[ 索引號 ] | 11500231008679820C/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣高峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 2025年單位預算情況說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責
負責為本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè),、工業(yè)、服務業(yè)等各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策咨詢、市場信息,、技術(shù)幫扶等服務,承擔產(chǎn)業(yè)項目的協(xié)調(diào),、跟蹤,、建設等事務性工作,負責組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略融合相關(guān)工作,,負責農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展的指導,、協(xié)調(diào)、推動,,以及農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理服務工作,。負責動植物疫病預防控制和檢驗檢疫工作。完成黨委,、政府交辦的其他任務,。
(二)單位構(gòu)成
本單位為墊江縣高峰鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,無下一級預算單位,。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)181.08萬元,其中:一般公共預算撥款181.08萬元,,政府性基金預算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,,其他收入0萬元;收入較去年減少103.27萬元,,主要是社會保障和就業(yè)收入減少4.49萬元,、衛(wèi)生健康收入減少4.68萬元、農(nóng)林水收入減少89.05萬元、住房保障收入減少5.05萬元,。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)181.08萬元,,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,,社會保障和就業(yè)支出44.02萬元,,衛(wèi)生健康支出6萬元,農(nóng)林水支出123.29萬元,,住房保障支出7.77萬元,;支出較去年減少103.27萬元,主要是基本支出減少103.27萬元,,項目支出增加0萬元,。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入181.08萬元,,一般公共預算財政撥款支出181.08萬元,,比2024年減少103.27萬元。其中:基本支出181.08萬元,,比2024年減少103.27萬元,,主要原因機構(gòu)改革人員減少、退休,,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費、退休人員補助等,,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元,,主要原因是本單位無項目建設,。
2025年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,,比2024年減少0萬元,,主要原因是本單位無因公出國(境)支出;公務接待費0萬元,,比2024年減少0萬元,,主要原因是本年度公務接待由政府本級統(tǒng)一實施;公務用車運行維護費0萬元,,比2024年減少0萬元,,主要原因是本年度公務車使用由政府本級統(tǒng)一安排;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元,;主要原因是本單位無公務車購置需求,。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
(二)政府采購情況,。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標管理,,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛,。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:周老師???聯(lián)系方式:023-74566800
附表:1.墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心財政撥款收支總表
??????2.墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心政府性基金預算支出表
??????6.墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心部門收支總表
??????7.墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心部門收入總表
??????8.墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心部門支出總表
? ? ? ? 9.墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心政府采購明細表
? ? ? ? 10.墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年項目績效目標表
表一 |
||||||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心財政撥款收支總表 | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 | ||||||||
一,、本年收入 |
181.08 |
一,、本年支出 |
181.08 |
181.08 |
||||||||||
一般公共預算資金 |
181.08 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.02 |
44.02 |
||||||||||
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
農(nóng)林水支出 |
123.29 |
123.29 |
|||||||||||
住房保障支出 |
7.77 |
7.77 |
||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||||||||||
一般公共預算撥款 |
||||||||||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||||||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||||||||||
收入總計 |
181.08 |
支出總計 |
181.08 |
181.08 |
||||||||||
表二 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表 |
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單位:萬元 |
||||||||||||||
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||
合計 |
181.08 |
181.08 |
||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.02 |
44.02 |
|||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.02 |
44.02 |
|||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
14.08 |
14.08 |
|||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.04 |
7.04 |
|||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.90 |
22.90 |
|||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
123.29 |
123.29 |
|||||||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
123.29 |
123.29 |
|||||||||||
2130104 |
事業(yè)運行 |
123.29 |
123.29 |
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.77 |
7.77 |
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.77 |
7.77 |
|||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.77 |
7.77 |
|||||||||||
備注:本表反映2025年當年一般公共預算財政撥款支出情況,。 |
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表三 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
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單位:萬元 |
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經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
||||||||||
合計 |
181.08 |
160.25 |
20.84 |
|||||||||||
301 |
工資福利支出 |
137.35 |
137.35 |
|||||||||||
30101 |
基本工資 |
33.16 |
33.16 |
|||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
5.88 |
5.88 |
|||||||||||
30107 |
績效工資 |
60.74 |
60.74 |
|||||||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
14.08 |
14.08 |
|||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7.04 |
7.04 |
|||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.18 |
0.18 |
