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[ 索引號 ] 115002310086796012/2024-00039 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融,、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算,、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣永平鎮(zhèn) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 發(fā)布日期 ] 2024-09-12

墊江縣永平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊決算公開說明及公開報表(單位)

一,、單位基本情況

(一)職能職責

宗旨:弘揚法治精神,建設(shè)法治政府,、法治社會,。主要職責:負責配合綜合行政執(zhí)法辦公室做好有關(guān)農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè),、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護,、文化旅游,、民政管理、消防等方面的執(zhí)法工作,。

(二)機構(gòu)設(shè)置

1.機構(gòu)情況

本單位內(nèi)設(shè)獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,。

2.員情況

本單位現(xiàn)有在職職工4人,。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2023年度收入總計102.85萬元,支出總計102.85萬元。收支較上年決算數(shù)增加102.85萬元,增長100.00%,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù),。

2.收入情況,。2023年度收入合計102.85萬元,較上年決算數(shù)增加102.85萬元,增長100.00%,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。其中:財政撥款收入102.85萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%,。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。

3.支出情況2023年度支出合計102.85萬元,較上年決算數(shù)增加102.85萬元,增長100.00%,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù),。其中:基本支出102.85萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%,。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù),。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計102.85萬元,。與2022年相比,財政撥款收,、支總計各增加102.85萬元,增長100.00%。主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù),。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2023年度一般公共預算財政撥款收入102.85萬元,較上年決算數(shù)增加102.85萬元,增長100.00%。主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù),。較年初預算數(shù)減少0.69萬元,下降0.67%,。主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。

2.支出情況,。2023年度一般公共預算財政撥款支出102.85萬元,較上年決算數(shù)增加102.85萬元,增長100.00%。主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù),。較年初預算數(shù)減少0.69萬元,下降0.67%,。主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù),。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出9.50萬元,占9.24%,較年初預算數(shù)減少0.20萬元,下降2.06%,主要原因是社會保障與就業(yè)支出減少,。

(2)衛(wèi)生健康支出3.02萬元,占2.93%,較年初預算數(shù)減少1.02萬元,下降25.25%,主要原因是衛(wèi)生健康支出減少,。

(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.93萬元,占81.60%,較年初預算數(shù)減少1.02萬元,下降1.20%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出

減少。

(4)住房保障支出6.40萬元,占6.23%,較年初預算數(shù)增加1.55萬元,增長31.96%,主要原因是住房保障支出增加,。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說

2023年度一般公共財政撥款基本支出102.85萬元,。其中:人員經(jīng)費92.38萬元,較上年決算數(shù)增加92.38萬元,增長100.00%,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù),。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、績效工資和五險類支出等,。公用經(jīng)費10.47萬元,較上年決算數(shù)增加10.47萬元,增長100.00%,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、電費和差旅費支出等,。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入,。本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款支出,。本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)無增減,主要原因是我單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是我單位本年及上年均未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是年初預算數(shù)未安排因公出國(境)費用,也未發(fā)生因公出國(境)費用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國(境)費用,。

公務(wù)車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是年初預算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車購置費用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車購置費用,。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是年初預算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車運行維護費用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車運行維護費用,。

公務(wù)接待費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是年初預算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)接待費用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)接待費用,。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四,、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生會議費支出,。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生培訓費支出

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減,主要原因是按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0 %,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出,。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

我單位未組織開展單位自評,。

(二)單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價,。

(三)財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項,、無法償付的應(yīng)付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

電話:023-74595767

收入支出決算總表




公開01表

公開單位:墊江縣永平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一,、一般公共預算財政撥款收入

102.85

一,、一般公共服務(wù)支出


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入


三,、國防支出


四、上級補助收入


四,、公共安全支出


五,、事業(yè)收入


五、教育支出


六,、經(jīng)營收入


六,、科學技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七,、文化旅游體育與傳媒支出


八,、其他收入


八、社會保障和就業(yè)支出

9.50



九,、衛(wèi)生健康支出

3.02



十,、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

83.93



十二,、農(nóng)林水支出




十三,、交通運輸支出




十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七,、援助其他地區(qū)支出




十八,、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

6.40



二十,、糧油物資儲備支出




二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出




二十二、災害防治及應(yīng)急管理支出




二十三,、其他支出




二十四,、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六,、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

102.85

本年支出合計

102.85

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計

102.85

總計

102.85

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開單位:墊江縣永平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊








公開02表








單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

102.85

102.85







208

社會保障和就業(yè)支出

9.50

9.50







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.50

9.50







2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

6.41

6.41







2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

3.09

3.09







210

衛(wèi)生健康支出

3.02

3.02







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.02

3.02







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.02

3.02







212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

83.93

83.93







21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

83.93

83.93







2120104

城管執(zhí)法

83.93

83.93







221

住房保障支出

6.40

6.40







22102

住房改革支出

6.40

6.40







2210201

住房公積金

6.40

6.40







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況,。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

