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[ 索引號 ] 11500231008678916C/2022-00216 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè),、環(huán)境保護 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-22 [ 發(fā)布日期 ] 2022-09-22

重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2021年度部門決算情況說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責(zé),。

墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊以縣生態(tài)環(huán)境局名義,,統(tǒng)一行使污染防治,、生態(tài)保護,、核與輻射安全的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查,、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能,。

1、承擔(dān)全縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào),。組織開展有關(guān)專項執(zhí)法,,配合相關(guān)交叉執(zhí)法,、異地執(zhí)法。參與擬訂生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法管理制度,、執(zhí)法標準規(guī)范,。

2、承擔(dān)污染防治執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調(diào)查處理,。依法開展水生態(tài)環(huán)境保護,、飲用水水源地、地下水,、入河排污口,,大氣環(huán)境保護,土壤生態(tài)環(huán)境保護,,固體廢物,、化學(xué)品、重金屬,,農(nóng)業(yè)面源,、工業(yè)噪聲等方面的污染防治執(zhí)法和監(jiān)督檢查。

3,、承擔(dān)生態(tài)保護執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調(diào)查處理,。承擔(dān)自然保護地內(nèi)進行非法開礦、修路,、筑壩,、建設(shè)等造成生態(tài)破壞的生態(tài)保護執(zhí)法和監(jiān)督檢查。依法開展因開發(fā)土地,、礦藏等造成生態(tài)破壞的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查,。

4、承擔(dān)核與輻射安全執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調(diào)查處理,,依法組織開展核與輻射安全監(jiān)督檢查,。

5、承擔(dān)重點監(jiān)管對象的在線監(jiān)測(控)體系建設(shè)和監(jiān)督管理工作,。

6,、承擔(dān)生態(tài)環(huán)境有關(guān)信訪、投訴舉報受理日常工作,。

7、承擔(dān)與生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作,。

8,、完成縣委、縣政府和縣生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù),。

(二)機構(gòu)設(shè)置,。

根據(jù)上述職責(zé),,墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊設(shè)辦公室﹙信訪科﹚、環(huán)境應(yīng)急科﹙安全監(jiān)管科﹚,、案件審理科,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法一大隊、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法二大隊,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法三大隊,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法四大隊、特勤大隊,。

(三)單位構(gòu)成,。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位,。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況,。2021年度收入總計544.74萬元,,支出總計544.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加41.90萬元,、增長8.3%,,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

2.收入情況,。2021年度收入合計543.33萬元,,較上年決算數(shù)增加65.68萬元,增長13.8%,,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加,。其中:財政撥款收入543.33萬元,占100%,;此外,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.40萬元。

3.支出情況,。2021年度支出合計544.74萬元,,較上年決算數(shù)增加41.90萬元,增長8.3%,,主要原因是本年人員薪資正常晉升,,社保基數(shù)調(diào)增等,。其中:基本支出504.51萬元,,占92.6%;項目支出40.23萬元,,占7.4%,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,主要原因是2021年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收,、支總計544.74萬元,。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各增加42.08萬元,,增長8.4%。主要原因是本年人員薪資正常晉升,,社?;鶖?shù)調(diào)增等。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。

1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入543.33萬元,較上年決算數(shù)增加65.68萬元,,增長13.8%,。主要原因是人員薪資正常晉升,社?;鶖?shù)調(diào)增等,。較年初預(yù)算數(shù)增加49.94萬元,增長10.1%,。主要原因是年初預(yù)算不足,。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.40萬元,。

2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出544.74萬元,較上年決算數(shù)增加42.08萬元,,增長8.4%,。主要原因是社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保和衛(wèi)生健康支出增加,,住房保障支出適當減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加51.35萬元,增長10.4%,。主要原因是年初預(yù)算不足,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,主要原因是2021年一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出72.51萬元,,占13.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.46萬元,,增長72.4%,,主要原因是人員薪資正常晉升,社?;鶖?shù)調(diào)增,,年初預(yù)算不足。

(2)衛(wèi)生健康支出16.32萬元,,占3%,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬元,下降2.3%,,主要原因是人員變動,。

