[ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2024-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政,、金融,、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-12 |
墊江縣退役軍人事務局 2023年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責
組織實施退役軍人思想政治,、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部,、離休退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作,。組織開展退役軍人教育培訓工作,,協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策,。組織協(xié)調落實接收的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作,。組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,制定有關退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng),、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作,。組織開展軍供服務保障工作,。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人,、退役軍人,、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,,貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策,。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵,、軍人公墓管理維護,、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,,承辦縣內我國烈士和外國在墊烈士紀念設施保護事宜,,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,。指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實,,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作,。
(二)機構設置
縣退役軍人事務局內設四科一室,分別為:思想政治和權益維護科,、優(yōu)撫科(墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室),、安置和軍休服務管理科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科,、辦公室,。下設3個二級預算單位,分別是縣退役軍人事務局本級,,縣軍隊離退休干部服務管理中心,、縣退役軍人服務中心。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2023年度收入總計11522.21萬元,,支出總計11522.21萬元,。收支較上年決算數增加844.63萬元,增長7.91%,,主要原因是優(yōu)撫撫恤補助增加,、退役軍人安置經費增加,優(yōu)撫對象醫(yī)療經費增加,。
2.收入情況,。2023年度收入合計11522.01萬元,較上年決算數增加847.72萬元,,增長7.94%,,主要原因是優(yōu)撫撫恤補助收入增加、退役軍人安置經費收入增加,,優(yōu)撫對象醫(yī)療經費收入增加,。其中:財政撥款收入11522.01萬元,占100.00%,;事業(yè)收入0.00萬元,,占0.00%;經營收入0.00萬元,,占0.00%,;其他收入0.00萬元,占0.00%,。此外,,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.20萬元。
3.支出情況,。2023年度支出合計11522.21萬元,,較上年決算數增加844.84萬元,增長7.91%,,主要原因是優(yōu)撫撫恤補助支出增加,、退役軍人安置經費支出增加,優(yōu)撫對象醫(yī)療經費支出增加,。其中:基本支出453.15萬元,,占3.93%;項目支出11069.06萬元,,占96.07%,;經營支出0.00萬元,占0.00%,。此外,,結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況,。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,,較上年決算數減少0.20萬元,下降100.00%,,主要原因是2023年度無年末結轉和結余,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計11522.21萬元,。與2022年相比,,財政撥款收、支總計各增加844.63萬元,,增長7.91%,。主要原因是優(yōu)撫撫恤補助增加、退役軍人安置經費增加,,優(yōu)撫對象醫(yī)療經費增加,。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入11517.01萬元,,較上年決算數增加842.72萬元,,增長7.89%。主要原因是優(yōu)撫撫恤補助收入增加,、退役軍人安置經費收入增加,,優(yōu)撫對象醫(yī)療經費收入增加。較年初預算數減少144.97萬元,,下降1.24%,。主要原因是村(社區(qū))退役軍人服務站工作經費及站長補貼年初預算至我單位,,年中調劑指標至鄉(xiāng)鎮(zhèn),。此外,,年初財政撥款結轉和結余0.20萬元。
2.支出情況,。2023年度一般公共預算財政撥款支出11517.21萬元,,較上年決算數增加839.84萬元,增長7.87%,。主要原因是優(yōu)撫撫恤補助支出增加,、退役軍人安置經費支出增加,優(yōu)撫對象醫(yī)療經費支出增加,。較年初預算數減少144.77萬元,,下降1.24%。主要原因是村(社區(qū))退役軍人服務站工作經費及站長補貼年初預算至我單位,,年中調劑指標至鄉(xiāng)鎮(zhèn),。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,,較上年決算數減少0.20萬元,,下降100.00%,主要原因是本單位2023年度無一般公共預算財政撥款結轉和結余,。
4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出1.17萬元,占0.01%,,較年初預算數無增減,,主要原因是嚴格執(zhí)行預算。
(2)社會保障與就業(yè)支出10962.75萬元,,占95.19%,,較年初預算數減少122.45萬元,下降1.10%,,主要原因是村(社區(qū))退役軍人服務站工作經費及站長補貼年初預算至我單位,,年中調劑指標至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(3)衛(wèi)生健康支出528.22萬元,,占4.59%,,較年初預算數減少22.17萬元,下降4.03%,,主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療補助經費較年初預算數減少,。
