[ 索引號 ] | 11500231008679820C/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣高峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2025年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作,,承擔(dān)便民服務(wù)平臺的建設(shè),、管理,、維護(hù)等工作,推行便民服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,,推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作體系建設(shè),,指導(dǎo)村(社區(qū))便民服務(wù)工作,,負(fù)責(zé)窗口人員監(jiān)督管理和考核工作,,具體負(fù)責(zé)社會保險,、醫(yī)療保險等經(jīng)辦服務(wù),負(fù)責(zé)社會救助、就業(yè)服務(wù)等具體工作,,負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作,。完成黨委、政府交辦的其他任務(wù),。
(二)單位構(gòu)成
本單位為墊江縣高峰鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,,無下一級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)111.51萬元,,其中:一般公共預(yù)算撥款111.51萬元,,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,,其他收入0萬元,;收入較去年減少21.08萬元,主要是社會保障和就業(yè)收入減少18.77萬元,,衛(wèi)生健康收入減少1.22萬元,、住房保障收入減少1.09萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)111.51萬元,,其中:一般公共服務(wù)支出111.51萬元,,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出101.74萬元,,衛(wèi)生健康支出4.27萬元,,住房保障支出5.5萬元;支出較去年減少21.08萬元,,主要是基本支出減少21.08萬元,,項目支出增加0萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入111.51萬元,,一般公共預(yù)算財政撥款支出111.51萬元,比2024年減少21.08萬元,。其中:基本支出111.51萬元,,比2024年減少21.08萬元,主要原因是本單位因機(jī)構(gòu)改革,,由原高峰鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所和原高峰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站整合后設(shè)置的單位,,人員減少,經(jīng)費撥款減少,,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,、公積金繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,;項目支出0萬元,,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位無項目建設(shè),。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2024年減少0萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)支出,;公務(wù)接待費0萬元,,比2024年減少0萬元,主要原因是本年度公務(wù)接待由政府本級統(tǒng)一實施,;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,,比2024年減少0萬元,主要原因是本年度公務(wù)車使用由政府本級統(tǒng)一安排,;公務(wù)用車購置費0萬元,,比2024年減少0萬元;主要原因是本單位無公務(wù)車購置需求,。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:周老師???聯(lián)系方式:023-74566800
附表:1.墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心財政撥款收支總表
??????2.墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
??????3.墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
??????4.墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
??????6.墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心部門收支總表
??????7.墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心部門收入總表
??????8.墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心部門支出總表
? ? ? ? 9.墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
? ? ? ? 10.墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表
表一 |
|||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心財政撥款收支總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
一、本年收入 |
111.51 |
一,、本年支出 |
111.51 |
111.51 |
|||||||
一般公共預(yù)算資金 |
111.51 |
社會保障和就業(yè)支出 |
101.74 |
101.74 |
|||||||
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.27 |
4.27 |
||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
5.50 |
5.50 |
||||||||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||
一般公共預(yù)算撥款 |
|||||||||||
政府性基金預(yù)算撥款 |
|||||||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||||||
收入總計 |
111.51 |
支出總計 |
111.51 |
111.51 |
|||||||
表二 |
|||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 |
|||||||||||
單位:萬元 |
|||||||||||
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
合計 |
111.51 |
111.51 |
|||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
101.74 |
101.74 |
||||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
86.50 |
86.50 |
||||||||
2080150 |
事業(yè)運行 |
86.50 |
86.50 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.23 |
15.23 |
||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.16 |
10.16 |
||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.08 |
5.08 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.27 |
4.27 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.27 |
4.27 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.27 |
4.27 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.50 |
5.50 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.50 |
5.50 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
5.50 |
5.50 |
||||||||
備注:本表反映2025年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。 |
表三 |
|||||||||||||||||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 |
||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||
合計 |
111.51 |
97.76 |
13.74 |
||||||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
97.76 |
97.76 |
||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
23.16 |
23.16 |
||||||||||||||||||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3.89 |
3.89 |
||||||||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
43.78 |
43.78 |
||||||||||||||||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
10.16 |
10.16 |
||||||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.08 |
5.08 |
||||||||||||||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.27 |
4.27 |
||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.13 |
0.13 |
||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
5.50 |
5.50 |
||||||||||||||||||||||
30114 |
醫(yī)療費 |
0.80 |
0.80 |
||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
13.74 |
13.74 |
||||||||||||||||||||||
30201 |
辦公費 |
4.50 |
4.50 |
||||||||||||||||||||||
30205 |
水費 |
0.20 |
0.20 |
||||||||||||||||||||||
30206 |
電費 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅費 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.55 |
0.55 |
||||||||||||||||||||||
30229 |
福利費 |
0.69 |
0.69 |
||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||||||||||||||
表四 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | ||||||||||||||||||||
(備注:本單位無此項收支,,故此表無數(shù)據(jù)。) | |||||||||||||||||||||||||
表五 |
|||||||||||||||||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 |
|||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||||||||||||||||||||||
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||||
(備注:本單位無政府性基金收支,,故此表無數(shù)據(jù),。) |
|||||||||||||||||||||||||
表六 |
|||||||||||||||||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心收支總表 |
|||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算資金 |
111.51 |
社會保障和就業(yè)支出 |
101.74 |
||||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.27 |
|||||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
5.50 |
|||||||||||||||||||||||
財政專戶管理資金 |
|||||||||||||||||||||||||
事業(yè)收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||
上級補(bǔ)助收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||
其他收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
111.51 |
本年支出合計 |
111.51 |
||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||||||||||||||||
收入總計 |
111.51 |
支出總計 |
111.51 |
表七 |
||||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
合計 |
111.51 |
111.51 |
||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
101.74 |
101.74 |
|||||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
86.50 |
86.50 |
|||||||||
2080150 |
事業(yè)運行 |
86.50 |
86.50 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.23 |
15.23 |
|||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.16 |
10.16 |
|||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.08 |
5.08 |
|||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.27 |
4.27 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.27 |
4.27 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.27 |
4.27 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.50 |
5.50 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.50 |
5.50 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
5.50 |
5.50 |
表八 |
||||||||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心支出總表 |
||||||||||||||||
單位:萬元 |
||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||
合計 |
111.51 |
111.51 |
||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
101.74 |
101.74 |
|||||||||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
86.50 |
86.50 |
|||||||||||||
2080150 |
事業(yè)運行 |
86.50 |
86.50 |
|||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.23 |
15.23 |
|||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.16 |
10.16 |
|||||||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.08 |
5.08 |
|||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.27 |
4.27 |
|||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.27 |
4.27 |
|||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.27 |
4.27 |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.50 |
5.50 |
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.50 |
5.50 |
|||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
5.50 |
5.50 |
|||||||||||||
表九 |
||||||||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |||||
合計 |
||||||||||||||||
A |
貨物 |
|||||||||||||||
B |
工程 |
|||||||||||||||
C |
服務(wù) |
|||||||||||||||
(備注:本單位無此項收支,故此表無數(shù)據(jù),。) |
表十 |
||||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
填報單位: | ||||||||||||
項目名稱 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||||||||
主管部門 |
實施單位 |
|||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
|||||||||||
其中:財政撥款 |
||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||
總 |
||||||||||||
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
|||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
|||||||||||
時效指標(biāo) |
||||||||||||
數(shù)量指標(biāo) |
||||||||||||
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
|||||||||||
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
|||||||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
|||||||||||
(備注:本單位無項目建設(shè),,故此表無數(shù)據(jù)) |