[ 索引號 ] | 11500231008678916C/2022-00219 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè),、環(huán)境保護 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2021年度部門決算情況說明
?一,、部門基本情況
(一)職能職責,。
1,、辦公室:負責文秘,、文電,、會務,、考勤考核,、后勤等工作;負責辦公用品申報購置,、儀器設(shè)備購置申請計劃,、現(xiàn)場采樣和實驗室分析所需藥品,、耗材、試劑,、標準物質(zhì)和勞保用品協(xié)調(diào)采購,;建立合格供應商檔案;負責監(jiān)測報告發(fā)放登記和客戶滿意度調(diào)查等工作,。
2,、綜合技術(shù)室:負責環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測的工作計劃和總結(jié);負責催辦,、督辦監(jiān)測工作完成進度,,匯總監(jiān)測記錄;負責環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)和污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)填報,、傳輸和發(fā)布,;負責本站信息系統(tǒng)建設(shè)、運行維護和管理工作,;牽頭組織開展企業(yè)自行監(jiān)測工作業(yè)務指導和數(shù)據(jù)審核工作,;負責涉及監(jiān)測領(lǐng)域的新聞采訪,、政務信息及網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布等工作,;負責向環(huán)保局其它科室及其它有需求的政府部門提供相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù);牽頭組織開展質(zhì)量報告書,、污染源排污狀況報告編制工作,;負責全縣環(huán)境統(tǒng)計技術(shù)工作,承擔全縣環(huán)境統(tǒng)計技術(shù)工作,;配合市環(huán)保局指定的維護空氣自動站的技術(shù)公司做好空氣自動站的檢查,、管理工作。
3,、質(zhì)量管理室:負責組織開展能力認證持證上崗申報和資質(zhì)認證申報,、質(zhì)量管理體系的修訂、宣傳貫徹及培訓工作,;負責制定年度質(zhì)量管理計劃和總結(jié),;負責組織開展各類質(zhì)量活動;負責標準,、技術(shù)規(guī)范的查找更新,、購買及質(zhì)量管理檔案工作;負責質(zhì)控考核,、比對,、方法驗證、質(zhì)量監(jiān)督,、量值溯源及量值傳遞等質(zhì)量保證工作,;組織實施儀器設(shè)備檢定/校準工作,,負責標準物質(zhì)管理;牽頭應對所有質(zhì)量考核工作,;負責實驗室分析和現(xiàn)場采樣記錄報告質(zhì)控審核,;牽頭負責對監(jiān)測報告的投訴和申訴處置工作;負責管理縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站CMA印章等工作,。
4,、分析室:負責組織接收委托送樣樣品;負責各類實驗室項目原始記錄收集,;負責實驗室各類儀器設(shè)備管理,、期間核查、維護,、聯(lián)系維修及實驗室各項安全管理工作,;負責提交實驗室儀器設(shè)備檢定計劃、藥品(標液),、試劑,、耗材及設(shè)備的采購申請計劃,驗收,、入庫及管理工作,;組織開展新進儀器設(shè)備使用培訓工作;負責易制毒藥品和劇毒藥品采購,、驗收和管理,;負責新進設(shè)備建檔工作;負責實驗室日常清潔及人員值班,、樣品留置,、處置工作;負責組織開展環(huán)境科研工作,。
5,、監(jiān)測室:負責組織涉及現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場項目監(jiān)測及樣品采集與樣品運輸領(lǐng)域相關(guān)工作,,及時編寫監(jiān)測報告或分析結(jié)果報告,;負責儀器設(shè)備、耗材及藥品等購置計劃,、申請及驗收工作,;負責現(xiàn)場設(shè)備的期間核查及提出儀器設(shè)備檢定計劃,開展儀器設(shè)備維護和維修工作,;負責新進設(shè)備建檔工作,,協(xié)助做好方法變更及驗證工作;組織開展涉及現(xiàn)場儀器設(shè)備使用培訓,;負責自動在線監(jiān)測設(shè)備的比對等工作,;負責編制本站突發(fā)性環(huán)境污染事件應急監(jiān)測預案,;負責突發(fā)應急監(jiān)測制定監(jiān)測方案。
(二)機構(gòu)設(shè)置,。
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)辦公室,、綜合技術(shù)室、質(zhì)量管理室,、分析室,、監(jiān)測室,各核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)1名,。至此,,核定縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站站長職數(shù)1名、副站長職數(shù)2名,,內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)5名,。
(三)單位構(gòu)成。
從預算單位構(gòu)成看,,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。2021年度收入總計764.08萬元,支出總計764.08萬元,。收支較上年決算數(shù)增加79.88萬元,、增長11.7%,,主要原因是主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加114.04萬元,,其他收入增加8.81萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少42.96萬元,;教育支出減少1.94萬元,,科學技術(shù)支出增加2.5萬元,社會保障和就業(yè)支出增加34.75萬元,,衛(wèi)生健康支出增加1.78萬元,,節(jié)能環(huán)保支出增加52.48萬元,住房保障支出減少9.68萬元,。
2.收入情況,。2021年度收入合計763.95萬元,較上年決算數(shù)增加122.84萬元,,增長19.2%,,主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。其中:財政撥款收入733.22萬元,,占96%,;其他收入30.74萬元,,占4%。此外,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.13萬元,。
3.支出情況。2021年度支出合計764.08萬元,,較上年決算數(shù)增加79.88萬元,,增長11.7%,主要原因是科學技術(shù),、社會保障和就業(yè),、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保支出增加,,教育和住房保障支出減少,。其中:基本支出761.58萬元,占99.7%,;項目支出2.50萬元,,占0.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收、支總計733.35萬元,。與2020年相比,,財政撥款收、支總計各增加71.08萬元,,增長10.7%,。主要原因是人員薪資正常晉升,社?;鶖?shù)調(diào)增等,。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入733.22萬元,,較上年決算數(shù)增加114.04萬元,增長18.4%,。主要原因是人員薪資正常晉升,,社保基數(shù)調(diào)增等。較年初預算數(shù)增加0.25萬元,,主要原因是年初預算不足,。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.13萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出733.35萬元,較上年決算數(shù)增加71.08萬元,,增長10.7%,。本年人員薪資正常晉升,社?;鶖?shù)調(diào)增等,。較年初預算數(shù)增加0.38萬元,增長0.1%,。主要原因是年初預算不足,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,主要原因是本年度一般公共預算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.15萬元,,占0%,較年初預算數(shù)減少1.77萬元,,下降92.2%,,主要原因是厲行節(jié)約。
(2)科學技術(shù)支出2.50萬元,,占0.3%,,較年初預算數(shù)增加2.50萬元,主要原因是增加了科研經(jīng)費,。
(3)社會保障與就業(yè)支出104.47萬元,,占14.2%,較年初預算數(shù)增加31.81萬元,,增長43.8%,主要原因是人員薪資正常晉升,,社?;鶖?shù)調(diào)增等。,。
(4)衛(wèi)生健康支出28.05萬元,,占3.8%,較年初預算數(shù)增加0.16萬元,增長0.6%,,主要原因是衛(wèi)生健康支出繳費基數(shù)增加,。
(5)節(jié)能環(huán)保支出565.16萬元,占77.1%,,較年初預算數(shù)減少32.30萬元,,下降5.4%,主要原因是厲行節(jié)約,。
