[ 索引號 ] | 11500231008678473W/2022-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-17 |
墊江縣統(tǒng)計局2022年部門預算情況說明
墊江縣統(tǒng)計局2022年部門預算
情況說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責
1,、承擔組織領導和管理協(xié)調全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確,、及時的責任;組織實施國家統(tǒng)計制度,、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃,;制定并組織實施地方統(tǒng)計調查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃?!?/span>
2,、貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,,承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務,;以增強執(zhí)法的統(tǒng)一性、權威性和有效性為重點,,負責縣級統(tǒng)計執(zhí)法,,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔,,并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,;依法對涉外調查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理,。
3,、管理和指導部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系,;依法管理地方統(tǒng)計調查項目,;加強全縣統(tǒng)計基層基礎工作。
4,、會同有關部門擬定縣情縣力普查方案,,組織實施全縣人口、經(jīng)濟,、農(nóng)業(yè)等有關普查,、專項調查,搜集,、整理和提供有關統(tǒng)計數(shù)據(jù),。
5、組織實施全縣二,、三產(chǎn)業(yè)有關統(tǒng)計調查,;搜集、整理和提供有關國民經(jīng)濟,、社會發(fā)展,、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù),。
6,、建立有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施,;整理,、核定、管理,、提供,、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,;加強對全縣統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度,。
7、發(fā)揮統(tǒng)計分析,、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督職能,;建立健全全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務,。
8,、制定并組織實施全縣統(tǒng)計信息化建設規(guī)劃;建設和管理全縣經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)中心,;組織制定全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則,。
9、促進全縣統(tǒng)計人才隊伍建設,;組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試,、職務評聘等工作。
10,、承辦縣政府交辦的其他事項,。
(二)單位構成
墊江縣統(tǒng)計局為縣政府工作部門。下屬墊江縣社會經(jīng)濟調查隊,、墊江縣統(tǒng)計執(zhí)法檢查大隊,、墊江縣社情民意調查中心(掛墊江縣普查中心牌子)三個事業(yè)單位。單位內設辦公室,、綜合統(tǒng)計科,、工業(yè)建筑業(yè)統(tǒng)計科和商貿(mào)服務業(yè)統(tǒng)計科4個職能科室。
二,、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)499.38萬元,,其中:一般公共預算撥款497.83萬元,政府性基金預算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,,其他收入0萬元,,上年結轉1.54萬元。收入較去年減少164.51萬元,,主要原因是下屬事業(yè)單位2022年由墊江縣統(tǒng)計執(zhí)法檢查大隊單獨編制預算,。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)499.38萬元,其中:一般公共服務支出預算415.81萬元,,教育支出預算0.92萬元,,社會保障和就業(yè)支出預算54.63萬元,衛(wèi)生健康支出預算12.04萬元,,住房保障支出預算14.44萬元,,結轉下年1.54萬元,。支出較去年減少164.51萬元,主要原因是下屬事業(yè)單位2022年由墊江縣統(tǒng)計執(zhí)法檢查大隊單獨編制預算,。
三,、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入497.83萬元,一般公共預算財政撥款支出497.83萬元,,比2021年減少164.51萬元,。其中:基本支出376.21萬元,比2021年減少93.14萬元,,主要原因是事業(yè)人員相關的工資福利等支出由墊江縣統(tǒng)計執(zhí)法檢查大隊單獨編制預算,,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、退休人員補助等,,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出121.62萬元,,比2021年減少71.38萬元,,主要原因是第七次全國人口普查工作已結束,2022年未編制預算,,第五次全國經(jīng)濟普查處于前期準備階段,,資金需求比正式普查年度小,本年項目經(jīng)費主要用于企業(yè)電子臺賬,、“四下”企業(yè)抽樣調查等重點工作,。
2022年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,,比2021年增加0萬元,,主要原因是墊江縣統(tǒng)計局2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算6萬元,,比2021年增加0.78萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,,比2021年減少0萬元,,主要原因是我部門2021年和2022年均無因公出國(境)費用預算;公務接待費1萬元,,比2021年增加0.75萬元,,主要原因是2022年預期公務接待次數(shù)及人數(shù)較上年會有所增長;公務用車運行維護費5萬元,,比2021年增加0.03萬元,,主要原因是油價上漲,增加公務用車的使用成本,;公務用車購置費0萬元,,比2021年減少0萬元,;我部門2021年和2022年均無公務用車購置費預算。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費,。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費76.3萬元,比上年減少14.48萬元,,主要原因為2022年事業(yè)人員運行經(jīng)費由墊江縣統(tǒng)計執(zhí)法檢查大隊單獨編制預算,;主要用于辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等,。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元:政府采購貨物預算5萬元,;其中一般公共預算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預算5萬元,。
(三)績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,,涉及一般公共預算當年財政撥款121.62萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,,所屬各預算單位共有車輛1輛,,其中一般公務用車1輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
部門預算公開聯(lián)系人:趙丹丹???聯(lián)系方式:023-74512573
附件:1.財政撥款收支總表
2. 一般公共預算財政撥款支出預算表
3. 一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5. 政府性基金預算支出表
6. 部門收支總表
7. 部門收入總表
8. 部門支出總表
9. 政府采購預算明細表
10.部門整體績效目標表
11.項目績效目標表