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墊江縣金融發(fā)展服務中心2025年單位預算情況說明

字體:

一,、單位基本情況

(一)職能職責

服務全縣金融工作,。宣傳有關金融工作的法律、法規(guī),、規(guī)章和政策;區(qū)域內金融機構聯(lián)絡和服務;推動發(fā)展普惠金融和金融市場建設;協(xié)助做好屬地金融風險防范化解工作,。

(二)單位構成

墊江縣金融發(fā)展服務中心內設3個科室,分別是綜合科、金融科,、企業(yè)科,。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)212.34萬元,其中:一般公共預算撥款212.34萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少3179.98萬元,主要是基本支出增加23.41萬元,項目支出減少47.36萬元,上年結轉結余減少3156.03萬元,。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)212.34萬元,其中:一般公共服務支出170.88萬元,教育支出0.52萬元,社會保障和就業(yè)支出23.76萬元,衛(wèi)生健康支出6.61萬元,住房保障支出7.93萬元;支出較去年減少3179.98萬元,主要是基本支出增加23.41萬元,項目支出減少47.36萬元,上年結轉結余減少3156.03萬元,。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入212.43萬元,一般公共預算財政撥款支出212.43萬元,比2024年減少23.85萬元,。其中:基本支出168.09萬元,比2024年增加23.41萬元,主要原因是人員增加,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出44.24萬元,比2024年減少47.36萬元,主要原因是銀保監(jiān)工作經(jīng)費減少,主要用于服務全縣金融工作,推動金融機構支持墊江經(jīng)濟社會發(fā)展,緩解民營小微企業(yè)融資壓力,促進企業(yè)直接融資,助力經(jīng)濟發(fā)展,守住不發(fā)生區(qū)域性,、系統(tǒng)性金融風險底線等重點工作,。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

四,、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算3.00萬元,比2024年減少0.2 萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未安排因公出國(境);公務接待費3.00萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的原則從嚴控制“三公”經(jīng)費;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位未保留公務用車;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是未安排公務用車購置,。

五,、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

(二)政府采購情況,。本單位政府采購預算總額8萬元:政府采購貨物預算8萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購8萬元:政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款44.24萬元,。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六,、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:余老師聯(lián)系方式:023-74212332

附表:1.墊江縣金融發(fā)展服務中心財政撥款收支總表

2.墊江縣金融發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表

3.墊江縣金融發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.墊江縣金融發(fā)展服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5.墊江縣金融發(fā)展服務中心政府性基金預算支出表

6.墊江縣金融發(fā)展服務中心收支總表

7.墊江縣金融發(fā)展服務中心收入總表

8.墊江縣金融發(fā)展服務中心支出總表

9.墊江縣金融發(fā)展服務中心政府采購明細表

10.墊江縣金融發(fā)展服務中心2025年項目績效目標表

表一







墊江縣金融發(fā)展服務中心財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

一,、本年收入

212.34

一,、本年支出

212.34

212.34



一般公共預算資金

212.34

一般公共服務支出

170.88

170.88



政府性基金預算資金


教育支出

0.52

0.52



國有資本經(jīng)營預算資金


社會保障和就業(yè)支出

23.76

23.76





衛(wèi)生健康支出

6.61

6.61





農(nóng)林水支出

2.64

2.64





住房保障支出

7.93

7.93










二、上年結轉


二,、結轉下年





一般公共預算撥款







政府性基金預算撥款







國有資本經(jīng)營收入














收入合計

212.34

支出合計

212.34

212.34











表二






















墊江縣金融發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表





單位:萬元



功能分類科目

2025年預算數(shù)



科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出



合計

212.34

168.09

44.24



201

一般公共服務支出

170.88

129.28

41.60



20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

170.88

129.28

41.60



2010350

事業(yè)運行

129.28

129.28




2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

41.60


41.60



205

教育支出

0.52

0.52




20508

進修及培訓

0.52

0.52




2050803

培訓支出

0.52

0.52




208

社會保障和就業(yè)支出

23.76

23.76




20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

23.76

23.76




2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

15.84

15.84




2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

7.92

7.92




210

衛(wèi)生健康支出

6.61

6.61




21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.61

6.61




2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.61

6.61




213

農(nóng)林水支出

2.64


2.64



21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

2.64


2.64



2130505

生產(chǎn)發(fā)展

2.64


2.64



221

住房保障支出

7.93

7.93




22102

住房改革支出

7.93

7.93




2210201

住房公積金

7.93

7.93




備注:本表反映2025年當年一般公共預算財政撥款支出情況,。




表三




















墊江縣金融發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表



單位:萬元


經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出


科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費


合計

168.09

149.74

18.36


301

工資福利支出

149.74

149.74



30101

基本工資

34.76

34.76



30102

津貼補貼

1.24

1.24



30107

績效工資

70.05

70.05



30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

15.84

15.84



30109

職業(yè)年金繳費

7.92

7.92



30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

6.61

6.61



30112

其他社會保障繳費

0.20

0.20



30113

住房公積金

7.93

7.93



30114

醫(yī)療費

1.68

1.68



30199

其他工資福利支出

3.51

3.51



302

商品和服務支出

18.36


18.36


30201

辦公費

6.50


6.50


30202

印刷費

0.50


0.50


30211

差旅費

2.00


2.00


30216

培訓費

0.52


0.52


30226

勞務費

3.00


3.00


30228

工會經(jīng)費

0.79


0.79


30229

福利費

1.04


1.04


30299

其他商品和服務支出

4.00


4.00


303

對個人和家庭的補助





30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼





表四





















墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬元

2024年預算數(shù)

2025年預算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

3.20





3.20

3.00





3.00

























表五


墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出






(備注:本部門無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。)







