[ 索引號(hào) ] | 11500231MB1938586F/2024-00017 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政,、金融,、審計(jì) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-12 |
墊江縣退役軍人服務(wù)中心 2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一,、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系,、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交工作,推動(dòng)將退役軍人流動(dòng)黨員納入黨的基層組織,,配合組織部門(mén)做好教育管理工作。協(xié)助做好退役軍人來(lái)信來(lái)訪,、接待辦理、心理疏導(dǎo),、權(quán)益咨詢(xún),、政策解答、法律服務(wù)以及涉及退役軍人輿情的收集,、引導(dǎo)等工作,。協(xié)助做好軍屬、烈屬,、傷病殘軍人,、帶病返鄉(xiāng)退役軍人的事務(wù)性服務(wù)工作。協(xié)助開(kāi)展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)采集,、資料管理,、匯總分析等工作。負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢(xún),,協(xié)助做好職業(yè)教育和技能培訓(xùn)等工作,。承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會(huì)、推介會(huì),、就業(yè)論壇等,,搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺(tái),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助獨(dú)立核算單位,,人員編制7人,在職職工7人,,無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
1.總體情況,。2023年度收入總計(jì)181.54萬(wàn)元,支出總計(jì)181.54萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加37.88萬(wàn)元,,增長(zhǎng)26.37%,主要原因是增加部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)資金,。
2.收入情況,。2023年度收入合計(jì)181.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加37.88萬(wàn)元,,增長(zhǎng)26.37%,,主要原因是增加部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)資金,。其中:財(cái)政撥款收入181.54萬(wàn)元,占100.00%,;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,,占0.00%,;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%,。此外,,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,。
3.支出情況,。2023年度支出合計(jì)181.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加37.88萬(wàn)元,,增長(zhǎng)26.37%,,主要原因是增加部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)資金。其中:基本支出144.74萬(wàn)元,,占79.73%,;項(xiàng)目支出36.80萬(wàn)元,占20.27%,;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,,占0.00%。此外,,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)無(wú)增減,,主要原因是本年及上年度均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)181.54萬(wàn)元,。與2022年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加37.88萬(wàn)元,,增長(zhǎng)26.37%。主要原因是增加部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)資金,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入181.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加37.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.37%,。主要原因是增加部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)資金,。較年初預(yù)算數(shù)減少162.02萬(wàn)元,下降47.16%,。主要原因是村(社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)及站長(zhǎng)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn),。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,。
2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出181.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加37.88萬(wàn)元,,增長(zhǎng)26.37%。主要原因是增加部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)資金,。較年初預(yù)算數(shù)減少162.02萬(wàn)元,,下降47.16%。主要原因是村(社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)及站長(zhǎng)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,,主要原因是本年及上年度均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.39萬(wàn)元,,占0.22%,,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求,。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出170.10萬(wàn)元,,占93.70%,較年初預(yù)算數(shù)減少162.02萬(wàn)元,,下降48.78%,,主要原因是村(社區(qū))退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)及站長(zhǎng)補(bǔ)貼預(yù)算指標(biāo)劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(3)衛(wèi)生健康支出5.02萬(wàn)元,,占2.77%,,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)控支出合理安排,。
(4)住房保障支出6.02萬(wàn)元,,占3.32%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出144.74萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)125.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.50萬(wàn)元,,下降4.93%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,降低職工住房公積金基數(shù),。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,,津貼補(bǔ)貼,獎(jiǎng)金,,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),,職業(yè)年金繳費(fèi),職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),,其他社會(huì)保障繳費(fèi),,住房公積金,其他工資福利支出,。公用經(jīng)費(fèi)19.51萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加7.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.67%,,主要原因是辦公費(fèi),、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),郵電費(fèi),,差旅費(fèi),,會(huì)議費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),,公務(wù)接待費(fèi),,勞務(wù)費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),,福利費(fèi),,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),其他交通費(fèi)用,,其他商品和服務(wù)支出,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,。本年收入0.00萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,。本年支出0.00萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)無(wú)增減,,主要原因是本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.70萬(wàn)元,,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,,主要原因是嚴(yán)控支出合理安排。較上年支出數(shù)無(wú)增減,,主要原因是嚴(yán)控支出合理安排,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi),。較上年支出數(shù)無(wú)增減,,主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi),。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。較上年支出數(shù)無(wú)增減,,主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.70萬(wàn)元,,主要用于接待市退役軍人事務(wù)局到我局指導(dǎo)工作,,其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)政策執(zhí)行工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)無(wú)增減,,主要原因是嚴(yán)控支出合理安排,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次86人,,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)81.40元,,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.40萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.00%,,主要原因是本年度增加退役軍人服務(wù)站站長(zhǎng)會(huì)務(wù)安排。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.39萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加0.04萬(wàn)元,,增長(zhǎng)11.43%,主要原因是加大職工培訓(xùn)力度,。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減,按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,,其中,,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),,無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我單位對(duì)1個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金36.8萬(wàn)元。
(二)單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:劉老師023-81869599
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)單位:墊江縣退役軍人服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 | ||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) |
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
181.54 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
二,、外交支出 |
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三,、國(guó)防支出 |
||
四,、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五,、事業(yè)收入 |
五,、教育支出 |
0.39 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
七,、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八,、其他收入 |
八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
170.10 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
5.02 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
|||
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
|||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六,、金融支出 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九,、住房保障支出 |
6.02 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
二十一,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
二十三,、其他支出 |
|||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五,、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六,、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
181.54 |
本年支出合計(jì) |
181.54 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計(jì) |
181.54 |
總計(jì) |
181.54 |
備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)單位:墊江縣退役軍人服務(wù)中心 |
公開(kāi)02表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
