[ 索引號 ] | 11500231008678916C/2024-00075 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè),、環(huán)境保護 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-12 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責
1.負責貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度,。負責貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī),、規(guī)章,、標準和方針政策,。負責實施地方生態(tài)環(huán)境標準和技術(shù)規(guī)范,。會同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)劃,、計劃并組織實施,。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃,。
2.負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預警機制,。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,,牽頭開展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預警工作,。牽頭指導和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛,。
3.負責監(jiān)督管理減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制,、排污許可證制度,,組織確定水、大氣等納污能力,,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,,實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財政性資金安排的建議,,配合有關(guān)部門做好組織實施工作。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。擬訂水,、大氣、土壤,、固體廢物,、化學品、機動車,、噪聲,、光、惡臭等污染防治管理計劃并監(jiān)督實施,。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,,負責流域水環(huán)境保護,監(jiān)督防止地下水污染,。負責入河排污口的設(shè)置管理,。組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作,。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃,,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作,。組織實施各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護,、荒漠化防治等工作,。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作,。參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理,。牽頭負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作,。監(jiān)督管理核安全和放射源安全,監(jiān)督管理電磁輻射,、核技術(shù)應(yīng)用,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作,。負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理,參與核事故應(yīng)急處理,。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理,。按規(guī)定審批或組織審查重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃,、項目環(huán)境影響評價文件,,組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作,。執(zhí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度,、規(guī)范和相關(guān)標準。組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng),、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),,會同有關(guān)部門規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置。組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染源監(jiān)督性監(jiān)測,、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測,。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評價,、預測預警。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。
10.負責應(yīng)對氣候變化工作,。貫徹執(zhí)行應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,,承擔國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作,。
11.組織開展生態(tài)環(huán)境保護督察。負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度,,對接中央、市生態(tài)環(huán)境保護督察有關(guān)工作,,組織協(xié)調(diào)縣級生態(tài)環(huán)境保護督察工作,根據(jù)授權(quán)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、有關(guān)部門貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督察。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動,,查處生態(tài)環(huán)境違法問題,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔,,并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,。
13.負責開展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開展生態(tài)環(huán)境科學研究和技術(shù)工程示范,,推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
14.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,。制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃,、方案,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護,。
15.承擔墊江縣生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作,。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
17.職能轉(zhuǎn)變,。墊江縣生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責,切實履行監(jiān)管責任,,全面落實水,、大氣、土壤污染防治行動計劃,。構(gòu)建政府為主導,、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,,嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障生態(tài)安全,,建設(shè)山清水秀美麗之地,。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科,、法規(guī)宣教科,、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境與總量減排科,、自然生態(tài)保護科,、行政許可服務(wù)科7個科室。局機關(guān)下設(shè)墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參公)和墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站兩個事業(yè)單位,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計7128.24萬元,,支出總計7128.24萬元,。收支較上年決算數(shù)減少13033.02萬元,下降64.64%,,主要原因是中央水污染資金項目減少等。
2.收入情況,。2023年度收入合計7030.43萬元,,較上年決算數(shù)減少13007.57萬元,下降64.91%,,主要原因是中央水污染資金項目減少等,。其中:財政撥款收入6995.78萬元,占99.51%,;事業(yè)收入0.00萬元,,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,,占0.00%,;其他收入34.65萬元,占0.49%,。此外,,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余7.28萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.54萬元,。
3.支出情況,。2023年度支出合計7071.68萬元,較上年決算數(shù)減少13020.10萬元,,下降64.80%,,主要原因是中央水污染資金項目減少等。其中:基本支出1851.15萬元,占26.18%,;項目支出5220.53萬元,,占73.82%;經(jīng)營支出0.00萬元,,占0.00%,。此外,結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.57萬元,較上年決算數(shù)減少12.91萬元,,下降18.58%,,主要原因是上年結(jié)余的項目經(jīng)費本年支付完成。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計7074.77萬元,。與2022年相比,財政撥款收,、支總計各減少13048.01萬元,,下降64.84%。主要原因是中央水污染項目資金減少等,。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2023年度一般公共預算財政撥款收入6995.78萬元,較上年決算數(shù)減少13012.43萬元,,下降65.04%,。主要原因是中央水污染項目資金減少等。較年初預算數(shù)增加1715.28萬元,,增長32.48%,。主要原因是增加“以獎促治”項目及中央項目資金等。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.99萬元,。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7031.95萬元,,較上年決算數(shù)減少13038.15萬元,,下降64.96%。主要原因是中央水污染項目資金減少等,。較年初預算數(shù)增加1751.45萬元,,增長33.17%。主要原因是增加“以獎促治”項目及中央項目資金等,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.82萬元,,較上年決算數(shù)減少9.86萬元,下降18.72%,,主要原因是上年結(jié)余的項目經(jīng)費本年支付完成,。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.95萬元,,占0.01%,,較年初預算數(shù)減少3.60萬元,下降79.12%,,主要原因是本單位人員培訓減少,。
(2)社會保障與就業(yè)支出218.59萬元,占3.11%,,較年初預算數(shù)增加0.26萬元,,增長0.12%,主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整,。
