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[ 索引號 ] 11500231MB1938981N/2023-00012 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政,、金融,、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算,、決算
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣招商投資局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-14

墊江縣招商投資促進局(本級) 2022年度部門決算情況說明

墊江縣招商投資促進局(本級)

2022年度部門決算情況說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家、市有關招商投資促進的方針政策和法律,、法規(guī)、規(guī)章,。負責統(tǒng)籌,、指導,、協(xié)調和督促全縣招商投資促進工作。

2.負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策,,提出對策和建議,。組織擬訂全縣招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

3.負責建立和完善全縣招商項目庫,,組織搜集,、整理、研判全縣招商引資項目信息,。

4.負責對外經(jīng)濟交流與合作,。組織開展與大型企業(yè)和機構的投資促進戰(zhàn)略合作,統(tǒng)籌協(xié)調重要投資考察團(組)來訪接洽和駐外招商工作,。

5.負責宣傳全縣投資環(huán)境,。建立和完善招商網(wǎng)絡及聯(lián)系渠道,統(tǒng)籌策劃全縣綜合性招商推介活動,,推介重點區(qū)域,、重點產(chǎn)業(yè),、縣級重大招商項目,。

6.負責建立招商投資促進協(xié)同聯(lián)動工作機制。負責統(tǒng)籌,、參與重大項目的招商引資工作,。

7.負責統(tǒng)籌協(xié)調全縣招商專家顧問的聯(lián)絡、服務工作,。建立全縣招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制,,協(xié)調指導招商引資信息化建設。

8.負責起草制定全縣招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施,。強化招商項目的評審評估,,牽頭重大招商項目實施情況督查督辦,協(xié)調解決招商重大問題,。建立招商引資同質化競爭調處機制,,規(guī)范招商引資秩序。負責招商投資促進相關法律事務工作,。

9.負責指導全縣招商投資促進隊伍建設,。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務,。

(二)機構設置

墊江縣招商投資促進局設內設機構4個,,分別是辦公室、規(guī)劃發(fā)展科,、招商促進科,、綜合效能科,。

辦公室:負責機關和所屬單位黨的建設工作。負責機關日常運轉工作,。負責文電,、機要、檔案,、干部人事,、機構編制、工資福利等工作,。負責固定資產(chǎn),、財務管理工作。負責機關督查,、信訪,、信息、安全,、保密,、新聞宣傳工作。

規(guī)劃發(fā)展科:負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策,,提出對策和建議,;負責組織擬訂全縣招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施;負責重點招商項目包裝策劃,;負責招商投資促進相關法律事務工作,;負責全縣招商專家顧問的聯(lián)絡、服務等工作,;負責納入縣級決策招商項目的初審或前評估,;負責指導全縣招商投資促進隊伍建設,組織實施人員培訓工作,;負責招商引資同質化競爭調處等具體工作,,規(guī)范招商引資秩序。

招商促進科:負責建立招商投資促進協(xié)同聯(lián)動工作機制,,建立和完善招商網(wǎng)絡及聯(lián)系渠道,;統(tǒng)籌策劃全縣綜合性招商推介活動;負責宣傳全縣投資環(huán)境,,推介重點區(qū)域,、重點產(chǎn)業(yè)、縣級重大招商項目,;負責組織搜集,、整理、研判全縣招商引資項目信息,;承擔縣招商投資局統(tǒng)籌,、參與的重大項目招商引資具體工作,,協(xié)調推進縣級重大招商項目;承擔與大型企業(yè)和機構的投資促進戰(zhàn)略合作及重要投資考察團(組)來訪接洽方面具體工作,。

綜合效能科:負責全縣招商投資促進考核評價,、集中簽約等相關工作,負責已簽約重大招商項目實施情況的督查督辦具體工作,;負責建立全縣招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制,,協(xié)調指導招商引資信息化建設;負責匯總分析,、跟蹤管理全縣招商投資促進目標任務完成情況及工作動態(tài)信息,;負責建立和完善招商項目庫;負責收集,、篩選和確定縣級重點招商項目,;負責全縣招商項目投資協(xié)議收集、整理,、歸檔,;負責招商項目后評價。