支出決算表

公開單位: 墊江縣永平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊






公開03表






單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

102.85

102.85





208

社會保障和就業(yè)支出

9.50

9.50





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.50

9.50





2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

6.41

6.41





2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

3.09

3.09





210

衛(wèi)生健康支出

3.02

3.02





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.02

3.02





2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.02

3.02





212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

83.93

83.93





21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

83.93

83.93





2120104

城管執(zhí)法

83.93

83.93





221

住房保障支出

6.40

6.40





22102

住房改革支出

6.40

6.40





2210201

住房公積金

6.40

6.40





備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

財政撥款收入支出決算總表

公開單位: 墊江縣永平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊





公開04表





單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一,、一般公共預算財政撥款

102.85

一、一般公共服務(wù)支出





二、政府性基金預算財政撥款


二,、外交支出





三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款


三、國防支出







四,、公共安全支出







五,、教育支出







六、科學技術(shù)支出







七,、文化旅游體育與傳媒支出







八,、社會保障和就業(yè)支出

9.50

9.50





九、衛(wèi)生健康支出

3.02

3.02





十,、節(jié)能環(huán)保支出







十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

83.93

83.93





十二、農(nóng)林水支出







十三,、交通運輸支出







十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六,、金融支出







十七,、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九,、住房保障支出

6.40

6.40





二十,、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營預算支出







二十二,、災害防治及應(yīng)急管理支出







二十三,、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五,、債務(wù)付息支出







二十六,、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

102.85

本年支出合計

102.85

102.85



年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預算財政撥款







政府性基金預算財政撥款







國有資本經(jīng)營預算財政撥款







總計

102.85

總計

102.85

102.85



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開單位: 墊江縣永平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊



公開05表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

102.85

102.85


208

社會保障和就業(yè)支出

9.50

9.50


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.50

9.50


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

6.41

6.41


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

3.09

3.09


210

衛(wèi)生健康支出

3.02

3.02


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.02

3.02


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.02

3.02


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

83.93

83.93


21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

83.93

83.93


2120104

城管執(zhí)法

83.93

83.93


221

住房保障支出

6.40

6.40


22102

住房改革支出

6.40

6.40


2210201

住房公積金

6.40

6.40


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開單位: 墊江縣永平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊







公開06表







單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

92.38

302

商品和服務(wù)支出

10.47

310

資本性支出


30101

基本工資

17.22

30201

辦公費

1.44

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

2.91

30202

印刷費

0.93

31002

辦公設(shè)備購置


30103

獎金


30203

咨詢費


31003

專用設(shè)備購置


30106

伙食補助費


30204

手續(xù)費


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績效工資

50.79

30205

水費


31006

大型修繕


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

6.64

30206

電費

0.99

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費

3.09

30207

郵電費


31008

物資儲備


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

3.02

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費


30209

物業(yè)管理費


31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

0.71

30211

差旅費

6.29

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

6.40

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫(yī)療費

0.89

30213

維修(護)費


31013

公務(wù)用車購置


30199

其他工資福利支出

0.71

30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助


30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費


31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費


30217

公務(wù)接待費


31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業(yè)補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助


30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟費


30226

勞務(wù)費


31204

費用補貼


30307

醫(yī)療費補助


30227

委托業(yè)務(wù)費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經(jīng)費

0.81

31299

其他對企業(yè)補助


30309

獎勵金


30229

福利費


399

其他支出


30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼


30231

公務(wù)用車運行維護費


39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務(wù)支出


39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nèi)債務(wù)付息








30702

國外債務(wù)付息








30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

92.38

公用經(jīng)費合計

10.47

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開單位:墊江縣永平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊






公開07表






單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù),。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開單位: 墊江縣永平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊



公開08表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù),。

機構(gòu)運行信息表





公開09表

公開單位: 墊江縣永平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊




單位:萬元

項??目

預算數(shù)

決算數(shù)

項??目

決算數(shù)

一,、“三公”經(jīng)費支出

四,、機關(guān)運行經(jīng)費


(一)支出合計



(一)行政單位


1.因公出國(境)費



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車購置及運行維護費



五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費



(一)車輛數(shù)合計(輛)


(2)公務(wù)用車運行維護費



1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車


3.公務(wù)接待費



2.主要領(lǐng)導干部用車


(1)國內(nèi)接待費


3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應(yīng)急保障用車


(2)國(境)外接待費


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(境)團組數(shù)(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)


六,、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)


(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出


6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)


2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務(wù)支出


7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額


二,、會議費




三、培訓費




備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況,。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


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