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[ 索引號 ] 11500231008678190L/2020-00013 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣科技局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-26 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-26

重慶市墊江縣科學(xué)技術(shù)局2019年度部門決算情況說明

一,、部門基本情況

  1. 職能職責(zé)

主要職能職責(zé):一是貫徹執(zhí)行科技法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,,起草地方性管理辦法,并對其執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查,。二是組織擬定科技發(fā)展規(guī)劃和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的政策和措施,,確定科技發(fā)展的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。三是組織實施科技興墊戰(zhàn)略,,編制科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和擬訂年度科技目標(biāo)責(zé)任,,并進(jìn)行檢查和考核。四是擬定科技體制改革的政策和措施,,指導(dǎo)全縣科技體制改革工作,;推動建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和機制。五是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣包括知識創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新在內(nèi)的科技創(chuàng)新工作,;參與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目的規(guī)?;⑸唐坊跋嚓P(guān)的科技基地建設(shè),;負(fù)責(zé)科技型園區(qū)的規(guī)劃,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。六是負(fù)責(zé)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金,、科學(xué)事業(yè)費,、其它科技資金和科研物資的使用配置和監(jiān)督;負(fù)責(zé)多渠道增加科技投入和科技資金合理配置工作,。七是指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣級各部門的科技管理工作,,協(xié)同有關(guān)部門研究擬訂行業(yè)和企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策,,參與重慶經(jīng)濟(jì)建設(shè)項目和技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)開發(fā)項目的可行性論證、評估,、成果鑒定,、自然災(zāi)害損失鑒定和科技咨詢行業(yè)管理等事務(wù)。八是負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn),、縣級部門科技工作進(jìn)行指導(dǎo),、協(xié)調(diào),組織實施全縣科技宣傳和科技普及工作,。九是負(fù)責(zé)全縣科技統(tǒng)計工作,。十是管理全縣科技獎勵、科技保密,、技術(shù)市場,、科技興貿(mào)及與科技相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作。十一負(fù)責(zé)編輯出版學(xué)術(shù),、科普刊物,、科技期刊、科技檔案的管理工作,。十二是組織科技工作者開展學(xué)術(shù)活動,,促進(jìn)自然科學(xué)各學(xué)科之間以及自然科學(xué)與社會科學(xué)之間的緊密結(jié)合,推動學(xué)科發(fā)展,。十三是舉辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè),。十四是開展對科技工作者的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。十五是科技工作者的合法權(quán)益受到侵犯時,,應(yīng)對其支持和幫助,,并有權(quán)向行為發(fā)生單位或有關(guān)部門提出處理建議,有關(guān)單位應(yīng)予以協(xié)助,。十六是承辦縣政府交辦的其他事項,。

(二)機構(gòu)設(shè)置

自2001年機構(gòu)改革以來,科委科協(xié)一直合署辦公,,財務(wù)預(yù)決算一本帳,。2016年縣上群團(tuán)改革,將縣科協(xié)設(shè)為全額撥款事業(yè)單位,,縣科協(xié)事業(yè)編制實有工作人員1名,。縣科委為行政單位不變,,縣科委科協(xié)2019年經(jīng)費使用仍是一套賬本,。

縣科技局編制12名,,其中行政12名,工勤1名,,實有人數(shù)9名,,其中領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4名,非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)5名,;縣科協(xié)編制6名,,實有人數(shù)1名。

縣科技局下屬參公事業(yè)單位1個,,即縣知識產(chǎn)權(quán)局,,編制人數(shù)7名,實有人數(shù)7名,。

全額撥款事業(yè)單位1個,,即縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心,編制人數(shù)5名,,實有人數(shù)4名,。

  1. 單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣知識產(chǎn)權(quán)局,、墊江縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會等,。

