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[ 索引號 ] 11500231008678190L/2024-00016 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣科技局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 發(fā)布日期 ] 2024-09-12

墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級)2023年度決算公開說明

一,、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

一是統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,;二是統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,承擔(dān)推進(jìn)科技創(chuàng)新軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,,推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè),;三是牽頭推進(jìn)科技管理平臺建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評估,、監(jiān)管機(jī)制,,協(xié)調(diào)管理縣級財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施,;四是擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。五是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化,、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施,;六是承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)培育工作,;七是指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè),;八是負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè);九是承擔(dān)外國專家管理職責(zé),,負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作,;十是會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,建立健全科技人才評價體系和激勵機(jī)制,,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,,推動高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè),。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

墊江縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)辦公室、科技管理科,、創(chuàng)新發(fā)展科及科技普及科,;機(jī)關(guān)行政編制12名,其中:局長1名,,副局長3名,;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名(按退一減一進(jìn)行核銷),。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況,。2023年度收入總計(jì)1088.81萬元,,支出總計(jì)1088.81萬元。收支較上年決算數(shù)減少1518.69萬元,,下降58.24%,,主要原因企業(yè)補(bǔ)助資金減少。

2.收入情況,。2023年度收入合計(jì)1088.81萬元,,較上年決算數(shù)減少344.53萬元,下降24.04%,,主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少。其中:財(cái)政撥款收入1088.81萬元,,占100.00%,;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%,;經(jīng)營收入0.00萬元,,占0.00%;其他收入0.00萬元,,占0.00%,。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1088.81萬元,,較上年決算數(shù)減少364.53萬元,,下降25.08%,主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少,。其中:基本支出337.03萬元,,占30.95%,;項(xiàng)目支出751.78萬元,占69.05%,;經(jīng)營支出0.00萬元,,占0.00%。此外,,結(jié)余分配0.00萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年決算數(shù)減少1154.15萬元,,下降100.00%,主要原因是合理使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1088.81萬元,。與2022年相比,,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1082.20萬元,,下降49.85%,。主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1088.81萬元,,較上年決算數(shù)減少344.53萬元,下降24.04%,。主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少,。較年初預(yù)算數(shù)減少6708.00萬元,下降86.04%,。主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少,。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。

2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1088.81萬元,較上年決算數(shù)減少364.53萬元,,下降25.08%,。主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少6708.00萬元,,下降86.04%,。主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年決算數(shù)減少717.67萬元,,下降100.00%,主要原因是合理使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出0.78萬元,占0.07%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.78萬元,,增長100.00%,主要原因是科技項(xiàng)目資金審計(jì)費(fèi)增加,。

(2)教育支出0.84萬元,,占0.08%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是預(yù)算執(zhí)行控制較好,。

(3)科學(xué)技術(shù)支出990.94萬元,占91.01%,,較年初預(yù)算數(shù)減少6711.54萬元,,下降87.13%,主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少,。

(4)社會保障與就業(yè)支出66.72萬元,,占6.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.76萬元,,增長4.32%,,主要原因是單位職工年度社保基數(shù)增加,。

(5)衛(wèi)生健康支出9.86萬元,,占0.91%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是單位職工醫(yī)保繳費(fèi)。

(6)住房保障支出19.66萬元,,占1.81%,,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是預(yù)算執(zhí)行控制較好,。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出337.03萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)283.33萬元,較上年決算數(shù)增加16.77萬元,,增長6.29%,,主要原因是單位職工工資福利社保支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、其它工資福利支出、社會保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)53.70萬元,,較上年決算數(shù)減少1.10萬元,下降2.01%,,主要原因是本單位厲行節(jié)約,,嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、會議費(fèi),、郵電費(fèi)、接待費(fèi)等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.24萬元,,較年初預(yù)算數(shù)減少2.76萬元,,下降55.20%,主要原因是本單位厲行節(jié)約,,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)減少1.20萬元,下降34.88%,,主要原因是本單位厲行節(jié)約,,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排因公出國(境)費(fèi)用,也未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無增減,,主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬元,,主要用于支付車管服務(wù)中心車費(fèi)及本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.08萬元,,下降61.60%,,主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)車使用,。較上年支出數(shù)減少0.41萬元,,下降17.60%,主要原因是本單位厲行節(jié)約,,嚴(yán)控公務(wù)車使用,。