(4)住房保障支出25.07萬元,占0.22%,,較年初預算數減少0.16萬元,,下降0.63%,,主要原因是單位降低職工住房公積金基數。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出453.15萬元,。其中:人員經費381.15萬元,,較上年決算數減少14.38萬元,下降3.64%,,主要原因是嚴格執(zhí)行預算,,降低職工住房公積金基數,降低年度考核獎,。人員經費用途主要包括基本工資,,津貼補貼,獎金,,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,,職業(yè)年金繳費,職工基本醫(yī)療保險繳費,,其他社會保障繳費,,住房公積金,其他工資福利支出,。公用經費72.00萬元,,較上年決算數增加3.78萬元,增長5.54%,,主要原因是辦公費,、差旅費、勞務費,、其他商品和服務支出增加,。公用經費用途主要包括辦公費,郵電費,,差旅費,,會議費,培訓費,,公務接待費,,勞務費,工會經費,,福利費,,公務用車運行維護費,其他交通費用,,其他商品和服務支出,。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元,。本年收入0.00萬元,,較上年決算數無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入。本年支出0.00萬元,,較上年決算數無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款支出。本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出5.00萬元,,基本支出0.00萬元,,項目支出5.00萬元,,主要用途用于涉軍人員乘坐公交車費用。?
三,、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計11.00萬元,,較年初預算數無增減,主要原因是嚴格執(zhí)行預算,。較上年支出數無增減,,主要原因是公務活動按照年初預算正常開展。
(二)“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,,費用支出0,,主要原因是本部門2023年度未發(fā)生因公出國(境)經費支出。
2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,。費用支出較年初預算數無增減,,主要原因是年初預算數未安排因公出國(境)費用,也未發(fā)生因公出國(境)費用,。較上年支出數無增減,,主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國(境)費用。
公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數無增減,,主要原因是年初預算數未安排且本年未發(fā)生公務車購置費用。較上年支出數無增減,,主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務車購置費用,。
公務接待費2.00萬元,主要用于接待市退役軍人事務局到我局指導工作,,其他區(qū)縣到我單位學習調研退役軍人事務政策執(zhí)行工作,,接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數無增減,,主要原因是嚴控支出合理安排,。較上年支出數無增減,主要原因是嚴控支出合理安排,。
(三)“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛,;國內公務接待30批次222人,,其中:國內外事接待0批次,0人,;國(境)外公務接待0批次,,0人。2023年本部門人均接待費90.09元,,車均購置費0萬元,,車均維護費4.50萬元。
四,、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.43萬元,,較上年決算數增加0.38萬元,增長36.19%,,主要原因是本年度增加軍休干部會務安排和退役軍人服務站站長會務安排,。本年度培訓費支出1.17萬元,較上年決算數減少4.34萬元,,下降78.77%,,主要原因是2023年退役士兵技能培訓費由市軍培中心支付。
(二)機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出52.49萬元,,機關運行經費主要用于開支辦公費,、郵電費、差旅費,、維修費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經費,、福利費,、公務車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置。機關運行經費較上年支出數減少3.80萬元,,下降6.75%,,主要原因是落實關于厲行節(jié)約反對浪費和“過緊日子”要求,進一步加強機關運行成本管理,,推進節(jié)約型機關建設,,減少公用經費支出,。
(三)國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,,其中,,副部(省)級及以上領導用車0輛,、主要負責人用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車1輛,。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額263.35萬元,,其中:政府采購貨物支出132.53萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出130.82萬元,。授予中小企業(yè)合同金額158.91萬元,,占政府采購支出總額的60.34%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額158.91萬元,占政府采購支出總額的60.34?%,。主要用于采購春節(jié)慰問禮包、雙擁慰問品,。
五,、預算績效管理情況說明
(一)部門自評情況根據預算績效管理要求,,我部門對部門整體和20個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金12473.79萬元。
部門整體績效自評表
2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||
狀態(tài):績效審核已審 | ||||||||||
項目名稱: |
墊江縣退役軍人事務局整體績效 |
項目編碼: |
50023100023P000051 |
自評總分: |
100.00 |
|||||
項目主管部門: |
306-墊江縣退役軍人事務局 |
財政歸口處室: |
006-社???/p> |
部門聯(lián)系人: |
劉雪嬌 |
聯(lián)系電話: |
023-81869599 | |||
資金情況 | ||||||||||
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執(zhí)行數 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
年度總金額 |
124,737,916.34 |
115,220,073.67 |
115,220,073.67 |
|||||||
其中:財政撥款 |
124,737,916.34 |
115,220,073.67 |
115,220,073.67 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共預算 |
124,737,916.34 |
115,170,073.67 |
115,170,073.67 |
100 |
||||||
績效目標 | ||||||||||
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
貫徹落實黨中央和市委,、市政府以及縣委,、縣政府關于退役軍人工作的部署要求,按時發(fā)放優(yōu)撫生活補助和醫(yī)療補助,、退役士兵安置費,、軍隊轉業(yè)干部安置費,、軍隊移交政府的離退休人員安置費等;按時繳納軍隊轉業(yè)干部的醫(yī)療保險費用,。開展擁軍優(yōu)屬活動,,做好春節(jié),、八一慰問工作,,做好退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓及部分退役軍人再就業(yè)幫扶工作。建好退役軍人服務站,,做好部分退役士兵社會保險接續(xù)補繳工作,妥善解決退役軍人信訪疑難問題,,維護社會和諧穩(wěn)定。完成項目資金的規(guī)范化管理,項目資金按進度支付,,全年預算支出率100%,。 |
