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[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-19 |
重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 2020年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責
主要職責任務:
貫徹實施電子商務法律,、法規(guī)和規(guī)劃、政策,;推動電子商務發(fā)展和建設,;負責電子商務行業(yè)指導,、協(xié)調、服務和日常監(jiān)督管理,。
具體職責任務:
(1)承擔電子商務發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實施工作,。
(2)承擔推動電子商務綜合服務體系建設工作。
(3)承擔推動電子商務物流網絡建設工作,。
(4)承擔推動本地產品網上銷售工作,。
(5)承擔推動各行業(yè)電子商務應用工作。
(6)承擔電子商務人才培訓統(tǒng)籌及組織實施指導工作,。
(7)承擔電子商務發(fā)展重大項目組織實施指導工作,。
(8)承擔電子商務行業(yè)統(tǒng)計、監(jiān)測和分析工作,。
(9)承擔電子商務發(fā)展宣傳工作,。
(10)承擔電子商務發(fā)展專項資金項目受理,、初審及監(jiān)督實施工作。
(11)承擔電子商務行業(yè)日常管理工作,。
(12)承擔電子商務發(fā)展工作領導小組日常工作,。
(二)機構設置
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心成立于2016年,2020年人員編制10人,,在職職工10人,,聘用人員2人,2020年決算在職職工10人,。單位人員與商務委混合分配使用,,未分設科室。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2020年度收入總計168.44萬元,支出總計168.44萬元,。收支較上年決算數增加5.01萬元,、 增長 3.1%,主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。
2.收入情況,。2020年度收入合計156.48萬元,較上年決算數減少6.89萬元,,下降4.2%,,主要原因是財政存量資金撥入計入上年結轉結余。其中:財政撥款收入156.48萬元,,占100.0%,;此外財政存量資金撥入,計入年初結轉和結余11.96萬元,。
3.支出情況,。2020年度支出合計168.40萬元,較上年決算數增加5.09萬元,,增長3.1%,,主要原因是職工工資晉升和超額績效增加。其中:基本支出 168.40萬元,,占100.0%,。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.04萬元,,較上年決算數減少0.08萬元,,下降66.7%,主要原因是經費支出致結轉結余減少。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計168.44萬元,。與2019年相比,財政撥款收,、支總計各增加5.01萬 元,增長3.1%,。主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入156.48萬元,,較上年決算數減少6.89萬元,,下降4.2%。主要原因是商品服務預算撥款減少,。較年初預算數減少1.50萬元,,下降0.9%。主要原因是財政減少商品服務支出撥款,。此外,,存量資金撥入計入年初財政撥款結轉和結余11.96萬元。
2.支出情況,。2020年度一般公共預算財政撥款支出168.40萬元,,較上年決算數增加5.09萬元,增長3.1%,。主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。較年初預算數增加10.42萬元,增長6.6%,。主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.04萬元,,較上年決算數減少0.08萬元,,下降66.7%,主要原因是經費支出致結轉結余減少,。
4.比較情況,。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出139.57萬元,占82.9%,,較年初預算數增加10.43萬 元,,增長8.1%,主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。
(2)教育支出0.43萬元,,占0.3%,與年初預算數一致,主要是職工培訓費用支出,。
(3)社會保障與就業(yè)支出14.82萬元,,占8.8%,與年初預算數一致,,主要是職工養(yǎng)老保險職業(yè)年金等繳費,。
(4)衛(wèi)生健康支出6.18萬元,占3.7%,,與年初預算數一致,,主要是職工醫(yī)療保險繳費。
(5)住房保障支出7.41萬元,,占4.4%,,與年初預算數一致,主要是職工住房公積金繳費,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出168.40萬元,。其中:人員經費153.04萬元,較上年決算數增加18.90萬元,,增長14.1%,,主要原因是職工工資晉升和超額績效增加。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、績效工資,超額績效,,社會保險繳費,,聘用人員工資等。公用經費15.36萬元,,較上年決算數減少13.81萬元,,下降47.3%,主要原因是財政公用經費撥款減少,。公用經費用途主要包括辦公費,、差旅費、培訓費,、工會經費,、其他商品服務支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0.00萬元,,較年初預算數增加0.00萬元,,增長0.0%,主要是本單位2020年度無三公經費支出。
(二)“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,,主要是本單位2020年度無三公經費支出,。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.0%,,主要是本單位2020年度無三公經費支出,。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.0%,,主要是本單位2020年度無三公經費支出,。
公務車購置費0.00萬元,主要是本單位2020年度無三公經費支出,。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.0%,,主要是本單位2020年度無三公經費支出,。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.0%,,主要是本單位2020年度無三公經費支出,。
公務車運行維護費0.00萬元,主要是本單位2020年度無三公經費支出,。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,,增長0.0%,主要是本單位2020年度無三公經費支出,。較上年支出數增加0.00萬元,,增長0.0%,主要是本單位2020年度無三公經費支出,。
公務接待費0.00萬元,,主要是本單位2020年度無三公經費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,,增長0.0%,,主要是本單位2020年度無三公經費支出。較上年支出數增加0.00萬元,,增長0.0%,,主要是本單位2020年度無三公經費支出。
(三)“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛,;國內公務接待0批次0人,,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,,0人,。2020年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,,車均維護費0.00萬元,。
2020年本單位無三公經費支出。
四,、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,,主要是按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內,。機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元,,增長0.0%,主要是按照部門決算列報口徑,,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內,。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.50萬元,,下降100.0%,,主要原因是2020年無會議費支出,本年度培訓費支出 0.43萬元,,較上年決算數增加0.08萬元,,增長22.9%,主要原因是職工培訓增加,。
