qū)分項(xiàng)目支出和基本支出,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電氣費(fèi),、郵電費(fèi)、公務(wù)接待,,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.78萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.82萬元,,下降45.47%,,較上年支出數(shù)減少4.99萬元,下降46.33%,,主要原因是一是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約,,只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,,嚴(yán)禁公車私用,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),,今年未安排單位人員出國(guó)出訪,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,,主要原因是本年度未安排單位人員出國(guó),。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,,較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本年度未安排購置公務(wù)車,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.37萬元,,主要用于全縣范圍內(nèi)非煤礦山、巡查,、違法案件查處,、縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)巡查及機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行,、工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.69萬元,下降40.73%,,主要原因是厲行節(jié)約,,嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理內(nèi)控制度。較上年支出數(shù)減少3.78萬元,,下降41.31%,,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理內(nèi)控制度,。
公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元,,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.13萬元,,下降73.38%,,較上年支出數(shù)減少1.21萬元,下降74.69%,,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待內(nèi)控管理制度,,嚴(yán)格控制配餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次51人,,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)80.8元,,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.34萬元,。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.61萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、打復(fù)印費(fèi)、廣告費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),,水電費(fèi)、郵電費(fèi)等等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加100.38萬元,增長(zhǎng)550.63%,,主要原因是上年財(cái)務(wù)人員更換,,業(yè)務(wù)不熟悉,本年嚴(yán)格分辨項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和基本支出,。
此外,,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.09萬元,較上年決算數(shù)增加0.09萬元,,增長(zhǎng)100.0%,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少1.99萬元,,下降100.0%,,主要原因是本年未安排培訓(xùn)支出。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,,本部門共有車輛4輛,其中,,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車4輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),,單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元,。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),,涉及資金72.53萬元。從評(píng)價(jià)情況來看本單位的項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照財(cái)政局,、審計(jì)局相關(guān)文件執(zhí)行,,局全體工作人員嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,,保證了項(xiàng)目資金使用的合理,、合法、高效,。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
1項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),,項(xiàng)目總體完成情況如下2019年,項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)72.53萬元,,完成預(yù)算的100.0%。截至2019年末,,我局項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行72.53萬元,,使用完成率達(dá)100.0%。主要產(chǎn)出和效果:2019年我局開展土地礦產(chǎn)非煤礦山巡查31次,,立案查處無證開采非煤礦山1起,,取締非法條石廠4家;關(guān)閉非法打沙廠8家。?核實(shí)查處查處土地衛(wèi)片違法用地圖斑61個(gè),,涉及面積500多畝,。全年規(guī)劃區(qū)巡查360次,發(fā)現(xiàn)制止強(qiáng)制拆除縣城規(guī)劃區(qū)和城鄉(xiāng)接合部的亂搭亂建新增違法78起,,違法面積約5000平方米,。存量違法建筑整治任務(wù)84件,整治違法建筑面積32863平方米,。國(guó)家土地例行督察二階段應(yīng)完成任務(wù)43宗,,已完成28宗,完成率為66%;“農(nóng)地非農(nóng)化”應(yīng)由我局牽頭拆除113宗,,完成79宗,,完成率70%;違建別墅整治11宗,拆除10宗,,沒收1宗,,完成率為100%;大棚房整治12宗,完成率100%。完成征地拆遷行政助拆任務(wù)33戶,,完成率為100%,。通過我局的宣傳、執(zhí)法等震懾,,廣大干部群眾對(duì)違法用地,,違章搭建的危害知曉率大幅提升,全縣違法用地,,違法搭建等形勢(shì)得到了有效遏制,,近兩年的土地衛(wèi)片執(zhí)法和新增違章搭建均有所減少,在全縣形成依法用地,,依法建設(shè)的良好氛圍,,提升了全縣廣大干部群眾依法依規(guī)建設(shè)的意識(shí)。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因,,我局屬于執(zhí)法部門,,上無主管部門,下無對(duì)接單位,,工作任務(wù)重,難度大,,經(jīng)費(fèi)保障嚴(yán)重不足,,加劇了執(zhí)法難度。下一步將加強(qiáng)主體責(zé)任意識(shí),,強(qiáng)化預(yù)決算管理,。一是增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)和責(zé)任意識(shí),統(tǒng)籌協(xié)調(diào),,合理安排,,理順機(jī)制,理清思路,,加強(qiáng)和財(cái)政部門的溝通,,密切配合,提高預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確度,。二是引進(jìn)專業(yè)人才,,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和績(jī)效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高績(jī)效管理工作水平,,不斷推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展體系,,用活用好項(xiàng)目資金,獲取最大效益,。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見下表:
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(如有)
無
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié),。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74522358