(四)機構(gòu)改革情況

根據(jù)《中共墊江縣委墊江縣人民政府關(guān)于印發(fā)<墊江縣機構(gòu)改革方案>的通知》(墊江委發(fā)〔2019〕2號),將縣科學(xué)技術(shù)委員會的職責(zé),,以及縣人力資源和社會保障局的外國專家管理職責(zé)等整合,,組建縣科學(xué)技術(shù)局,作為縣政府工作部門,,不再保留縣科學(xué)技術(shù)委員會,。同時,根據(jù)《中共墊江縣委機構(gòu)改革協(xié)調(diào)小組辦公室關(guān)于印發(fā)<墊江縣縣屬事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)隸屬關(guān)系工作方案>的通知》(墊江委機改辦〔2019〕2號),,縣科委的專利管理職責(zé)劃入縣市場監(jiān)管局,,即縣知識產(chǎn)權(quán)局整體劃轉(zhuǎn)到縣市場監(jiān)管局。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2019年度收入總計8,340.60萬元,支出總計8,340.60萬元,。收支較上年決算數(shù)增加5,600.16萬元,、增長204.35%,主要原因是加大科技投入,,特別是工業(yè)園區(qū)科技投入增加5000萬元,,二是其它收入增加1414.36%,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加24.03%,,主要原因為科創(chuàng)中心承擔(dān)高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金150萬元由于科技部的文件還未下發(fā),,未支付,。三是財政應(yīng)返還額度減少100%,主要原因為機構(gòu)改革科技局科協(xié)分設(shè),,將上年科協(xié)結(jié)余項目費20萬元通過指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到科協(xié)賬戶,。四是年末獨立機構(gòu)編制數(shù)減少33.33%,,非參公事業(yè)單位人員減少20%,,主要原因為機構(gòu)改革科技局科協(xié)分設(shè),科協(xié)人員調(diào)出并獨立做決算。五是“三公”經(jīng)費支出減少75.15%,,其中公務(wù)用車運行及維護(hù)費減少76.46%,公務(wù)接待費減少73.82%,,培訓(xùn)費減少69.34%,,會議費減少87.58%,主要原因為機關(guān)厲行節(jié)約,,壓縮開支,。

2.收入情況。2019年度收入合計7,249.44萬元,,較上年決算數(shù)增加5,551.51萬元,,增長326.96%,主要原因是項目經(jīng)費科技發(fā)展專項資金增加,。其中:財政撥款收入7,129.50萬元,,占98.35%;事業(yè)收入0.00萬元,,占0.00%,;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%,;其他收入119.93萬元,,占1.65%。此外,,用事業(yè)基金彌補收支差額1.58萬元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,089.58萬元。

3.支出情況,。2019年度支出合計7,012.16萬元,,較上年決算數(shù)增加5,359.31萬元,增長324.25%,,主要原因是項目經(jīng)費科技發(fā)展專項資金增加,。其中:基本支出491.99萬元,占7.02%,;項目支出6,520.16萬元,,占92.98%,;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%,。此外,,結(jié)余分配0.00萬元。?

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,328.45萬元,,較上年決算數(shù)增加240.87萬元,增長22.15%,,主要原因是項目經(jīng)費支出進(jìn)度減慢,。

?? (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計7,807.51萬元,。與2018年相比,,財政撥款收、支總計各增加5,496.40萬元,,增長237.83%,。主要原因是加大科技投入,特別是工業(yè)園區(qū)科技投入增加5000萬元,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7,129.50萬元,較上年決算數(shù)增加5,447.63萬元,,增長323.90%,。主要原因是加大科技投入。較年初預(yù)算數(shù)減少95.49萬元,,下降1.32%,。主要原因是項目經(jīng)費科技發(fā)展專項資金減少。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余678.01萬元,。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,920.13萬元,,較上年決算數(shù)增加5,285.03萬元,,增長323.22%。主要原因是加大科技投入,。較年初預(yù)算數(shù)減少304.86萬元,,下降4.22%。主要原因是項目經(jīng)費支出進(jìn)度較慢,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余887.39萬元,較上年決算數(shù)增加211.38萬元,增長31.27%,,主要原因是項目經(jīng)費支出進(jìn)度減慢,。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:?