公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元,主要用于接待級部門蒞墊調(diào)研及招商引資等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬元,,增長100.00%,主要原因是年初未做此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少0.79萬元,,下降71.17%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人,;公務(wù)用車購置0輛,,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次18人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)178.33元,,車均購置費(fèi)0萬元,,車均維護(hù)費(fèi)1.92萬元。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)減少1.56萬元,,下降100.00%,主要原因是本單位本年度未承接召開相關(guān)會議,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.84萬元,,較上年決算數(shù)增加0.14萬元,增長20.00%,,主要原因是參加業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)人次增加,。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.70萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少1.10萬元,,下降2.01%,,主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,,本部門共有車輛1輛,其中,,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,,占政府采購支出總額的0 %,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對7個二級項(xiàng)目開展了績效自評,,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金752.82萬元,。

(二)單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

(三)財(cái)政績效評價情況

縣財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價,。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:汪老師023-74512563。

收入支出決算總表




公開01表

公開單位:墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級)



單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1,088.81

一,、一般公共服務(wù)支出

0.78

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


二,、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入


三,、國防支出


四,、上級補(bǔ)助收入


四、公共安全支出


五,、事業(yè)收入


五,、教育支出

0.84

六、經(jīng)營收入


六,、科學(xué)技術(shù)支出

990.94

七,、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八,、其他收入


八,、社會保障和就業(yè)支出

66.72



九、衛(wèi)生健康支出

9.86



十,、節(jié)能環(huán)保支出




十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出




十三,、交通運(yùn)輸支出




十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七,、援助其他地區(qū)支出




十八,、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

19.66



二十,、糧油物資儲備支出




二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三,、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五,、債務(wù)付息支出




二十六,、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計(jì)

1,088.81

本年支出合計(jì)

1,088.81

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計(jì)

1,088.81

總計(jì)

1,088.81

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

收入決算表

公開單位:墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級)








公開02表








單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

1,088.81

1,088.81







201

一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78







20102

政協(xié)事務(wù)

0.78

0.78







2010202

一般行政管理事務(wù)

0.78

0.78







205

教育支出

0.84

0.84







20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.84

0.84







2050803

培訓(xùn)支出

0.84

0.84







206

科學(xué)技術(shù)支出

990.94

990.94







20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

990.94

990.94







2060101

行政運(yùn)行

237.04

237.04







2060102

一般行政管理事務(wù)

104.36

104.36







2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

649.55

649.55







208

社會保障和就業(yè)支出

66.72

66.72







20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

0.05

0.05







2080102

一般行政管理事務(wù)

0.05

0.05







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

66.67

66.67







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

23.58

23.58







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

11.79

11.79







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

31.30

31.30







210

衛(wèi)生健康支出

9.86

9.86







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

9.86

9.86







2101101

行政單位醫(yī)療

9.86

9.86







221

住房保障支出

19.66

19.66







22102

住房改革支出

19.66

19.66







2210201

住房公積金

19.66

19.66







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級)






公開03表






單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

1,088.81

337.03

751.78




201

一般公共服務(wù)支出

0.78


0.78




20102

政協(xié)事務(wù)

0.78


0.78




2010202

一般行政管理事務(wù)

0.78


0.78




205

教育支出

0.84

0.84





20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.84

0.84





2050803

培訓(xùn)支出

0.84

0.84





206

科學(xué)技術(shù)支出

990.94

239.99

750.95




20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

990.94

239.99

750.95




2060101

行政運(yùn)行

237.04

237.04





2060102

一般行政管理事務(wù)

104.36


104.36




2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

649.55

2.96

646.59




208

社會保障和就業(yè)支出

66.72

66.67

0.05




20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

0.05


0.05




2080102

一般行政管理事務(wù)

0.05


0.05




20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

66.67

66.67





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

23.58

23.58





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

11.79

11.79





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

31.30

31.30





210

衛(wèi)生健康支出

9.86

9.86





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

9.86

9.86





2101101

行政單位醫(yī)療

9.86

9.86





221

住房保障支出

19.66

19.66





22102

住房改革支出

19.66

19.66





2210201

住房公積金

19.66

19.66





備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級)





公開04表





單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1,088.81

一,、一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78



二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款


二、外交支出





三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款


三,、國防支出







四、公共安全支出







五,、教育支出

0.84

0.84





六,、科學(xué)技術(shù)支出

990.94

990.94





七、文化旅游體育與傳媒支出







八,、社會保障和就業(yè)支出

66.72

66.72





九,、衛(wèi)生健康支出

9.86

9.86





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二,、農(nóng)林水支出







十三、交通運(yùn)輸支出







十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七,、援助其他地區(qū)支出







十八,、自然資源海洋氣象等支出







十九,、住房保障支出

19.66

19.66





二十、糧油物資儲備支出







二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四,、債務(wù)還本支出







二十五,、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計(jì)

