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[ 索引號 ] 11500231008678916C/2024-00075 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè),、環(huán)境保護 [ 體裁分類 ] 財政預算,、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 發(fā)布日期 ] 2024-09-12

墊江縣生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算情況說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責

1.負責貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度,。負責貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī),、規(guī)章,、標準和方針政策,。負責實施地方生態(tài)環(huán)境標準和技術(shù)規(guī)范,。會同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)劃,、計劃并組織實施,。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃,。

2.負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預警機制,。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,,牽頭開展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預警工作,。牽頭指導和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛,。

3.負責監(jiān)督管理減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制,、排污許可證制度,,組織確定水、大氣等納污能力,,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,,實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財政性資金安排的建議,,配合有關(guān)部門做好組織實施工作。

5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。擬訂水,、大氣、土壤,、固體廢物,、化學品、機動車,、噪聲,、光、惡臭等污染防治管理計劃并監(jiān)督實施,。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,,負責流域水環(huán)境保護,監(jiān)督防止地下水污染,。負責入河排污口的設(shè)置管理,。組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作,。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃,,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作,。組織實施各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護,、荒漠化防治等工作,。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作,。參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理,。牽頭負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作,。監(jiān)督管理核安全和放射源安全,監(jiān)督管理電磁輻射,、核技術(shù)應(yīng)用,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作,。負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理,參與核事故應(yīng)急處理,。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理,。按規(guī)定審批或組織審查重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃,、項目環(huán)境影響評價文件,,組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作,。執(zhí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度,、規(guī)范和相關(guān)標準。組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng),、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),,會同有關(guān)部門規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置。組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染源監(jiān)督性監(jiān)測,、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測,。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評價,、預測預警。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10.負責應(yīng)對氣候變化工作,。貫徹執(zhí)行應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,,承擔國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作,。

11.組織開展生態(tài)環(huán)境保護督察。負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度,,對接中央、市生態(tài)環(huán)境保護督察有關(guān)工作,,組織協(xié)調(diào)縣級生態(tài)環(huán)境保護督察工作,根據(jù)授權(quán)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、有關(guān)部門貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督察。

12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動,,查處生態(tài)環(huán)境違法問題,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔,,并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,。

13.負責開展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開展生態(tài)環(huán)境科學研究和技術(shù)工程示范,,推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

14.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,。制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃,、方案,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護,。

15.承擔墊江縣生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作,。

16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。

17.職能轉(zhuǎn)變,。墊江縣生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責,切實履行監(jiān)管責任,,全面落實水,、大氣、土壤污染防治行動計劃,。構(gòu)建政府為主導,、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,,嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障生態(tài)安全,,建設(shè)山清水秀美麗之地,。

(二)機構(gòu)設(shè)置

本局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科,、法規(guī)宣教科,、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境與總量減排科,、自然生態(tài)保護科,、行政許可服務(wù)科7個科室。局機關(guān)下設(shè)墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參公)和墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站兩個事業(yè)單位,。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計7128.24萬元,,支出總計7128.24萬元,。收支較上年決算數(shù)減少13033.02萬元,下降64.64%,,主要原因是中央水污染資金項目減少等。

2.收入情況,。2023年度收入合計7030.43萬元,,較上年決算數(shù)減少13007.57萬元,下降64.91%,,主要原因是中央水污染資金項目減少等,。其中:財政撥款收入6995.78萬元,占99.51%,;事業(yè)收入0.00萬元,,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,,占0.00%,;其他收入34.65萬元,占0.49%,。此外,,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余7.28萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.54萬元,。

