[ 索引號 ] | 11500231008678190L/2020-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣科技局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
重慶市墊江縣科學(xué)技術(shù)局2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
職能職責(zé)
主要職能職責(zé):一是貫徹執(zhí)行科技法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,,起草地方性管理辦法,并對其執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查,。二是組織擬定科技發(fā)展規(guī)劃和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的政策和措施,,確定科技發(fā)展的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。三是組織實施科技興墊戰(zhàn)略,,編制科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和擬訂年度科技目標(biāo)責(zé)任,,并進(jìn)行檢查和考核。四是擬定科技體制改革的政策和措施,,指導(dǎo)全縣科技體制改革工作,;推動建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和機制。五是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣包括知識創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新在內(nèi)的科技創(chuàng)新工作,;參與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目的規(guī)?;⑸唐坊跋嚓P(guān)的科技基地建設(shè),;負(fù)責(zé)科技型園區(qū)的規(guī)劃,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。六是負(fù)責(zé)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金,、科學(xué)事業(yè)費,、其它科技資金和科研物資的使用配置和監(jiān)督;負(fù)責(zé)多渠道增加科技投入和科技資金合理配置工作,。七是指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣級各部門的科技管理工作,,協(xié)同有關(guān)部門研究擬訂行業(yè)和企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策,,參與重慶經(jīng)濟(jì)建設(shè)項目和技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)開發(fā)項目的可行性論證、評估,、成果鑒定,、自然災(zāi)害損失鑒定和科技咨詢行業(yè)管理等事務(wù)。八是負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn),、縣級部門科技工作進(jìn)行指導(dǎo),、協(xié)調(diào),組織實施全縣科技宣傳和科技普及工作,。九是負(fù)責(zé)全縣科技統(tǒng)計工作,。十是管理全縣科技獎勵、科技保密,、技術(shù)市場,、科技興貿(mào)及與科技相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作。十一負(fù)責(zé)編輯出版學(xué)術(shù),、科普刊物,、科技期刊、科技檔案的管理工作,。十二是組織科技工作者開展學(xué)術(shù)活動,,促進(jìn)自然科學(xué)各學(xué)科之間以及自然科學(xué)與社會科學(xué)之間的緊密結(jié)合,推動學(xué)科發(fā)展,。十三是舉辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè),。十四是開展對科技工作者的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。十五是科技工作者的合法權(quán)益受到侵犯時,,應(yīng)對其支持和幫助,,并有權(quán)向行為發(fā)生單位或有關(guān)部門提出處理建議,有關(guān)單位應(yīng)予以協(xié)助,。十六是承辦縣政府交辦的其他事項,。
(二)機構(gòu)設(shè)置
自2001年機構(gòu)改革以來,科委科協(xié)一直合署辦公,,財務(wù)預(yù)決算一本帳,。2016年縣上群團(tuán)改革,將縣科協(xié)設(shè)為全額撥款事業(yè)單位,,縣科協(xié)事業(yè)編制實有工作人員1名,。縣科委為行政單位不變,,縣科委科協(xié)2019年經(jīng)費使用仍是一套賬本,。
縣科技局編制12名,,其中行政12名,工勤1名,,實有人數(shù)9名,,其中領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4名,非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)5名,;縣科協(xié)編制6名,,實有人數(shù)1名。
縣科技局下屬參公事業(yè)單位1個,,即縣知識產(chǎn)權(quán)局,,編制人數(shù)7名,實有人數(shù)7名,。
全額撥款事業(yè)單位1個,,即縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心,編制人數(shù)5名,,實有人數(shù)4名,。