1,088.81

本年支出合計(jì)

1,088.81

1,088.81



年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財(cái)政撥款







政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款







國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款







總計(jì)

1,088.81

總計(jì)

1,088.81

1,088.81



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級)



公開05表



單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1,088.81

337.03

751.78

201

一般公共服務(wù)支出

0.78


0.78

20102

政協(xié)事務(wù)

0.78


0.78

2010202

一般行政管理事務(wù)

0.78


0.78

205

教育支出

0.84

0.84


20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.84

0.84


2050803

培訓(xùn)支出

0.84

0.84


206

科學(xué)技術(shù)支出

990.94

239.99

750.95

20601

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

990.94

239.99

750.95

2060101

行政運(yùn)行

237.04

237.04


2060102

一般行政管理事務(wù)

104.36


104.36

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

649.55

2.96

646.59

208

社會保障和就業(yè)支出

66.72

66.67

0.05

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

0.05


0.05

2080102

一般行政管理事務(wù)

0.05


0.05

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

66.67

66.67


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

23.58

23.58


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

11.79

11.79


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

31.30

31.30


210

衛(wèi)生健康支出

9.86

9.86


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

9.86

9.86


2101101

行政單位醫(yī)療

9.86

9.86


221

住房保障支出

19.66

19.66


22102

住房改革支出

19.66

19.66


2210201

住房公積金

19.66

19.66


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級)







公開06表







單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

252.02

302

商品和服務(wù)支出

53.70

310

資本性支出


30101

基本工資

54.11

30201

辦公費(fèi)

21.67

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補(bǔ)貼

36.17

30202

印刷費(fèi)

0.50

31002

辦公設(shè)備購置


30103

獎金

89.60

30203

咨詢費(fèi)

0.50

31003

專用設(shè)備購置


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)


30204

手續(xù)費(fèi)


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績效工資


30205

水費(fèi)


31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

23.58

30206

電費(fèi)


31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

11.79

30207

郵電費(fèi)


31008

物資儲備


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

9.86

30208

取暖費(fèi)


31009

土地補(bǔ)償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)


30209

物業(yè)管理費(fèi)


31010

安置補(bǔ)助


30112

其他社會保障繳費(fèi)

0.30

30211

差旅費(fèi)

1.00

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償


30113

住房公積金

19.66

30212

因公出國(境)費(fèi)用


31012

拆遷補(bǔ)償


30114

醫(yī)療費(fèi)

2.56

30213

維修(護(hù))費(fèi)


31013

公務(wù)用車購置


30199

其他工資福利支出

4.40

30214

租賃費(fèi)


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補(bǔ)助

31.30

30215

會議費(fèi)


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費(fèi)


30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.84

31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費(fèi)


30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.32

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費(fèi)


30218

專用材料費(fèi)


312

對企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費(fèi)


31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助

26.60

30225

專用燃料費(fèi)


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費(fèi)


30226

勞務(wù)費(fèi)

0.98

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

2.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

1.00

31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金


30228

工會經(jīng)費(fèi)

1.18

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助


30309

獎勵金

2.70

30229

福利費(fèi)

3.22

399

其他支出


30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.92

39907

國家賠償費(fèi)用支出


30311

代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)


30239

其他交通費(fèi)用

8.43

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼


30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助


30240

稅金及附加費(fèi)用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務(wù)支出

12.13

39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出


39999

其他支出





30701

國內(nèi)債務(wù)付息








30702

國外債務(wù)付息








30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用





人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

283.33

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

53.70

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級)






公開07表






單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)







備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù),。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級)



公開08表



單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)




備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù),。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開09表

公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級)




單位:萬元

項(xiàng)? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)? 目

決算數(shù)

一,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

53.70

(一)支出合計(jì)

2.24

2.24

(一)行政單位

53.70

1.因公出國(境)費(fèi)



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.92

1.92

五,、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)



(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

1

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.92

1.92

1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費(fèi)

0.32

0.32

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


(1)國內(nèi)接待費(fèi)

0.32

3.機(jī)要通信用車

1

其中:外事接待費(fèi)


4.應(yīng)急保障用車


(2)國(境)外接待費(fèi)


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

3

(一)政府采購支出合計(jì)


其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出


6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

18

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務(wù)支出


7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額


二,、會議費(fèi)




三,、培訓(xùn)費(fèi)

0.84



備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),,反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

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