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[ 索引號(hào) ] 115002315567837689/2023-00118 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察;財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-13

墊江縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算情況說明


墊江縣人力資源和社會(huì)保障局

2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

墊江縣人力資源和社會(huì)保障局的主要職責(zé)是:

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī),、規(guī)章和方針政策;擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。

2.擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展,、人力資源流動(dòng)措施,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng),、有效配置,。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作,。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度,,擬訂就業(yè)援助制度,,牽頭擬訂并組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)措施。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系,。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老,、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn),,承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任,。會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃,。

5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè),、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,,實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。

6.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制,貫徹職工工作時(shí)間,、休息休假和假期制度,,貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處相關(guān)違法案件,。

7.參與擬訂全縣人才隊(duì)伍建設(shè)總體規(guī)劃和人才引進(jìn)辦法。負(fù)責(zé)縣級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。

8.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè),。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,貫徹落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理,、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,貫徹落實(shí)留學(xué)人員來本地工作或定居政策,。擬訂技能人才培養(yǎng),、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)辦法,,完善職業(yè)資格制度,,健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)制度,。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家,、高層次人才服務(wù)工作,。

9.貫徹執(zhí)行全市事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策,貫徹執(zhí)行全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利,、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

10.會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置,、公開招聘、聘用合同,、人員交流等人事綜合管理工作,,貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

11.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,,擬訂相關(guān)配套措施并組織實(shí)施,,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。

12.負(fù)責(zé)我縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國際交流與合作,。

13.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選,、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作,,承辦以縣政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。

14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、所屬事業(yè)單位黨建工作,。

15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

墊江縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)科室,,分別是辦公室、法規(guī)科(信訪科),、人力資源管理科,、專業(yè)技術(shù)人員管理科(墊江縣職稱改革辦公室)、事業(yè)單位管理科,、勞動(dòng)關(guān)系科(行政許可服務(wù)科),、社會(huì)保障科、工資福利科,、教育培訓(xùn)管理科,。

(三)部門構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的有墊江縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí)),、墊江縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院,、墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心,、墊江縣就業(yè)和人才中心、墊江縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì),、墊江縣國家技能鑒定墊江縣技能鑒定所,。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2022年度收入總計(jì)8289.78萬元,,支出總計(jì)8289.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加1064.49萬元,增長(zhǎng)14.7%,,主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加,。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)8212.88萬元,,較上年決算數(shù)增加1000.51萬元,,增長(zhǎng)13.9%,主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加,。其中:財(cái)政撥款收入8212.88萬元,,占100.0%。此外,,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.91萬元。

3.支出情況,。2022年度支出合計(jì)8288.59萬元,,較上年決算增加1064.07萬元,增長(zhǎng)14.7%,,主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加,。其中:基本支出2557.76萬元,占30.9%,;項(xiàng)目支出5730.83萬元,,占69.1%。此外,,結(jié)余分配0萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元,,較上年決算數(shù)增加0.41萬元,增長(zhǎng)52.6%,,主要原因是縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)外結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8289.78萬元,。與2021年相比,,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1064.49萬元,增長(zhǎng)14.7%,。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8212.88萬元,,較上年決算數(shù)增加1000.51萬元,,增長(zhǎng)13.9%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加1231.78萬元,,增長(zhǎng)17.6%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加,。此外,,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.91萬元。

2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8288.59萬元,,較上年決算數(shù)增加1064.07萬元,增長(zhǎng)14.7%,。主要原因就業(yè)補(bǔ)助資金增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加1273.87萬元,增長(zhǎng)18.2%,。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元,,較上年決算數(shù)增加0.41萬元,,增長(zhǎng)52.6%,主要原因是縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)外結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,。

4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出4.77萬元,占0.1%,,較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬元,,下降20.5%,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支,。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出8051.37萬元,,占97.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1215.78萬元,,增長(zhǎng)17.8%,,主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金等上級(jí)補(bǔ)助相關(guān)支出增加。

(3)衛(wèi)生健康支出111萬元,占1.3%,,較年初預(yù)算數(shù)增加31.24萬元,,增長(zhǎng)39.2%,主要原因是預(yù)算調(diào)整彌補(bǔ)衛(wèi)生健康支出缺口,。

(4)住房保障支出121.45萬元,,占1.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.08萬元,,增長(zhǎng)30.1%,,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),預(yù)算調(diào)整彌補(bǔ)住房保障支出缺口,。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2557.76萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)2184.91萬元,較上年決算數(shù)增加150.87萬元,,增長(zhǎng)7.4%,,主要原因是新進(jìn)人員以及清算補(bǔ)發(fā)之前年度公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)金、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)372.85萬元,較上年決算數(shù)增加54.95萬元,,增長(zhǎng)17.3%,,主要原因是業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致預(yù)算增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.34萬元,,較年初預(yù)算數(shù)減少6.06萬元,下降22.1%,,主要原因是厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支,。較上年支出數(shù)減少24.29萬元,下降53.2%,,主要原因是厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支且上年度縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)換置公務(wù)用車1輛支出20.88萬元,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“因公出國(境)”經(jīng)費(fèi)支出,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,,主要原因是本部門2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,,主要原因是本部門2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi),,較上年支出數(shù)減少20.88萬元,,下降100.0%,主要原因是上年度縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)換置公務(wù)用車1輛支出20.88萬元,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.76萬元,,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行,、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元,下降1.3%,,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支,,嚴(yán)控公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的使用支出。較上年支出數(shù)增加0.16萬元,,增長(zhǎng)0.9%,,主要原因是業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致公車運(yùn)行增加。

公務(wù)接待費(fèi)3.57萬元,,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的費(fèi)用支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.83萬元,下降62.0%,,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少3.58萬元,,下降50.1%,,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人,;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為5輛,;國內(nèi)公務(wù)接待60批次437人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)81.77元,,車均購置費(fèi)0萬元,,車均維護(hù)費(fèi)3.55萬元。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.29萬元,,較上年決算數(shù)減少0.76萬元,下降72.4%,,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.9萬元,較上年決算數(shù)減少5.26萬元,,下降51.8%,,主要原因是節(jié)約壓縮財(cái)政開支。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出355.38萬元,,主要用于開支辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加37.48萬元,增長(zhǎng)11.8%,,主要原因是業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致預(yù)算增加,。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛5輛,,其中,,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套),。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門對(duì)部門整體和42個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),,其中,,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)42項(xiàng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金5730.83萬元,;以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬元,。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

?

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無,。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

我部門對(duì)2022年度部門整體以及“工傷認(rèn)定和鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等42個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),共涉及財(cái)政撥款資金8289.01萬元,,其中財(cái)政撥款項(xiàng)目資金5730.83萬元,,評(píng)價(jià)得分86.64分,評(píng)價(jià)等次為良,,從評(píng)價(jià)情況來看,,均完成年度績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目資金整體使用績(jī)效良好,。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

縣財(cái)政局委托第三方對(duì)墊江縣人力資源和社會(huì)保障局2021年部門整體開展了績(jī)效評(píng)價(jià),,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金4872.57萬元,評(píng)價(jià)得分84.82分,,評(píng)價(jià)等次為良,,績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了“部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不完善,績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不明”等主要問題,,提出“完善績(jī)效目標(biāo)編制,,細(xì)化績(jī)效指標(biāo)設(shè)置”等下一步工作建議。得分情況詳見附件10,。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:張老師023-74666849,。

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附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表??????

3.支出決算表??????

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表??????

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表??????

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表??????

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表??????

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表??????

10.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局2021年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表



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