貫徹落實黨中央和市委、市政府以及縣委,、縣政府關于退役軍人工作的部署要求,,按時發(fā)放優(yōu)撫生活補助和醫(yī)療補助、退役士兵安置費,、軍隊轉業(yè)干部安置費,、軍隊移交政府的離退休人員安置費等;按時繳納軍隊轉業(yè)干部的醫(yī)療保險費用,。開展擁軍優(yōu)屬活動,,做好春節(jié)、八一慰問工作,,做好退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓及部分退役軍人再就業(yè)幫扶工作,。建好退役軍人服務站,做好部分退役士兵社會保險接續(xù)補繳工作,妥善解決退役軍人信訪疑難問題,,維護社會和諧穩(wěn)定,。完成項目資金的規(guī)范化管理,項目資金按進度支付,,全年預算支出率100%,。 |
貫徹落實黨中央和市委、市政府以及縣委,、縣政府關于退役軍人工作的部署要求,,按時發(fā)放優(yōu)撫生活補助和醫(yī)療補助、退役士兵安置費,、軍隊轉業(yè)干部安置費,、軍隊移交政府的離退休人員安置費等;按時繳納軍隊轉業(yè)干部的醫(yī)療保險費用,。開展擁軍優(yōu)屬活動,,做好春節(jié)、八一慰問工作,,做好退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓及部分退役軍人再就業(yè)幫扶工作,。建好退役軍人服務站,做好部分退役士兵社會保險接續(xù)補繳工作,妥善解決退役軍人信訪疑難問題,,維護社會和諧穩(wěn)定,。完成項目資金的規(guī)范化管理,,項目資金按進度支付,全年預算支出率100%,。 | ||||||||
績效指標 | ||||||||||
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(%) |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
2021年退役士兵地方一次性經濟補助發(fā)放人數 |
人 |
≥ |
220 |
230 |
4.55 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
軍隊退休人員補助 |
人 |
= |
16 |
16 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
軍轉干部繳納醫(yī)保及體檢人次 |
人 |
≥ |
120 |
121 |
0.83 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
義務兵及消防救援人員家庭優(yōu)待金保障人次 |
人 |
≥ |
144 |
148 |
2.78 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
優(yōu)撫對象生活補助和醫(yī)療保障人數 |
人 |
≥ |
5400 |
5552 |
2.81 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
部門預決算按時公開率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
全年預算支出執(zhí)行率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
三季度預算執(zhí)行進度 |
% |
≥ |
75 |
80 |
6.67 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
優(yōu)撫對象生活情況有效改善 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
重點節(jié)日慰問優(yōu)撫對象覆蓋率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
服務對象滿意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
預算支出總額 |
萬元/年 |
= |
4115.98 |
4200 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
是 |
項目支出績效自評表(二級項目)
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
狀態(tài):績效審核已審 | ||||||||||
項目名稱: |
購買服務人員經費(機關) |
項目編碼: |
50023123T000003158332 |
自評總分: |
100.00 |
|||||
項目主管部門: |
306-墊江縣退役軍人事務局 |
財政歸口處室: |
006-社???/p> |
部門聯(lián)系人: |
劉雪嬌 |
聯(lián)系電話: |
023-81869599 | |||
資金情況 | ||||||||||
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執(zhí)行數 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
年度總金額 |
24,000.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
|||||||
其中:財政撥款 |
24,000.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共預算 |
24,000.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
100 |
||||||
績效目標 | ||||||||||
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
為單位履職提供保障 |
為單位履職提供保障 | |||||||||
績效指標 | ||||||||||
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(%) |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
購買服務人數 |
人 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
購買服務人員工作質量達標率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2023年1-12月 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
為單位履行職能職責提供保障 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
購買服務授以工資標準 |
萬元/年 |
= |
2.4 |
2.4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
(二)部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
(三)財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,,以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:劉老師023-81869599
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:墊江縣退役軍人事務局 |
單位:萬元 | ||
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 |
一,、一般公共預算財政撥款收入 |
11,517.01 |
一,、一般公共服務支出 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二,、外交支出 |
||
三,、國有資本經營預算財政撥款收入 |
5.00 |
三、國防支出 |
|
四,、上級補助收入 |
四,、公共安全支出 |
||
五、事業(yè)收入 |
五,、教育支出 |
1.17 | |
六,、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