|||||||||||
30113 |
住房公積金 |
7.77 |
7.77 |
|||||||||||
30114 |
醫(yī)療費 |
1.12 |
1.12 |
|||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
1.36 |
1.36 |
|||||||||||
302 |
商品和服務支出 |
20.84 |
20.84 |
|||||||||||
30201 |
辦公費 |
6.78 |
6.78 |
|||||||||||
30205 |
水費 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||||
30206 |
電費 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
30211 |
差旅費 |
2.52 |
2.52 |
|||||||||||
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.78 |
0.78 |
|||||||||||
30229 |
福利費 |
2.56 |
2.56 |
|||||||||||
30299 |
其他商品和服務支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
22.90 |
22.90 |
|||||||||||
30305 |
生活補助 |
20.70 |
20.70 |
|||||||||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
2.20 |
2.20 |
表四 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
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單位:萬元 |
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2024年預算數(shù) |
2025年預算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||||||||||
(備注:本單位無該項收支,故此表無數(shù)據(jù)) |
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表五 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心政府性基金預算支出表 | |||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||||||||||||||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||||||||||||
(備注:本單位無政府性基金收支,,故此表無數(shù)據(jù),。) | |||||||||||||||||||
表六 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心收支總表 |
|||||||||||||||||||
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
||||||||||||||||
一般公共預算資金 |
181.08 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.02 |
||||||||||||||||
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.00 |
|||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
農(nóng)林水支出 |
123.29 |
|||||||||||||||||
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
7.77 |
|||||||||||||||||
事業(yè)收入資金 |
|||||||||||||||||||
上級補助收入資金 |
|||||||||||||||||||
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||||||||||||||||||
其他收入資金 |
|||||||||||||||||||
本年收入合計 |
181.08 |
本年支出合計 |
181.08 |
||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||||||||||
收入總計 |
181.08 |
支出總計 |
181.08 |
表七 |
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墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
合計 |
181.08 |
181.08 |
||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.02 |
44.02 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.02 |
44.02 |
|||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
14.08 |
14.08 |
|||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.04 |
7.04 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.90 |
22.90 |
|||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
123.29 |
123.29 |
|||||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
123.29 |
123.29 |
|||||||||
2130104 |
事業(yè)運行 |
123.29 |
123.29 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.77 |
7.77 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.77 |
7.77 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.77 |
7.77 |
表八 |
|||||||||||||||||||||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心支出總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||||||
合計 |
181.08 |
181.08 |
|||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.02 |
44.02 |
||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.02 |
44.02 |
||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
14.08 |
14.08 |
||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.04 |
7.04 |
||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.90 |
22.90 |
||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
123.29 |
123.29 |
||||||||||||||||||||||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
123.29 |
123.29 |
||||||||||||||||||||||||||
2130104 |
事業(yè)運行 |
123.29 |
123.29 |
||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.77 |
7.77 |
||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.77 |
7.77 |
||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.77 |
7.77 |
||||||||||||||||||||||||||
表九 |
|||||||||||||||||||||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心政府采購預算明細表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||
合計 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A |
貨物 |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
工程 |
||||||||||||||||||||||||||||
C |
服務 |
||||||||||||||||||||||||||||
(備注:本單位無該項收支,故此表無數(shù)據(jù)) |
|||||||||||||||||||||||||||||
表十 |
|||||||||||||||||||||||||||||
墊江縣高峰鎮(zhèn)便民服務中心2025年項目績效目標表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
|||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 |
實施單位 |
||||||||||||||||||||||||||||
預算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
|||||||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
||||||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||
總 |
|||||||||||||||||||||||||||||
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 |
成本指標 |
||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
||||||||||||||||||||||||||||
(備注:本單位無項目建設,,故此表無數(shù)據(jù)) |