[ 索引號 ] | 11500231008678190L/2024-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣科技局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-12 |
墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級)2023年度決算公開說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
一是統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,;二是統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,承擔(dān)推進(jìn)科技創(chuàng)新軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,,推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè),;三是牽頭推進(jìn)科技管理平臺建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評估,、監(jiān)管機(jī)制,,協(xié)調(diào)管理縣級財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施,;四是擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。五是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化,、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施,;六是承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)培育工作,;七是指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè),;八是負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè);九是承擔(dān)外國專家管理職責(zé),,負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作,;十是會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,建立健全科技人才評價體系和激勵機(jī)制,,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,,推動高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)辦公室、科技管理科,、創(chuàng)新發(fā)展科及科技普及科,;機(jī)關(guān)行政編制12名,其中:局長1名,,副局長3名,;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名(按“退一減一”進(jìn)行核銷),。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。2023年度收入總計(jì)1088.81萬元,,支出總計(jì)1088.81萬元。收支較上年決算數(shù)減少1518.69萬元,,下降58.24%,,主要原因企業(yè)補(bǔ)助資金減少。
2.收入情況,。2023年度收入合計(jì)1088.81萬元,,較上年決算數(shù)減少344.53萬元,下降24.04%,,主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少。其中:財(cái)政撥款收入1088.81萬元,,占100.00%,;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%,;經(jīng)營收入0.00萬元,,占0.00%;其他收入0.00萬元,,占0.00%,。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1088.81萬元,,較上年決算數(shù)減少364.53萬元,,下降25.08%,主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少,。其中:基本支出337.03萬元,,占30.95%,;項(xiàng)目支出751.78萬元,占69.05%,;經(jīng)營支出0.00萬元,,占0.00%。此外,,結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年決算數(shù)減少1154.15萬元,,下降100.00%,主要原因是合理使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1088.81萬元,。與2022年相比,,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1082.20萬元,,下降49.85%,。主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1088.81萬元,,較上年決算數(shù)減少344.53萬元,下降24.04%,。主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少,。較年初預(yù)算數(shù)減少6708.00萬元,下降86.04%,。主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少,。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。
2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1088.81萬元,較上年決算數(shù)減少364.53萬元,,下降25.08%,。主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少6708.00萬元,,下降86.04%,。主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年決算數(shù)減少717.67萬元,,下降100.00%,主要原因是合理使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出0.78萬元,占0.07%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.78萬元,,增長100.00%,主要原因是科技項(xiàng)目資金審計(jì)費(fèi)增加,。
(2)教育支出0.84萬元,,占0.08%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是預(yù)算執(zhí)行控制較好,。
(3)科學(xué)技術(shù)支出990.94萬元,占91.01%,,較年初預(yù)算數(shù)減少6711.54萬元,,下降87.13%,主要原因是企業(yè)補(bǔ)助資金減少,。
(4)社會保障與就業(yè)支出66.72萬元,,占6.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.76萬元,,增長4.32%,,主要原因是單位職工年度社保基數(shù)增加,。
(5)衛(wèi)生健康支出9.86萬元,,占0.91%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是單位職工醫(yī)保繳費(fèi)。
(6)住房保障支出19.66萬元,,占1.81%,,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是預(yù)算執(zhí)行控制較好,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出337.03萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)283.33萬元,較上年決算數(shù)增加16.77萬元,,增長6.29%,,主要原因是單位職工工資福利社保支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、其它工資福利支出、社會保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)53.70萬元,,較上年決算數(shù)減少1.10萬元,下降2.01%,,主要原因是本單位厲行節(jié)約,,嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、會議費(fèi),、郵電費(fèi)、接待費(fèi)等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.24萬元,,較年初預(yù)算數(shù)減少2.76萬元,,下降55.20%,主要原因是本單位厲行節(jié)約,,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)減少1.20萬元,下降34.88%,,主要原因是本單位厲行節(jié)約,,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排因公出國(境)費(fèi)用,也未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無增減,,主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬元,,主要用于支付車管服務(wù)中心車費(fèi)及本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.08萬元,,下降61.60%,,主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)車使用,。較上年支出數(shù)減少0.41萬元,,下降17.60%,主要原因是本單位厲行節(jié)約,,嚴(yán)控公務(wù)車使用,。
公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元,主要用于接待級部門蒞墊調(diào)研及招商引資等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬元,,增長100.00%,主要原因是年初未做此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少0.79萬元,,下降71.17%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人,;公務(wù)用車購置0輛,,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次18人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)178.33元,,車均購置費(fèi)0萬元,,車均維護(hù)費(fèi)1.92萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)減少1.56萬元,,下降100.00%,主要原因是本單位本年度未承接召開相關(guān)會議,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.84萬元,,較上年決算數(shù)增加0.14萬元,增長20.00%,,主要原因是參加業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)人次增加,。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.70萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少1.10萬元,,下降2.01%,,主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,,本部門共有車輛1輛,其中,,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,,占政府采購支出總額的0 %,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對7個二級項(xiàng)目開展了績效自評,,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金752.82萬元,。
(二)單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
(三)財(cái)政績效評價情況
縣財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:汪老師023-74512563。
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開單位:墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級) |
單位:萬元 | ||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1,088.81 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
0.78 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
二,、外交支出 |
||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三,、國防支出 |
||
四,、上級補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五,、事業(yè)收入 |
五,、教育支出 |
0.84 | |
六、經(jīng)營收入 |
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
990.94 | |
七,、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八,、其他收入 |
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
66.72 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
9.86 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
|||
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
|||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
19.66 | ||
二十,、糧油物資儲備支出 |
|||
二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
二十三,、其他支出 |
|||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五,、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
1,088.81 |
本年支出合計(jì) |
1,088.81 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計(jì) |
1,088.81 |
總計(jì) |
1,088.81 |
備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
收入決算表 | |||||||||
公開單位:墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級) |
公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
1,088.81 |
1,088.81 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.78 |
0.78 |
||||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
0.78 |
0.78 |
||||||
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
0.78 |
0.78 |
||||||
205 |
教育支出 |
0.84 |
0.84 |
||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.84 |
0.84 |
||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.84 |
0.84 |
||||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
990.94 |
990.94 |
||||||
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
990.94 |
990.94 |
||||||
2060101 |
行政運(yùn)行 |
237.04 |
237.04 |
||||||
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
104.36 |
104.36 |
||||||
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
649.55 |
649.55 |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
66.72 |
66.72 |
||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
0.05 |
0.05 |
||||||
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
0.05 |
0.05 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
66.67 |