單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣知識產(chǎn)權(quán)局,、墊江縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會等,。
(四)機構(gòu)改革情況
根據(jù)《中共墊江縣委墊江縣人民政府關(guān)于印發(fā)<墊江縣機構(gòu)改革方案>的通知》(墊江委發(fā)〔2019〕2號),將縣科學(xué)技術(shù)委員會的職責(zé),,以及縣人力資源和社會保障局的外國專家管理職責(zé)等整合,,組建縣科學(xué)技術(shù)局,作為縣政府工作部門,,不再保留縣科學(xué)技術(shù)委員會,。同時,根據(jù)《中共墊江縣委機構(gòu)改革協(xié)調(diào)小組辦公室關(guān)于印發(fā)<墊江縣縣屬事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)隸屬關(guān)系工作方案>的通知》(墊江委機改辦〔2019〕2號),,縣科委的專利管理職責(zé)劃入縣市場監(jiān)管局,,即縣知識產(chǎn)權(quán)局整體劃轉(zhuǎn)到縣市場監(jiān)管局。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計8,340.60萬元,支出總計8,340.60萬元,。收支較上年決算數(shù)增加5,600.16萬元,、增長204.35%,主要原因是加大科技投入,,特別是工業(yè)園區(qū)科技投入增加5000萬元,,二是其它收入增加1414.36%,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加24.03%,,主要原因為科創(chuàng)中心承擔(dān)高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金150萬元由于科技部的文件還未下發(fā),,未支付,。三是財政應(yīng)返還額度減少100%,主要原因為機構(gòu)改革科技局科協(xié)分設(shè),,將上年科協(xié)結(jié)余項目費20萬元通過指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到科協(xié)賬戶,。四是年末獨立機構(gòu)編制數(shù)減少33.33%,,非參公事業(yè)單位人員減少20%,,主要原因為機構(gòu)改革科技局科協(xié)分設(shè),科協(xié)人員調(diào)出并獨立做決算。五是“三公”經(jīng)費支出減少75.15%,,其中公務(wù)用車運行及維護(hù)費減少76.46%,公務(wù)接待費減少73.82%,,培訓(xùn)費減少69.34%,,會議費減少87.58%,主要原因為機關(guān)厲行節(jié)約,,壓縮開支,。
2.收入情況。2019年度收入合計7,249.44萬元,,較上年決算數(shù)增加5,551.51萬元,,增長326.96%,主要原因是項目經(jīng)費科技發(fā)展專項資金增加,。其中:財政撥款收入7,129.50萬元,,占98.35%;事業(yè)收入0.00萬元,,占0.00%,;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%,;其他收入119.93萬元,,占1.65%。此外,,用事業(yè)基金彌補收支差額1.58萬元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,089.58萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計7,012.16萬元,,較上年決算數(shù)增加5,359.31萬元,增長324.25%,,主要原因是項目經(jīng)費科技發(fā)展專項資金增加,。其中:基本支出491.99萬元,占7.02%,;項目支出6,520.16萬元,,占92.98%,;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%,。此外,,結(jié)余分配0.00萬元。?
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,328.45萬元,,較上年決算數(shù)增加240.87萬元,增長22.15%,,主要原因是項目經(jīng)費支出進(jìn)度減慢,。
?? (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計7,807.51萬元,。與2018年相比,,財政撥款收、支總計各增加5,496.40萬元,,增長237.83%,。主要原因是加大科技投入,特別是工業(yè)園區(qū)科技投入增加5000萬元,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7,129.50萬元,較上年決算數(shù)增加5,447.63萬元,,增長323.90%,。主要原因是加大科技投入。較年初預(yù)算數(shù)減少95.49萬元,,下降1.32%,。主要原因是項目經(jīng)費科技發(fā)展專項資金減少。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余678.01萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,920.13萬元,,較上年決算數(shù)增加5,285.03萬元,,增長323.22%。主要原因是加大科技投入,。較年初預(yù)算數(shù)減少304.86萬元,,下降4.22%。主要原因是項目經(jīng)費支出進(jìn)度較慢,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余887.39萬元,較上年決算數(shù)增加211.38萬元,增長31.27%,,主要原因是項目經(jīng)費支出進(jìn)度減慢,。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:?