(1)教育支出0.67萬元,,占0.01%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,。

(2)科學(xué)技術(shù)支出6,804.56萬元,,占98.33%,較年初預(yù)算數(shù)減少289.97萬元,,下降4.09%,,主要原因是節(jié)約辦公費、會議費及三公經(jīng)費,。

(3)社會保障與就業(yè)支出63.78萬元,,占0.92%,較年初預(yù)算數(shù)減少15.11萬元,,下降19.15%,主要原因是人員減少,。

(4)衛(wèi)生健康支出25.42萬元,,占0.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,。

(5)住房保障支出25.69萬元,占0.37%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元,,增長0.82%,主要原因是基數(shù)調(diào)整,。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出458.10萬元,。其中:人員經(jīng)費378.21萬元,較上年決算數(shù)減少8.30萬元,,下降2.15%,,主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、其它工資福利支出,、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費79.89萬元,較上年決算數(shù)增加5.59萬元,增長7.52%,,主要原因是辦公費,、會議費及三公經(jīng)費增加,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、會議費,、郵電費、接待費等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計2.93萬元,,較年初預(yù)算數(shù)減少7.96萬元,,下降73.09%,較上年支出數(shù)減少7.97萬元,,下降73.12%,。主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降,。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,。

2019年度本部門公務(wù)車購置費0.00萬元。

公務(wù)車運行維護(hù)費1.30萬元,,主要用于市內(nèi)因公出行,、車輛所需的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.20萬元,,下降76.36%,,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少4.21萬元,,下降76.41%,,主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費1.63萬元,主要用于接待市上相關(guān)部門到我局調(diào)研工作,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.76萬元,,下降69.76%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費大幅下降,。較上年支出數(shù)減少3.76萬元,下降69.76%,,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,,0人,;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛,;國內(nèi)公務(wù)接待23批次215人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2019年本部門人均接待費75.88元,,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費1.30萬元,。

  1. 其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出73.02萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公經(jīng)費15.95萬元,、印刷費1.56萬元,、咨詢費0.8萬元、郵電費6.81萬元,、差旅費3.65萬元,、維修費0.05萬元、租賃費0.35萬元,、培訓(xùn)費0.25萬元,、公務(wù)接待費0.55萬元、勞務(wù)費5.63萬元、委托業(yè)務(wù)費2.3萬元,、工會經(jīng)費15.84萬元,、福利費0.91萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.3萬元,、其他交通費0.52萬元,、其他商品服務(wù)支出16.34萬元、辦公設(shè)備購置7.09萬元,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.28萬元,,下降1.72%,主要原因是辦公費,、會議費,、接待費減少。

此外,,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出2.12萬元,,較上年決算數(shù)減少14.96萬元,下降87.59%,,主要原因是會議減少,。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.25萬元,較上年決算數(shù)減少0.56萬元,,下降69.14%,,主要原因是培訓(xùn)減少。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,,本部門共有車輛1輛,其中,,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),,單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額3.59萬元,,其中:政府采購貨物支出3.59萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額3.59萬元,,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.59萬元,,占政府采購支出總額的100.00%,。主要用于采購辦公用品。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本部門對2個項目開展了績效自評,涉及資金7312.31萬元,。,。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

(一)資金投入情況分析。

2018年縣級財政項目資金結(jié)余649.84萬元,,其中種子基金600萬元,,縣級科技項目9.84萬元,科普經(jīng)費20萬元,,科技局與科協(xié)分設(shè),,將科協(xié)年初結(jié)余指標(biāo)劃轉(zhuǎn)到科協(xié)20萬。2019年縣級項目科技發(fā)展專項資金投入6766.79萬元,,其中機構(gòu)改革將下屬參公事業(yè)單位知識產(chǎn)權(quán)局劃轉(zhuǎn)到市場監(jiān)督管理局,,并將項目經(jīng)費104.32萬元的指標(biāo)一并劃轉(zhuǎn),2019年財政資金總額7312.31萬元,。2019年縣級財政項目資金支出6442.53萬元,,根據(jù)本單位實際情況,對各科室所需項目資金進(jìn)行分配使用,,其中管理科使用項目資金6096.59萬元,,主要用于工業(yè)園區(qū)科技投入5000萬、縣級科技項目及科技獎補1096.59萬元,;普及科使用科普經(jīng)費312.84萬元,主要用于科普項目經(jīng)費及科技特派員經(jīng)費,;創(chuàng)新科使用項目經(jīng)費33.1萬元,,主要用于科技金融及科技型企業(yè)獎補。2019年縣級財政項目資金結(jié)余869.78萬元,,其中種子基金600萬元,,高新技術(shù)企業(yè)獎補經(jīng)費150萬元,縣級科技項目經(jīng)費119.78萬元,。