七,、附屬單位上繳收入 |
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、其他收入 |
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
10,962.75 | |
九,、衛(wèi)生健康支出 |
528.22 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
十二,、農林水支出 |
|||
十三、交通運輸支出 |
|||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
25.07 | ||
二十,、糧油物資儲備支出 |
|||
二十一,、國有資本經營預算支出 |
5.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
二十三,、其他支出 |
|||
二十四,、債務還本支出 |
|||
二十五、債務付息支出 |
|||
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
本年收入合計 |
11,522.01 |
本年支出合計 |
11,522.21 |
使用非財政撥款結余和專用結余 |
結余分配 |
||
年初結轉和結余 |
0.20 |
年末結轉和結余 |
|
總計 |
11,522.21 |
總計 |
11,522.21 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況,。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開部門:墊江縣退役軍人事務局 |
公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||
合計 |
11,522.01 |
11,522.01 |
|||||||
205 |
教育支出 |
1.17 |
1.17 |
||||||
20508 |
進修及培訓 |
1.17 |
1.17 |
||||||
2050803 |
培訓支出 |
1.17 |
1.17 |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10,962.54 |
10,962.54 |
||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
0.02 |
0.02 |
||||||
2080102 |
一般行政管理事務 |
0.02 |
0.02 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
57.58 |
57.58 |
||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.76 |
30.76 |
||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.38 |
15.38 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.44 |
11.44 |
||||||
20808 |
撫恤 |
8,353.52 |
8,353.52 |
||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
642.95 |
642.95 |
||||||
2080802 |
傷殘撫恤 |
1,803.99 |
1,803.99 |
||||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助 |
3,869.54 |
3,869.54 |
||||||
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
1,111.43 |
1,111.43 |
||||||
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
539.12 |
539.12 |
||||||
2080808 |
烈士紀念設施管理維護 |
10.31 |
10.31 |
||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
376.18 |
376.18 |
||||||
20809 |
退役安置 |
2,077.14 |
2,077.14 |
||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
1,535.87 |
1,535.87 |
||||||
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
228.00 |
228.00 |
||||||
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
27.00 |
27.00 |
||||||
2080904 |
退役士兵管理教育 |
6.80 |
6.80 |
||||||
2080905 |
軍隊轉業(yè)干部安置 |
124.14 |
124.14 |
||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
155.33 |
155.33 |
||||||
20828 |
退役軍人管理事務 |
474.28 |
474.28 |
||||||
2082801 |
行政運行 |
232.89 |
232.89 |
||||||
2082802 |
一般行政管理事務 |
4.80 |
4.80 |
||||||
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
49.44 |
49.44 |
||||||
2082850 |
事業(yè)運行 |
121.25 |
121.25 |
||||||
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
65.90 |
65.90 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
528.22 |
528.22 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.39 |
14.39 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.37 |
9.37 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
||||||
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
513.84 |
513.84 |
||||||
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
513.84 |
513.84 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
25.07 |
25.07 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
25.07 |
25.07 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
25.07 |
25.07 |
||||||
223 |
國有資本經營預算支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
22303 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2230301 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
支出決算表 | |||||||
公開部門: 墊江縣退役軍人事務局 |