(1)教育支出0.67萬元,,占0.01%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,。
(2)科學(xué)技術(shù)支出6,804.56萬元,,占98.33%,較年初預(yù)算數(shù)減少289.97萬元,,下降4.09%,,主要原因是節(jié)約辦公費、會議費及三公經(jīng)費,。
(3)社會保障與就業(yè)支出63.78萬元,,占0.92%,較年初預(yù)算數(shù)減少15.11萬元,,下降19.15%,主要原因是人員減少,。
(4)衛(wèi)生健康支出25.42萬元,,占0.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,。
(5)住房保障支出25.69萬元,占0.37%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元,,增長0.82%,主要原因是基數(shù)調(diào)整,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出458.10萬元,。其中:人員經(jīng)費378.21萬元,較上年決算數(shù)減少8.30萬元,,下降2.15%,,主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、其它工資福利支出,、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費79.89萬元,較上年決算數(shù)增加5.59萬元,增長7.52%,,主要原因是辦公費,、會議費及三公經(jīng)費增加,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、會議費,、郵電費、接待費等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計2.93萬元,,較年初預(yù)算數(shù)減少7.96萬元,,下降73.09%,較上年支出數(shù)減少7.97萬元,,下降73.12%,。主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,。
2019年度本部門公務(wù)車購置費0.00萬元。
公務(wù)車運行維護(hù)費1.30萬元,,主要用于市內(nèi)因公出行,、車輛所需的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.20萬元,,下降76.36%,,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少4.21萬元,,下降76.41%,,主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費1.63萬元,主要用于接待市上相關(guān)部門到我局調(diào)研工作,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.76萬元,,下降69.76%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費大幅下降,。較上年支出數(shù)減少3.76萬元,下降69.76%,,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,,0人,;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛,;國內(nèi)公務(wù)接待23批次215人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2019年本部門人均接待費75.88元,,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費1.30萬元,。
其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出73.02萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公經(jīng)費15.95萬元,、印刷費1.56萬元,、咨詢費0.8萬元、郵電費6.81萬元,、差旅費3.65萬元,、維修費0.05萬元、租賃費0.35萬元,、培訓(xùn)費0.25萬元,、公務(wù)接待費0.55萬元、勞務(wù)費5.63萬元、委托業(yè)務(wù)費2.3萬元,、工會經(jīng)費15.84萬元,、福利費0.91萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.3萬元,、其他交通費0.52萬元,、其他商品服務(wù)支出16.34萬元、辦公設(shè)備購置7.09萬元,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.28萬元,,下降1.72%,主要原因是辦公費,、會議費,、接待費減少。
此外,,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出2.12萬元,,較上年決算數(shù)減少14.96萬元,下降87.59%,,主要原因是會議減少,。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.25萬元,較上年決算數(shù)減少0.56萬元,,下降69.14%,,主要原因是培訓(xùn)減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,,本部門共有車輛1輛,其中,,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),,單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額3.59萬元,,其中:政府采購貨物支出3.59萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額3.59萬元,,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.59萬元,,占政府采購支出總額的100.00%,。主要用于采購辦公用品。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本部門對2個項目開展了績效自評,涉及資金7312.31萬元,。,。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