(3)衛(wèi)生健康支出762.99萬元,占10.85%,,較年初預算數(shù)增加704.16萬元,,增長1196.94%,主要原因是增加疫情防控項目經(jīng)費等,。
(4)節(jié)能環(huán)保支出5716.44萬元,,占81.29%,較年初預算數(shù)增加811.85萬元,,增長16.55%,主要原因是增加“以獎促治”項目及中央項目資金等,。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出239.22萬元,,占3.40%,較年初預算數(shù)增加239.22萬元,,增長100.00%,,主要原因是增加應(yīng)急污水處理廠污水處理服務(wù)費項目。
(6)住房保障支出93.77萬元,,占1.33%,,較年初預算數(shù)減少0.43萬元,下降0.46%,,主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1843.87萬元。其中:人員經(jīng)費1609.65萬元,,較上年決算數(shù)增加92.83萬元,,增長6.12%,,主要原因是職工正常晉級晉檔工資調(diào)增。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、住房公積金、醫(yī)療費等,。公用經(jīng)費234.22萬元,,較上年決算數(shù)增加6.33萬元,增長2.78%,,主要原因是增加向上爭取專項資金考核激勵資金等,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費,、郵電費,、公務(wù)接待費、培訓費,、工會經(jīng)費,、勞務(wù)費、其他交通費用等,。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入。本年支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款支出。本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計25.61萬元,,較年初預算數(shù)增加1.21萬元,,增長4.96%,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加,,費用有所增加。較上年支出數(shù)減少56.08萬元,,下降68.65%,,主要原因是本年未購置公務(wù)用車,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減,,主要原因是年初預算數(shù)未安排因公出國(境)費用,,也未發(fā)生因公出國(境)費用。較上年支出數(shù)無增減,,主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國(境)費用,。
公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出0,,主要原因是本年未購置公務(wù)用車,。較上年支出數(shù)減少58.00萬元,下降100.00%,,主要原因是本年未購置公務(wù)用車,。
公務(wù)車運行維護費16.47萬元,主要用于公務(wù)車加油,、運行及維護,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.47萬元,增長2.94%,,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加,費用有所增加,。較上年支出數(shù)增加0.95萬元,,增長6.12%,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加,,費用有所增加。
公務(wù)接待費9.15萬元,,主要用于接待上級部門,、其他區(qū)縣及相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.75萬元,,增長8.93%,,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加,。較上年支出數(shù)增加0.97萬元,增長11.86%,,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務(wù)用車購置0輛,,公務(wù)車保有量為5輛;國內(nèi)公務(wù)接待107批次1085人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人,。2023年本部門人均接待費84.29元,車均購置費0萬元,,車均維護費3.29萬元,。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.74萬元,,較上年決算數(shù)增加0.38萬元,,增長105.56%,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加,。本年度培訓費支出1.66萬元,較上年決算數(shù)增加0.43萬元,,增長34.96%,,主要原因是本年度增加專家授課培訓費等。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出149.56萬元,,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、水電費、郵電費,、公務(wù)接待費,、培訓費、工會經(jīng)費,、勞務(wù)費,、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加20.66萬元,,增長16.03%,,主要原因是增加向上爭取專項資金考核激勵資金等。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,,本部門共有車輛6輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車4輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額1104.48萬元,其中:政府采購貨物支出58.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出1046.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額1104.48萬元,,占政府采購支出總額的100.00%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額89.38萬元,占政府采購支出總額的8.09 %,。主要用于采購鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和重點河流斷面在線監(jiān)控系統(tǒng)運維服務(wù)項目,。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,,我局開展了整體績效評價以及23個二級項目績效自評,,其中,以填報自評表形式開展自評23項,,涉及財政撥款項目支出資金5227.71萬元,。以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元,,從評價情況來看,,整體完成情況較好,全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高,,對經(jīng)濟,、社會,、城市發(fā)展和建設(shè),、環(huán)境等方面持續(xù)影響,人居環(huán)境得以改善,,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)改善河流水質(zhì)積極性持續(xù)提高,,實現(xiàn)地表水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,、穩(wěn)定達標的目標,。
部門整體績效自評表
項目支出績效自評表
(二)部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價,。
(三)財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74688819,。
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬元 | ||
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一,、一般公共預算財政撥款收入 |
6,995.78 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二,、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
三,、國防支出 |
||
四、上級補助收入 |
四,、公共安全支出 |
||
五,、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
0.95 | |
六,、經(jīng)營收入 |
六,、科學技術(shù)支出 |
||
七、附屬單位上繳收入 |
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八,、其他收入 |
34.65 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
218.59 |
九,、衛(wèi)生健康支出 |
762.99 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
5,756.16 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
239.22 | ||
十二,、農(nóng)林水支出 |
|||
十三,、交通運輸支出 |
|||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六,、金融支出 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九,、住房保障支出 |
93.77 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出 |
|||
二十二,、災害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四,、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五,、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
本年收入合計 |
7,030.43 |
本年支出合計 |
7,071.68 |
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
7.28 |
結(jié)余分配 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
90.54 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56.57 |
總計 |
7,128.24 |
總計 |
7,128.24 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
收入決算表 | |||||||||
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||
合計 |
7,030.43 |
6,995.78 |
34.65 | ||||||
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
||||||
20508 |
進修及培訓 |
0.95 |
0.95 |
||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.95 |
0.95 |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
220.62 |
220.62 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
220.62 |
220.62 |
||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
116.51 |
116.51 |
||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
58.35 |
58.35 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
45.76 |
45.76 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
761.58 |
761.58 |
||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