(二)國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日,,本部門共有車輛0輛,其中,,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術用車0輛,,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),,單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
本單位無國有資產占用,。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元,,占政府采購支出總額的0.0%,。
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出,。
五,、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
2020年我單位無財政項目資金預算撥入,沒有開展績效自評,。
(二)績效自評結果
1.績效自評表
2020年我單位無財政項目資金預算撥入,,沒有開展績效自評。
2.績效自評報告或案例
2020年我單位無財政項目資金預算撥入,,沒有開展績效自評,。
(三)重點績效評價結果
2020年我單位無財政項目資金預算撥入,沒有開展績效自評,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護 費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系電話023-74517931
附表:1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3、支出決算表
4,、財政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8,、機構運行信息表
9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表一
收入支出決算總表
公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2020年 ?????????????單位:萬元
收?????????????????入 |
支????????出 | ||
項??????目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 |
一,、一般公共預算財政撥款收入 |
156.48 |
一,、一般公共服務支出 |
139.57 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
三,、國有資本經營預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
四,、上級補助收入 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五,、教育支出 |
0.43 |
六,、經營收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
七,、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八,、其他收入 |
0.00 |
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
14.82 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
6.18 | ||
十,、住房保障支出 |
7.41 | ||
本年收入合計 |
156.48 |
本年支出合計 |
168.40 |
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
11.96 |
年末結轉和結余 |
0.04 |
總計 |
168.44 |
總計 |
168.44 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況,。 |
表二
收入決算表
公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2020年 ?????????????單位:萬元
項 ??????????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
小計 |
其中:教育收費 | ||||||||
合 ??????計 |
156.48 |
156.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服務支出 |
127.64 |
127.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商貿事務 |
127.64 |
127.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011350 |
事業(yè)運行 |
127.64 |
127.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進修及培訓 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
表三
支出決算表
公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2020年 ???????????????單位:萬元
項 ????????????????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 |
168.40 |
168.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服務支出 |
139.57 |
139.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商貿事務 |
139.57 |
139.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011350 |
事業(yè)運行 |
139.57 |
139.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進修及培訓 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度各項支出情況,。 |
表四
財政撥款收入支出決算總表
公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2020年 ????????????單位:萬元
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
項 ???目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 | |||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
一,、一般公共預算財政撥款 |
156.48 |
一、一般公共服務支出 |
139.57 |
139.57 |
0.00 |
0.00 |
二,、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 |
0.00 |
三,、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五,、教育支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 | ||
六、科學技術支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十二、農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十三,、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十六,、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九,、住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 | ||
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經營預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十二,、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三,、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
156.48 |
二十五,、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 |
11.96 |
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 |
11.96 |
本年支出合計 |
168.40 |
168.40 |
0.00 |
0.00 |