(一)資金投入情況分析。
2018年縣級財政項目資金結(jié)余649.84萬元,,其中種子基金600萬元,,縣級科技項目9.84萬元,科普經(jīng)費20萬元,,科技局與科協(xié)分設(shè),,將科協(xié)年初結(jié)余指標(biāo)劃轉(zhuǎn)到科協(xié)20萬。2019年縣級項目科技發(fā)展專項資金投入6766.79萬元,,其中機構(gòu)改革將下屬參公事業(yè)單位知識產(chǎn)權(quán)局劃轉(zhuǎn)到市場監(jiān)督管理局,,并將項目經(jīng)費104.32萬元的指標(biāo)一并劃轉(zhuǎn),2019年財政資金總額7312.31萬元,。2019年縣級財政項目資金支出6442.53萬元,,根據(jù)本單位實際情況,對各科室所需項目資金進(jìn)行分配使用,,其中管理科使用項目資金6096.59萬元,,主要用于工業(yè)園區(qū)科技投入5000萬、縣級科技項目及科技獎補1096.59萬元,;普及科使用科普經(jīng)費312.84萬元,主要用于科普項目經(jīng)費及科技特派員經(jīng)費,;創(chuàng)新科使用項目經(jīng)費33.1萬元,,主要用于科技金融及科技型企業(yè)獎補。2019年縣級財政項目資金結(jié)余869.78萬元,,其中種子基金600萬元,,高新技術(shù)企業(yè)獎補經(jīng)費150萬元,縣級科技項目經(jīng)費119.78萬元,。
績效目標(biāo)未全部完成原因:1,、種子基金是在建行開設(shè)存款專戶用于初創(chuàng)企業(yè)的貸款基金,;2、高新技術(shù)企業(yè)獎補資金已公示,,未下文件,;3、縣級科技項目主要是縣級科技項目申請延期結(jié)題,。
績效項目未全部完成整改措施:加強企業(yè)指導(dǎo),,加快項目結(jié)題進(jìn)度。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析,。
1,、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo)——新培育科技型企業(yè)33家,,新增科技研發(fā)平臺3個,,開展科技項目64個,選派科技特派員62個,,開展科普宣傳15次,,發(fā)放宣傳資料5000冊,舉辦各類技術(shù)培訓(xùn)12期,,新增縣級科普基地16家,,新孵化小微企業(yè)11家,新增創(chuàng)新平臺2家,,知識價值信用貸款23家,,市級科研項目立項6個,推動產(chǎn)學(xué)研合作16家,。
2,、效益指標(biāo)完成情況分析。
經(jīng)濟(jì)效益——通過培育高新技術(shù)產(chǎn)品,、高新技術(shù)企業(yè),,帶動企業(yè)增收500萬,發(fā)放知識價值信用貸款3700萬,,支持科技項目資金979萬,,獲得市級科技獎補資金138萬,支持縣級科普基地資金80萬,,推動產(chǎn)學(xué)研合作獲得資金5000萬,。
社會效益——帶動貧困戶就業(yè)、創(chuàng)業(yè)200戶,,支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點貧困村科普陣地建設(shè)9個,,科普宣傳參與人數(shù)1萬人。
可持續(xù)發(fā)展——持續(xù)深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,,大力引導(dǎo)企業(yè)加大科技研發(fā)投入,,開展新技術(shù),、新產(chǎn)品。
3,、管理類指標(biāo)完成情況分析,。
資金使用合規(guī)性——項目經(jīng)費按照國家財經(jīng)和財務(wù)管理制度及科技資金管理辦法使用,嚴(yán)格按流程審批,,項目立項經(jīng)專家評審,,實施單位專款專用,,不存在截留,、擠占、挪用,。
4,、滿意度指標(biāo)完成情況分析。
科技局2019年科技發(fā)展專項資金使用滿意度100%,。
2019年項目資金績效目標(biāo)自評表 | |||||||
填報單位:??墊江縣科學(xué)技術(shù)局?????? ??????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||
項目名稱 |
科技發(fā)展專項資金 |
負(fù)責(zé)人及電話 |
程秩74512563 | ||||
主管部門 |
墊江縣科學(xué)技術(shù)局 |
實施單位 |
墊江縣科學(xué)技術(shù)局 | ||||
項目預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
資金總額(A) |
7312.31 |
執(zhí)行數(shù)(B) |
6442.53 | |||
其中:財政資金 |
7312.31 |
其中:財政資金執(zhí)行數(shù) |
6442.53 | ||||
其他資金 |
0 |
其他資金執(zhí)行數(shù) |
0 | ||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實際完成情況 | |||||
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新工作的重要指示精神,,深入貫徹新發(fā)展理念,樹牢為人民服務(wù)的意識,,緊盯R&D投入,、創(chuàng)新能力提升、深化科技體制改革,、科技扶貧等重點目標(biāo)任務(wù),,組織高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品,、科研平臺的申報,;審核科技成果、科技型企業(yè)登記,;開展科技項目報及結(jié)題,;開展科普宣傳,科普基地建設(shè),。扎實推進(jìn)科技創(chuàng)新各項工作,。 |