公開03表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 |
11,522.21 |
453.15 |
11,069.06 |
||||
205 |
教育支出 |
1.17 |
1.17 |
||||
20508 |
進修及培訓 |
1.17 |
1.17 |
||||
2050803 |
培訓支出 |
1.17 |
1.17 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10,962.75 |
412.52 |
10,550.22 |
|||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
0.02 |
0.02 |
||||
2080102 |
一般行政管理事務 |
0.02 |
0.02 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
57.58 |
57.58 |
||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.76 |
30.76 |
||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.38 |
15.38 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.44 |
11.44 |
||||
20808 |
撫恤 |
8,353.73 |
8,353.73 |
||||
2080801 |
死亡撫恤 |
642.95 |
642.95 |
||||
2080802 |
傷殘撫恤 |
1,803.99 |
1,803.99 |
||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助 |
3,869.54 |
3,869.54 |
||||
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
1,111.43 |
1,111.43 |
||||
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
539.12 |
539.12 |
||||
2080808 |
烈士紀念設施管理維護 |
10.31 |
10.31 |
||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
376.38 |
376.38 |
||||
20809 |
退役安置 |
2,077.14 |
2,077.14 |
||||
2080901 |
退役士兵安置 |
1,535.87 |
1,535.87 |
||||
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
228.00 |
228.00 |
||||
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
27.00 |
27.00 |
||||
2080904 |
退役士兵管理教育 |
6.80 |
6.80 |
||||
2080905 |
軍隊轉業(yè)干部安置 |
124.14 |
124.14 |
||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
155.33 |
155.33 |
||||
20828 |
退役軍人管理事務 |
474.28 |
354.95 |
119.34 |
|||
2082801 |
行政運行 |
232.89 |
232.89 |
||||
2082802 |
一般行政管理事務 |
4.80 |
4.80 |
||||
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
49.44 |
49.44 |
||||
2082850 |
事業(yè)運行 |
121.25 |
121.25 |
||||
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
65.90 |
0.80 |
65.10 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
528.22 |
14.39 |
513.84 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.39 |
14.39 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.37 |
9.37 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
||||
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
513.84 |
513.84 |
||||
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
513.84 |
513.84 |
||||
221 |
住房保障支出 |
25.07 |
25.07 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
25.07 |
25.07 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
25.07 |
25.07 |
||||
223 |
國有資本經營預算支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
22303 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 |
||||
2230301 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 |
備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況,。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差,。
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開部門: 墊江縣退役軍人事務局 |
公開04表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 | |||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 |
11,517.01 |
一,、一般公共服務支出 |
||||
二,、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
三,、國有資本經營預算財政撥款 |
5.00 |
三,、國防支出 |
||||
四、公共安全支出 |
||||||
五,、教育支出 |
1.17 |
1.17 |
||||
六,、科學技術支出 |
||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
10,962.75 |
10,962.75 |
||||
九,、衛(wèi)生健康支出 |
528.22 |
528.22 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
十二,、農林水支出 |
||||||
十三、交通運輸支出 |
||||||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
25.07 |
25.07 |
||||
二十,、糧油物資儲備支出 |
||||||
二十一,、國有資本經營預算支出 |
5.00 |
5.00 | ||||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
二十三,、其他支出 |
||||||
二十四,、債務還本支出 |
||||||
二十五、債務付息支出 |
||||||
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
