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[ 索引號 ] 11500231008678190L/2024-00017 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算,、決算
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣科技局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 發(fā)布日期 ] 2024-09-12

墊江縣科學技術局2023年度決算公開說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責

一是統(tǒng)籌推進實施全縣創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略;二是統(tǒng)籌推進全縣創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,,承擔推進科技創(chuàng)新軍民融合發(fā)展相關工作,,推進全縣重大科技決策咨詢相關制度建設,;三是牽頭推進科技管理平臺建設和科研項目資金協(xié)調、評估,、監(jiān)管機制,,協(xié)調管理縣級財政科技計劃(專項,、基金等)并監(jiān)督實施;四是擬訂科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并組織實施,,牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范,。五是組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施,;六是承擔引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)和高新技術企業(yè)培育工作,;七是指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設,;八是負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,,統(tǒng)籌科研誠信建設;九是承擔外國專家管理職責,,負責引進國外智力工作,;十是會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃,建立健全科技人才評價體系和激勵機制,,組織實施科技人才計劃,,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。

(二)機構設置

本次部門預算情況公開包括:墊江縣科學技術局,、墊江縣科技創(chuàng)新服務中心(二級單位),。墊江縣科學技術局內設辦公室、科技管理科,、創(chuàng)新發(fā)展科及科技普及科,;機關行政編制12名,其中:局長1名,,副局長3名,;內設機構領導職數4名。機關后勤服務人員事業(yè)編制1名(按退一減一進行核銷),。全額撥款事業(yè)單位1個,,即縣科技創(chuàng)新服務中心,編制人數5名,,實有人數5名,。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明,。

1.總體情況,。2023年度收入總計1202.02萬元,支出總計1202.02萬元,。收支較上年決算數增加1202.02萬元,,增長100.00%,,主要原因是本部門為新增單位,上年度無數據,。

2.收入情況,。2023年度收入合計1202.02萬元,較上年決算數增加1202.02萬元,,增長100.00%,,主要原因是本部門為新增單位,上年度無數據,。其中:財政撥款收入1202.02萬元,,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,,占0.00%,;經營收入0.00萬元,占0.00%,;其他收入0.00萬元,,占0.00%。此外,,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況,。2023年度支出合計1202.02萬元,,較上年決算數增加1202.02萬元,增長100.00%,,主要原因是本部門為新增單位,,上年度無數據。其中:基本支出450.24萬元,,占37.46%,;項目支出751.78萬元,占62.54%,;經營支出0.00萬元,,占0.00%。此外,,結余分配0.00萬元,。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,,0,,主要原因是資金使用合理。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收,、支總計1202.02萬元,。與2022年相比,,財政撥款收、支總計各增加1202.02萬元,,增長100.00%,。主要原因是本部門為新增單位,上年度無數據,。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2023年度一般公共預算財政撥款收入1202.02萬元,較上年決算數增加1202.02萬元,,增長100.00%,。主要原因是本部門為新增單位,上年度無數據,。較年初預算數減少6690.79萬元,下降84.77%,。主要原因是企業(yè)補助資金減少,。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元,。

2.支出情況,。2023年度一般公共預算財政撥款支出1202.02萬元,較上年決算數增加1202.02萬元,,增長100.00%,。主要原因是本部門為新增單位,上年度無數據,。較年初預算數減少6690.79萬元,,下降84.77%。主要原因是企業(yè)補助資金減少,。

3.結轉結余情況,。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,主要原因是資金使用合理,。

4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出0.78萬元,占0.06%,,較年初預算數增加0.78萬元,,增長100.00%,主要原因是科技項目資金審計費增加,。

(2)教育支出1.11萬元,,占0.09%,較年初預算數減少0.01萬元,,下降0.89%,,主要原因是參加培訓人次減少,。

(3)科學技術支出1087.74萬元,占90.49%,,較年初預算數減少6693.59萬元,,下降86.02%,主要原因是企業(yè)補助資金減少,。

(4)社會保障與就業(yè)支出75.52萬元,,占6.28%,較年初預算數增加2.75萬元,,增長3.78%,,主要原因是單位職工年度社保基數增加,。

(5)衛(wèi)生健康支出13.53萬元,,占1.13%,較年初預算數無增減,,主要原因是單位職工醫(yī)保繳費,。

(6)住房保障支出23.34萬元,占1.94%,,較年初預算數減少0.72萬元,,下降2.99%,主要原因是單位職工住房公積金支出按照財政要求繳費基數減少,。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出450.24萬元,。其中:人員經費378.75萬元,較上年決算數增加378.75萬元,,增長100.00%,,主要原因是本部門為新增單位,上年度無數據,。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、其它工資福利支出,、社會保障繳費等。公用經費71.49萬元,,較上年決算數增加71.49萬元,,增長100.00%,主要原因是本部門為新增單位,,上年度無數據,。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、會議費、郵電費,、接待費等,。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元,。本年收入0.00萬元,,較上年決算數無增減,主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入,。本年支出0.00萬元,,較上年決算數無增減,主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款支出,。本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三,、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計2.24萬元,,較年初預算數減少2.76萬元,下降55.20%,,主要原因是嚴控“三公”經費支出。較上年支出數增加2.24萬元,,增長100.00%,,主要原因是本部門為新增單位,上年度無數據,。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是年初預算數未安排因公出國(境)費用,,也未發(fā)生因公出國(境)費用,。較上年支出數無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國(境)費用,。
公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是年初預算數未安排且本年未發(fā)生公務車購置費用,。較上年支出數無增減,,主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務車購置費用。

公務車運行維護費1.92萬元,,主要用于支付車管服務中心車費及本單位公務車運行維護費,。費用支出較年初預算數減少3.08萬元,下降61.60%,,主要原因是本單位厲行節(jié)約,,嚴控公務車使用,。較上年支出數增加1.92萬元,增長100.00%,,主要原因是本部門為新增單位,,上年度無數據。

公務接待費0.32萬元,,主要用于接待上級部門蒞墊調研及招商引資等,。費用支出較年初預算數增加0.32萬元,增長100.00%,,主要原因是年初未做此項費用預算,。較上年支出數增加0.32萬元,增長100.00%,,主要原因是本部門為新增單位,,上年度無數據。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛,;國內公務接待3批次18人,,其中:國內外事接待0批次,0人,;國(境)外公務接待0批次,,0人。2023年本部門人均接待費178.33元,,車均購置費0萬元,,車均維護費1.92萬元。

四,、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,,0,主要原因是本單位本年度未承接召開相關會議,。本年度培訓費支出0.85萬元,,較上年決算數增加0.85萬元,增長100.00%,,主要原因是本部門為新增單位,,上年度無數據。

(二)機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出53.70萬元,,機關運行經費主要用于開支購買貨物和服務等的各項公用經費,,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費較上年支出數增加53.70萬元,,增長100.00%,,主要原因是本部門為新增單位,上年度無數據,。

(三)國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,,本部門共有車輛1輛,其中,,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛,、機要通信用車1輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術用車0輛,,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0 %,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,,無相關經費支出。

五,、預算績效管理情況說明

(一)部門自評情況

根據預算績效管理要求,,我部門對部門整體和7個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金752.82萬元。

(二)部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價,。

(三)財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價,。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入,。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。

(五)使用非財政撥款結余指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。

(七)結余分配指單位按照國家有關規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。

(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。

(九)基本支出指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十一)經營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,,以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:汪老師023-74512563,。

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:墊江縣科學技術局

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

1,202.02

一,、一般公共服務支出

0.78

二,、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三,、國有資本經營預算財政撥款收入

三,、國防支出

四、上級補助收入

四,、公共安全支出

五,、事業(yè)收入

五、教育支出

1.11

六,、經營收入

六,、科學技術支出

1,087.74

七、附屬單位上繳收入

七,、文化旅游體育與傳媒支出

八,、其他收入

八、社會保障和就業(yè)支出

75.52

九,、衛(wèi)生健康支出

13.53

十,、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二,、農林水支出

十三,、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六,、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八,、自然資源海洋氣象等支出

