[ 索引號 ] | 115002315567837689/2021-00427 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政;勞動(dòng),、人事,、監(jiān)察 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人力社保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-18 |
墊江縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算公開
墊江縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年度單位決算公開說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
墊江縣人力資源和社會(huì)保障局的主要職責(zé)是:
- 貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī),、規(guī)章和方針政策;擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。
- 擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展,、人力資源流動(dòng)措施,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng),、有效配置,。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作,。
- 負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度,,擬訂就業(yè)援助制度,牽頭擬訂并組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)措施,。
- 統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系,。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè),、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn),,承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,,會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃,。
- 負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),,擬訂應(yīng)對預(yù)案,,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。
- 貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制,,貫徹職工工作時(shí)間,、休息休假和假期制度,貫徹消除非法使用童工政策和女工,、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處相關(guān)違法案件,。
- 參與擬訂全縣人才隊(duì)伍建設(shè)總體規(guī)劃和人才引進(jìn)辦法,。負(fù)責(zé)縣級有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
- 負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè),。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,,貫徹落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,,貫徹落實(shí)留學(xué)人員來本地工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng),、評價(jià),、使用和激勵(lì)辦法,完善職業(yè)資格制度,,健全職業(yè)技能多元化評價(jià)制度,。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家,、高層次人才服務(wù)工作,。
- 貫徹執(zhí)行全市事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策,貫徹執(zhí)行全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利,、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。
- ????????? 會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置,、公開招聘、聘用合同,、人員交流等人事綜合管理工作,,貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
- ????????? 會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,,擬訂相關(guān)配套措施并組織實(shí)施,,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。
- ????????? 負(fù)責(zé)我縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國際交流與合作,。
- ????????? 協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選,、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作,,承辦以縣政府名義任免人員的行政任免手續(xù),。
- ????????? 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、所屬事業(yè)單位黨建工作,。
- ????????? 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)科室,,分別是辦公室法規(guī)科(信訪科)、人力資源管理科,、專業(yè)技術(shù)人員管理科(墊江縣職稱改革辦公室),、事業(yè)單位管理科、勞動(dòng)關(guān)系科(行政許可服務(wù)科),、社會(huì)保障科,、工資福利科、教育培訓(xùn)管理科,。
(三)單位構(gòu)成
墊江縣人力資源和社會(huì)保障局為縣政府工作部門,,下屬參照公務(wù)員法管理單位4個(gè):墊江縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院、墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心,、墊江縣就業(yè)和人才中心,、墊江縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì);下屬事業(yè)單位1個(gè):墊江縣國家技能鑒定墊江縣技能鑒定所。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2020年度收入總計(jì)6,273.45萬元,支出總計(jì)6,273.45萬元,。收支較上年決算數(shù)增加931.44萬元,、增長17.4%,主要原因是項(xiàng)目資金使用增加,。
2.收入情況,。2020年度收入合計(jì)5,819.65萬元,較上年決算數(shù)增加976.95萬元,,增長20.2%,,主要原因是項(xiàng)目資金使用增加。其中:財(cái)政撥款收入5,819.65萬元,,占100.0%,。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余453.81萬元,。
3.支出情況,。2020年度支出合計(jì)6,135.38萬元,較上年決算數(shù)增加1,134.10萬元,,增長22.7%,,主要原因是項(xiàng)目資金使用增加。其中:基本支出2,250.71萬元,,占36.7%,;項(xiàng)目支出3,884.68萬元,,占63.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.07萬元,,較上年決算數(shù)減少202.65萬元,下降59.5%,,主要原因是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,273.45萬元,。與2019年相比,,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加931.44萬元,,增長17.4%,。主要原因是項(xiàng)目資金使用增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,819.65萬元,,較上年決算數(shù)增加976.95萬元,增長20.2%,;主要原因是項(xiàng)目資金使用增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,834.49萬元,增長46%,。主要原因是項(xiàng)目資金使用增加,。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余453.81萬元,。