本年收入合計 |
11,522.01 |
本年支出合計 |
11,522.21 |
11,517.21 |
5.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 |
0.20 |
年末財政撥款結轉和結余 |
||||
一般公共預算財政撥款 |
0.20 |
|||||
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
總計 |
11,522.21 |
總計 |
11,522.21 |
11,517.21 |
5.00 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況,。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差,。
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開部門: 墊江縣退役軍人事務局 |
公開05表 | |||
單位:萬元 | ||||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
11,517.21 |
453.15 |
11,064.06 | |
205 |
教育支出 |
1.17 |
1.17 |
|
20508 |
進修及培訓 |
1.17 |
1.17 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.17 |
1.17 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10,962.75 |
412.52 |
10,550.22 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
0.02 |
0.02 | |
2080102 |
一般行政管理事務 |
0.02 |
0.02 | |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
57.58 |
57.58 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.76 |
30.76 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.38 |
15.38 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.44 |
11.44 |
|
20808 |
撫恤 |
8,353.73 |
8,353.73 | |
2080801 |
死亡撫恤 |
642.95 |
642.95 | |
2080802 |
傷殘撫恤 |
1,803.99 |
1,803.99 | |
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
3,869.54 |
3,869.54 | |
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
1,111.43 |
1,111.43 | |
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
539.12 |
539.12 | |
2080808 |
烈士紀念設施管理維護 |
10.31 |
10.31 | |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
376.38 |
376.38 | |
20809 |
退役安置 |
2,077.14 |
2,077.14 | |
2080901 |
退役士兵安置 |
1,535.87 |
1,535.87 | |
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
228.00 |
228.00 | |
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
27.00 |
27.00 | |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
6.80 |
6.80 | |
2080905 |
軍隊轉業(yè)干部安置 |
124.14 |
124.14 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
155.33 |
155.33 | |
20828 |
退役軍人管理事務 |
474.28 |
354.95 |
119.34 |
2082801 |
行政運行 |
232.89 |
232.89 |
|
2082802 |
一般行政管理事務 |
4.80 |
4.80 | |
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
49.44 |
49.44 | |
2082850 |
事業(yè)運行 |
121.25 |
121.25 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
65.90 |
0.80 |
65.10 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
528.22 |
14.39 |
513.84 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.39 |
14.39 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.37 |
9.37 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
513.84 |
513.84 | |
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
513.84 |
513.84 | |
221 |
住房保障支出 |
25.07 |
25.07 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.07 |
25.07 |
|
2210201 |
住房公積金 |
25.07 |
25.07 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差,。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開部門: 墊江縣退役軍人事務局 |
公開06表 | |||||||
單位:萬元 | ||||||||
人員經費 |
公用經費 | |||||||
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
369.71 |
302 |
商品和服務支出 |
71.34 |
310 |
資本性支出 |
0.66 |
30101 |
基本工資 |
85.34 |
30201 |
辦公費 |
4.73 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補貼 |
42.15 |
30202 |
印刷費 |
0.58 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.66 |
30103 |
獎金 |
78.22 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
||
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
30107 |
績效工資 |
69.37 |
30205 |
水費 |
31006 |
大型修繕 |
||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30.76 |
30206 |
電費 |
0.01 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
15.38 |
30207 |
郵電費 |