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新工作的重要指示精神,深入貫徹新發(fā)展理念,,樹牢為人民服務(wù)的意識,,緊盯R&D投入、創(chuàng)新能力提升,、深化科技體制改革、科技扶貧等重點目標(biāo)任務(wù),,組織高新技術(shù)企業(yè),、高新技術(shù)產(chǎn)品,、科研平臺的申報;審核科技成果,、科技型企業(yè)登記,;開展科技項目報及結(jié)題;開展科普宣傳,,科普基地建設(shè),。扎實推進(jìn)科技創(chuàng)新各項工作。 | ||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
完成成度% |
權(quán)重 |
得分 |
產(chǎn)出?? -數(shù)量指標(biāo)1 |
新培育科技型企業(yè) |
20家 |
33家 |
165% |
5 |
5.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)2 |
新增科技研發(fā)平臺 |
2個 |
3個 |
150% |
5 |
5.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)3 |
開展科技項目 |
30個 |
64個 |
213% |
3 |
3.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)4 |
選派科技特派員 |
60個 |
62個 |
103% |
3 |
3.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)5 |
開展科普宣傳 |
15次 |
15次 |
100% |
3 |
3.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)6 |
發(fā)放宣傳資料 |
5000冊 |
5000冊 |
100% |
3 |
3.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)7 |
舉辦各類技術(shù)培訓(xùn) |
12期 |
12期 |
100% |
3 |
3.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)8 |
新增縣級科普基地 |
16家 |
16家 |
100% |
3 |
3.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)9 |
新孵化小微企業(yè) |
10家 |
11家 |
110% |
3 |
3.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)10 |
新增創(chuàng)新平臺 |
2家 |
2家 |
100% |
3 |
3.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)11 |
知識價值信用貸款 |
5家 |
23家 |
460% |
3 |
3.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)12 |
市級科研項目立項 |
6個 |
6個 |
100% |
3 |
3.00 | |
-數(shù)量指標(biāo)13 |
推動產(chǎn)學(xué)研合作 |
16家 |
16家 |
100% |
3 |
3.00 | |
效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益1 |
帶動企業(yè)增收 |
200萬 |
500萬 |
100% |
3 |
3.00 | |
-經(jīng)濟(jì)效益2 |
發(fā)放知識價值信用貸款 |
2000萬 |
3700萬 |
185% |
3 |
3.00 | |
-經(jīng)濟(jì)效益3 |
支持科技項目資金 |
800萬 |
979萬 |
122% |
3 |
3.00 | |
-經(jīng)濟(jì)效益4 |
獲得市級科技獎補資金 |
138萬 |
138萬 |
100% |
3 |
3.00 | |
-經(jīng)濟(jì)效益5 |
支持縣級科普基地資金 |
80萬 |
80萬 |
100% |
3 |
3.00 | |
-經(jīng)濟(jì)效益6 |
推動產(chǎn)學(xué)研合作獲得資金 |
5000萬 |
5000萬 |
100% |
3 |
3.00 | |
-社會效益1 |
帶動貧困戶就業(yè),、創(chuàng)業(yè) |
200戶 |
200戶 |
100% |
3 |
3.00 | |
-社會效益2 |
支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點貧困村科普陣地建設(shè) |
9個 |
9個 |
100% |
3 |
3.00 | |
-社會效益3 |
科普宣傳參與人數(shù) |
1萬人 |
1萬人 |
100% |
3 |
3.00 | |
管理類指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
項目經(jīng)費按照國家財經(jīng)和財務(wù)管理制度及科技資金管理辦法使用,,嚴(yán)格按流程審批,項目立項經(jīng)專家評審,,實施單位??顚S茫淮嬖诮亓?、擠占,、挪用。 |
項目經(jīng)費按照國家財經(jīng)和財務(wù)管理制度及科技資金管理辦法使用,,嚴(yán)格按流程審批,,項目立項經(jīng)專家評審,實施單位??顚S?,不存在截留、擠占,、挪用,。 |
100% |
10 |
10.00 | |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
滿意 |
滿意 |
100% |
10 |
10.00 | |
預(yù)算執(zhí)行率 |
6442.53 |
7312.31 |
88% |
10 |
8.80 | ||
總 分 |
100 |
98.8 | |||||
績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析:1,、種子基金是在建行開設(shè)存款專戶用于初創(chuàng)企業(yè)的貸款基金,;2、高新技術(shù)企業(yè)獎補資金已公示,,未下文件,;3、縣級科技項目主要是縣級科技項目申請延期結(jié)題,。 | ||||||
二,、整改措施:加強企業(yè)指導(dǎo),加快項目結(jié)題進(jìn)度,。 |
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系電話:023-74512563?