(6)住房保障支出33.03萬元,,占4.5%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,,主要原因是與嚴格執(zhí)行年初預算,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出730.85萬元,。其中:人員經(jīng)費689.83萬元,,較上年決算數(shù)增加100.57萬元,增長17.1%,,主要原因是人員薪資正常晉升,,社保基數(shù)調(diào)增等,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、住房公積金,、醫(yī)療費等,。公用經(jīng)費41.01萬元,較上年決算數(shù)減少32.00萬元,,下降43.8%,,主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、差旅費,、勞務費、公務接待費,、培訓費,、工會經(jīng)費,公務車運行維護費等,。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明,。
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計5.37萬元,,較年初預算數(shù)減少1.76萬元,,下降24.7%,主要原因是厲行節(jié)約,。較上年支出數(shù)減少1.86萬元,,下降25.7%,主要原因是厲行節(jié)約,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(境)費用,,與年初預算持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(境)費用,,與上年持平。
公務車購置費0.00萬元,,主要用于公務車購置,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本年度未發(fā)生公務車購置費用支出,,與年初預算持平,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,,主要原因是本年度未發(fā)生公務車購置費用支出,,與上年持平。
公務車運行維護費3.76萬元,,主要用于公務車加油,,維修維護。費用支出較年初預算數(shù)減少1.94萬元,,下降34%,,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少2.02萬元,,下降34.9%,,主要原因是厲行節(jié)約。
公務接待費1.61萬元,,主要用于接待上級單位檢查,、指導、調(diào)研及各區(qū)縣相互檢查,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.18萬元,,增長12.6%,主要原因是本年因監(jiān)測業(yè)務,,外來監(jiān)測督查,、檢查工作量上升導致接待費增加。較上年支出數(shù)增加0.16萬元,,增長11%,,主要原因是本年因監(jiān)測業(yè)務,外來監(jiān)測督查,、檢查工作量上升導致接待費增加,。
? (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛,;國內(nèi)公務接待26批次247人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(境)外公務接待0批次,,0人。2021年本部門人均接待費65.35元,,車均購置費0.00萬元,,車均維護費1.25萬元。
四,、其他需要說明的事項
? (一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,主要原因是本年度未發(fā)生會議費,。本年度培訓費支出0.15萬元,較上年決算數(shù)減少1.94萬元,,下降92.8%,,主要原因是疫情減少外出,。
? (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
? 按照部門決算列報口徑,,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
? (三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,,本部門共有車輛3輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備,。
? (四)政府采購支出情況說明,。
? 2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出,。
? 五,、預算績效管理情況說明
? (一)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,,本部門對0個項目開展了績效自評,,以填報自評表形式開展自評0項,涉及資金0萬元,;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,,涉及資金0萬元。
? (二)績效自評結(jié)果,。
? 1.績效目標自評表,。
無
2.?績效自評報告或案例。
無
? 3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
無
? (三)重點績效評價結(jié)果,。
無
? 六、專業(yè)名詞解釋
? 以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,,僅供參考,,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級,。若有刪減注意調(diào)整段落序號,。
? (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
? (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
? (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
? (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
? (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
? (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
? (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
? (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
? (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
? (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
? (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
? (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
? (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
? (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
? (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
? (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74688819
附件:表1.2021年度收入支出決算總表
表2.2021年度收入決算表
表3.2021年度支出決算表
表4.2021年度財政撥款收入支出決算總表
表5.2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
表6.2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7.2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表8.2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表9.2021年度機構(gòu)運行信息表
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 |
2021年度 |
單位:萬元 | |
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一,、一般公共預算財政撥款收入 |
733.22 |
一,、一般公共服務支出 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
四,、上級補助收入 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五,、教育支出 |
0.15 |
六、經(jīng)營收入 |
0.00 |
六,、科學技術(shù)支出 |
2.50 |
七,、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八,、其他收入 |
30.74 |
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
104.47 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
28.05 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
