[ 索引號 ] | 115002315567672071/2023-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
重慶市墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
主要職責(zé)任務(wù):
貫徹實施電子商務(wù)法律,、法規(guī)和規(guī)劃,、政策,;推動電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè);負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、服務(wù)和日常監(jiān)督管理。
具體職責(zé)任務(wù):
(1)承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實施工作,。
(2)承擔(dān)推動電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設(shè)工作,。
(3)承擔(dān)推動電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。
(4)承擔(dān)推動本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷售工作,。
(5)承擔(dān)推動各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用工作,。
(6)承擔(dān)電子商務(wù)人才培訓(xùn)統(tǒng)籌及組織實施指導(dǎo)工作,。
(7)承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展重大項目組織實施指導(dǎo)工作。
(8)承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計,、監(jiān)測和分析工作,。
(9)承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作。
(10)承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展專項資金項目受理,、初審及監(jiān)督實施工作,。
(11)承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作。
(12)承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
(二)機構(gòu)設(shè)置,。
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心成立于2016年,2021年人員編制10人,,在職職工10人,,聘用人員1人,2021年決算在職職工10人,。單位人員與商務(wù)委混合分配使用,,未分設(shè)科室。
(三)單位構(gòu)成,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,,本單位屬于二級預(yù)算單位。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計202.28萬元,,支出總計202.28萬元,。收支較上年決算數(shù)增加26.33萬元,增長15.0%,主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。
2.收入情況,。2022年度收入合計202.24萬元,較上年決算數(shù)增加26.33萬元,,增長15.0%,,主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致。其中:財政撥款收入202.24萬元,,占100.0%,。此外,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元,。
3.支出情況。2022年度支出合計202.24萬元,,較上年決算增加26.33萬元,,增長15.0%,,主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致。其中:基本支出202.24萬元,,占100.0%,。此外,結(jié)余分配0萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,,增長33.3%,,主要原因是2022年收支結(jié)余增加以及2021年結(jié)余基數(shù)較小所致。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計202.28萬元,。與2021年相比,財政撥款收,、支總計各增加26.33萬元,,增長15.0%。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入202.24萬元,較上年決算數(shù)增加26.33萬元,,增長15.0%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致。較年初預(yù)算數(shù)增加14.58萬元,,增長7.8%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元,。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出202.24萬元,,較上年決算數(shù)增加26.33萬元,,增長15.0%。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。較年初預(yù)算數(shù)增加14.58萬元,,增長7.8%。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長33.3%,,主要原因是2022年收支結(jié)余增加以及2021年結(jié)余基數(shù)較小所致,。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出172.25萬元,,占85.2%,,較年初預(yù)算數(shù)增加14.58萬元,增長9.2%,,主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。
(2)教育支出0.45萬元,占0.2%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。
(3)社會保障與就業(yè)支出15.41萬元,,占7.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
(4)衛(wèi)生健康支出6.42萬元,,占3.2%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。
(5)住房保障支出7.71萬元,占3.8%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出202.24萬元。其中:人員經(jīng)費173.45萬元,,較上年決算數(shù)增加17.74萬元,,增長11.4%,主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、績效工資,,超額績效,,社會保險繳費,聘用人員工資等。公用經(jīng)費28.78萬元,,較上年決算數(shù)增加8.58萬元,,增長42.5%,主要原因是工會經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出增加,,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、差旅費、培訓(xùn)費,、福利費,、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國(境)費用0萬元,,主要是2022年未發(fā)生因公出國人員費用支出,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是2022年未發(fā)生因公出國人員費用支出,較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,2022年未發(fā)生因公出國人員費用支出。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動,。
公務(wù)車購置費0萬元,,主要是2022年未發(fā)生因公務(wù)車購置費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是2022年未發(fā)生因公務(wù)車購置費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是2022年未發(fā)生因公務(wù)車購置費用支出。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動。
公務(wù)車運行維護費0萬元,,主要是本單位2022年無公務(wù)用車,,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費用,,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費用,。
公務(wù)接待費0萬元,主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費用,,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是2022年度業(yè)務(wù)接待統(tǒng)一由主管部門預(yù)算及支付。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛,;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,,車均購置費0萬元,,車均維護費0萬元。
四,、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元,,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是本單位2022年無會議費用支出發(fā)生,。本年度培訓(xùn)費支出0.45萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,,增長4.7%,,主要原因是職工繼續(xù)教育費用增加,。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑,,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,,單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套),。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
2022年我單位無財政項目資金預(yù)算撥入,沒有開展績效自評,。
(二)績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表。
2022年我單位無財政項目資金預(yù)算撥入,,沒有開展績效自評,。
2.績效自評報告或案例。
2022年我單位無財政項目資金預(yù)算撥入,,沒有開展績效自評,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
2022年我單位無財政項目資金預(yù)算撥入,,沒有開展績效自評,。
(三)重點績效評價結(jié)果。
2022年我單位無財政項目資金預(yù)算撥入,,沒有開展績效自評,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
吳文勝 ??023-74517931
附件1:收入支出決算總表
附件2:收入決算表
附件3:支出決算表
附件4:財政撥款收入支出決算總表
附件5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
附件6:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
附件7:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
附件8:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
附件9:機構(gòu)運行信息表
收入支出決算總表 |
||||
公開01表 | ||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | |||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |
一,、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
202.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
172.25 | |
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
0.00 |
三,、國防支出 |
0.00 | |
四,、上級補助收入 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
0.00 | |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五,、教育支出 |
0.45 | |
六,、經(jīng)營收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 | |
七,、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 | |
八、其他收入 |
0.00 |
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 | |
九,、衛(wèi)生健康支出 |
6.42 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 | |||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 | |||
十二,、農(nóng)林水支出 |
0.00 | |||
十三、交通運輸支出 |
0.00 | |||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 | |||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | |||
十六、金融支出 |
0.00 | |||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | |||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | |||
十九、住房保障支出 |
7.71 | |||
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 | |||
二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 | |||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 | |||
二十三,、其他支出 |
0.00 | |||
二十四,、債務(wù)還本支出 |
0.00 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | |||
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | |||
本年收入合計 |
202.24 |
本年支出合計 |
202.24 | |
使用非財政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.03 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.04 | |
總計 |
202.28 |
總計 |
202.28 | |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況,。 | ||||