2.支出情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,135.38萬元,較上年決算數(shù)增加1,134.1萬元,,增長22.7%,。主要原因是項(xiàng)目資金使用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,780.27萬元,,增長40.9%,。主要原因是項(xiàng)目資金使用增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.07萬元,,較上年決算數(shù)減少202.65萬元,下降59.5%,,主要原因是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出57.78萬元,,占0.9%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支,。一般公共服務(wù)支出用途主要包括人力資源事務(wù)、商貿(mào)事務(wù),。
(2)教育支出6.26萬元,,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,,下降0.8%,,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支。教育支出用途主要包括進(jìn)修及培訓(xùn),。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出5,467.16萬元,,占89.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,423.73萬元,,增長35.2%,,主要原因是業(yè)務(wù)增加。社會(huì)保障與就業(yè)支出用途主要包括行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù),、勞動(dòng)保障監(jiān)察、就業(yè)管理事務(wù),、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu),、勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)、公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu),、勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁等人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù),,以及行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補(bǔ)助,、退役安置等,。
(4)衛(wèi)生健康支出90.81萬元,占1.5%,,較年初預(yù)算數(shù)增加8.6萬元,,增長10.5%,主要原因是人員增加,。衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療,。
(5)節(jié)能環(huán)保支出348萬元,占5.7%,,較年初預(yù)算數(shù)增加348萬元,,增長0.0%,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支,。節(jié)能環(huán)保支出用途主要包括其他節(jié)能環(huán)保支出,。
(6)農(nóng)林水支出62萬元,,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支。農(nóng)林水支出用途主要包括普惠金融發(fā)展支出,,即創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息,。
(7)住房保障支出103.38萬元,占1.7%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支,。住房保障支出用途主要包括住房改革支出,,即住房公積金。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,250.71萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,966.98萬元,,較上年決算數(shù)減少232.28萬元,下降10.6%,,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)283.73萬元,,較上年決算數(shù)減少228.40萬元,,下降44.6%,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.03萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬元,,下降2.4%,,較上年支出數(shù)減少4.58萬元,下降14.5%,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,,本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,,本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.66萬元,主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬元,,增長0.7%,較上年支出數(shù)增加0.11萬元,,增長0.6%,,主要原因是業(yè)務(wù)量增加。
公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)7.37萬元,,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬元,下降9.8%,,較上年支出數(shù)減少4.69萬元,,下降38.9%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車購置0輛,,公務(wù)車保有量為5輛,;國內(nèi)公務(wù)接待170批次881人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2020年本部門人均接待費(fèi)83.60元,,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.93萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出283.73萬元,,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少228.4萬元,下降44.6%,,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支,。
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.72萬元,較上年決算數(shù)增加1.93萬元,,增長244.3%,,主要原因是業(yè)務(wù)量增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.48萬元,,較上年決算數(shù)減少4.2萬元,,下降48.4%,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,,本部門共有車輛5輛,其中,,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),,單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額105.55萬元,,其中:政府采購貨物支出2.05萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出103.50萬元,。授予中小企業(yè)合同金額105.55萬元,,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額105.55萬元,,占政府采購支出總額的100.0%,。主要用于采購購買服務(wù)以及電腦等固定資產(chǎn)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,我單位對34個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評34項(xiàng),,涉及資金1860.28萬元,;以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng),涉及資金0萬元,。從評價(jià)情況來看,,項(xiàng)目資金整體使用績效良好。
(二)績效自評結(jié)果
1,、績效自評表
2.績效自評報(bào)告或案例
本單位未委托第三方開展績效自評,,無績效評估報(bào)告。
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
?本單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效自評,,無重點(diǎn)績效評估結(jié)果,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74666849,。
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附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表??????
3.支出決算表??????
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表??????
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表??????
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表??????
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表??????
8.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表??????
9.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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