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[ 索引號 ] 11500231MB1938586F/2025-00002 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 綜合政務 [ 體裁分類 ] 財政預算,、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣退役軍人事務局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

墊江縣退役軍人事務局(本級) 2025年單位預算情況說明

墊江縣退役軍人事務局(本級)

2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

1.組織實施退役軍人思想政治,、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),,褒揚彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復員干部,、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務管理工作,。

3.組織開展退役軍人教育培訓工作,,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策,。

5.組織協(xié)調(diào)落實接收的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作,。

6.組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,貫徹落實有關退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng),、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作,。組織開展軍供服務保障工作,。

7.組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人,、退役軍人,、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,,貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策,。

8.負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護,、紀念活動等工作,,依法承擔英雄烈士保護相關工作,承辦縣內(nèi)我國烈士和外國在墊烈士紀念設施保護事宜,,宣揚退役軍人,、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9.指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實,,組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關人員的幫扶援助工作,。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務,。

11.職能轉(zhuǎn)變,。墊江縣退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,建立健全集中統(tǒng)一,、職責清晰的退役軍人管理保障體制,,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權(quán)益,,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,,更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障,。

(二)單位構(gòu)成

墊江縣退役軍人事務局內(nèi)設有四科一室,分別為:思想政治和權(quán)益維護科,、優(yōu)撫科(雙擁辦),、安置和軍休服務管理科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科,、辦公室,。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)12320.4萬元,,其中:一般公共預算撥款12320.4萬元,,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,,事業(yè)收入0萬元,,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,;收入較去年減少17.34萬元,,主要是調(diào)出2人,人員經(jīng)費撥款減少17.34萬元,。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)12320.4萬元,,其中:教育支出0.58萬元,社會保障和就業(yè)支出11613.74萬元,,衛(wèi)生健康支出692.53萬元,,住房保障支出13.55萬元;支出較去年減少17.34萬元,,主要是基本支出減少22.85萬元,,項目支出增加5.51萬元。

三,、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入12320.4萬元,,一般公共預算財政撥款支出12320.4萬元,比2024年減少17.34萬元,。其中:基本支出201.58萬元,,比2024年減少22.85萬元,主要原因是調(diào)出2人,,人員經(jīng)費減少,。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出12118.82萬元,比2024年增加5.51 萬元,,主要原因是撫恤經(jīng)費支出增加,。主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置重點工作,。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算4.8萬元,,與2024年持平,。其中:因公出國(境)費用0 萬元,與2024年持平,;公務接待費0.8萬元,,與2024年持平;公務用車運行維護費4萬元,,與2024年持平,;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,。

五,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費34.21萬元,,比上年減少5.34萬元,,主要原因是政府壓減一般性公共支出,同時調(diào)離一名公務員,。主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費、差旅費,、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況,。所屬各預算單位政府采購預算總額131萬元:政府采購貨物預算131萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,。

(三)績效目標設置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標管理,,涉及一般公共預算當年財政撥款12118.82萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,,其中一般公務用車0?輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六,、專業(yè)性名詞解釋(以下為常見專業(yè)名詞解釋,,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

單位預算公開聯(lián)系人:劉老師 ??聯(lián)系方式:023-81869599 ?

附表:1.墊江縣退役軍人事務局(本級)財政撥款收支總表

2.墊江縣退役軍人事務局(本級)一般公共預算財政撥款支出預算表

3.墊江縣退役軍人事務局(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.墊江縣退役軍人事務局(本級)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5.墊江縣退役軍人事務局(本級)政府性基金預算支出表

6.墊江縣退役軍人事務局(本級)部門收支總表

7.墊江縣退役軍人事務局(本級)部門收入總表

8.墊江縣退役軍人事務局(本級)部門支出總表

9.墊江縣退役軍人事務局(本級)政府采購明細表

10.墊江縣退役軍人事務局(本級)2025年項目績效目標表

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