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市墊江縣科技局 |
2019年度 |
單位:萬元 | |
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一,、財政撥款收入 |
7,129.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
二,、上級補助收入 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三,、國防支出 |
0.00 |
四,、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五,、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五,、教育支出 |
0.67 |
六,、其他收入 |
119.93 |
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
6,896.59 |
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 | ||
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
63.78 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 |
25.42 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 | ||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 | ||
十二,、農(nóng)林水支出 |
0.00 | ||
十三,、交通運輸支出 |
0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | ||
十六,、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | ||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
十九,、住房保障支出 |
25.69 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 | ||
二十二,、其他支出 |
0.00 | ||
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 | ||
二十四,、債務(wù)付息支出 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
7,249.44 |
本年支出合計 |
7,012.16 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
1.58 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
1,089.58 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
1,328.45 |
總計 |
8,340.60 |
總計 |
8,340.60 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況,。 |
收入決算表 | |||||||||
|
公開02表 | ||||||||
公開部門:重慶市墊江縣科技局 |
2019年度 |
單位:萬元 | |||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
小計 |
其中:教育收費 | ||||||||
合計 |
7,249.44 |
7,129.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.93 | |
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
7,133.88 |
7,013.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.93 |
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
7,056.30 |
6,936.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.93 |
2060101 |
行政運行 |
228.35 |
228.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
5,004.69 |
5,004.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
1,823.26 |
1,703.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.93 |
20605 |
科技條件與服務(wù) |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060501 |
機構(gòu)運行 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
28.37 |
28.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060701 |
機構(gòu)運行 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
|
公開03表 | ||||||
公開部門:重慶市墊江縣科技局 |
2019年度 |
單位:萬元 | |||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 |
7,012.16 |
491.99 |
6,520.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
6,896.59 |
376.43 |
6,520.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
6,809.01 |
313.85 |
6,495.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政運行 |
262.73 |
262.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
5,004.69 |
0.00 |
5,004.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
1,541.59 |
51.12 |
1,490.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20605 |
科技條件與服務(wù) |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060501 |
機構(gòu)運行 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
38.37 |
13.37 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060701 |
機構(gòu)運行 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度各項支出情況,。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
|
|
|
|
公開04表 | |
公開部門:重慶市墊江縣科技局 |
2019年度 |
|
單位:萬元 | |||
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
項 ?? 目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 |
7,129.50 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三,、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五,、教育支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 | ||
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
6,804.56 |
6,804.56 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 | ||
|
九,、衛(wèi)生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
0.00 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
25.69 |
25.69 |
0.00 | ||
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三,、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四,、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
7,129.50 |
本年支出合計 |
6,920.13 |
6,920.13 |
0.00 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
678.01 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
887.39 |
887.39 |
0.00 | |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
678.01 |
|
|
| ||
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
| ||
總計 |
7,807.51 |
總計 |
7,807.51 |
7,807.51 |
0.00 | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 | ||||||
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開05表 | ||||||
公開部門:重慶市墊江縣科技局 |
2019年度 |
單位:萬元 | |||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
678.01 |
7,129.50 |
6,920.13 |
458.10 |
6,462.02 |
887.39 | |
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
675.92 |
7,013.94 |
6,804.57 |
342.55 |
6,462.02 |
885.29 |
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
655.92 |
6,936.36 |
6,716.99 |
279.97 |
6,437.02 |
875.29 |
2060101 |
行政運行 |
26.08 |
228.35 |
254.43 |
254.43 |
0.00 |
0.00 |
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
5,004.69 |
5,004.69 |
0.00 |
5,004.69 |
0.00 |
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
629.84 |
1,703.32 |
1,457.87 |
25.54 |
1,432.33 |
875.29 |
20605 |
科技條件與服務(wù) |
0.00 |
49.21 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
2060501 |
機構(gòu)運行 |
0.00 |
49.21 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
20.00 |
28.37 |
38.37 |
13.37 |
25.00 |
10.00 |
2060701 |
機構(gòu)運行 |
0.00 |
13.37 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
20.00 |
15.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
10.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2.09 |
63.78 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
2.09 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
2.09 |
63.78 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
2.09 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2.09 |