6.75 |
31008 |
物資儲備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
14.39 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.43 |
30211 |
差旅費 |
14.92 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30113 |
住房公積金 |
26.94 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
30114 |
醫(yī)療費 |
4.04 |
30213 |
維修(護)費 |
0.03 |
31013 |
公務用車購置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.70 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
11.44 |
30215 |
會議費 |
1.43 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
1.17 |
31022 |
無形資產購置 |
||
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
2.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
30305 |
生活補助 |
10.64 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
1.63 |
31204 |
費用補貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.80 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
6.59 |
31205 |
利息補貼 |
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
1.73 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
1.53 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
10.16 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經常性贈與 |
|||
30299 |
其他商品和服務支出 |
9.07 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
307 |
債務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國內債務付息 |
|||||||
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|||||||
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|||||||
人員經費合計 |
381.15 |
公用經費合計 |
72.00 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差,。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開部門: 墊江縣退役軍人事務局 |
公開07表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況,。本部門無政府性基金收支,,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開部門: 墊江縣退役軍人事務局 |
公開08表 | |||
單位:萬元 | ||||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
5.00 |
5.00 | ||
223 |
國有資本經營預算支出 |
5.00 |
5.00 | |
22303 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 | |
2230301 |
國有企業(yè)政策性補貼 |
5.00 |
5.00 |
備注:1.本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況,。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差,。
機構運行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門: 墊江縣退役軍人事務局 |
單位:萬元 | |||
項 ?目 |
預算數 |
決算數 |
項 ?目 |
決算數 |
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四,、機關運行經費 |
52.49 |
(一)支出合計 |
11.00 |
11.00 |
(一)行政單位 |
30.43 |
1.因公出國(境)費 |
(二)參照公務員法管理事業(yè)單位 |
22.06 | ||
2.公務用車購置及運行維護費 |
9.00 |
9.00 |
五,、資產信息 |
— |
(1)公務用車購置費 |
(一)車輛數合計(輛) |
2 | ||
(2)公務用車運行維護費 |
9.00 |
9.00 |
1.副部(省)級及以上領導用車 |
|
3.公務接待費 |
2.00 |
2.00 |
2.主要領導干部用車 |
|
(1)國內接待費 |
— |
2.00 |
3.機要通信用車 |
|
其中:外事接待費 |
— |
4.應急保障用車 |
1 | |
(2)國(境)外接待費 |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
(二)相關統(tǒng)計數 |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術用車 |
|
1.因公出國(境)團組數(個) |
— |
7.離退休干部用車 |
1 | |
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務用車購置數(輛) |
— |
(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛) |
||
4.公務用車保有量(輛) |
— |
2 |
六,、政府采購支出信息 |
— |
5.國內公務接待批次(個) |
— |
30 |
(一)政府采購支出合計 |
263.35 |
其中:外事接待批次(個) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
132.53 | |
6.國內公務接待人次(人) |
— |
222 |
2.政府采購工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務支出 |
130.82 | |
7.國(境)外公務接待批次(個) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
158.91 | |
8.國(境)外公務接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
158.91 | |
二,、會議費 |
— |
1.43 |
||
三、培訓費 |
— |
1.17 |
備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況,。其中,,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規(guī)定程序調整后的預算數,;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出,。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。