績效目標(biāo)未全部完成原因:1,、種子基金是在建行開設(shè)存款專戶用于初創(chuàng)企業(yè)的貸款基金,;2、高新技術(shù)企業(yè)獎補資金已公示,,未下文件,;3、縣級科技項目主要是縣級科技項目申請延期結(jié)題,。

績效項目未全部完成整改措施:加強企業(yè)指導(dǎo),,加快項目結(jié)題進(jìn)度。

(二)績效目標(biāo)完成情況分析,。

1,、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)——新培育科技型企業(yè)33家,,新增科技研發(fā)平臺3個,,開展科技項目64個,選派科技特派員62個,,開展科普宣傳15次,,發(fā)放宣傳資料5000冊,舉辦各類技術(shù)培訓(xùn)12期,,新增縣級科普基地16家,,新孵化小微企業(yè)11家,新增創(chuàng)新平臺2家,,知識價值信用貸款23家,,市級科研項目立項6個,推動產(chǎn)學(xué)研合作16家,。

2,、效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益——通過培育高新技術(shù)產(chǎn)品,、高新技術(shù)企業(yè),,帶動企業(yè)增收500萬,發(fā)放知識價值信用貸款3700萬,,支持科技項目資金979萬,,獲得市級科技獎補資金138萬,支持縣級科普基地資金80萬,,推動產(chǎn)學(xué)研合作獲得資金5000萬,。

社會效益——帶動貧困戶就業(yè)、創(chuàng)業(yè)200戶,,支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點貧困村科普陣地建設(shè)9個,,科普宣傳參與人數(shù)1萬人。

可持續(xù)發(fā)展——持續(xù)深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,,大力引導(dǎo)企業(yè)加大科技研發(fā)投入,,開展新技術(shù),、新產(chǎn)品。

3,、管理類指標(biāo)完成情況分析,。

資金使用合規(guī)性——項目經(jīng)費按照國家財經(jīng)和財務(wù)管理制度及科技資金管理辦法使用,嚴(yán)格按流程審批,,項目立項經(jīng)專家評審,,實施單位專款專用,,不存在截留,、擠占、挪用,。

4,、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

科技局2019年科技發(fā)展專項資金使用滿意度100%,。

2019年項目資金績效目標(biāo)自評表

填報單位:??墊江縣科學(xué)技術(shù)局?????? ??????????????????????????????????單位:萬元

項目名稱

科技發(fā)展專項資金

負(fù)責(zé)人及電話

程秩74512563

主管部門

墊江縣科學(xué)技術(shù)局

實施單位

墊江縣科學(xué)技術(shù)局

項目預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

資金總額(A)

7312.31

執(zhí)行數(shù)(B)

6442.53

其中:財政資金

7312.31

其中:財政資金執(zhí)行數(shù)

6442.53

其他資金

0

其他資金執(zhí)行數(shù)

0

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實際完成情況

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新工作的重要指示精神,,深入貫徹新發(fā)展理念,樹牢為人民服務(wù)的意識,,緊盯R&D投入,、創(chuàng)新能力提升、深化科技體制改革,、科技扶貧等重點目標(biāo)任務(wù),,組織高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品,、科研平臺的申報,;審核科技成果、科技型企業(yè)登記,;開展科技項目報及結(jié)題,;開展科普宣傳,科普基地建設(shè),。扎實推進(jìn)科技創(chuàng)新各項工作,。

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新工作的重要指示精神,深入貫徹新發(fā)展理念,,樹牢為人民服務(wù)的意識,,緊盯R&D投入、創(chuàng)新能力提升,、深化科技體制改革、科技扶貧等重點目標(biāo)任務(wù),,組織高新技術(shù)企業(yè),、高新技術(shù)產(chǎn)品,、科研平臺的申報;審核科技成果,、科技型企業(yè)登記,;開展科技項目報及結(jié)題;開展科普宣傳,,科普基地建設(shè),。扎實推進(jìn)科技創(chuàng)新各項工作。

績效指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)名稱

年度指標(biāo)值

實際完成值

完成成度%

權(quán)重

得分

產(chǎn)出?? -數(shù)量指標(biāo)1

新培育科技型企業(yè)