66.67 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
23.58 |
23.58 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.79 |
11.79 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
31.30 |
31.30 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.86 |
9.86 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.86 |
9.86 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.86 |
9.86 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
19.66 |
19.66 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
19.66 |
19.66 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
19.66 |
19.66 |
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級) |
公開03表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) | ||||||
合計(jì) |
1,088.81 |
337.03 |
751.78 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.78 |
0.78 |
||||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
0.78 |
0.78 |
||||
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
0.78 |
0.78 |
||||
205 |
教育支出 |
0.84 |
0.84 |
||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.84 |
0.84 |
||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.84 |
0.84 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
990.94 |
239.99 |
750.95 |
|||
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
990.94 |
239.99 |
750.95 |
|||
2060101 |
行政運(yùn)行 |
237.04 |
237.04 |
||||
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
104.36 |
104.36 |
||||
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
649.55 |
2.96 |
646.59 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
66.72 |
66.67 |
0.05 |
|||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
0.05 |
0.05 |
||||
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
0.05 |
0.05 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
66.67 |
66.67 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
23.58 |
23.58 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.79 |
11.79 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
31.30 |
31.30 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.86 |
9.86 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.86 |
9.86 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.86 |
9.86 |
||||
221 |
住房保障支出 |
19.66 |
19.66 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
19.66 |
19.66 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
19.66 |
19.66 |
備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級) |
公開04表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1,088.81 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
0.78 |
0.78 |
||
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
三,、國防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五,、教育支出 |
0.84 |
0.84 |
||||
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
990.94 |
990.94 |
||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
66.72 |
66.72 |
||||
九,、衛(wèi)生健康支出 |
9.86 |
9.86 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
十二,、農(nóng)林水支出 |
||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九,、住房保障支出 |
19.66 |
19.66 |
||||
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四,、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五,、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
本年收入合計(jì) |
1,088.81 |
本年支出合計(jì) |
1,088.81 |
1,088.81 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
總計(jì) |
1,088.81 |
總計(jì) |
1,088.81 |
1,088.81 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級) |
公開05表 | |||
單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
1,088.81 |
337.03 |
751.78 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.78 |
0.78 | |
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
0.78 |
0.78 | |
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
0.78 |
0.78 | |
205 |
教育支出 |
0.84 |
0.84 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.84 |
0.84 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.84 |
0.84 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
990.94 |
239.99 |
750.95 |
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
990.94 |
239.99 |
750.95 |
2060101 |
行政運(yùn)行 |
237.04 |
237.04 |
|
2060102 |
一般行政管理事務(wù) |
104.36 |
104.36 | |
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
649.55 |
2.96 |
646.59 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
66.72 |
66.67 |
0.05 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
0.05 |
0.05 | |
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
0.05 |
0.05 | |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
66.67 |
66.67 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
23.58 |
23.58 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.79 |
11.79 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
31.30 |
31.30 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.86 |
9.86 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.86 |
9.86 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.86 |
9.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.66 |
19.66 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.66 |
19.66 |
|
2210201 |
住房公積金 |
19.66 |
19.66 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級) |
公開06表 | |||||||
單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
252.02 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
53.70 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
54.11 |
30201 |
辦公費(fèi) |
21.67 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
36.17 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.50 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
30103 |
獎金 |
89.60 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.50 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
|||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
23.58 |
30206 |
電費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
11.79 |
30207 |
郵電費(fèi) |
31008 |
物資儲備 |
||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.86 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.30 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
19.66 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.56 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
4.40 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
31.30 |
30215 |
會議費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.84 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.32 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
26.60 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.98 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.18 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30309 |
獎勵金 |
2.70 |
30229 |
福利費(fèi) |
3.22 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.92 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
||
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
8.43 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.13 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
283.33 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
53.70 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級) |
公開07表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù),。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級) |
公開08表 | |||
單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù),。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開單位: 墊江縣科學(xué)技術(shù)局(本級) |
單位:萬元 | |||
項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
決算數(shù) |
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
53.70 |
(一)支出合計(jì) |
2.24 |
2.24 |
(一)行政單位 |
53.70 |
1.因公出國(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.92 |
1.92 |
五,、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
1 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.92 |
1.92 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
0.32 |
0.32 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
(1)國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
0.32 |
3.機(jī)要通信用車 |
1 |
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
||
(2)國(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
1 |
六、政府采購支出信息 |
— |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
— |
3 |
(一)政府采購支出合計(jì) |
|
其中:外事接待批次(個) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
18 |
2.政府采購工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務(wù)支出 |
||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
||
二,、會議費(fèi) |
— |
|||
三,、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
0.84 |
備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),,反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。