二,、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
三,、國有資本經營預算財政撥款 |
0.00 |
|||||
總計 |
168.44 |
總計 |
168.44 |
168.44 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
表五
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2020年 ???????????單位:萬元
項 ?????????目 |
年初結轉結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
11.96 |
156.48 |
168.40 |
168.40 |
0.00 |
0.04 | |
201 |
一般公共服務支出 |
11.96 |
127.64 |
139.57 |
139.57 |
0.00 |
0.04 |
20113 |
商貿事務 |
11.96 |
127.64 |
139.57 |
139.57 |
0.00 |
0.04 |
2011350 |
事業(yè)運行 |
11.96 |
127.64 |
139.57 |
139.57 |
0.00 |
0.04 |
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進修及培訓 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
14.82 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
0.00 |
14.82 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
9.88 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.00 |
4.94 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收支余情況,。 |
表六
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2020年 ????????????????單位:萬元
人員經費 |
公用經費 | |||||||
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
152.84 |
302 |
商品和服務支出 |
15.36 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
27.90 |
30201 |
辦公費 |
2.53 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
1.55 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
75.33 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
9.88 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.94 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
6.18 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.38 |
30211 |
差旅費 |
10.54 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
7.41 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
1.60 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
16.67 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.20 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.43 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.20 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
0.34 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.52 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
||||||
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
人員經費合計 |
153.04 |
公用經費合計 |
15.36 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。 |
表七
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2020年 ??????????單位:萬元
項 ?????????目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
備注:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數據,。 |
表八
機構運行信息表
公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2020年 ?????????單位:萬元
項 ?目 |
預算數 |
決算數 |
項 ?目 |
決算數 |
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四,、機關運行經費 |
0.00 |
(一)支出合計 |
0.00 |
0.00 |
(一)行政單位 |
0.00 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務員法管理事業(yè)單位 |
0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
五,、國有資產占用情況 |
— |
(1)公務用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
(一)車輛數合計(輛) |
0 |
(2)公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
1.副部(省)級及以上領導用車 |
0 |
3.公務接待費 |
0.00 |
0.00 |
2.主要領導干部用車 |
0 |
(1)國內接待費 |
— |
0.00 |
3.機要通信用車 |
0 |
其中:外事接待費 |
— |
0.00 |
4.應急保障用車 |
0 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
(二)相關統(tǒng)計數 |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術用車 |
0 |
1.因公出國(境)團組數(個) |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 |
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 |
3.公務用車購置數(輛) |
— |
0 |
(二)單價50萬元(含)以上通用設備(臺,,套) |
0 |
4.公務用車保有量(輛) |
— |
0 |
(三)單價100萬(含)元以上專用設備(臺,,套) |
0 |
5.國內公務接待批次(個) |
— |
0 |
六、政府采購支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(個) |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計 |
0.00 |
6.國內公務接待人次(人) |
— |
0 |
1.政府采購貨物支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
7.國(境)外公務接待批次(個) |
— |
0 |
3.政府采購服務支出 |
0.00 |
8.國(境)外公務接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
0.00 |
二,、會議費 |
— |
0.00 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
0.00 |
三,、培訓費 |
— |
0.43 |
||
備注:本單位無相關數據,,故本表為空。 |
表九
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2020年 ?????????單位:萬元
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況,。 |