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[ 索引號(hào) ] 11500231MB1938586F/2024-00015 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣退役軍人事務(wù)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 發(fā)布日期 ] 2024-09-12

墊江縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2023年度部門決算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

組織實(shí)施退役軍人思想政治,、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨,、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部,、離休退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作,。組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策,。組織協(xié)調(diào)落實(shí)接收的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作,。組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng),、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織開展軍供服務(wù)保障工作,。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人,、退役軍人,、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,貫徹落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策,。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì),、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,,承辦縣內(nèi)我國(guó)烈士和外國(guó)在墊烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人,、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡,。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)四科一室,,分別為:辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科,、安置和軍休服務(wù)管理科、優(yōu)撫科(墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室),、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科,。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明,。

1.總體情況,。2023年度收入總計(jì)10994.52萬元,支出總計(jì)10994.52萬元,。收支較上年決算數(shù)增加858.34萬元,,增長(zhǎng)8.47%,主要原因是優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助增加,、退役軍人安置經(jīng)費(fèi)增加,,優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療經(jīng)費(fèi)增加。

2.收入情況,。2023年度收入合計(jì)10994.31萬元,,較上年決算數(shù)增加861.42萬元,增長(zhǎng)8.50%,,主要原因是優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助收入增加,、退役軍人安置經(jīng)費(fèi)收入增加,優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療經(jīng)費(fèi)收入增加,。其中:財(cái)政撥款收入10994.31萬元,,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,,占0.00%,;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,,占0.00%,。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.20萬元,。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)10994.52萬元,,較上年決算數(shù)增加858.55萬元,,增長(zhǎng)8.47%,主要原因是優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助支出增加,、退役軍人安置經(jīng)費(fèi)支出增加,,優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:基本支出200.66萬元,,占1.83%,;項(xiàng)目支出10793.86萬元,占98.17%,;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,,占0.00%。此外,,結(jié)余分配0.00萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年決算數(shù)減少0.20萬元,,下降100.00%,主要原因是本單位2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)10994.52萬元。與2022年相比,,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加858.34萬元,增長(zhǎng)8.47%,。主要原因是優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助增加,、退役軍人安置經(jīng)費(fèi)增加,優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療經(jīng)費(fèi)增加,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10989.31萬元,較上年決算數(shù)增加856.42萬元,,增長(zhǎng)8.45%,。主要原因是優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助收入增加,、退役軍人安置經(jīng)費(fèi)收入增加,優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療經(jīng)費(fèi)收入增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少202.07萬元,,下降1.81%。主要原因是村(社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)及站長(zhǎng)補(bǔ)貼年初預(yù)算至我單位,,年中調(diào)劑指標(biāo)至鄉(xiāng)鎮(zhèn),。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.20萬元,。

2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10989.52萬元,較上年決算數(shù)增加853.55萬元,,增長(zhǎng)8.42%,。主要原因是優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助支出增加、退役軍人安置經(jīng)費(fèi)支出增加,,優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少201.86萬元,下降1.80%,。主要原因是村(社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)及站長(zhǎng)補(bǔ)貼年初預(yù)算至我單位,,年中調(diào)劑指標(biāo)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.20萬元,,下降100.00%,,主要原因是本單位無年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出0.50萬元,,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出10457.45萬元,占95.16%,,較年初預(yù)算數(shù)減少179.56萬元,,下降1.69%,主要原因是村(社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)及站長(zhǎng)補(bǔ)貼年初預(yù)算至我單位,,年中調(diào)劑指標(biāo)至鄉(xiāng)鎮(zhèn),。

(3)衛(wèi)生健康支出519.75萬元,占4.73%,,較年初預(yù)算數(shù)減少22.15萬元,,下降4.09%,,主要原因是優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少。