3.支出情況,。2023年度支出合計7071.68萬元,較上年決算數(shù)減少13020.10萬元,,下降64.80%,,主要原因是中央水污染資金項目減少等。其中:基本支出1851.15萬元,占26.18%,;項目支出5220.53萬元,,占73.82%;經(jīng)營支出0.00萬元,,占0.00%,。此外,結(jié)余分配0.00萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.57萬元,較上年決算數(shù)減少12.91萬元,,下降18.58%,,主要原因是上年結(jié)余的項目經(jīng)費本年支付完成。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收,、支總計7074.77萬元,。與2022年相比,財政撥款收,、支總計各減少13048.01萬元,,下降64.84%。主要原因是中央水污染項目資金減少等,。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2023年度一般公共預算財政撥款收入6995.78萬元,較上年決算數(shù)減少13012.43萬元,,下降65.04%,。主要原因是中央水污染項目資金減少等。較年初預算數(shù)增加1715.28萬元,,增長32.48%,。主要原因是增加以獎促治項目及中央項目資金等。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.99萬元,。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7031.95萬元,,較上年決算數(shù)減少13038.15萬元,,下降64.96%。主要原因是中央水污染項目資金減少等,。較年初預算數(shù)增加1751.45萬元,,增長33.17%。主要原因是增加以獎促治項目及中央項目資金等,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.82萬元,,較上年決算數(shù)減少9.86萬元,下降18.72%,,主要原因是上年結(jié)余的項目經(jīng)費本年支付完成,。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)教育支出0.95萬元,,占0.01%,,較年初預算數(shù)減少3.60萬元,下降79.12%,,主要原因是本單位人員培訓減少,。

2)社會保障與就業(yè)支出218.59萬元,占3.11%,,較年初預算數(shù)增加0.26萬元,,增長0.12%,主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整,。

3)衛(wèi)生健康支出762.99萬元,占10.85%,,較年初預算數(shù)增加704.16萬元,,增長1196.94%,主要原因是增加疫情防控項目經(jīng)費等,。

4)節(jié)能環(huán)保支出5716.44萬元,,占81.29%,較年初預算數(shù)增加811.85萬元,,增長16.55%,主要原因是增加以獎促治項目及中央項目資金等,。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出239.22萬元,,占3.40%,較年初預算數(shù)增加239.22萬元,,增長100.00%,,主要原因是增加應(yīng)急污水處理廠污水處理服務(wù)費項目。

6住房保障支出93.77萬元,,占1.33%,,較年初預算數(shù)減少0.43萬元,下降0.46%,,主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整,。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1843.87萬元。其中:人員經(jīng)費1609.65萬元,,較上年決算數(shù)增加92.83萬元,,增長6.12%,,主要原因是職工正常晉級晉檔工資調(diào)增。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、住房公積金、醫(yī)療費等,。公用經(jīng)費234.22萬元,,較上年決算數(shù)增加6.33萬元,增長2.78%,,主要原因是增加向上爭取專項資金考核激勵資金等,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費,、郵電費,、公務(wù)接待費、培訓費,、工會經(jīng)費,、勞務(wù)費、其他交通費用等,。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入。本年支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款支出。本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費支出共計25.61萬元,,較年初預算數(shù)增加1.21萬元,,增長4.96%,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加,,費用有所增加。較上年支出數(shù)減少56.08萬元,,下降68.65%,,主要原因是本年未購置公務(wù)用車,。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減,,主要原因是年初預算數(shù)未安排因公出國(境)費用,,也未發(fā)生因公出國(境)費用。較上年支出數(shù)無增減,,主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國(境)費用,。

公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出0,,主要原因是本年未購置公務(wù)用車,。較上年支出數(shù)減少58.00萬元,下降100.00%,,主要原因是本年未購置公務(wù)用車,。

公務(wù)車運行維護費16.47萬元,主要用于公務(wù)車加油,、運行及維護,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.47萬元,增長2.94%,,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加,費用有所增加,。較上年支出數(shù)增加0.95萬元,,增長6.12%,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加,,費用有所增加。