595.89 | ||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 | ||
十三,、交通運輸支出 |
0.00 | ||
十四,、資源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 | ||
十六,、金融支出 |
0.00 | ||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
十九,、住房保障支出 |
33.03 | ||
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 | ||
二十二,、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | ||
二十三,、其他支出 |
0.00 | ||
二十四、債務還本支出 |
0.00 | ||
二十五,、債務付息支出 |
0.00 | ||
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
763.95 |
本年支出合計 |
764.08 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.13 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
總計 |
764.08 |
總計 |
764.08 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 |
2021年度 |
單位:萬元 | |||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
小計 |
其中:教育收費 | ||||||||
合計 |
763.95 |
733.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.74 | |
205 |
教育支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進修及培訓 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科學技術(shù)支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科學技術(shù)管理事務 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科學技術(shù)管理事務支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
104.33 |
104.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.33 |
104.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
44.87 |
44.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.86 |
52.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
595.89 |
565.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.74 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
595.89 |
565.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.74 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
595.89 |
565.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.74 |
221 |
住房保障支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 |
2021年度 |
單位:萬元 | |||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 |
764.08 |
761.58 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進修及培訓 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科學技術(shù)支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科學技術(shù)管理事務 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科學技術(shù)管理事務支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
104.46 |
104.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.46 |
104.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
44.87 |
44.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
595.89 |
595.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
595.89 |
595.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
595.89 |
595.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度各項支出情況,。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 |
2021年度 |
單位:萬元 | ||||
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
項 ???目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
一,、一般公共預算財政撥款 |
733.22 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二,、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
三,、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五、教育支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 | ||
六,、科學技術(shù)支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 | ||
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
104.47 |
104.47 |
0.00 |
0.00 | ||
九,、衛(wèi)生健康支出 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
0.00 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
565.16 |
565.16 |
0.00 |
0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十二,、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十三,、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十六,、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九,、住房保障支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十二,、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十四,、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
733.22 |
二十五,、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.13 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一,、一般公共預算財政撥款 |
0.13 |
本年支出合計 |
733.35 |
733.35 |
0.00 |
0.00 |
二,、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
|||||
總計 |
733.35 |
總計 |
733.35 |
733.35 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 |
2021年度 |
單位:萬元 | ||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
733.35 |
730.85 |
2.50 | |
205 |
教育支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
20508 |