(3)節(jié)能環(huán)保支出435.98萬元,占80%,,較年初預(yù)算數(shù)增加22.49萬元,,增長5.4%,主要原因是年初預(yù)算不足,。

(4)住房保障支出19.92萬元,,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0%,,主要原因是嚴格按年初預(yù)算執(zhí)行。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。

2021年度一般公共財政撥款基本支出504.51萬元,。其中:人員經(jīng)費447.76萬元,較上年決算數(shù)減少0.09萬元,,下降0%,,主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、 獎金、社會保障繳費,、績效工資,、退休費、住房公積金,、醫(yī)療費等,。公用經(jīng)費56.75萬元,,較上年決算數(shù)增加1.95萬元,增長3.6%,,主要原因是日常開支增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計44.28萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加36.64萬元,,增長479.6%,,主要原因是本年購置公務(wù)用車2輛。較上年支出數(shù)增加36.57萬元,,增長474.3%,,主要原因是本年購置公務(wù)用車2輛。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況,。

2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,,主要是用于本單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(境)費用與按年初預(yù)算持平,。

公務(wù)車購置費40.23萬元,,主要用于本年購置2輛公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加40.23萬元,,較上年支出數(shù)增加40.23萬元,,主要原因是本年購置2輛公務(wù)用車。

公務(wù)車運行維護費1.67萬元,,主要用于公務(wù)車加油、運行維護,,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.43萬元,,下降67.3%,較上年支出數(shù)減少3.44萬元,,下降67.3%,,主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費2.38萬元,,主要用于接待市級部門督察,、指導(dǎo)、調(diào)研,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元,,下降6.3%,較上年支出數(shù)減少0.22萬元,,下降8.5%,,主要原因是厲行節(jié)約。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況,。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人;公務(wù)用車購置2輛,,公務(wù)車保有量為2輛,;國內(nèi)公務(wù)接待35批次303人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費78.52元,,車均購置費20.12萬元,車均維護費0.84萬元,。

四,、其他需要說明的事項

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.0%,,主要原因是本年度無會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.0%,主要原因是本年度無培訓(xùn)費支出,。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,,其中,,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)政府采購支出情況說明,。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本部門對0個項目開展了績效自評,,其中,以填報目標自評表形式開展自評0項,,涉及資金0萬元,;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元.

(二)績效自評結(jié)果,。

1.績效目標自評表,。

2.?績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

(三)重點績效評價結(jié)果,。

六,、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減,。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號,。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74688819。

附件:表1.2021年度收入支出決算總表

表2.2021年度收入決算表

表3.2021年度支出決算表

表4.2021年度財政撥款收入支出決算總表

表5.2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表6.2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表7.2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表8.2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表9.2021年度機構(gòu)運行信息表

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一,、一般公共預(yù)算財政撥款收入

543.33

一,、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

0.00

二,、外交支出

0.00

三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四,、上級補助收入

0.00

四,、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五,、教育支出

0.00

六、經(jīng)營收入

0.00

六,、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七,、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八,、其他收入

0.00

八,、社會保障和就業(yè)支出

72.51



九、衛(wèi)生健康支出

16.32



十,、節(jié)能環(huán)保支出

435.98



十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三,、交通運輸支出

0.00



十四,、資源勘探信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六,、金融支出

0.00



十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九,、住房保障支出

19.92



二十,、糧油物資儲備支出

0.00



二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三,、其他支出

0.00



二十四,、債務(wù)還本支出

0.00



二十五、債務(wù)付息支出

0.00



二十六,、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

543.33

本年支出合計

544.74

使用非財政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

1.40

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計

544.74

總計

544.74

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況,。

收入決算表

公開02表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度


單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

543.33

543.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

71.11

71.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

71.11

71.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

26.12

26.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

42.79

42.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

435.98

435.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

435.98

435.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政運行

395.75

395.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

40.23

40.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

544.74

504.51

40.23

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

72.51

72.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

72.51

72.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

26.12

26.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

44.19

44.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

435.98

395.75

40.23

0.00

0.00

0.00

21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

435.98

395.75

40.23

0.00

0.00

0.00

2110101

行政運行

395.75

395.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

40.23

0.00

40.23

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項支出情況,。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一,、一般公共預(yù)算財政撥款