公務(wù)接待費9.15萬元,,主要用于接待上級部門,、其他區(qū)縣及相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.75萬元,,增長8.93%,,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加,。較上年支出數(shù)增加0.97萬元,增長11.86%,,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務(wù)用車購置0輛,,公務(wù)車保有量為5輛;國內(nèi)公務(wù)接待107批次1085人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人,。2023年本部門人均接待費84.29元,車均購置費0萬元,,車均維護費3.29萬元,。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.74萬元,,較上年決算數(shù)增加0.38萬元,,增長105.56%,主要原因是準備迎接中央環(huán)保督察,,各級各類檢查增加,。本年度培訓費支出1.66萬元,較上年決算數(shù)增加0.43萬元,,增長34.96%,,主要原因是本年度增加專家授課培訓費等。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出149.56萬元,,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、水電費、郵電費,、公務(wù)接待費,、培訓費、工會經(jīng)費,、勞務(wù)費,、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加20.66萬元,,增長16.03%,,主要原因是增加向上爭取專項資金考核激勵資金等。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,,本部門共有車輛6輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車4輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額1104.48萬元,其中:政府采購貨物支出58.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出1046.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額1104.48元,,占政府采購支出總額的100.00%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額89.38萬元,占政府采購支出總額的8.09 %,。主要用于采購鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和重點河流斷面在線監(jiān)控系統(tǒng)運維服務(wù)項目,。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,,我局開展了整體績效評價以及23個二級項目績效自評,,其中,以填報自評表形式開展自評23項,,涉及財政撥款項目支出資金5227.71萬元,。以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元,,從評價情況來看,,整體完成情況較好,全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高,,對經(jīng)濟,、社會,、城市發(fā)展和建設(shè),、環(huán)境等方面持續(xù)影響,人居環(huán)境得以改善,,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)改善河流水質(zhì)積極性持續(xù)提高,,實現(xiàn)地表水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,、穩(wěn)定達標的目標,。

部門整體績效自評表

項目支出績效自評表


(二)部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價,。

(三)財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入指單位取得的除財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

(五)使用非財政撥款結(jié)余指單位在當年的財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出,。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74688819,。


收入支出決算總表




公開01表

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境局



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一,、一般公共預算財政撥款收入

6,995.78

一、一般公共服務(wù)支出


二,、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入


三,、國防支出


四、上級補助收入


四,、公共安全支出


五,、事業(yè)收入


五、教育支出

0.95

六,、經(jīng)營收入


六,、科學技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七,、文化旅游體育與傳媒支出


八,、其他收入

34.65

八、社會保障和就業(yè)支出

218.59



九,、衛(wèi)生健康支出

762.99



十,、節(jié)能環(huán)保支出

5,756.16



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

239.22



十二,、農(nóng)林水支出




十三,、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六,、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八,、自然資源海洋氣象等支出




十九,、住房保障支出

93.77



二十、糧油物資儲備支出




二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出




二十二,、災害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四,、債務(wù)還本支出




二十五,、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

7,030.43

本年支出合計

7,071.68

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

7.28

結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

90.54

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56.57

總計

7,128.24

總計

7,128.24

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

收入決算表

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境局








公開02表








單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

7,030.43

6,995.78






34.65

205

教育支出

0.95

0.95







20508

進修及培訓

0.95

0.95







2050803

培訓支出

0.95

0.95







208

社會保障和就業(yè)支出

220.62

220.62







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

220.62

220.62







2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

116.51

116.51







2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

58.35

58.35







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

45.76

45.76







210

衛(wèi)生健康支出

761.58

761.58







21004

公共衛(wèi)生

694.00

694.00







2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

694.00

694.00







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

67.58

67.58







2101101

行政單位醫(yī)療

36.86

36.86







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

30.72

30.72







211

節(jié)能環(huán)保支出

5,714.29

5,679.64






34.65

21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

1,744.78

1,710.13






34.65

2110101

行政運行

707.39

706.09






1.30

2110102

一般行政管理事務(wù)