694.00 |
694.00 |
||||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
694.00 |
694.00 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
67.58 |
67.58 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
36.86 |
36.86 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.72 |
30.72 |
||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,714.29 |
5,679.64 |
34.65 | |||||
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,744.78 |
1,710.13 |
34.65 | |||||
2110101 |
行政運行 |
707.39 |
706.09 |
1.30 | |||||
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
7.90 |
7.90 |
||||||
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
33.40 |
33.40 |
||||||
2110105 |
環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準 |
47.50 |
47.50 |
||||||
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
948.59 |
915.24 |
33.35 | |||||
21103 |
污染防治 |
3,730.60 |
3,730.60 |
||||||
2110301 |
大氣 |
326.45 |
326.45 |
||||||
2110302 |
水體 |
351.72 |
351.72 |
||||||
2110303 |
噪聲 |
7.85 |
7.85 |
||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
3,044.58 |
3,044.58 |
||||||
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
238.91 |
238.91 |
||||||
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
238.91 |
238.91 |
||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
239.22 |
239.22 |
||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
239.22 |
239.22 |
||||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
239.22 |
239.22 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
93.77 |
93.77 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
93.77 |
93.77 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
93.77 |
93.77 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
支出決算表 | |||||||
公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
公開03表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 |
7,071.68 |
1,851.15 |
5,220.53 |
||||
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
||||
20508 |
進修及培訓 |
0.95 |
0.95 |
||||
2050803 |
培訓支出 |
0.95 |
0.95 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
218.59 |
218.59 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
218.59 |
218.59 |
||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115.16 |
115.16 |
||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
57.67 |
57.67 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
45.76 |
45.76 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
762.99 |
68.99 |
694.00 |
|||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
694.00 |
694.00 |
||||
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
694.00 |
694.00 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
68.99 |
68.99 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
38.27 |
38.27 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.72 |
30.72 |
||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,756.16 |
1,468.85 |
4,287.31 |
|||
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,786.65 |
1,468.85 |
317.80 |
|||
2110101 |
行政運行 |
724.65 |
724.65 |
||||
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
7.90 |
7.90 |
||||
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
33.25 |
33.25 |
||||
2110105 |
環(huán)境保護法規(guī),、規(guī)劃及標準 |
47.50 |
47.50 |
||||
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
973.36 |
744.20 |
229.15 |
|||
21103 |
污染防治 |
3,730.60 |
3,730.60 |
||||
2110301 |
大氣 |
326.45 |
326.45 |
||||
2110302 |
水體 |
351.72 |
351.72 |
||||
2110303 |
噪聲 |
7.85 |
7.85 |
||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
3,044.58 |
3,044.58 |
||||
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
238.91 |
238.91 |
||||
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
238.91 |
238.91 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
239.22 |
239.22 |
||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
239.22 |
239.22 |
||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
239.22 |
239.22 |
||||
221 |
住房保障支出 |
93.77 |
93.77 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
93.77 |
93.77 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
93.77 |
93.77 |
備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
公開04表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
一,、一般公共預算財政撥款 |
6,995.78 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
二,、政府性基金預算財政撥款 |
二,、外交支出 |
|||||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
三,、國防支出 |
|||||
四,、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
0.95 |
0.95 |
||||
六,、科學技術(shù)支出 |
||||||
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
218.59 |
218.59 |
||||
九,、衛(wèi)生健康支出 |
762.99 |
762.99 |
||||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
5,716.44 |
5,716.44 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
239.22 |
239.22 |
||||
十二,、農(nóng)林水支出 |
||||||
十三,、交通運輸支出 |
||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六,、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九,、住房保障支出 |
93.77 |
93.77 |
||||
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出 |
||||||
二十二,、災害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四,、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五,、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
本年收入合計 |
6,995.78 |
本年支出合計 |
7,031.95 |
7,031.95 |
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
78.99 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
42.82 |
42.82 |
||
一般公共預算財政撥款 |
78.99 |
|||||
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
||||||
總計 |
7,074.77 |
總計 |
7,074.77 |
7,074.77 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
公開05表 | |||
單位:萬元 | ||||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
7,031.95 |
1,843.87 |
5,188.08 | |
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|
20508 |
進修及培訓 |
0.95 |
0.95 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.95 |
0.95 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