181.54 |
181.54 |
|||||||
205 |
教育支出 |
0.39 |
0.39 |
||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.39 |
0.39 |
||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.39 |
0.39 |
||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
170.10 |
170.10 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.05 |
12.05 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.03 |
8.03 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.02 |
4.02 |
||||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
158.05 |
158.05 |
||||||
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
121.25 |
121.25 |
||||||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
36.80 |
36.80 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.02 |
5.02 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
6.02 |
6.02 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
6.02 |
6.02 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
6.02 |
6.02 |
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)單位: 墊江縣退役軍人服務(wù)中心 |
公開(kāi)03表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計(jì) |
181.54 |
144.74 |
36.80 |
||||
205 |
教育支出 |
0.39 |
0.39 |
||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.39 |
0.39 |
||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.39 |
0.39 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
170.10 |
133.30 |
36.80 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.05 |
12.05 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.03 |
8.03 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.02 |
4.02 |
||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
158.05 |
121.25 |
36.80 |
|||
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
121.25 |
121.25 |
||||
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
36.80 |
36.80 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.02 |
5.02 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
||||
221 |
住房保障支出 |
6.02 |
6.02 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
6.02 |
6.02 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
6.02 |
6.02 |
備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)單位: 墊江縣退役軍人服務(wù)中心 |
公開(kāi)04表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
181.54 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
||||
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
三,、國(guó)防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五,、教育支出 |
0.39 |
0.39 |
||||
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
170.10 |
170.10 |
||||
九,、衛(wèi)生健康支出 |
5.02 |
5.02 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
十二,、農(nóng)林水支出 |
||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
6.02 |
6.02 |
||||
二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
二十一,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
二十三,、其他支出 |
||||||
二十四,、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六,、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
本年收入合計(jì) |
181.54 |
本年支出合計(jì) |
181.54 |
181.54 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
總計(jì) |
181.54 |
總計(jì) |
181.54 |
181.54 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)單位: 墊江縣退役軍人服務(wù)中心 |
公開(kāi)05表 | |||
單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
181.54 |
144.74 |
36.80 | |
205 |
教育支出 |
0.39 |
0.39 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.39 |
0.39 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.39 |
0.39 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
170.10 |
133.30 |
36.80 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.05 |
12.05 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.03 |
8.03 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.02 |
4.02 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
158.05 |
121.25 |
36.80 |
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
121.25 |
121.25 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
36.80 |
36.80 | |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.02 |
5.02 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.02 |
5.02 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.02 |
6.02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.02 |
6.02 |
|
2210201 |
住房公積金 |
6.02 |
6.02 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)單位: 墊江縣退役軍人服務(wù)中心 |
公開(kāi)06表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
125.23 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
19.29 |
310 |
資本性支出 |
0.22 |
30101 |
基本工資 |
27.39 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.50 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.08 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.48 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.22 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30107 |
績(jī)效工資 |
69.37 |
30205 |
水費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.03 |
30206 |
電費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.02 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.33 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.02 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.15 |
30211 |
差旅費(fèi) |
6.43 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
7.90 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.32 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
0.95 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.40 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
||
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.39 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.70 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.07 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
6.59 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.60 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.79 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
125.23 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
19.51 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)單位: 墊江縣退役軍人服務(wù)中心 |
公開(kāi)07表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本單位無(wú)政府性基金收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù),。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)單位: 墊江縣退役軍人服務(wù)中心 |
公開(kāi)08表 | |||
單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù),。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)單位: 墊江縣退役軍人服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
決算數(shù) |
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|
(一)支出合計(jì) |
0.70 |
0.70 |
(一)行政單位 |
|
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
五,、資產(chǎn)信息 |
— | ||
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
(一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) |
|||
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) |
|||
3.公務(wù)接待費(fèi) |
0.70 |
0.70 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) |
|
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
0.70 |
3.機(jī)要通信用車(chē) |
|
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車(chē) |
||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) |
||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
|
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車(chē) |
||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車(chē) |
||
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛) |
||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— | |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
11 |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
|
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
86 |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
||
二,、會(huì)議費(fèi) |
— |
0.40 |
||
三,、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
0.39 |
備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),,反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。