(4)住房保障支出11.81萬元,,占0.11%,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元,下降1.34%,,主要原因是單位扣回以前年度多繳住房公積金,。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出200.66萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)170.23萬元,,較上年決算數(shù)增加31.92萬元,,增長(zhǎng)23.08%,主要原因是2023年新進(jìn)1人,,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,,津貼補(bǔ)貼,獎(jiǎng)金,,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),,職業(yè)年金繳費(fèi),職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),,其他社會(huì)保障繳費(fèi),,住房公積金,其他工資福利支出,。公用經(jīng)費(fèi)30.43萬元,,較上年決算數(shù)減少11.65萬元,下降27.69%,,主要原因是按要求壓減公用經(jīng)費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),郵電費(fèi),,差旅費(fèi),,會(huì)議費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),,公務(wù)接待費(fèi),,勞務(wù)費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),,福利費(fèi),,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),其他交通費(fèi)用,,其他商品和服務(wù)支出,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)無增減,,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出5.00萬元,,基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出5.00萬元,,主要用途用于涉軍人員乘坐公交車費(fèi)用,。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.80萬元,,較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是嚴(yán)控支出合理安排。較上年支出數(shù)無增減,,主要原因是嚴(yán)控支出合理安排,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi),。較上年支出數(shù)無增減,,主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元,,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行,、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)控支出合理安排,。較上年支出數(shù)無增減,,主要原因是嚴(yán)控支出合理安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元,,主要用于接待市退役軍人事務(wù)局到我局指導(dǎo)工作,,其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)政策執(zhí)行工作,,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,,主要原因是嚴(yán)控支出合理安排,。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)控支出合理安排,。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,,公務(wù)車保有量為1輛,;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次81人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2023年本部門人均接待費(fèi)98.77元,,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.00萬元,。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.83萬元,較上年決算數(shù)減少0.22萬元,,下降20.95%,,主要原因是嚴(yán)格控制,減少會(huì)務(wù)安排,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.50萬元,,較上年決算數(shù)減少4.41萬元,下降89.82%,,主要原因是2023年退役士兵技能培訓(xùn)費(fèi)由市軍培中心支付,。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.43萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少11.65萬元,,下降27.69%,主要原因是落實(shí)關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)和“過緊日子”要求,,進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行成本管理,,推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),減少公用經(jīng)費(fèi)支出,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,,本部門共有車輛1輛,其中,,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額263.35萬元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出132.53萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出130.82萬元,。授予中小企業(yè)合同金額158.91萬元,占政府采購(gòu)支出總額的60.34%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額158.91萬元,,占政府采購(gòu)支出總額的60.34 %。主要用于采購(gòu)春節(jié)慰問禮包,、雙擁慰問品,。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我單位對(duì)16個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金10793.86萬元,。

(二)單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià),。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:劉老師023-81869599

收入支出決算總表




公開01表

公開單位:墊江縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))



單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

10,989.31

一,、一般公共服務(wù)支出


二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


二,、外交支出


三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

5.00

三、國(guó)防支出


四,、上級(jí)補(bǔ)助收入


四,、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五,、教育支出

0.50

六,、經(jīng)營(yíng)收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七,、附屬單位上繳收入


七,、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出

10,457.45



九,、衛(wèi)生健康支出

519.75



十,、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二,、農(nóng)林水支出




十三,、交通運(yùn)輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六,、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八,、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

11.81



二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出




二十一,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

5.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三,、其他支出




二十四,、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六,、抗疫特別國(guó)債安排的支出


本年收入合計(jì)

10,994.31

本年支出合計(jì)

10,994.52

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.20

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計(jì)

10,994.52

總計(jì)

10,994.52

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開單位:墊江縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))








公開02表








單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

10,994.31

10,994.31







205

教育支出

0.50

0.50







20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.50

0.50







2050803

培訓(xùn)支出

0.50

0.50







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

10,457.25

10,457.25







20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

0.02

0.02







2080102

一般行政管理事務(wù)

0.02

0.02







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

25.45

25.45







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

15.06

15.06







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

7.53

7.53







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.86

2.86







20808

撫恤

8,353.52

8,353.52







2080801

死亡撫恤

642.95

642.95







2080802

傷殘撫恤

1,803.99

1,803.99







2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員,、退伍軍人生活補(bǔ)助

3,869.54

3,869.54







2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

1,111.43

1,111.43







2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助

539.12

539.12







2080808

烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)

10.31

10.31







2080899

其他優(yōu)撫支出

376.18

376.18







20809

退役安置

1,841.14

1,841.14







2080901

退役士兵安置

1,535.87

1,535.87







2080902

軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置

14.00

14.00







2080903

軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)

5.00

5.00







2080904

退役士兵管理教育

6.80

6.80







2080905

軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

124.14

124.14







2080999

其他退役安置支出

155.33

155.33







20828

退役軍人管理事務(wù)

237.12

237.12







2082801

行政運(yùn)行

156.18

156.18







2082802

一般行政管理事務(wù)