20家

33家

165%

5

5.00

-數(shù)量指標(biāo)2

新增科技研發(fā)平臺

2個

3個

150%

5

5.00

-數(shù)量指標(biāo)3

開展科技項目

30個

64個

213%

3

3.00

-數(shù)量指標(biāo)4

選派科技特派員

60個

62個

103%

3

3.00

-數(shù)量指標(biāo)5

開展科普宣傳

15次

15次

100%

3

3.00

-數(shù)量指標(biāo)6

發(fā)放宣傳資料

5000冊

5000冊

100%

3

3.00

-數(shù)量指標(biāo)7

舉辦各類技術(shù)培訓(xùn)

12期

12期

100%

3

3.00

-數(shù)量指標(biāo)8

新增縣級科普基地

16家

16家

100%

3

3.00

-數(shù)量指標(biāo)9

新孵化小微企業(yè)

10家

11家

110%

3

3.00

-數(shù)量指標(biāo)10

新增創(chuàng)新平臺

2家

2家

100%

3

3.00

-數(shù)量指標(biāo)11

知識價值信用貸款

5家

23家

460%

3

3.00

-數(shù)量指標(biāo)12

市級科研項目立項

6個

6個

100%

3

3.00

-數(shù)量指標(biāo)13

推動產(chǎn)學(xué)研合作

16家

16家

100%

3

3.00

效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益1

帶動企業(yè)增收

200萬

500萬

100%

3

3.00

-經(jīng)濟(jì)效益2

發(fā)放知識價值信用貸款

2000萬

3700萬

185%

3

3.00

-經(jīng)濟(jì)效益3

支持科技項目資金

800萬

979萬

122%

3

3.00

-經(jīng)濟(jì)效益4

獲得市級科技獎補資金

138萬

138萬

100%

3

3.00

-經(jīng)濟(jì)效益5

支持縣級科普基地資金

80萬

80萬

100%

3

3.00

-經(jīng)濟(jì)效益6

推動產(chǎn)學(xué)研合作獲得資金

5000萬

5000萬

100%

3

3.00

-社會效益1

帶動貧困戶就業(yè),、創(chuàng)業(yè)

200戶

200戶

100%

3

3.00

-社會效益2

支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點貧困村科普陣地建設(shè)

9個

9個

100%

3

3.00

-社會效益3

科普宣傳參與人數(shù)

1萬人

1萬人

100%

3

3.00

管理類指標(biāo)

資金使用合規(guī)性

項目經(jīng)費按照國家財經(jīng)和財務(wù)管理制度及科技資金管理辦法使用,,嚴(yán)格按流程審批,項目立項經(jīng)專家評審,,實施單位??顚S茫淮嬖诮亓?、擠占,、挪用。

項目經(jīng)費按照國家財經(jīng)和財務(wù)管理制度及科技資金管理辦法使用,,嚴(yán)格按流程審批,,項目立項經(jīng)專家評審,實施單位??顚S?,不存在截留、擠占,、挪用,。

100%

10

10.00

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

滿意

滿意

100%

10

10.00

預(yù)算執(zhí)行率

6442.53

7312.31

88%

10

8.80

總 分





100

98.8

績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施


一、未全部完成原因分析:1,、種子基金是在建行開設(shè)存款專戶用于初創(chuàng)企業(yè)的貸款基金,;2、高新技術(shù)企業(yè)獎補資金已公示,,未下文件,;3、縣級科技項目主要是縣級科技項目申請延期結(jié)題,。


二,、整改措施:加強企業(yè)指導(dǎo),加快項目結(jié)題進(jìn)度,。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系電話:023-74512563?