表六


墊江縣金融發(fā)展服務中心收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一般公共預算資金

212.34

一般公共服務支出

170.88

政府性基金預算資金


教育支出

0.52

國有資本經(jīng)營預算資金


社會保障和就業(yè)支出

23.76

財政專戶管理資金


衛(wèi)生健康支出

6.61

事業(yè)收入資金


農(nóng)林水支出

2.64

上級補助收入資金


住房保障支出

7.93

附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營收入資金




其他收入資金




本年收入合計

212.34

本年支出合計

212.34

上年結轉結余資金


結轉下年


收入總計

212.34

支出總計

212.34






表七













墊江縣金融發(fā)展服務中心收入總表

單位:萬元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上年結轉結余資金

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

212.34

212.34










201

一般公共服務支出

170.88

170.88










20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

170.88

170.88










2010350

事業(yè)運行

129.28

129.28










2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

41.60

41.60










205

教育支出

0.52

0.52










20508

進修及培訓

0.52

0.52










2050803

培訓支出

0.52

0.52










208

社會保障和就業(yè)支出

23.76

23.76










20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

23.76

23.76










2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

15.84

15.84










2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

7.92

7.92










210

衛(wèi)生健康支出

6.61

6.61










21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.61

6.61










2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.61

6.61










213

農(nóng)林水支出

2.64

2.64










21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

2.64

2.64










2130505

生產(chǎn)發(fā)展

2.64

2.64










221

住房保障支出

7.93

7.93










22102

住房改革支出

7.93

7.93










2210201

住房公積金

7.93

7.93























表八





墊江縣金融發(fā)展服務中心支出總表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

212.34

168.09

44.24

201

一般公共服務支出

170.88

129.28

41.60

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

170.88

129.28

41.60

2010350

事業(yè)運行

129.28

129.28


2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

41.60


41.60

205

教育支出

0.52

0.52


20508

進修及培訓

0.52

0.52


2050803

培訓支出

0.52

0.52


208

社會保障和就業(yè)支出

23.76

23.76


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

23.76

23.76


2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

15.84

15.84


2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

7.92

7.92


210

衛(wèi)生健康支出

6.61

6.61


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.61

6.61


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.61

6.61


213

農(nóng)林水支出

2.64


2.64

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

2.64


2.64

2130505

生產(chǎn)發(fā)展

2.64


2.64

221

住房保障支出

7.93

7.93


22102

住房改革支出

7.93

7.93


2210201

住房公積金

7.93

7.93







表九












墊江縣金融發(fā)展服務中心政府采購預算明細表












單位:萬元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

合計

8.00

8.00









A

貨物

8.00

8.00









B

工程











C

服務























表十








墊江縣金融發(fā)展服務中心2025年項目績效目標表

填報單位:

103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心

項目名稱

50023125T000004913800-推動資本市場建設工作經(jīng)費

項目負責人及聯(lián)系電話


主管部門

103-墊江縣人民政府辦公室

實施單位

103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

3.20

其中:財政撥款

3.20

其他資金





營造更加完善,、更具活力的資本市場發(fā)展格局,促進企業(yè)直接融資,。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

權重(%)

滿意度指標

服務對象滿意度指標

企業(yè)滿意度

80

%

10

產(chǎn)出指標

時效指標

完成及時率

90

%

10

質量指標

增強企業(yè)掛牌上市意識

定性

優(yōu)


15

數(shù)量指標

跟蹤走訪掛牌上市企業(yè)

3

15

效益指標

社會效益指標

健全企業(yè)掛牌上市儲備培育制度

定性

優(yōu)


30

成本指標

經(jīng)濟成本指標

推動資本市場建設經(jīng)費

3.2

萬元

10

項目績效目標表

(2025年度)

填報單位:

103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心

項目名稱

50023125T000004913806-打擊非法金融活動,防范系統(tǒng)性,、區(qū)域性金融風險專項經(jīng)費

項目負責人及聯(lián)系電話


主管部門

103-墊江縣人民政府辦公室

實施單位

103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

6.40

其中:財政撥款

6.40

其他資金





通過開展防范非法集資的宣傳、排查,、處置等工作,提升群眾防非意識,守住不發(fā)生區(qū)域性,、系統(tǒng)性金融風險底線




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

發(fā)放打非宣傳冊

5

萬冊

10

開展打擊非法金融活動集中宣傳

2

10

質量指標

防范系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風險

定性

優(yōu)


10

時效指標

完成及時率

90

%

10

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

80

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

項目投入資金

6.4

萬元

10

效益指標

社會效益指標

提升社會公眾識別金融風險的能力,樹立理性投資,風險自擔的理念

定性

優(yōu)


30

項目績效目標表

(2025年度)

填報單位:

103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心

項目名稱

50023125T000004913812-金融工作專項經(jīng)費

項目負責人及聯(lián)系電話


主管部門

103-墊江縣人民政府辦公室

實施單位

103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

32.00

其中:財政撥款

32.00

其他資金





推動金融機構支持墊江經(jīng)濟社會發(fā)展,緩解民營小微企業(yè)融資壓力,助力經(jīng)濟發(fā)展,。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

走訪民營企業(yè)

30

15

時效指標

完成及時率

80

%

15

質量指標

引導金融機構為企業(yè)服務,緩解企業(yè)融資難題

定性

優(yōu)


10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

金融工作經(jīng)費支出

32

萬元

10

效益指標

可持續(xù)發(fā)展指標

縣內金融機構穩(wěn)健運行

定性

優(yōu)


10

社會效益指標

推動金融機構支持墊江經(jīng)濟社會發(fā)展,助推鄉(xiāng)村振興,防范金融風險

定性

優(yōu)


20

滿意度指標

服務對象滿意度指標

企業(yè)滿意度

80

%

10