[ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07490 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-24 |
墊江縣民政局2018年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責,。
1,、貫徹執(zhí)行民政工作法律,、法規(guī)和方針政策,,起草民政工作地方性規(guī)章制度,,擬訂我縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,,并組織實施和監(jiān)督檢查。
2,、承擔依法對全縣社團,、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責任。
3,、執(zhí)行各類優(yōu)撫對象優(yōu)待,、撫恤、補助標準,;按有關(guān)規(guī)定負責全縣退役士兵,、復員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作,;承辦烈士的報批和褒揚工作,;指導縣軍隊離退休干部管理服務中心的管理工作;組織,、指導擁軍優(yōu)屬工作,,承擔縣雙擁工作領(lǐng)導小組的日常工作。
4,、組織協(xié)調(diào)防災,、抗災、救災工作,;負責核查,、上報災情,,申報、下?lián)?、管理、分配救災款物并監(jiān)督使用,,組織,、指導救災捐贈工作。
5,、擬訂社會救助規(guī)劃,、政策和標準,健全城鄉(xiāng)社會救助體系,;負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、醫(yī)療救助、臨時救助,、生活無著落人員救助工作,。
6、指導村民委員會和社區(qū)居民委員會的民主選舉,、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動村務公開和基層民主政治建設(shè),;指導村(居)民委員會建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設(shè),。
7、研究擬定我縣行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃,;負責鄉(xiāng),、鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷,、調(diào)整,、更名和界線變更及人民政府駐地遷移的審核、報批工作,;負責全縣村組建制調(diào)整的報批工作,;負責我縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)域界線勘定和縣內(nèi)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))之間行政區(qū)域界線爭議調(diào)處工作,負責日常界務管理工作,。
8,、承辦我縣地名和市鎮(zhèn)街道命名、更名的審核,、批報,;規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理,做好地名檔案的收集,、建檔和管理工作,。
9,、研究擬訂全縣城鄉(xiāng)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和社會福利工作的有關(guān)政策并組織實施;負責城市“三無”和農(nóng)村“五保老人”的供養(yǎng)和管理工作,;負責社會養(yǎng)老機構(gòu)的管理,。
10、組織擬訂促進慈善事業(yè)的政策,,推進慈善事業(yè)發(fā)展,;組織、指導社會捐助工作,;負責我縣社會福利彩票的管理,、發(fā)行、銷售工作及市福利彩票中心交辦的其他工作,。
11,、貫徹婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策,,指導婚姻,、殯葬和兒童收養(yǎng)服務機構(gòu)管理工作;負責推進婚俗和殯葬改革,。
12,、負責全縣老齡工作,維護老年人合法權(quán)益,。
13,、組織擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè),。
14,、承辦縣政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
墊江縣民政局為縣政府工作部門,機構(gòu)規(guī)格:行政正科級,。內(nèi)設(shè)機構(gòu):8科1室,,下屬8個事業(yè)單位。具體是辦公室,、救災科,、社會救助科、社會福利和慈善事業(yè)促進科,、基層政權(quán)和社會事務科,、優(yōu)撫安置科(雙擁辦)、行政許可服務科,、民間組織管理科,、老齡科。墊江縣社會福利院,、墊江縣殯儀館,、墊江縣救助管理站,、墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心、墊江縣民政局婚姻登記處,、墊江縣最低生活保障服務中心,、墊江縣民政管理所、墊江縣殯葬管理所,。
(三)單位構(gòu)成,。
從預算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣社會福利院,,墊江縣殯儀館,墊江縣救助管理站,,墊江縣民政局婚姻登記處,,墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心,墊江縣最低生活保障服務中心,,墊江縣民政管理所,,墊江縣殯葬管理所。
(四)機構(gòu)改革情況,。
2018年我局未涉及機構(gòu)改革 ,。
二、部門決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明,。
?1.總體情況,。本部門2018年度收入總計33,289.58萬元,支出總計33,289.58萬元,。收支較上年決算數(shù)增加11,352.85萬元,、增長51.75%,一是撫恤資金,、退役安置資金,、社會福利資金、殘疾人事業(yè)資金,、特困人員救助供養(yǎng)資金,、醫(yī)療救助資金、殯儀館擴建二期工程資金增加,;二是用于社會福利的彩票公益金增加,。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
2.收入情況,。本部門2018年度收入合計32,165.39萬元,較上年決算增加12,023.04萬元,,增長59.69%,,主要原因一是撫恤資金、退役安置資金,、社會福利資金,、殘疾人事業(yè)資金、特困人員救助供養(yǎng)資金,、醫(yī)療救助資金收入增加,;二是增加縣殯儀館擴建工程二期資金、縣軍休用房資金,;三是福彩公益金增加,。其中:財政撥款收入32,165.39萬元,占100.00%,;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,124.19萬元,。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計21,558.56萬元,,較上年決算數(shù)增加788.50萬元,,增長3.80%,主要原因一是在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助,、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金、殘疾人事業(yè)資金支出增加,;二是用于社會福利的彩票公益金支出增加,;三是人員調(diào)資。其中:基本支出1,625.34萬元,,占7.54%,;項目支出19,933.22萬元,占92.46%,;