進修及培訓 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
206 |
科學技術(shù)支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
20601 |
科學技術(shù)管理事務 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
2060199 |
其他科學技術(shù)管理事務支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
104.46 |
104.46 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
104.46 |
104.46 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
44.87 |
44.87 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
565.16 |
565.16 |
0.00 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
565.16 |
565.16 |
0.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
565.16 |
565.16 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 |
2021年度 |
單位:萬元 | ||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
683.23 |
302 |
商品和服務支出 |
41.01 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
135.33 |
30201 |
辦公費 |
0.61 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
23.15 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
2.31 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
260.67 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
44.87 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
52.99 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
28.05 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.56 |
30211 |
差旅費 |
14.12 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
66.01 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
14.83 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
48.46 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.60 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.15 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
1.61 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
6.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.12 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.60 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
9.31 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.73 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
11.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
||||||
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費合計 |
689.83 |
公用經(jīng)費合計 |
41.01 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開07表 | |||||||
公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 |
2021年度 |
單位:萬元 | |||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
|||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù),。 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開08表 | ||||
公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 |
2021年度 |
單位:萬元 | ||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
||||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況,。本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù),。 |
機構(gòu)運行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 |
2021年度 |
單位:萬元 | ||
項 ?目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
項 ?目 |
決算數(shù) |
一,、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
0.00 |
(一)支出合計 |
7.13 |
5.37 |
(一)行政單位 |
0.00 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務員法管理事業(yè)單位 |
0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 |
5.70 |
3.76 |
五,、國有資產(chǎn)占用情況 |
— |
(1)公務用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
3 |
(2)公務用車運行維護費 |
5.70 |
3.76 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車 |
0 |
3.公務接待費 |
1.43 |
1.61 |
2.主要領(lǐng)導干部用車 |
0 |
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
1.61 |
3.機要通信用車 |
0 |
其中:外事接待費 |
— |
0.00 |
4.應急保障用車 |
2 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
1 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) |
— |
0 |
(二)單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套) |
0 |
4.公務用車保有量(輛) |
— |
3 |
(三)單價100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺,,套) |
0 |
5.國內(nèi)公務接待批次(個) |
— |
26 |
六,、政府采購支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(個) |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計 |
0.00 |
6.國內(nèi)公務接待人次(人) |
— |
247 |
1.政府采購貨物支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
7.國(境)外公務接待批次(個) |
— |
0 |
3.政府采購服務支出 |
0.00 |
8.國(境)外公務接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
0.00 |
二、會議費 |
— |
0.00 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
0.00 |
三,、培訓費 |
— |
0.15 |
||
備注:預算數(shù)年初部門預算批復數(shù),,決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |