[ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2023-00035 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
墊江縣信訪辦公室(本級)2023年部門預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責。
墊江縣信訪辦公室,,為縣政府工作部門,。其主要職責:
1.負責處理縣內(nèi)外群眾,、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電,,接待來訪,;負責向縣委、縣政府和縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來電來訪中提出的重要建議,、意見和問題,綜合研判信訪信息,,開展調(diào)查研究,,提出工作意見,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考,。
2.承擔督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示件落實情況的責任,,擬訂信訪督查制度并組織實施,承辦縣領(lǐng)導(dǎo)同志交辦信訪事項的落實,,向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦,、交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實,。
3.承擔協(xié)調(diào)處理群眾到北京,、到市委、市政府、到縣委,、縣政府上訪,、集體上訪和非正常上訪的責任,;綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn),、跨部門的重要信訪問題。
4.綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪工作,,擬訂有關(guān)信訪工作的地方性政策文件,;總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗,,提出改進和加強信訪工作的意見和建議,;檢查、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的信訪工作,。
5.負責人民群眾建議的征集,、收集、評比,、獎勵工作,,并督促有關(guān)部門采納人民建議。
6.受縣人民政府的委托,,負責信訪事項復(fù)查復(fù)核日常工作,;負責信訪復(fù)查事項的處理,監(jiān)督復(fù)查復(fù)核決定的執(zhí)行,。
7.擬訂信訪問題排查化解制度并組織實施,,建立和完善信訪信息匯集分析機制,指導(dǎo)信訪辦公自動化建設(shè),。
8.了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況,,組織信訪干部培訓。
9.承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
(二)單位構(gòu)成。
墊江縣信訪辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個:綜合科,、接訪科,、督辦科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個職能科室,。
二,、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)488.79萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款488.79萬元,,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,,其他收入0萬元,;收入較去年減少38.94萬元,主要是項目支出經(jīng)費減少74.92萬元,,人員基本支出經(jīng)費撥款增加35.98萬元,。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)488.79萬元,其中:一般公共服務(wù)支出419.28萬元,,教育支出0.54萬元,,社會保障和就業(yè)支出48.7萬元,衛(wèi)生健康支出6.62萬元,,住房保障支出13.65萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元,;支出較去年減少38.94萬元,主要是項目支出經(jīng)費減少74.92萬元,,基本支出經(jīng)費撥款增加35.98萬元,。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入488.79萬元,,一般公共預(yù)算財政撥款支出488.79萬元,,比2022年減少38.94萬元。其中:基本支出241.59萬元,,比2022年增加35.98萬元,,主要原因是基本經(jīng)費預(yù)算撥款增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,;項目支出247.2萬元,,比2022年減少74.92萬元,主要原因是厲行節(jié)約,,減少項目支出保障人員支出,,主要用于信訪穩(wěn)定重點工作。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余行政運行公用經(jīng)費0.01萬元,。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元,,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2022年不變,,主要原因是2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算7.8萬元,,比2022年不變,。其中:因公出國(境)費用0萬元,,比2022年不變,主要原因是2023年無因公出國(境)費用,;公務(wù)接待費2.8萬元,,比2022年不變,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求,,強化公務(wù)接待支出管理嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費嚴格控制,;公務(wù)用車運行維護費5.00萬元,,比2022年不變,,主要原因是信訪穩(wěn)定工作量加大,維護社會穩(wěn)定,,需使用公務(wù)用車,;公務(wù)用車購置費0萬元,比2022年不變,;主要原因是2023年無公務(wù)用車購置,。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費,。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費38.61萬元,,比上年減少1.12萬元,主要原因為基本支出經(jīng)費撥款增加1.12萬元,,主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費、差旅費,、會議費,、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.5萬元:政府采購貨物預(yù)算0.5萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預(yù)算0.5萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
(三)績效目標設(shè)置情況,。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款247.2萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2022年12月,,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
本級預(yù)算公開聯(lián)系人:陳紅聯(lián)系方式:023-81861933
附表:1.財政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購預(yù)算明細表
10.2023年項目績效目標表