[ 索引號(hào) ] | 11500231008678190L/2023-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣科技局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣科學(xué)技術(shù)局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
一是統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全縣創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略;二是統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,,承擔(dān)推進(jìn)科技創(chuàng)新軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,,推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè),;三是牽頭推進(jìn)科技管理平臺(tái)建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào),、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制,,協(xié)調(diào)管理縣級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專(zhuān)項(xiàng),、基金等)并監(jiān)督實(shí)施;四是擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范,。五是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施,;六是承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源,、科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)培育工作;七是指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),,推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè);八是負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,,統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè),;九是承擔(dān)外國(guó)專(zhuān)家管理職責(zé),負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作,;十是會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,,建立健全科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)機(jī)制,,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本次部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)包括:墊江縣科學(xué)技術(shù)局,、墊江縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心(二級(jí)單位)。墊江縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)辦公室,、科技管理科,、創(chuàng)新發(fā)展科及科技普及科;機(jī)關(guān)行政編制12名,,其中:局長(zhǎng)1名,,副局長(zhǎng)3名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名(按“退一減一”進(jìn)行核銷(xiāo))。全額撥款事業(yè)單位1個(gè),,即縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心,,編制人數(shù)5名,實(shí)有人數(shù)5名,。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心、墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級(jí)),。
二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,707.74萬(wàn)元,,支出總計(jì)2,707.74萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加2,707.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是加大科技投入,,特別是高新區(qū)建設(shè)投入增加,。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,533.59萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加1,533.59萬(wàn)元,,增加100.0%,主要原因是加大科技投入,,特別是高新區(qū)建設(shè)投入增加,。其中:財(cái)政撥款收入1,533.59萬(wàn)元,占100.0%,;此外,,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,174.15萬(wàn)元,。
3.支出情況,。2022年度支出合計(jì)1,553.59萬(wàn)元,,較上年決算增加1,553.59萬(wàn)元,增加100.0%,,主要原因是加大科技投入,,特別是高新區(qū)建設(shè)投入增加。其中:基本支出421.6萬(wàn)元,,占27.1%;項(xiàng)目支出1,131.98萬(wàn)元,,占72.9%,。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,154.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,154.15萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是固定資產(chǎn)增加等。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2,271.26萬(wàn)元,。與2021年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加2,271.26萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%。主要原因是加大科技投入,,特別是高新區(qū)建設(shè)投入增加,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,533.59萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加1,533.59萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,。主要原因是加大科技投入,,特別是高新區(qū)建設(shè)投入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6,342.64萬(wàn)元,,下降80.5%,。主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌使用部分資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余737.67萬(wàn)元,。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,553.59萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加1,553.59萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%。主要原因是加大科技投入,,特別是高新區(qū)建設(shè)投入增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少6,322.64萬(wàn)元,下降80.3%,。主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌使用部分資金,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余717.67萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加717.67萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌使用,。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出0.98萬(wàn)元,,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.98萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是科技項(xiàng)目資金審計(jì)費(fèi)增加。
(2)教育支出0.58萬(wàn)元,,占0.0%,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬(wàn)元,下降42.0%,,主要原因是培訓(xùn)會(huì)議減少,。
(3)科學(xué)技術(shù)支出1,456.81萬(wàn)元,占93.8%,,較年初預(yù)算數(shù)減少6,328.97萬(wàn)元,,下降81.3%,主要原因是財(cái)政資金緊張,,統(tǒng)籌使用了部分科技專(zhuān)項(xiàng)資金,。
(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出66.24萬(wàn)元,占4.3%,,較年初預(yù)算數(shù)增加6.64萬(wàn)元,,增長(zhǎng)11.1%,主要原因是單位職工工資福利社保費(fèi)等,。
(5)衛(wèi)生健康支出13.48萬(wàn)元,,占0.9%,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.87萬(wàn)元,下降6.1%,,主要原因是單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。
(6)住房保障支出15.5萬(wàn)元,占1.0%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是單位職工住房公積金支出,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出421.6萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)350.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加350.77萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是單位職工工資福利社保支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其它工資福利支出,、社會(huì)保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)70.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加70.84萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)支出,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、郵電費(fèi),、接待費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明,。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.51萬(wàn)元,,較年初預(yù)算數(shù)減少2.69萬(wàn)元,下降43.4%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),,全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是年初無(wú)預(yù)算,,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.0%,與上年持平,。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減變動(dòng),。
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公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本部門(mén)2022年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是年初無(wú)預(yù)算,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.0%,與上年持平,。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.33萬(wàn)元,,主要用于支付車(chē)管服務(wù)中心車(chē)費(fèi)及單位公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.67萬(wàn)元,下降53.4%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)出行審批程序,。較上年支出數(shù)增加2.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是縣級(jí)科技項(xiàng)目中期檢查評(píng)估導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)出行增加,。
公務(wù)接待費(fèi)1.17萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門(mén)蒞墊調(diào)研及招商引資等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,,下降2.5%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。較上年支出數(shù)增加1.17萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是用于接待上級(jí)部門(mén)蒞墊調(diào)研及招商引資等,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,,公務(wù)車(chē)保有量為1輛,;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次142人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)82.63元,,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.33萬(wàn)元,。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.56萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是召開(kāi)科技工作會(huì)議及培訓(xùn)會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.7萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加0.7萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是培訓(xùn)會(huì)議增加,。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.8萬(wàn)元,,主要用于開(kāi)支商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加54.8萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、印刷費(fèi)等,。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,,其中,,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套),。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,。2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),,無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我局對(duì)部門(mén)整體和1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng),,涉及資金1109.2萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。
績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
本單位沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng),。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明,。
本年度我單位整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。年初設(shè)定的績(jī)效指標(biāo),,絕大部分均能按期完成;但也存在少量問(wèn)題,,主要表現(xiàn)為部分項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整,,導(dǎo)致與年初預(yù)算數(shù)有差異。今后我單位將加強(qiáng)資金預(yù)算管理,,盡量避免預(yù)算與實(shí)際支出差異過(guò)大,;同時(shí),,規(guī)范資金使用范圍,嚴(yán)格按照預(yù)算用途使用資金,。
(二)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本單位2022年度沒(méi)有開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)。
六,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,,現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
董老師? 023-74512563
附件:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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