2.40

2.40







2082804

擁軍優(yōu)屬

49.44

49.44







2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

29.10

29.10







210

衛(wèi)生健康支出

519.75

519.75







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.92

5.92







2101101

行政單位醫(yī)療

5.92

5.92







21014

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療

513.84

513.84







2101401

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助

513.84

513.84







221

住房保障支出

11.81

11.81







22102

住房改革支出

11.81

11.81







2210201

住房公積金

11.81

11.81







223

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

5.00

5.00







22303

國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼

5.00

5.00







2230301

國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼

5.00

5.00







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開單位: 墊江縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))






公開03表






單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

10,994.52

200.66

10,793.86




205

教育支出

0.50

0.50





20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.50

0.50





2050803

培訓(xùn)支出

0.50

0.50





208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

10,457.45

182.43

10,275.02




20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

0.02


0.02




2080102

一般行政管理事務(wù)

0.02


0.02




20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

25.45

25.45





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

15.06

15.06





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

7.53

7.53





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.86

2.86





20808

撫恤

8,353.73


8,353.73




2080801

死亡撫恤

642.95


642.95




2080802

傷殘撫恤

1,803.99


1,803.99




2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員,、退伍軍人生活補(bǔ)助

3,869.54


3,869.54




2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

1,111.43


1,111.43




2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助

539.12


539.12




2080808

烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)

10.31


10.31




2080899

其他優(yōu)撫支出

376.38


376.38




20809

退役安置

1,841.14


1,841.14




2080901

退役士兵安置

1,535.87


1,535.87




2080902

軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置

14.00


14.00




2080903

軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)

5.00


5.00




2080904

退役士兵管理教育

6.80


6.80




2080905

軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

124.14


124.14




2080999

其他退役安置支出

155.33


155.33




20828

退役軍人管理事務(wù)

237.12

156.98

80.14




2082801

行政運(yùn)行

156.18

156.18





2082802

一般行政管理事務(wù)

2.40


2.40




2082804

擁軍優(yōu)屬

49.44


49.44




2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

29.10

0.80

28.30




210

衛(wèi)生健康支出

519.75

5.92

513.84




21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.92

5.92





2101101

行政單位醫(yī)療

5.92

5.92





21014

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療

513.84


513.84




2101401

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助

513.84


513.84




221

住房保障支出

11.81

11.81





22102

住房改革支出

11.81

11.81





2210201

住房公積金

11.81

11.81





223

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

5.00


5.00




22303

國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼

5.00


5.00




2230301

國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼

5.00


5.00




備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開單位: 墊江縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))





公開04表





單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

10,989.31

一,、一般公共服務(wù)支出





二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款


二,、外交支出





三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

5.00

三、國(guó)防支出







四,、公共安全支出







五,、教育支出

0.50

0.50





六、科學(xué)技術(shù)支出







七,、文化旅游體育與傳媒支出







八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出

10,457.45

10,457.45





九、衛(wèi)生健康支出

519.75

519.75





十,、節(jié)能環(huán)保支出







十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二,、農(nóng)林水支出







十三、交通運(yùn)輸支出







十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七,、援助其他地區(qū)支出







十八,、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

11.81

11.81





二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出







二十一,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

5.00



5.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三,、其他支出







二十四,、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六,、抗疫特別國(guó)債安排的支出





本年收入合計(jì)

10,994.31

本年支出合計(jì)

10,994.52

10,989.52


5.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.20

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0.20






政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款







國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款







總計(jì)

10,994.52

總計(jì)

10,994.52

10,989.52


5.00

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 墊江縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))



公開05表



單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

10,989.52

200.66

10,788.86

205

教育支出

0.50

0.50


20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.50

0.50


2050803

培訓(xùn)支出

0.50

0.50


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

10,457.45

182.43

10,275.02

20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

0.02


0.02

2080102

一般行政管理事務(wù)

0.02


0.02

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

25.45

25.45


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

15.06

15.06


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

7.53

7.53


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.86

2.86


20808

撫恤

8,353.73


8,353.73

2080801

死亡撫恤

642.95


642.95

2080802

傷殘撫恤

1,803.99


1,803.99

2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員,、退伍軍人生活補(bǔ)助

3,869.54


3,869.54

2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

1,111.43


1,111.43

2080806

農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助

539.12


539.12

2080808

烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)

10.31


10.31

2080899

其他優(yōu)撫支出

376.38


376.38

20809

退役安置

1,841.14


1,841.14

2080901

退役士兵安置

1,535.87


1,535.87

2080902

軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置

14.00


14.00

2080903

軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)