下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務中心,,其主要職責任務:負責全縣整體投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)投資的對外宣傳,、推介活動;承擔全縣招商引資相關活動的商務接待工作,。

(三)單位構成

從預算單位構成看,,本單位屬于二級預算單位。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計490.83萬元,,支出總計490.83萬元,。收支較上年決算數(shù)減少418.03萬元,下降46.0%,主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少,。

2.收入情況,。2022年度收入合計490.75萬元,較上年決算數(shù)減少395.08萬元,,下降44.6%,,主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。其中:財政撥款收入490.75萬元,,占100.0%,。此外,使用非財政撥款結余0萬元,,年初結轉和結余0.08萬元,。

3.支出情況,。2022年度支出合計490.75萬元,較上年決算減少418.03萬元,,下降46.0%,,主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。其中:基本支出195.92萬元,,占39.9%,;項目支出294.82萬元,占60.1%,;此外,,結余分配0萬元。

4.結轉結余情況,。2022年度年末結轉和結余0.08萬元,,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收,、支總計490.75萬元。與2021年相比,,財政撥款收,、支總計各減少393.51萬元,下降44.5%,。主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少,。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入490.75萬元,,較上年決算數(shù)減少393.51萬元,,下降44.5%。主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少,。較年初預算數(shù)增加179萬元,,增長57.4%。主要原因是2022年人員工資調標,、養(yǎng)老保險等基數(shù)調標以及項目經(jīng)費的追加,。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元,。

2.支出情況,。2022年度一般公共預算財政撥款支出490.75萬元,較上年決算數(shù)減少393.51萬元,,下降44.5%,。主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。較年初預算數(shù)增加179萬元,增長57.4%,。主要原因是2022年人員工資調標,、養(yǎng)老保險等基數(shù)調標以及項目經(jīng)費的追加。

3.結轉結余情況,。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出462.58萬元,,占94.3%,,較年初預算數(shù)增加178.93萬元,,增長63.1%,,主要原因是2022年人員工資調標,、養(yǎng)老保險等基數(shù)調標以及項目經(jīng)費的追加。

(2)教育支出0.45萬元,,占0.1%,,較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,。

(3)社會保障與就業(yè)支出14.49萬元,,占3.0%,較年初預算數(shù)增加0.06萬元,,增長0.4%,,主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)增加,。

(4)衛(wèi)生健康支出6.01萬元,,占1.2%,,較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,。

(5)住房保障支出7.21萬元,,占1.5%,較年初預算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出195.92萬元。其中:人員經(jīng)費162.05萬元,,較上年決算數(shù)減少175.83萬元,,下降52.0%,,主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務中心獨立編制決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、其他工資福利支出等,。公用經(jīng)費33.87萬元,較上年決算數(shù)增加17.49萬元,,增長106.8%,,主要原因是2021年項目經(jīng)費彌補公用經(jīng)費比例較高。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、公務接待費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務支出等,。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計53.31萬元,,較年初預算數(shù)增加46.31萬元,增長661.6%,,主要原因是年初預算時的公務接待費未包含項目經(jīng)費中列支的商務接待費,。較上年支出數(shù)減少126.62萬元,下降70.4%,,主要原因是2022年因職能職責的重新調整,,原縣大數(shù)據(jù)協(xié)作組及工業(yè)產(chǎn)業(yè)招商小分隊的工作經(jīng)費不再有本部門代管。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,,本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,與上年持平。較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動,。

公務車購置費0萬元,,本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,。較上年支出數(shù)減少19.57萬元,下降100.0%,,主要原因是本單位2022年度無公務車購置計劃,。較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動。

公務車運行維護費6.91萬元,,主要用于公務車的加油、保險,、維修等費用,。費用支出較年初預算數(shù)增加1.91萬元,增長38.2%,,主要原因是年初預算不足,。較上年支出數(shù)增加2.84萬元,增長69.8%,,主要原因是2021年新購置公務車一輛,,導致2022年公務車運行維護費實際發(fā)生數(shù)較2021年增加。