218.59 |
218.59 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
218.59 |
218.59 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115.16 |
115.16 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
57.67 |
57.67 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
45.76 |
45.76 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
762.99 |
68.99 |
694.00 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
694.00 |
694.00 | |
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
694.00 |
694.00 | |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
68.99 |
68.99 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
38.27 |
38.27 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.72 |
30.72 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,716.44 |
1,461.57 |
4,254.86 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,746.93 |
1,461.57 |
285.35 |
2110101 |
行政運行 |
724.65 |
724.65 |
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
7.90 |
7.90 | |
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
33.25 |
33.25 | |
2110105 |
環(huán)境保護法規(guī),、規(guī)劃及標準 |
47.50 |
47.50 | |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
933.63 |
736.92 |
196.71 |
21103 |
污染防治 |
3,730.60 |
3,730.60 | |
2110301 |
大氣 |
326.45 |
326.45 | |
2110302 |
水體 |
351.72 |
351.72 | |
2110303 |
噪聲 |
7.85 |
7.85 | |
2110399 |
其他污染防治支出 |
3,044.58 |
3,044.58 | |
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
238.91 |
238.91 | |
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
238.91 |
238.91 | |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
239.22 |
239.22 | |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
239.22 |
239.22 | |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
239.22 |
239.22 | |
221 |
住房保障支出 |
93.77 |
93.77 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.77 |
93.77 |
|
2210201 |
住房公積金 |
93.77 |
93.77 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
公開06表 | |||||||
單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,563.89 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
233.72 |
310 |
資本性支出 |
0.50 |
30101 |
基本工資 |
315.05 |
30201 |
辦公費 |
4.34 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補貼 |
140.96 |
30202 |
印刷費 |
0.16 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.50 |
30103 |
獎金 |
268.97 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30107 |
績效工資 |
445.25 |
30205 |
水費 |
0.30 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
115.16 |
30206 |
電費 |
1.87 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
57.67 |
30207 |
郵電費 |
12.94 |
31008 |
物資儲備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
71.46 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
30112 |
其他社會保障繳費 |
15.43 |
30211 |
差旅費 |
29.33 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30113 |
住房公積金 |
93.77 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
30114 |
醫(yī)療費 |
28.56 |
30213 |
維修(護)費 |
1.24 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
11.61 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
45.76 |
30215 |
會議費 |
0.74 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.95 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
9.15 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
30305 |
生活補助 |
38.77 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.07 |
31204 |
費用補貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
3.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
31205 |
利息補貼 |
||
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
52.75 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
30309 |
獎勵金 |
3.98 |
30229 |
福利費 |
9.63 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
16.47 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
31.82 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
61.97 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
人員經(jīng)費合計 |
1,609.65 |
公用經(jīng)費合計 |
234.22 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
公開07表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù),。
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
公開08表 | |||
單位:萬元 | ||||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況,。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù),。
機構(gòu)運行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
單位:萬元 | |||
項? 目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
一,、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
149.56 |
(一)支出合計 |
25.61 |
25.61 |
(一)行政單位 |
65.85 |
1.因公出國(境)費 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
83.71 | ||
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
16.47 |
16.47 |
五,、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購置費 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
6 | ||
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
16.47 |
16.47 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車 |
|
3.公務(wù)接待費 |
9.15 |
9.15 |
2.主要領(lǐng)導干部用車 |
|
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
9.15 |
3.機要通信用車 |
|
其中:外事接待費 |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
4 | |
(2)國(境)外接待費 |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
2 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
5 |
六,、政府采購支出信息 |
— |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
— |
107 |
(一)政府采購支出合計 |
1,104.48 |
其中:外事接待批次(個) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
58.00 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
1,085 |
2.政府采購工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務(wù)支出 |
1,046.48 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
1,104.48 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
89.38 | |
二,、會議費 |
— |
0.74 |
||
三、培訓費 |
— |
1.66 |
備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況,。其中,,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù),;決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。