十九,、住房保障支出

23.34

二十、糧油物資儲備支出

二十一,、國有資本經營預算支出

二十二,、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四,、債務還本支出

二十五,、債務付息支出

二十六,、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

1,202.02

本年支出合計

1,202.02

使用非財政撥款結余和專用結余

結余分配

年初結轉和結余

年末結轉和結余

總計

1,202.02

總計

1,202.02

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差,。

收入決算表

公開部門:墊江縣科學技術局

公開02表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

1,202.02

1,202.02

201

一般公共服務支出

0.78

0.78

20102

政協(xié)事務

0.78

0.78

2010202

一般行政管理事務

0.78

0.78

205

教育支出

1.11

1.11

20508

進修及培訓

1.11

1.11

2050803

培訓支出

1.11

1.11

206

科學技術支出

1,087.74

1,087.74

20601

科學技術管理事務

990.94

990.94

2060101

行政運行

237.04

237.04

2060102

一般行政管理事務

104.36

104.36

2060199

其他科學技術管理事務支出

649.55

649.55

20605

科技條件與服務

96.79

96.79

2060501

機構運行

96.79

96.79

208

社會保障和就業(yè)支出

75.52

75.52

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.05

0.05

2080102

一般行政管理事務

0.05

0.05

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

75.47

75.47

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

29.45

29.45

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.72

14.72

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

31.30

31.30

210

衛(wèi)生健康支出

13.53

13.53

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

13.53

13.53

2101101

行政單位醫(yī)療

9.86

9.86

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.67

3.67

221

住房保障支出

23.34

23.34

22102

住房改革支出

23.34

23.34

2210201

住房公積金

23.34

23.34

備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

公開部門: 墊江縣科學技術局

公開03表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

1,202.02

450.24

751.78

201

一般公共服務支出

0.78

0.78

20102

政協(xié)事務

0.78

0.78

2010202

一般行政管理事務

0.78

0.78

205

教育支出

1.11

1.11

20508

進修及培訓

1.11

1.11

2050803

培訓支出

1.11

1.11

206

科學技術支出

1,087.74

336.79

750.95

20601

科學技術管理事務

990.94

239.99

750.95

2060101

行政運行

237.04

237.04

2060102

一般行政管理事務

104.36

104.36

2060199

其他科學技術管理事務支出

649.55

2.96

646.59

20605

科技條件與服務

96.79

96.79

2060501

機構運行

96.79

96.79

208

社會保障和就業(yè)支出

75.52

75.47

0.05

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.05

0.05

2080102

一般行政管理事務

0.05

0.05

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

75.47

75.47

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

29.45

29.45

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.72

14.72

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

31.30

31.30

210

衛(wèi)生健康支出

13.53

13.53

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

13.53

13.53

2101101

行政單位醫(yī)療

9.86

9.86

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.67

3.67

221

住房保障支出

23.34

23.34

22102

住房改革支出

23.34

23.34

2210201

住房公積金

23.34

23.34

備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況,。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差,。

財政撥款收入支出決算總表

公開部門: 墊江縣科學技術局

公開04表

單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

1,202.02

一,、一般公共服務支出

0.78

0.78

二,、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三,、國有資本經營預算財政撥款

三,、國防支出

四、公共安全支出

五,、教育支出

1.11

1.11

六,、科學技術支出

1,087.74

1,087.74

七、文化旅游體育與傳媒支出

八,、社會保障和就業(yè)支出

75.52

75.52

九,、衛(wèi)生健康支出

13.53

13.53

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二,、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六、金融支出

十七,、援助其他地區(qū)支出

十八,、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

23.34

23.34

二十,、糧油物資儲備支出

二十一,、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三,、其他支出

二十四,、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六,、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

1,202.02

本年支出合計

1,202.02

1,202.02

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

總計

1,202.02

總計

1,202.02

1,202.02

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差,。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開部門: 墊江縣科學技術局