公務接待費46.4萬元,,主要用于接待招商引資,。費用支出較年初預算數(shù)增加44.4萬元,增長2220.0%,,主要原因是年初預算時的公務接待費未包含項目經(jīng)費中列支的商務接待費,。較上年支出數(shù)減少109.89萬元,下降70.3%,,主要原因是2022年因職能職責的重新調整,,原縣大數(shù)據(jù)協(xié)作組及工業(yè)產(chǎn)業(yè)招商小分隊的工作經(jīng)費不再有本部門代管。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛,;國內公務接待416批次2,988人,,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,,0人,。2022年本部門人均接待費155.28元,車均購置費0萬元,,車均維護費6.91萬元,。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.69萬元,,較上年決算數(shù)減少11.51萬元,,下降94.3%,主要原因是2022年度因受疫情等因素的影響,。本年度培訓費支出0.01萬元,,較上年決算數(shù)減少19.2萬元,下降99.9%,,主要原因是2022年度本部門未組織相關培訓,,導致培訓費減少。

(二)機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出33.87萬元,,主要用于開支辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、公務接待費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務支出等,。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加17.49萬元,增長106.8%,,主要原因是2021年項目經(jīng)費彌補公用經(jīng)費比例較高,。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,,其中,,副部(省)級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套),。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出,。

五,、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,我局對部門整體和1個項目開展了績效自評,,其中,,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金195.62萬元,。從評價情況來看,,我單位對項目資金的使用嚴格按照財政局、審計局相關文件執(zhí)行,,招商局全體工作人員嚴守財經(jīng)制度,,進一步強化內部監(jiān)督,保證了項目資金使用的合理,、合法,、高效的運作。

(二)績效自評結果

1.?績效目標自評表,。

2022年度二級項目績效自評表

狀態(tài):待送審

項目名稱:

2022年招商引資工作經(jīng)費

項目編碼:

50023122T000000111347

自評總分:

98.5

項目主管部門:

505-墊江縣招商投資促進局

財政歸口處室:

008-企業(yè)科

部門聯(lián)系人:

程笑英

聯(lián)系電話:

15923719180

資金情況


年初預算數(shù)

全年(調整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權重

執(zhí)行率得分

年度總金額

1,400,000.00

2,294,378.00

1,956,241.60




其中:財政撥款

1,400,000.00

2,294,378.00

1,956,241.60

85

10

8.5

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

保障招商引資工作有序開展


保障招商引資工作有序開展

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標權重

指match標得分

是否核心指標

說明

市財政局建議

到位資金額

億元

70

70

0

100

8.3

8.3




簽約項目個數(shù)

110

110

0

100

8.3

8.3




協(xié)議金額

億元

350

350

0

100

8.3

8.3




招商引資工作質量達標率

%

100

100

0

100

8.5

8.5




招商引資工作及時完成率

%

100

100

0

100

8.3

8.3




工作經(jīng)費支出

萬元

140

140

0

100

8.3

8.3




推動全縣招商引資工作


定性

優(yōu)

1

0

100

30

30




服務對象滿意度

%

80

85

0

100

10

10




2.績效自評報告或案例。

2022年度本部門未委托第三方開展績效自評,。

3.關于績效自評結果的說明,。

根據(jù)設定的績效目標,項目總體完成情況較好,。項目全年預算數(shù)為229.44萬元,,執(zhí)行數(shù)為195.62萬元。主要產(chǎn)出和效果:一是簽約項目214個,,簽約完成率194.5%,,二是協(xié)議金額453.23億元,完成任務的129.5%,。下一步,,我單位將強化主體責任意識,聚焦預算績效管理,。一是增強部門績效意識和責任意識,,統(tǒng)籌規(guī)劃,合理安排,,理順工作機制,,理清工作思路,明確工作目標,制定具體措施,,加強與財政局之間的溝通,,密切配合,并對項目進行有效監(jiān)督,,形成工作合力,。二是加強預算績效管理專業(yè)知識培訓,增強預算績效管理工作人員的業(yè)務素質,,提高預算績效管理的工作水平,。三是開展我局專業(yè)技術人才的學習和培訓,提高人才專業(yè)技術水平,,不斷推進可持續(xù)發(fā)展的管理培訓體系,,把項目資金用好用活,用出最大的效益,。

(三)重點績效評價結果

2022年度縣財政局未委托第三方對我部門開展重點績效評價,。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余,。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

程笑英???023-74667099

收入支出決算總表




公開01表

公開部門:墊江縣招商投資促進局(本級)


單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一,、一般公共預算財政撥款收入

490.75

一、一般公共服務支出

462.58

二,、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二,、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

0.00

三,、國防支出

0.00

四,、上級補助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五,、事業(yè)收入

0.00

五,、教育支出

0.45

六、經(jīng)營收入

0.00

六,、科學技術支出

0.00

七,、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八,、其他收入 

0.00

八,、社會保障和就業(yè)支出

14.49



九、衛(wèi)生健康支出

6.01



十,、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三,、交通運輸支出

0.00



十四,、資源勘探信息等支出

0.00



十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00




十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00




十八,、自然資源海洋氣象等支出

0.00




十九、住房保障支出

7.21




二十,、糧油物資儲備支出

0.00




二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出

0.00




二十二、災害防治及應急管理支出

0.00




二十三,、其他支出

0.00




二十四,、債務還本支出

0.00




二十五、債務付息支出

0.00




二十六,、抗疫特別國債安排的支出

0.00


本年收入合計

490.75

本年支出合計

490.75


使用非財政撥款結余

0.00 

結余分配

0.00


年初結轉和結余

0.08

年末結轉和結余

0.08


總計

490.83

總計

490.83


備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況,。


收入決算表


公開02表

公開部門:墊江縣招商投資促進局(本級)





單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

490.75

490.75







201

一般公共服務支出

462.58

462.58







20113

商貿(mào)事務

462.58

462.58







2011301

行政運行

167.76

167.76







2011308

招商引資

294.82

294.82







205

教育支出

0.45

0.45







20508

進修及培訓

0.45

0.45







2050803

培訓支出

0.45

0.45







208

社會保障和就業(yè)支出

14.50

14.50







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

14.50

14.50







2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.62

9.62







2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.88

4.88







210

衛(wèi)生健康支出

6.01

6.01







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.01

6.01







2101101

行政單位醫(yī)療

6.01

6.01







221

住房保障支出

7.21

7.21







22102

住房改革支出

7.21

7.21







2210201

住房公積金

7.21

7.21







備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表


公開03表

公開部門:墊江縣招商投資促進局(本級)




單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

490.75

195.92

294.82




201

一般公共服務支出

462.58

167.76

294.82




20113

商貿(mào)事務

462.58

167.76

294.82




2011301

行政運行

167.76

167.76





2011308

招商引資

294.82


294.82




205

教育支出

0.45

0.45





20508

進修及培訓支出

0.45

0.45





2050803

培訓支出

0.45

0.45





208

社會保障和就業(yè)支出

14.50

14.50





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

14.50

14.50





2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.62

9.62





2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.88

4.88





210

衛(wèi)生健康支出

6.01

6.01





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.01

6.01





2101101

行政單位醫(yī)療

6.01

6.01





221

住房保障支出

7.21

7.21





22102

住房改革支出

7.21

7.21





2210201

住房公積金

7.21

7.21





備注:本表反映部門本年度各項支出情況,。

財政撥款收入支出決算總表






公開04表

公開部門:墊江縣招商投資促進局(本級)


單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一,、一般公共預算財政撥款

490.75

一、一般公共服務支出

462.58

462.58



二,、政府性基金預算財政撥款


二,、外交支出





三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款


三,、國防支出







四,、公共安全支出







五、教育支出

0.45

0.45





六,、科學技術支出







七,、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業(yè)支出

14.50

14.50





九,、衛(wèi)生健康支出

6.01

6.01





十,、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二,、農(nóng)林水支出







十三,、交通運輸支出







十四、資源勘探信息等支出







十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出







十六、金融支出







十七,、援助其他地區(qū)支出







十八,、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

7.21

7.21





二十,、糧油物資儲備支出







二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出







二十二,、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四,、債務還本支出







二十五,、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

490.75

本年支出合計

490.75

490.75



年初財政撥款結轉和結余


年末財政撥款結轉和結余





一,、一般公共預算財政撥款







二,、政府性基金預算財政撥款







三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款







總計

490.75

總計

490.75

490.75



備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況,。

一般公共預算財政撥款支出決算表





公開05表

公開部門:墊江縣招商投資促進局(本級) ?????

