[ 索引號 ] | 115002310086794255/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣新民鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年單位預算情況說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責
產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心
宗旨:落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務保障。
主要職責:負責為本轄區(qū)內農(nóng)業(yè),、工業(yè),、服務業(yè)等各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策咨詢,、市場信息,、技術幫扶等服務,,承擔產(chǎn)業(yè)項目的協(xié)調,、跟蹤,、建設等事務性工作,負責組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略融合相關工作,,負責農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展的指導,、協(xié)調、推動,,以及農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理服務工作,。負責動植物疫病預防控制和檢驗檢疫工作。完成黨委,、政府交辦的其他任務,。
(二)單位構成
本單位為墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心,,所屬二級預算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位,。財政供養(yǎng)人員共15人,,其中事業(yè)人員15人(在職)。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)349.32萬元,,其中:一般公共預算撥款349.32萬元,政府性基金預算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,,其他收入0萬元,;收入較去年增加349.32萬元,主要是新設單位,,無上年數(shù)據(jù),,人員經(jīng)費撥款增加349.32萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)349.32萬元,,其中:社會保障和就業(yè)支出50.4萬元,,衛(wèi)生健康支出13.54萬元,農(nóng)林水支出267.92萬元,,住房保障支出17.46萬元,;支出較去年增加349.32萬元,主要是基本支出增加349.32萬元,。
三,、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入349.32萬元,一般公共預算財政撥款支出349.32萬元,,比2024年增加349.32萬元,。其中:基本支出349.32萬元,比2024年增加349.32萬元,,主要原因是新設單位,,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
2025年政府性基金預算收入0萬元,,政府性基金預算支出0 ?萬元,,比2024年增加0萬元,主要原因是2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,,比2024年增加0萬元,,主要原因是本單位無此項收支;公務接待費0萬元,,比2024年增加0萬元,,主要原因是本單位無此項收支;公務用車運行維護費0萬元,,比2024年增加0萬元,,主要原因是本單位無此項收支;公務用車購置費0萬元,,比2024年增加0萬元,;主要原因是本單位無此項收支,。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況,。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,。
(三)績效目標設置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
部門預算公開聯(lián)系人:陳老師?聯(lián)系方式:023-74578690
附表:1.墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心財政撥款收支總表
??????2.墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心政府性基金預算支出表
??????6.墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心部門收支總表
??????7.墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心部門收入總表
??????8.墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心部門支出總表
??????9.墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心政府采購明細表
??????10.墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年項目績效目標表
表一 |
||||||
墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一,、本年收入 |
349.32 |
一、本年支出 |
349.32 |
349.32 |
||
一般公共預算資金 |
349.32 |
社會保障和就業(yè)支出 |
50.40 |
50.40 |
||
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.54 |
13.54 |
|||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
農(nóng)林水支出 |
267.92 |
267.92 |
|||
住房保障支出 |
17.46 |
17.46 |
||||
二,、上年結轉 |
二,、結轉下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入總計 |
349.32 |
支出總計 |
349.32 |
349.32 |
表二 |
||||
墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
349.32 |
349.32 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
50.40 |
50.40 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
50.40 |
50.40 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
31.93 |
31.93 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.97 |
15.97 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.50 |
2.50 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.54 |
13.54 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.54 |
13.54 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.54 |
13.54 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
267.92 |
267.92 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
267.92 |
267.92 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
267.92 |
267.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.46 |
17.46 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.46 |
17.46 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.46 |
17.46 |
|
備注:本表反映2025年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
表三 |
||||
墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
349.32 |
307.68 |
41.64 | |
301 |
工資福利支出 |
305.18 |
305.18 |
|
30101 |
基本工資 |
74.77 |
74.77 |
|
30102 |
津貼補貼 |
12.34 |
12.34 |
|
30107 |
績效工資 |
133.35 |
133.35 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
31.93 |
31.93 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
15.97 |
15.97 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
13.54 |
13.54 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.41 |
0.41 |
|
30113 |
住房公積金 |
17.46 |
17.46 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.40 |
2.40 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.02 |
3.02 |
|
302 |
商品和服務支出 |
41.64 |
41.64 | |
30201 |
辦公費 |
17.00 |
17.00 | |
30202 |
印刷費 |
2.00 |
2.00 | |
30205 |
水費 |
2.50 |
2.50 | |
30206 |
電費 |
4.00 |
4.00 | |
30207 |
郵電費 |
2.00 |
2.00 | |
30226 |
勞務費 |
4.00 |
4.00 | |
30227 |
委托業(yè)務費 |
6.00 |
6.00 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.75 |
1.75 | |
30229 |
福利費 |
2.39 |
2.39 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.50 |
2.50 |
|
30305 |
生活補助 |
2.30 |
2.30 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.20 |
0.20 |
表四 |
|||||||||||
墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2024年預算數(shù) |
2025年預算數(shù) | ||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
本單位無該項收支,,故此表無數(shù)據(jù) |
表五 |
||||
墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
(備注:本部門無政府性基金收支,,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表六 |
|||
墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一般公共預算資金 |
349.32 |
社會保障和就業(yè)支出 |
50.40 |
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.54 | |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
農(nóng)林水支出 |
267.92 | |
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
17.46 | |
事業(yè)收入資金 |
|||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
|||
本年收入合計 |
349.32 |
本年支出合計 |
349.32 |
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||
收入總計 |
349.32 |
支出總計 |
349.32 |
表七 |
||||||||||||
墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
合計 |
349.32 |
349.32 |
||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
50.40 |
50.40 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
50.40 |
50.40 |
|||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
31.93 |
31.93 |
|||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.97 |
15.97 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.54 |
13.54 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.54 |
13.54 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.54 |
13.54 |
|||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
267.92 |
267.92 |
|||||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
267.92 |
267.92 |
|||||||||
2130104 |
事業(yè)運行 |
267.92 |
267.92 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
17.46 |
17.46 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
17.46 |
17.46 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
17.46 |
17.46 |
表八 |
||||
墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
349.32 |
349.32 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
50.40 |
50.40 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
50.40 |
50.40 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
31.93 |
31.93 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.97 |
15.97 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.50 |
2.50 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.54 |
13.54 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.54 |
13.54 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.54 |
13.54 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
267.92 |
267.92 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
267.92 |
267.92 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
267.92 |
267.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.46 |
17.46 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.46 |
17.46 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.46 |
17.46 |
表九 |
|||||||||||
墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
合計 |
|||||||||||
A |
貨物 |
||||||||||
B |
工程 |
||||||||||
C |
服務 |
||||||||||
本單位無該項收支,,故此表無數(shù)據(jù) |
表十 |
|||||||
墊江縣新民鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年項目績效目標表 | |||||||
填報單位: |
|||||||
項目名稱 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||
主管部門 |
實施單位 |
||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
|||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
||||||
其中:財政撥款 |
|||||||
其他資金 |
|||||||
總 |
|||||||
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
產(chǎn)出指標 |
質量指標 |
||||||
時效指標 |
|||||||
數(shù)量指標 |
|||||||
成本指標 |
成本指標 |
||||||
效益指標 |
社會效益指標 |
||||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
||||||
本單位無該項收支,,故此表無數(shù)據(jù) |