7.90

7.90







2110104

生態(tài)環(huán)境保護宣傳

33.40

33.40







2110105

環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準

47.50

47.50







2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

948.59

915.24






33.35

21103

污染防治

3,730.60

3,730.60







2110301

大氣

326.45

326.45







2110302

水體

351.72

351.72







2110303

噪聲

7.85

7.85







2110399

其他污染防治支出

3,044.58

3,044.58







21199

其他節(jié)能環(huán)保支出

238.91

238.91







2119999

其他節(jié)能環(huán)保支出

238.91

238.91







212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

239.22

239.22







21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

239.22

239.22







2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

239.22

239.22







221

住房保障支出

93.77

93.77







22102

住房改革支出

93.77

93.77







2210201

住房公積金

93.77

93.77







備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

支出決算表

公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局






公開03表






單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

7,071.68

1,851.15

5,220.53




205

教育支出

0.95

0.95





20508

進修及培訓

0.95

0.95





2050803

培訓支出

0.95

0.95





208

社會保障和就業(yè)支出

218.59

218.59





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

218.59

218.59





2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

115.16

115.16





2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

57.67

57.67





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

45.76

45.76





210

衛(wèi)生健康支出

762.99

68.99

694.00




21004

公共衛(wèi)生

694.00


694.00




2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

694.00


694.00




21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

68.99

68.99





2101101

行政單位醫(yī)療

38.27

38.27





2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

30.72

30.72





211

節(jié)能環(huán)保支出

5,756.16

1,468.85

4,287.31




21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

1,786.65

1,468.85

317.80




2110101

行政運行

724.65

724.65





2110102

一般行政管理事務(wù)

7.90


7.90




2110104

生態(tài)環(huán)境保護宣傳

33.25


33.25




2110105

環(huán)境保護法規(guī),、規(guī)劃及標準

47.50


47.50




2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

973.36

744.20

229.15




21103

污染防治

3,730.60


3,730.60




2110301

大氣

326.45


326.45




2110302

水體

351.72


351.72




2110303

噪聲

7.85


7.85




2110399

其他污染防治支出

3,044.58


3,044.58




21199

其他節(jié)能環(huán)保支出

238.91


238.91




2119999

其他節(jié)能環(huán)保支出

238.91


238.91




212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

239.22


239.22




21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

239.22


239.22




2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

239.22


239.22




221

住房保障支出

93.77

93.77





22102

住房改革支出

93.77

93.77





2210201

住房公積金

93.77

93.77





備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

財政撥款收入支出決算總表

公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局





公開04表





單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一,、一般公共預算財政撥款

6,995.78

一、一般公共服務(wù)支出





二,、政府性基金預算財政撥款


二,、外交支出





三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款


三,、國防支出







四,、公共安全支出







五、教育支出

0.95

0.95





六,、科學技術(shù)支出







七,、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業(yè)支出

218.59

218.59





九,、衛(wèi)生健康支出

762.99

762.99





十,、節(jié)能環(huán)保支出

5,716.44

5,716.44





十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

239.22

239.22





十二,、農(nóng)林水支出







十三,、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六,、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八,、自然資源海洋氣象等支出







十九,、住房保障支出

93.77

93.77





二十、糧油物資儲備支出







二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出







二十二,、災害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四,、債務(wù)還本支出







二十五,、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

6,995.78

本年支出合計

7,031.95

7,031.95



年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

78.99

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

42.82

42.82



一般公共預算財政撥款

78.99






政府性基金預算財政撥款







國有資本經(jīng)營預算財政撥款







總計

7,074.77

總計

7,074.77

7,074.77



備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局



公開05表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

7,031.95

1,843.87

5,188.08

205

教育支出

0.95

0.95


20508

進修及培訓

0.95

0.95


2050803

培訓支出

0.95

0.95


208

社會保障和就業(yè)支出

218.59

218.59


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

218.59

218.59


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

115.16

115.16


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

57.67

57.67


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

45.76

45.76


210

衛(wèi)生健康支出

762.99

68.99

694.00

21004

公共衛(wèi)生

694.00


694.00

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

694.00


694.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

68.99

68.99


2101101

行政單位醫(yī)療

38.27

38.27


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

30.72

30.72


211

節(jié)能環(huán)保支出

5,716.44

1,461.57

4,254.86

21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

1,746.93

1,461.57

285.35

2110101

行政運行

724.65

724.65


2110102

一般行政管理事務(wù)