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,731.02萬元,較上年決算數(shù)增加10,564.35萬元,,增長905.51%,,主要原因一是上級下?lián)艿馁Y金與實際執(zhí)行數(shù)差異過大。二是行政區(qū)劃和地名管理,、殯儀館擴建工程二期,、未成年人保護中心建設(shè)等項目執(zhí)行周期長,需跨年度實施。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入32,165.39萬元,較上年決算數(shù)增加12,023.04萬元,,增長59.69%,。主要原因一是撫恤資金、退役安置資金,、社會福利資金,、殘疾人事業(yè)資金、特困人員救助供養(yǎng)資金,、醫(yī)療救助資金增加,;二是增加縣殯儀館擴建工程二期資金、縣軍休用房資金,;三是福彩公益金增加,。其中:財政撥款收入32,165.39萬元,占100.00%,;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,124.19萬元。較年初預算數(shù)增加14,858.21萬元,,增長85.85%,。主要原因是在年度執(zhí)行中,中央,、市,、縣三級追加財政專款,。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,124.19萬元。
?2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出21,558.56萬元,,較上年決算數(shù)增加788.50萬元,增長3.80%,。主要原因一是在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金,、殘疾人事業(yè)資金支出增加,;二是用于社會福利的彩票公益金支出增加。三是人員調(diào)資,。較年初預算數(shù)增加4,251.38萬元,,增長24.56%。主要原因是在年度執(zhí)行中,中央,、市,、縣三級追加財政專款,。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,731.02萬元,較上年決算數(shù)增加10,564.35萬元,,增長905.51%,,主要原因一是上級下?lián)艿馁Y金與實際執(zhí)行數(shù)差異過大。二是行政區(qū)劃和地名管理,、殯儀館擴建工程二期,、未成年人保護中心建設(shè)等項目執(zhí)行周期長,需跨年度實施,。
4.比較情況,。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出3.42萬元,占0.02%,,較年初預算數(shù)增加0.09萬元,,增長2.70%,主要原因是人員增資,,教育經(jīng)費增加,。
(2)社會保障與就業(yè)支出16,820.09萬元,占78.02%,,較年初預算數(shù)增加389.54萬元,,增長2.37%,主要原因一是人員增資,。二是年中追加縣級資金,,用于其他民政管理事務。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,171.64萬元,,占10.07%,,較年初預算數(shù)增加1,631.78萬元,增長302.26%,,主要原因是年中追加城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金,。
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出267.63萬元,占1.24%,,較年初預算數(shù)增加267.63萬元,,增長100%,主要原因是年中追加債劵資金用于殯儀館擴建工程,。
(5)住房保障支出51.43萬元,,占0.24%,,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,。
(6)其他支出2,244.35萬元,,占10.41%,較年初預算數(shù)增加1,962.35萬元,,增長695.87%,,主要原因是年中追加福彩資金,用于養(yǎng)老服務,、醫(yī)療救助,、特困供養(yǎng)等支出。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,625.34萬元,。其中:人員經(jīng)費1,300.90萬元,較上年決算數(shù)增加121.93萬元,,增長10.34%,,主要原因一是人員正常調(diào)資。二是年終追加政府目標績效考核獎,。三是發(fā)放應休未休假補助,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、其他社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、職工住房公積金,、離退休費,。公用經(jīng)費324.44萬元,較上年決算數(shù)減少111.93萬元,,下降25.65%,,主要原因是我局嚴控辦公經(jīng)費,公務接待費,,公車運行經(jīng)費,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費、差旅費,、維修(護)費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、專用材料費、勞務費,、工會經(jīng)費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。
(四)政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.05萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入2,217.30萬元,較上年決算數(shù)增加1,689.07萬元,,增長319.76%,,主要原因是本年收入增加民政養(yǎng)老服務事業(yè)建設(shè)資金634萬元、特困供養(yǎng)服務機構(gòu)建設(shè)補助資金739萬元,、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金359萬元,。本年支出2,244.35萬元,較上年決算數(shù)增加1,729.36萬元,,增長335.80%,,主要原因是本年支出增加民政養(yǎng)老服務事業(yè)建設(shè)資金634萬元、特困供養(yǎng)服務機構(gòu)建設(shè)補助資金739萬元,、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金359萬元,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明 (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計39.94萬元,,較年初預算數(shù)減少45.80萬元,下降53.42%,,主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,。