5.00


5.00

2080904

退役士兵管理教育

6.80


6.80

2080905

軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

124.14


124.14

2080999

其他退役安置支出

155.33


155.33

20828

退役軍人管理事務(wù)

237.12

156.98

80.14

2082801

行政運(yùn)行

156.18

156.18


2082802

一般行政管理事務(wù)

2.40


2.40

2082804

擁軍優(yōu)屬

49.44


49.44

2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

29.10

0.80

28.30

210

衛(wèi)生健康支出

519.75

5.92

513.84

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.92

5.92


2101101

行政單位醫(yī)療

5.92

5.92


21014

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療

513.84


513.84

2101401

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助

513.84


513.84

221

住房保障支出

11.81

11.81


22102

住房改革支出

11.81

11.81


2210201

住房公積金

11.81

11.81


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開單位: 墊江縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))







公開06表







單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

167.37

302

商品和服務(wù)支出

30.38

310

資本性支出

0.05

30101

基本工資

41.63

30201

辦公費(fèi)

2.37

31001

房屋建筑物購(gòu)建


30102

津貼補(bǔ)貼

28.76

30202

印刷費(fèi)

0.08

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

0.05

30103

獎(jiǎng)金

53.37

30203

咨詢費(fèi)


31003

專用設(shè)備購(gòu)置


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)


30204

手續(xù)費(fèi)


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績(jī)效工資


30205

水費(fèi)


31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

15.06

30206

電費(fèi)


31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

7.53

30207

郵電費(fèi)

4.89

31008

物資儲(chǔ)備


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

5.92

30208

取暖費(fèi)


31009

土地補(bǔ)償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)


30209

物業(yè)管理費(fèi)


31010

安置補(bǔ)助


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.18

30211

差旅費(fèi)

3.10

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償


30113

住房公積金

11.81

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用


31012

拆遷補(bǔ)償


30114

醫(yī)療費(fèi)

1.92

30213

維修(護(hù))費(fèi)

0.03

31013

公務(wù)用車購(gòu)置


30199

其他工資福利支出

1.19

30214

租賃費(fèi)


31019

其他交通工具購(gòu)置


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.86

30215

會(huì)議費(fèi)

0.83

31021

文物和陳列品購(gòu)置


30301

離休費(fèi)


30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.50

31022

無形資產(chǎn)購(gòu)置


30302

退休費(fèi)


30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.80

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費(fèi)


30218

專用材料費(fèi)


312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金


30224

被裝購(gòu)置費(fèi)


31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助

2.66

30225

專用燃料費(fèi)


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費(fèi)


30226

勞務(wù)費(fèi)

0.12

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.20

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)


31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金


30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.71

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30309

獎(jiǎng)勵(lì)金


30229

福利費(fèi)


399

其他支出


30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.00

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出


30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)


30239

其他交通費(fèi)用

7.25

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼


30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


30240

稅金及附加費(fèi)用


39909

經(jīng)常性贈(zèng)與





30299

其他商品和服務(wù)支出

4.71

39910

資本性贈(zèng)與





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出


39999

其他支出





30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息








30702

國(guó)外債務(wù)付息








30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用








30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用





人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

170.23

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

30.43

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開單位: 墊江縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))






公開07表






單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)







備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本單位無政府性基金收支,,故本表無數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 墊江縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))



公開08表



單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

5.00


5.00

223

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

5.00


5.00

22303

國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼

5.00


5.00

2230301

國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼

5.00


5.00

備注:1.本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開09表

公開單位: 墊江縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))




單位:萬元

項(xiàng)? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

30.43

(一)支出合計(jì)

5.80

5.80

(一)行政單位

30.43

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.00

5.00

五,、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)



(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

1

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.00

5.00

1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費(fèi)

0.80

0.80

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

0.80

3.機(jī)要通信用車


其中:外事接待費(fèi)


4.應(yīng)急保障用車

1

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))


7.離退休干部用車


2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)


(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

六,、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

12

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

263.35

其中:外事接待批次(個(gè))


1.政府采購(gòu)貨物支出

132.53

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

81

2.政府采購(gòu)工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

130.82

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))


(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

158.91

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額

158.91

二,、會(huì)議費(fèi)

0.83



三、培訓(xùn)費(fèi)

0.50



備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中,,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),;決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

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