7.90


7.90

2110104

生態(tài)環(huán)境保護宣傳

33.25


33.25

2110105

環(huán)境保護法規(guī),、規(guī)劃及標準

47.50


47.50

2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

933.63

736.92

196.71

21103

污染防治

3,730.60


3,730.60

2110301

大氣

326.45


326.45

2110302

水體

351.72


351.72

2110303

噪聲

7.85


7.85

2110399

其他污染防治支出

3,044.58


3,044.58

21199

其他節(jié)能環(huán)保支出

238.91


238.91

2119999

其他節(jié)能環(huán)保支出

238.91


238.91

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

239.22


239.22

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

239.22


239.22

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

239.22


239.22

221

住房保障支出

93.77

93.77


22102

住房改革支出

93.77

93.77


2210201

住房公積金

93.77

93.77


備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局







公開06表







單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

1,563.89

302

商品和服務(wù)支出

233.72

310

資本性支出

0.50

30101

基本工資

315.05

30201

辦公費

4.34

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

140.96

30202

印刷費

0.16

31002

辦公設(shè)備購置

0.50

30103

獎金

268.97

30203

咨詢費


31003

專用設(shè)備購置


30106

伙食補助費


30204

手續(xù)費


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績效工資

445.25

30205

水費

0.30

31006

大型修繕


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

115.16

30206

電費

1.87

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費

57.67

30207

郵電費

12.94

31008

物資儲備


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

71.46

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費


30209

物業(yè)管理費


31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

15.43

30211

差旅費

29.33

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

93.77

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫(yī)療費

28.56

30213

維修(護)費

1.24

31013

公務(wù)用車購置


30199

其他工資福利支出

11.61

30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

45.76

30215

會議費

0.74

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

0.95

31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費


30217

公務(wù)接待費

9.15

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業(yè)補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

38.77

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟費


30226

勞務(wù)費

0.07

31204

費用補貼


30307

醫(yī)療費補助

3.00

30227

委托業(yè)務(wù)費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經(jīng)費

52.75

31299

其他對企業(yè)補助


30309

獎勵金

3.98

30229

福利費

9.63

399

其他支出


30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼


30231

公務(wù)用車運行維護費

16.47

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

31.82

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務(wù)支出

61.97

39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nèi)債務(wù)付息








30702

國外債務(wù)付息








30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

1,609.65

公用經(jīng)費合計

234.22

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局






公開07表






單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù),。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局



公開08表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況,。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù),。

機構(gòu)運行信息表





公開09表

公開部門: 墊江縣生態(tài)環(huán)境局




單位:萬元

項? 目

預算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一,、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

149.56

(一)支出合計

25.61

25.61

(一)行政單位

65.85

1.因公出國(境)費



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

83.71

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

16.47

16.47

五,、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費



(一)車輛數(shù)合計(輛)

6

(2)公務(wù)用車運行維護費

16.47

16.47

1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車


3.公務(wù)接待費

9.15

9.15

2.主要領(lǐng)導干部用車


(1)國內(nèi)接待費

9.15

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應(yīng)急保障用車

4

(2)國(境)外接待費


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

2

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)

5

六,、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

107

(一)政府采購支出合計

1,104.48

其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出

58.00

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

1,085

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務(wù)支出

1,046.48

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

1,104.48

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額

89.38

二,、會議費

0.74



三、培訓費

1.66



備注:1.本表反映部門本年度財政撥款三公經(jīng)費支出預決算情況,。其中,,預算數(shù)為三公經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù),;決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


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