[ 索引號 ] | 115002310086780358/2021-00071 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 綜合政務 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-03-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-15 |
墊江縣信訪辦公室2021年部門預算情況說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責
墊江縣信訪辦公室,為縣政府工作部門,。其主要職責:1.負責處理縣內(nèi)外群眾,、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委,、縣政府和縣委、縣政府領導同志的來信來電,,接待來訪,;負責向縣委、縣政府和縣委,、縣政府領導同志反映來信來電來訪中提出的重要建議,、意見和問題,,綜合研判信訪信息,開展調(diào)查研究,,提出工作意見,,供領導決策參考。2.承擔督促檢查領導同志有關指示件落實情況的責任,,擬訂信訪督查制度并組織實施,,承辦縣領導同志交辦信訪事項的落實,向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦,、交辦信訪事項,,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。3.承擔協(xié)調(diào)處理群眾到京,、到市委,、市政府、到縣委,、縣政府上訪,、集體上訪和非正常上訪的責任;綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn),、跨部門的重要信訪問題,。4.綜合協(xié)調(diào)指導全縣信訪工作,擬訂有關信訪工作的地方性政策文件,;總結推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議,;檢查,、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的信訪工作。5.負責人民群眾建議的征集,、收集,、評比、獎勵工作,,并督促有關部門采納人民建議,。6.受縣人民政府的委托,負責信訪事項復查復核日常工作,;負責信訪復查事項的處理,,監(jiān)督復查復核決定的執(zhí)行。7.擬訂信訪問題排查化解制度并組織實施,,建立和完善信訪信息匯集分析機制,,指導信訪辦公自動化建設,。8.了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設情況,,組織信訪干部培訓。9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項,。
(二)單位構成
我辦內(nèi)設機構4個:綜合科,、接訪科、督辦科,、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個職能科,。下屬一個二級全額撥款事業(yè)單位“墊江縣信訪投訴受理中心”。墊江縣信訪投訴受理中心其主要職責:1.負責收集,、掌握,、分析、研判信訪穩(wěn)定信息,,為領導準確決策提供參考依據(jù)2.通過網(wǎng)上與信訪人進行政策解釋和思想溝通,,對信訪人網(wǎng)上信訪訴求進行辦理并書面答復。3.協(xié)助縣信訪辦接待群眾信訪,。該信訪投訴受理中心設有兩個科室:辦信科,、信息網(wǎng)絡科,未獨立核算,。
二,、收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)656.03萬元,其中:一般公共預算撥款656.03萬元,,政府性基金預算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,,其他收入0萬元,上年結轉(zhuǎn)0.01萬元,。收入較2020年增加20.36萬元,,主要是一般公共預算基本收入撥款增加20.36萬元,上年結轉(zhuǎn)增加0.01萬元,。
(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)656.03萬元,,其中:一般公共服務支出預算593.72萬元,教育支出預算0.92萬元,,社會保障和就業(yè)支出預算32.03萬元,,衛(wèi)生健康支出預算13.34萬元,住房保障支出預算16.02萬元,。支出預算較2020年增加20.36萬元,,主要是基本支出預算增加20.36萬元,項目支出預算增加0萬元,。
三,、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入656.03萬元,,一般公共預算財政撥款支出656.03萬元,比2020年增加20.36萬元,。其中:基本支出356.03萬元,,比2020年增加20.36萬元,主要原因是人員基本支出增加,,主要用于保障信訪辦公室在職人員工資福利及社會保險繳費,,離休人員離休費,退休人員補助等,,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,;項目支出300萬元,與2020年不變,,主要用于解決信訪突發(fā)事項處置,、到市到京勸返工作、特殊疑難信訪問題,、人民建議征集工作,、信訪事項督查督辦工作、信訪事項復查復核等重點工作,。一般公共預算財政撥款上年結轉(zhuǎn)0.01萬元,。一般公共預算財政撥款收入總計656.04萬元。
2021年政府性基金預算收入0萬元,,政府性基金預算支出0萬元,,比2020年不變,主要原因是墊江縣信訪辦公室2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預算8.5萬元,比2020年增加4.7萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,,比2020年不變,主要原因是無因公出國(境)費用,;公務接待費3.8萬元,,比2020年不變,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求,,強化公務接待支出管理嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,,公務接待費嚴格控制,。公務用車運行維護費4.7萬元,比2020年增加4.7萬元,,主要原因是2020年新購一輛公務用車,。公務用車購置費0萬元,,比2020年減少19萬元,主要原因是本單位2021年不購置公務用車,。
五、其他重要事項的情況說明
1,、機關運行經(jīng)費,。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費356.03萬元,比上年增加20.36萬元,,主要原因為人員基本支出增加,。主要用于辦公費、印刷費,、郵電費,、水電費、物管費,、差旅費,、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等,。
2,、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元。
3,、績效目標設置情況,。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款300萬元,。
4,、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,,所屬各預算單位共有車輛1輛,,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
部門預算公開聯(lián)系人:陳紅??聯(lián)系方式:電話:023-81861933)
附表:1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購明細表
10、整體績效目標表
11.項目績效目標表(1-6)