收入支出決算總表




公開01表

公開部門:重慶市墊江縣科技局

2019年度

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一,、財政撥款收入

7,129.50

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二,、上級補助收入

0.00

二,、外交支出

0.00

三、事業(yè)收入

0.00

三,、國防支出

0.00

四,、經(jīng)營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五,、附屬單位上繳收入

0.00

五,、教育支出

0.67

六,、其他收入

119.93

六,、科學(xué)技術(shù)支出

6,896.59



七,、文化旅游體育與傳媒支出

0.00



八,、社會保障和就業(yè)支出

63.78



九、衛(wèi)生健康支出

25.42



十,、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二,、農(nóng)林水支出

0.00



十三,、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探信息等支出

0.00



十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六,、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八,、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九,、住房保障支出

25.69



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十二,、其他支出

0.00



二十三、債務(wù)還本支出

0.00



二十四,、債務(wù)付息支出

0.00

本年收入合計

7,249.44

本年支出合計

7,012.16

用事業(yè)基金彌補收支差額

1.58

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

1,089.58

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

1,328.45

總計

8,340.60

總計

8,340.60

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況,。

收入決算表


公開02表

公開部門:重慶市墊江縣科技局

2019年度

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

7,249.44

7,129.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119.93

205

教育支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓(xùn)支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

7,133.88

7,013.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119.93

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

7,056.30

6,936.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119.93

2060101

行政運行

228.35

228.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事務(wù)

5,004.69

5,004.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

1,823.26

1,703.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119.93

20605

科技條件與服務(wù)

49.21

49.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060501

機構(gòu)運行

49.21

49.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科學(xué)技術(shù)普及

28.37

28.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060701

機構(gòu)運行

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科學(xué)技術(shù)普及支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

63.78

63.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

63.78

63.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

23.23

23.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

30.20

30.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

23.44

23.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表


公開03表

公開部門:重慶市墊江縣科技局

2019年度

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

7,012.16

491.99

6,520.16

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓(xùn)支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

6,896.59

376.43

6,520.16

0.00

0.00

0.00

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

6,809.01

313.85

6,495.16

0.00

0.00

0.00

2060101

行政運行

262.73

262.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事務(wù)

5,004.69

0.00

5,004.69

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

1,541.59

51.12

1,490.47

0.00

0.00

0.00

20605

科技條件與服務(wù)

49.21

49.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2060501

機構(gòu)運行

49.21

49.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科學(xué)技術(shù)普及

38.37

13.37

25.00

0.00

0.00

0.00

2060701

機構(gòu)運行

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科學(xué)技術(shù)普及支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

63.78

63.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

63.78

63.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

23.23

23.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

30.20

30.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

23.44

23.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

25.69

25.69

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項支出情況,。


財政撥款收入支出決算總表






公開04表

公開部門:重慶市墊江縣科技局

2019年度


單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ?? 目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

一,、一般公共預(yù)算財政撥款

7,129.50

一,、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

0.00

二,、外交支出

0.00

0.00

0.00


三,、國防支出

0.00

0.00

0.00


四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00


五,、教育支出

0.67

0.67

0.00


六,、科學(xué)技術(shù)支出

6,804.56

6,804.56

0.00


七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00


八,、社會保障和就業(yè)支出

63.78

63.78

0.00


九,、衛(wèi)生健康支出

25.42

25.42

0.00


十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00


十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00


十二,、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00


十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00


十四,、資源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00


十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00


十六、金融支出

0.00

0.00

0.00


十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00


十八,、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00


十九、住房保障支出

25.69

25.69

0.00


二十,、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00


二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00


二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00


二十三,、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00


二十四,、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

7,129.50

本年支出合計

6,920.13

6,920.13

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

678.01

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

887.39

887.39

0.00

一、一般公共預(yù)算財政撥款

678.01




二,、政府性基金預(yù)算財政撥款

0.00




總計

7,807.51

總計

7,807.51

7,807.51

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。



一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表


公開05表

公開部門:重慶市墊江縣科技局

2019年度 

單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

678.01

7,129.50

6,920.13

458.10

6,462.02

887.39

205

教育支出

0.00

0.67

0.67

0.67

0.00

0.00

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.00

0.67

0.67

0.67

0.00

0.00

2050803

培訓(xùn)支出

0.00

0.67

0.67

0.67

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

675.92

7,013.94

6,804.57

342.55

6,462.02

885.29

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

655.92

6,936.36

6,716.99

279.97

6,437.02

875.29

2060101

行政運行

26.08

228.35

254.43

254.43

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事務(wù)

0.00

5,004.69

5,004.69

0.00

5,004.69

0.00

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

629.84

1,703.32

1,457.87

25.54

1,432.33

875.29

20605

科技條件與服務(wù)