公開05表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

1,202.02

450.24

751.78

201

一般公共服務支出

0.78

0.78

20102

政協(xié)事務

0.78

0.78

2010202

一般行政管理事務

0.78

0.78

205

教育支出

1.11

1.11

20508

進修及培訓

1.11

1.11

2050803

培訓支出

1.11

1.11

206

科學技術支出

1,087.74

336.79

750.95

20601

科學技術管理事務

990.94

239.99

750.95

2060101

行政運行

237.04

237.04

2060102

一般行政管理事務

104.36

104.36

2060199

其他科學技術管理事務支出

649.55

2.96

646.59

20605

科技條件與服務

96.79

96.79

2060501

機構運行

96.79

96.79

208

社會保障和就業(yè)支出

75.52

75.47

0.05

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.05

0.05

2080102

一般行政管理事務

0.05

0.05

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

75.47

75.47

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

29.45

29.45

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.72

14.72

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

31.30

31.30

210

衛(wèi)生健康支出

13.53

13.53

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

13.53

13.53

2101101

行政單位醫(yī)療

9.86

9.86

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.67

3.67

221

住房保障支出

23.34

23.34

22102

住房改革支出

23.34

23.34

2210201

住房公積金

23.34

23.34

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開部門: 墊江縣科學技術局

公開06表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

347.45

302

商品和服務支出

71.49

310

資本性支出

30101

基本工資

73.21

30201

辦公費

30.79

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

36.94

30202

印刷費

1.44

31002

辦公設備購置

30103

獎金

89.60

30203

咨詢費

0.81

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

30204

手續(xù)費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

58.04

30205

水費

31006

大型修繕

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

29.45

30206

電費

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費

14.72

30207

郵電費

31008

物資儲備

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

13.53

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

30209

物業(yè)管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

0.41

30211

差旅費

2.74

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

23.34

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30114

醫(yī)療費

3.36

30213

維修(護)費

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

4.85

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

31.30

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

0.85

31022

無形資產購置

30302

退休費

30217

公務接待費

0.32

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業(yè)補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

26.60

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

0.98

31204

費用補貼

30307

醫(yī)療費補助

2.00

30227

委托業(yè)務費

1.00

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經費

1.62

31299

其他對企業(yè)補助

30309

獎勵金

2.70

30229

福利費

3.23

399

其他支出

30310

個人農業(yè)生產補貼

30231

公務用車運行維護費

1.92

39907

國家賠償費用支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

8.43

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經常性贈與

30299

其他商品和服務支出

17.35

39910

資本性贈與

307

債務利息及費用支出

39999

其他支出

30701

國內債務付息

30702

國外債務付息

30703

國內債務發(fā)行費用

30704

國外債務發(fā)行費用

人員經費合計

378.75

公用經費合計

71.49

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差,。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開部門: 墊江縣科學技術局

公開07表

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本部門無政府性基金收支,,故本表無數據,。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開部門: 墊江縣科學技術局

公開08表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支,,故本表無數據,。

機構運行信息表

公開09表

公開部門: 墊江縣科學技術局

單位:萬元

項? 目

預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經費支出

四,、機關運行經費

53.70

(一)支出合計

2.24

2.24

(一)行政單位

53.70

1.因公出國(境)費

(二)參照公務員法管理事業(yè)單位

2.公務用車購置及運行維護費

1.92

1.92

五,、資產信息

(1)公務用車購置費

(一)車輛數合計(輛)

1

(2)公務用車運行維護費

1.92

1.92

1.副部(省)級及以上領導用車

3.公務接待費

0.32

0.32

2.主要領導干部用車

(1)國內接待費

0.32

3.機要通信用車

1

其中:外事接待費

4.應急保障用車

(2)國(境)外接待費

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關統(tǒng)計數

6.特種專業(yè)技術用車

1.因公出國(境)團組數(個)

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(人)

8.其他用車

3.公務用車購置數(輛)

(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)

4.公務用車保有量(輛)

1

六,、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

3

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個)

1.政府采購貨物支出

6.國內公務接待人次(人)

18

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務支出

7.國(境)外公務接待批次(個)

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

8.國(境)外公務接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

二,、會議費

三、培訓費

0.85

備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況,。其中,,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規(guī)定程序調整后的預算數,;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出,。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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