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合 ?計

490.75

195.92

294.82

201

一般公共服務支出

462.58

167.76

294.82

20113

商貿(mào)事務

462.58

167.76

294.82

2011301

行政運行

167.76

167.76


2011308

招商引資

294.82


294.82

205

教育支出

0.45

0.45


20508

進修及培訓

0.45

0.45


2050803

培訓費

0.45

0.45


208

社會保障和就業(yè)支出

14.50

14.50


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

14.50

14.50


2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.62

9.62


2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.88

4.88


210

衛(wèi)生健康支出

6.01

6.01


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.01

6.01


201101

行政單位醫(yī)療

6.01

6.01


221

住房保障支出

7.21

7.21


22102

住房改革支出

7.21

7.21


2210201

住房公積金

7.21

7.21


備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。




一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

公開部門:墊江縣招商投資促進局(本級)


單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

162.05

302

商品和服務支出

33.40

310

資本性支出

0.47

30101

基本工資

36.73

30201

辦公費

2.11

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

27.93

30202

印刷費

0.36

31002

辦公設備購置

0.47

30103

獎金

49.33

30203

咨詢費


31003

專用設備購置


30106

伙食補助費


30204

手續(xù)費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資


30205

水費

0.04

31006

大型修繕


30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

9.62

30206

電費

3.19

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費

4.88

30207

郵電費

4.89

31008

物資儲備


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

6.01

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務員醫(yī)療補助繳費


30209

物業(yè)管理費


31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

0.30

30211

差旅費

3.98

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

8.71

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫(yī)療費

1.88

30213

維修(護)費


31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出

16.68

30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助


30215

會議費

0.36

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

0.01

31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費


30217

公務接待費

1.65

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業(yè)補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助


3025

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

0.02

31204

費用補貼


30307

醫(yī)療費補助


30227

委托業(yè)務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經(jīng)費

0.36

31299

其他對企業(yè)補助


30309

獎勵金


30229

福利費

0.09

399

其他支出


30310

個人生產(chǎn)農(nóng)業(yè)補貼


30231

公務用車運行維護費

0.29

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

6.87

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他個人和家庭的補助支出


30240

稅金及附加費用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務支出

9.18

39910

資本性贈與





307

債務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內債務發(fā)行費用








30704

國外債務發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

162.05

公用經(jīng)費合計

33.87

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開07表

公開部門:墊江縣招商投資促進局(本級)





單位:萬元

項 ???目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類

科目編碼


項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計















備注:備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況,。

本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表為空,。


國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開08表

公開部門:墊江縣招商投資促進局(本級)

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計









備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,,故本表為空,。

機構運行信息表




公開09表

公開部門:墊江縣招商投資促進局(本級)

單位:萬元

項 ?目

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

決算數(shù)

項 ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

四,、機關運行經(jīng)費

33.87

(一)支出合計

7

53.31

53.31

(一)行政單位

33.87

1.因公出國(境)費




(二)參照公務員法管理事業(yè)單位


2.公務用車購置及運行維護費

5

6.91

6.91

五,、國有資產(chǎn)占用情況

(1)公務用車購置費




(一)車輛數(shù)合計(輛)

1

(2)公務用車運行維護費

5

6.91

6.91

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

2

46.40

46.40

2.主要領導干部用車


(1)國內接待費

46.40

3.機要通信用車


其中:外事接待費




4.應急保障用車

1

(2)國(境)外接待費




5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關統(tǒng)計數(shù)


6.特種專業(yè)技術用車


1.因公出國(境)團組數(shù)(個)



7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)



8.其他用車


3.公務用車購置數(shù)(輛)



(二)單價100萬(含)元以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)


1

六,、政府采購支出信息


5.國內公務接待批次(個)


416

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個)



1.政府采購貨物支出


6.國內公務接待人次(人)


2988

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)



3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個)



(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


8.國(境)外公務接待人次(人)



其中:授予小微企業(yè)合同金額


二,、會議費



0.69



三、培訓費



0.01



備注:本表反應部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況,。其中:年初預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預算批復數(shù),,全年預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反應按照規(guī)定程序調整后的預算數(shù),;決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

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