0.00

49.21

49.21

49.21

0.00

0.00

2060501

機構(gòu)運行

0.00

49.21

49.21

49.21

0.00

0.00

20607

科學(xué)技術(shù)普及

20.00

28.37

38.37

13.37

25.00

10.00

2060701

機構(gòu)運行

0.00

13.37

13.37

13.37

0.00

0.00

2060799

其他科學(xué)技術(shù)普及支出

20.00

15.00

25.00

0.00

25.00

10.00

208

社會保障和就業(yè)支出

2.09

63.78

63.78

63.78

0.00

2.09

20805

行政事業(yè)單位離退休

2.09

63.78

63.78

63.78

0.00

2.09

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

2.09

23.23

23.23

23.23

0.00

2.09

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

0.00

10.35

10.35

10.35

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

0.00

30.20

30.20

30.20

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

0.00

25.42

25.42

25.42

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

0.00

25.42

25.42

25.42

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

0.00

23.44

23.44

23.44

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

0.00

1.98

1.98

1.98

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

25.69

25.69

25.69

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

25.69

25.69

25.69

0.00

0.00

2210201

住房公積金

0.00

25.69

25.69

25.69

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收支余情況。



一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表








公開06表

公開部門:重慶市墊江縣科技局 

2019年度

單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

352.51

302

商品和服務(wù)支出

72.80

310

資本性支出

7.09

30101

基本工資

83.92

30201

辦公費

15.95

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

56.04

30202

印刷費

1.56

31002

辦公設(shè)備購置

7.09

30103

獎金

88.27

30203

咨詢費

0.80

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續(xù)費

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績效工資

21.47

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

23.23

30206

電費

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

10.35

30207

郵電費

6.81

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

9.39

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

11.59

30211

差旅費

3.65

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

25.79

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫(yī)療費

8.94

30213

維修(護(hù))費

0.05

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

13.52

30214

租賃費

0.35

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

25.70

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓(xùn)費

0.25

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務(wù)接待費

0.55

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

25.70

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟(jì)費

0.00

30226

勞務(wù)費

5.63

31204

費用補貼

0.00

30307

醫(yī)療費補助

0.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

2.30

31205

利息補貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會經(jīng)費

15.84

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.91

399

其他支出

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務(wù)用車運行維護(hù)費

1.30

39906

贈予

0.00

30399

其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

其他交通費用

0.52

39907

國家賠償費用支出

0.00


30240

稅金及附加費用

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00


30299

其他商品和服務(wù)支出

16.34

39999

其他支出

0.00


307

債務(wù)利息及費用支出

0.00



30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00



30702

國外債務(wù)付息

0.00



30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

0.00



30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

0.00


人員經(jīng)費合計

378.21

公用經(jīng)費合計

79.89

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表










公開07表

公開部門:重慶市墊江縣科技局

2019年度

單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。

本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數(shù)據(jù),。


機構(gòu)運行信息表





公開08表

公開部門:重慶市墊江縣科技局

2019年度

單位:萬元

項 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

四,、機關(guān)運行經(jīng)費

73.02

(一)支出合計

10.89

2.93

(一)行政單位

62.08

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

10.94

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

5.50

1.30

五,、國有資產(chǎn)占用情況

(1)公務(wù)用車購置費

0.00

0.00

(一)車輛數(shù)合計(輛)

1

(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費

5.50

1.30

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

0

3.公務(wù)接待費

5.39

1.63

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

(1)國內(nèi)接待費

5.39

1.63

3.機要通信用車

0

其中:外事接待費

0.00

0.00

4.應(yīng)急保障用車

1

(2)國(境)外接待費

0.00

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

(二)單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,,套)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

(三)單價100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺,,套)

0

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

23

六,、政府采購支出信息

其中:外事接待批次(個)

0

(一)政府采購支出合計

3.59

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

215

1.政府采購貨物支出

3.59

其中:外事接待人次(人)

0

2.政府采購工程支出

0.00

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

3.政府采購服務(wù)支出

0.00

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

3.59

二、會議費

5.80

2.12

其中:授予小微企業(yè)合同金額

3.59

三,、培訓(xùn)費

0.65

0.25


備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),,決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。


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