[ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00048 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-02-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-18 |
墊江縣信訪辦公室2022年部門預算情況說明
墊江縣信訪辦公室
2022年部門預算情況說明
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一,、單位基本情況
(一)職能職責。
墊江縣信訪辦公室,,為縣政府工作部門,。其主要職責:1.負責處理縣內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領(lǐng)導同志的來信來電,,接待來訪;負責向縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領(lǐng)導同志反映來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題,,綜合研判信訪信息,,開展調(diào)查研究,提出工作意見,,供領(lǐng)導決策參考,。2.承擔督促檢查領(lǐng)導同志有關(guān)指示件落實情況的責任,擬訂信訪督查制度并組織實施,,承辦縣領(lǐng)導同志交辦信訪事項的落實,,向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項,,督促檢查重要信訪事項的處理和落實,。3.承擔協(xié)調(diào)處理群眾到京、到市委,、市政府,、到縣委、縣政府上訪,、集體上訪和非正常上訪的責任,;綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題,。4.綜合協(xié)調(diào)指導全縣信訪工作,,擬訂有關(guān)信訪工作的地方性政策文件;總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門信訪工作經(jīng)驗,,提出改進和加強信訪工作的意見和建議;檢查,、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的信訪工作,。5.負責人民群眾建議的征集、收集,、評比,、獎勵工作,并督促有關(guān)部門采納人民建議,。6.受縣人民政府的委托,,負責信訪事項復查復核日常工作;負責信訪復查事項的處理,,監(jiān)督復查復核決定的執(zhí)行,。7.擬訂信訪問題排查化解制度并組織實施,,建立和完善信訪信息匯集分析機制,指導信訪辦公自動化建設(shè),。8.了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況,,組織信訪干部培訓。9.承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
(二)單位構(gòu)成。
墊江縣信訪辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個:綜合科,、接訪科,、督辦科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個職能科室,。從預算單位構(gòu)成看,,納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣信訪投訴受理中心。墊江縣信訪辦下屬全額撥款事業(yè)單位墊江縣信訪投訴受理中心(二級單位),。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)527.73萬元,,其中:一般公共預算撥款 527.73萬元,,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預算收入 0 萬元,,事業(yè)收入 0萬元,,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入 0萬元,;收入較去年減少128.30 萬元,,主要是人員基本支出經(jīng)費撥款減少128.30 萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù) 527.73萬元,,其中:一般公共服務(wù)支出 472.88 萬元,,教育支出 0.44 萬元,社會保障和就業(yè)支出? 38.74萬元,,衛(wèi)生健康支出 7.74 萬元,,住房保障支出 7.93萬元,;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元,;支出較去年減少128.30萬元,主要是基本支出減少150.42萬元,,項目支出增加22.12 萬元,。
三,、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入 527.73萬元,,一般公共預算財政撥款支出 527.73萬元,,比2021年減少128.30萬元。其中:基本支出 205.61 萬元,,比2021年或減少150.42萬元,,主要原因是基本經(jīng)費預算撥款減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,;項目支出 322.12 萬元,,比2021年增加22.12萬元,主要原因是信訪工作量加大,,主要用于信訪穩(wěn)定重點工作,。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余行政運行公用經(jīng)費0.01萬元。
2022年政府性基金預算收入 0 萬元,,政府性基金預算支出 0 萬元,,比2021年不變,主要原因是2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算 7.8 萬元,,比2021年減少1.00? 萬元,。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,比2021年不變,,主要原因是2022年無因公出國(境)費用,;公務(wù)接待費 2.8 萬元,比2021年減少1.00? 萬元,,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求,,強化公務(wù)接待支出管理嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費嚴格控制;公務(wù)用車運行維護費5.00萬元,,比2021年不變,,主要原因是信訪穩(wěn)定工作量加大,維護社會穩(wěn)定,,需使用公務(wù)用車,;公務(wù)用車購置費 0? 萬元,比2021年不變;主要原因是2022年無公務(wù)用車購置,。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費,。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 527.73萬元,,比上年減少128.3 萬元,主要原因為基本經(jīng)費預算撥款減少,;主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費、差旅費,、會議費,、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況,。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬元:政府采購貨物預算 0 萬元,、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元,;其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元:政府采購貨物預算 0 萬元,、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元,。
(三)績效目標設(shè)置情況,。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款322.12 萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛1 輛,,其中一般公務(wù)用車1 輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛 0輛,,其中一般公務(wù)用車0 輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
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部門預算公開聯(lián)系人:? 聯(lián)系方式:? 陳紅,電話:023-81861933 )
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附表:1.墊江縣信訪辦公室財政撥款收支總表
2.墊江縣信訪辦公室一般公共預算財政撥款支出預算表
3.墊江縣信訪辦公室一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.墊江縣信訪辦公室一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.墊江縣信訪辦公室政府性基金預算支出表
6.墊江縣信訪辦公室部門收支總表
7.墊江縣信訪辦公室部門收入總表
8.墊江縣信訪辦公室部門支出總表
9.墊江縣信訪辦公室政府采購預算明細表
10.墊江縣信訪辦公室部門整體績效目標表
11-1.墊江縣信訪辦公室2022年項目績效目標表
11-2.墊江縣信訪辦公室2022年項目績效目標表
11-3.墊江縣信訪辦公室2022年項目績效目標表
11-4.墊江縣信訪辦公室2022年項目績效目標表
11-5.墊江縣信訪辦公室2022年項目績效目標表
11-6.墊江縣信訪辦公室2022年項目績效目標表
11-7.墊江縣信訪辦公室2022年項目績效目標表
11-8.墊江縣信訪辦公室2022年項目績效目標表
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