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||
收入決算表 |
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公開02表 |
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公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011350 |
事業(yè)運行 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出決算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011350 |
事業(yè)運行 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況,。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 ????入 |
支 ????出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 ???目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
202.24 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
三,、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,、教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九,、衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二,、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三,、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三,、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
202.24 |
二十四,、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.03 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.03 |
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
本年支出合計 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
202.28 |
總計 |
202.28 |
202.28 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||
公開05表 |
|||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
||||||||||
項目 |
本年支出 |
||||||||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
合計 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
|||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
|||||||
2011350 |
事業(yè)運行 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
|||||||
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||||||
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
|||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
|||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
|||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
|||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
|||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
|||||||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。 |
|||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||
公開06表 |
||||||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
|||||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
||||||
301 |
工資福利支出 |
173.45 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.78 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
||||||
30101 |
基本工資 |
35.36 |
30201 |
辦公費 |
0.14 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||||
30102 |
津貼補貼 |
1.54 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
||||||
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
||||||
30107 |
績效工資 |
98.96 |
30205 |
水費 |
0.01 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
10.27 |
30206 |
電費 |
0.05 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.14 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
6.42 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.32 |
30211 |
差旅費 |
11.86 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||||||
30113 |
住房公積金 |
7.71 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||||
30114 |
醫(yī)療費 |
1.60 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
6.14 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
||||||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.45 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
||||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
||||||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
||||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
8.97 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
||||||
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
1.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
||||||
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.09 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|||||||||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||||||||
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||||||||
人員經(jīng)費合計 |
173.45 |
公用經(jīng)費合計 |
28.78 |
|||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。 |
||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
公開07表 |
||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
|||||||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
合計 |
||||||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
||||||||||
本單位無政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||||||||||||
公開08表 |
||||||||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||
項目 |
本年支出 |
|||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||
合計 |
||||||||||||||||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況,。 |
||||||||||||||||
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,,故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||||||||||
機構(gòu)運行信息表 |
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公開09表 |
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公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||
項 ?目 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項 ?目 |
決算數(shù) |
|||||||||||
一,、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
— |
四,、機關(guān)運行經(jīng)費 |
0.00 |
|||||||||||
(一)支出合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)行政單位 |
0.00 |
|||||||||||
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
0.00 |
|||||||||||
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|||||||||||
(1)公務(wù)用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
0 |
|||||||||||
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
0 |
|||||||||||
3.公務(wù)接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
0 |
|||||||||||
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
— |
0.00 |
3.機要通信用車 |
0 |
|||||||||||
其中:外事接待費 |
— |
— |
0.00 |
4.應(yīng)急保障用車 |
0 |
|||||||||||
(2)國(境)外接待費 |
— |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
|||||||||||
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
0 |
|||||||||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 |
|||||||||||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 |
|||||||||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
— |
0 |
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
0 |
|||||||||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
— |
0 |
六,、政府采購支出信息 |
— |
|||||||||||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
— |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計 |
0.00 |
|||||||||||
其中:外事接待批次(個) |
— |
— |
0 |
1.政府采購貨物支出 |
0.00 |
|||||||||||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
|||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
0 |
3.政府采購服務(wù)支出 |
0.00 |
|||||||||||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
— |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
0.00 |
|||||||||||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
0.00 |
|||||||||||
二,、會議費 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||||||
三、培訓(xùn)費 |
— |
— |
0.45 |
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備注:本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況,。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),,全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),;決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
||||||||||||||||
本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),,故本表為空,。 ??? |
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