23.23 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
2.09 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.00 |
10.35 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.00 |
30.20 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
25.42 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
25.42 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
23.44 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
25.69 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
25.69 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
25.69 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收支余情況。 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 | ||
公開部門:重慶市墊江縣科技局 |
2019年度 |
單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 | |
301 |
工資福利支出 |
352.51 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
72.80 |
310 |
資本性支出 |
7.09 | |
30101 |
基本工資 |
83.92 |
30201 |
辦公費 |
15.95 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 | |
30102 |
津貼補貼 |
56.04 |
30202 |
印刷費 |
1.56 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
7.09 | |
30103 |
獎金 |
88.27 |
30203 |
咨詢費 |
0.80 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 | |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 | |
30107 |
績效工資 |
21.47 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 | |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
23.23 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 | |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.35 |
30207 |
郵電費 |
6.81 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 | |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
9.39 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 | |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 | |
30112 |
其他社會保障繳費 |
11.59 |
30211 |
差旅費 |
3.65 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 | |
30113 |
住房公積金 |
25.79 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 | |
30114 |
醫(yī)療費 |
8.94 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
0.05 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 | |
30199 |
其他工資福利支出 |
13.52 |
30214 |
租賃費 |
0.35 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
25.70 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 | |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.25 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 | |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.55 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 | |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 | |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 | |
30305 |
生活補助 |
25.70 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 | |
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
5.63 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 | |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.30 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 | |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
15.84 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 | |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.91 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
1.30 |
39906 |
贈予 |
0.00 | |
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.52 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 | |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
16.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
| |||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
| |||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
| |||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
| |||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
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人員經(jīng)費合計 |
378.21 |
公用經(jīng)費合計 |
79.89 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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公開07表 |
公開部門:重慶市墊江縣科技局 |
2019年度 |
單位:萬元 | |||||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
合計 |
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備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。 | |||||||||
本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數(shù)據(jù),。 |
機構(gòu)運行信息表 | |||||
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公開08表 | |
公開部門:重慶市墊江縣科技局 |
2019年度 |
單位:萬元 | |||
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) | |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四,、機關(guān)運行經(jīng)費 |
73.02 | |
(一)支出合計 |
10.89 |
2.93 |
(一)行政單位 |
62.08 | |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
10.94 | |
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
5.50 |
1.30 |
五,、國有資產(chǎn)占用情況 |
— | |
(1)公務(wù)用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
1 | |
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
5.50 |
1.30 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
0 | |
3.公務(wù)接待費 |
5.39 |
1.63 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
0 | |
(1)國內(nèi)接待費 |
5.39 |
1.63 |
3.機要通信用車 |
0 | |
其中:外事接待費 |
0.00 |
0.00 |
4.應(yīng)急保障用車 |
1 | |
(2)國(境)外接待費 |
0.00 |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 | |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
0 | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 | |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
0 |
(二)單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,,套) |
0 | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
1 |
(三)單價100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺,,套) |
0 | |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
— |
23 |
六,、政府采購支出信息 |
— | |
其中:外事接待批次(個) |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計 |
3.59 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
215 |
1.政府采購貨物支出 |
3.59 | |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
— |
0 |
3.政府采購服務(wù)支出 |
0.00 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
3.59 | |
二、會議費 |
5.80 |
2.12 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
3.59 | |
三,、培訓(xùn)費 |
0.65 |
0.25 |
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備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),,決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 | |||||
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