543.33

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二,、政府性基金預(yù)算財政撥款

0.00

二,、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

0.00

三,、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四,、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六,、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七,、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社會保障和就業(yè)支出

72.51

72.51

0.00

0.00



九,、衛(wèi)生健康支出

16.32

16.32

0.00

0.00



十,、節(jié)能環(huán)保支出

435.98

435.98

0.00

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二,、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三,、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六,、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八,、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九,、住房保障支出

19.92

19.92

0.00

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十四,、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

543.33

二十五,、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

1.40

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一,、一般公共預(yù)算財政撥款

1.40

本年支出合計

544.74

544.74

0.00

0.00

二,、政府性基金預(yù)算財政撥款

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

0.00






總計

544.74

總計

544.74

544.74

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表


公開05表


公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元


項目

本年支出


功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出




合計

544.74

504.51

40.23


208

社會保障和就業(yè)支出

72.51

72.51

0.00


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

72.51

72.51

0.00


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

26.12

26.12

0.00


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

44.19

44.19

0.00


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.20

2.20

0.00


210

衛(wèi)生健康支出

16.32

16.32

0.00


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00


2101101

行政單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00


211

節(jié)能環(huán)保支出

435.98

395.75

40.23


21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

435.98

395.75

40.23


2110101

行政運行

395.75

395.75

0.00


2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

40.23

0.00

40.23


221

住房保障支出

19.92

19.92

0.00


22102

住房改革支出

19.92

19.92

0.00


2210201

住房公積金

19.92

19.92

0.00


備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。


一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

445.56

302

商品和服務(wù)支出

56.75

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

89.25

30201

辦公費

1.16

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

74.17

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設(shè)備購置

0.00

30103

獎金

62.75

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30106

伙食補助費

2.63

30204

手續(xù)費

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

26.12

30206

電費

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

44.19

30207

郵電費

8.58

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

16.32

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

4.58

30211

差旅費

10.04

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

41.38

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫(yī)療費

8.76

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

75.41

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

2.20

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓(xùn)費

0.00

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務(wù)接待費

2.38

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

2.00

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務(wù)費

0.10

31204

費用補貼

0.00

30307

醫(yī)療費補助

0.20

30227

委托業(yè)務(wù)費

0.30

31205

利息補貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會經(jīng)費

0.97

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.15

399

其他支出

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務(wù)用車運行維護費

1.67

39906

贈與

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

16.26

39907

國家賠償費用支出

0.00

30399

其他個人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

15.15

39999

其他支出

0.00




307

債務(wù)利息及費用支出

0.00







30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00







30702

國外債務(wù)付息

0.00







30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

0.00







30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

0.00




人員經(jīng)費合計

447.76

公用經(jīng)費合計

56.75

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度


單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計















備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本單位無政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù),。


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計









備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況,。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù),。


機構(gòu)運行信息表

公開09表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元

項 ?目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項 ?目

決算數(shù)

一,、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

56.75

(一)支出合計

7.64

44.28

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

56.75

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

5.10

41.90

五,、國有資產(chǎn)占用情況

(1)公務(wù)用車購置費

0.00

40.23

(一)車輛數(shù)合計(輛)

2

(2)公務(wù)用車運行維護費

5.10

1.67

1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車

0

3.公務(wù)接待費

2.54

2.38

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

(1)國內(nèi)接待費

2.38

3.機要通信用車

0

其中:外事接待費

0.00

4.應(yīng)急保障用車

2

(2)國(境)外接待費

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

2

(二)單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

2

(三)單價100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺,,套)

0

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

35

六,、政府采購支出信息

其中:外事接待批次(個)

0

(一)政府采購支出合計

0.00

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

303

1.政府采購貨物支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

2.政府采購工程支出

0.00

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

3.政府采購服務(wù)支出

0.00

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

0.00

二、會議費

0.00

其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

三,、培訓(xùn)費

0.00



備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),,決算數(shù)包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。

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