較上年支出數(shù)減少48.83萬元,下降55.01%,,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,,嚴禁公車私用,,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,,公務接待費大幅下降,。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算增加0.00萬元,,增長0.00%,,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,。
公務車購置費0.00萬元,,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%。
公務車運行維護費28.22萬元,,主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、民政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)減少6萬元,,下降16.80%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,,嚴禁公車私用,,公車運行維護成本大幅下降,。較上年支出數(shù)減少6.77萬元,,下降19.35%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,,公車運行維護成本大幅下降,。
公務接待費11.72萬元,主要用于接待市級相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,、市內(nèi)其他區(qū)縣民政局來我處參觀學習的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少40.10萬元,,下降77.38%,主要原因是單位厲行節(jié)約,,強化公務接待支出管理,。較上年支出數(shù)減少42.06萬元,下降78.21%,,主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,,公務接待費大幅下降,。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務用車購置0輛,公務 車保有量為6輛,;國內(nèi)公務接待302批次1,663人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(境)外公務接待0批次,,0人。2018年本部門人均接待費 70.48元,,車均購置費0.00萬元,,車均維護費4.70萬元。
四,、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出135.90萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費,、會議費,、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費,、郵電費,、水費、電費,、差旅費,、專用材料費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少37.48萬元,,下降21.62%,,主要原因是我局厲行節(jié)約,嚴控辦公經(jīng)費,、公務車運行維護費,、專用材料費等支出,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,,本部門共有車輛11輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車5輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額96.80萬元,,其中:政府采購貨物支出96.80萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元,。主要用于采購電梯,。
五、預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,,本部門對12個項目開展了績效自評,。涉及資金15229.9萬元。從評價情況來看:一是全區(qū)城鄉(xiāng)困難群眾救助保障范圍有增有減,,保障標準逐步提高,,救助資金發(fā)放及時到位,救助有效,,救助申報及審批程序總體趨于公平,、公正、公開,,救助政策宣傳及實施不斷推進,,困難群眾及低收入群體對政策知曉率逐步提高,困難群眾救助保障制度已形成了同其他社會保障措施相配套,,使城鄉(xiāng)困難群眾的基本生活得到了有效保障,,困難群眾慰問全覆蓋,。二是加強殘疾人證件核查力度,,及時核減死亡人員和不再符合條件的人員,,實行殘疾人二項補貼和經(jīng)濟困難的高齡失能老人應補盡補、應退出則退出的動態(tài)管理,。三是完成內(nèi)控,、內(nèi)審、優(yōu)撫系統(tǒng)規(guī)范管理建設(shè)及檔案資料整理,,購買社會救助服務工作,;維護社區(qū)養(yǎng)老服務站運行,加強民政政策宣傳和對村(居)干部業(yè)務培訓,;加強兒童督導工作,。
在此次績效評價過程中,項目資金績效自評情況較好,,資金使用和效果達到了預期目標和社會效益,。針對績效評估反映出的不足,我們將在今后的工作中進一步加大惠民資金使用情況的監(jiān)管力度,,嚴格資金預算,、申報和支付程序,規(guī)范專項資金檔案管理,。同時積極探索和建立一套與預算管理相結(jié)合,、多渠道應用評價結(jié)果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益,。同時,,將中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標自評報告進行公開,廣泛接受社會監(jiān)督,。
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六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,, 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
?(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含 參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道,。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74668513
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