一,、單位基本情況
(一)職能職責
服務全縣金融工作,。宣傳有關金融工作的法律、法規(guī),、規(guī)章和政策;區(qū)域內金融機構聯(lián)絡和服務;推動發(fā)展普惠金融和金融市場建設;協(xié)助做好屬地金融風險防范化解工作,。
(二)單位構成
墊江縣金融發(fā)展服務中心內設3個科室,分別是綜合科、金融科,、企業(yè)科,。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)212.34萬元,其中:一般公共預算撥款212.34萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少3179.98萬元,主要是基本支出增加23.41萬元,項目支出減少47.36萬元,上年結轉結余減少3156.03萬元,。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)212.34萬元,其中:一般公共服務支出170.88萬元,教育支出0.52萬元,社會保障和就業(yè)支出23.76萬元,衛(wèi)生健康支出6.61萬元,住房保障支出7.93萬元;支出較去年減少3179.98萬元,主要是基本支出增加23.41萬元,項目支出減少47.36萬元,上年結轉結余減少3156.03萬元,。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入212.43萬元,一般公共預算財政撥款支出212.43萬元,比2024年減少23.85萬元,。其中:基本支出168.09萬元,比2024年增加23.41萬元,主要原因是人員增加,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出44.24萬元,比2024年減少47.36萬元,主要原因是銀保監(jiān)工作經(jīng)費減少,主要用于服務全縣金融工作,推動金融機構支持墊江經(jīng)濟社會發(fā)展,緩解民營小微企業(yè)融資壓力,促進企業(yè)直接融資,助力經(jīng)濟發(fā)展,守住不發(fā)生區(qū)域性,、系統(tǒng)性金融風險底線等重點工作,。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算3.00萬元,比2024年減少0.2 萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未安排因公出國(境);公務接待費3.00萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的原則從嚴控制“三公”經(jīng)費;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位未保留公務用車;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是未安排公務用車購置,。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況,。本單位政府采購預算總額8萬元:政府采購貨物預算8萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購8萬元:政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款44.24萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:余老師聯(lián)系方式:023-74212332
附表:1.墊江縣金融發(fā)展服務中心財政撥款收支總表
2.墊江縣金融發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3.墊江縣金融發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.墊江縣金融發(fā)展服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.墊江縣金融發(fā)展服務中心政府性基金預算支出表
6.墊江縣金融發(fā)展服務中心收支總表
7.墊江縣金融發(fā)展服務中心收入總表
8.墊江縣金融發(fā)展服務中心支出總表
9.墊江縣金融發(fā)展服務中心政府采購明細表
10.墊江縣金融發(fā)展服務中心2025年項目績效目標表
表一 |
|||||||
墊江縣金融發(fā)展服務中心財政撥款收支總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收入 |
支出 | ||||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 | |
一,、本年收入 |
212.34 |
一,、本年支出 |
212.34 |
212.34 |
|||
一般公共預算資金 |
212.34 |
一般公共服務支出 |
170.88 |
170.88 |
|||
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.52 |
0.52 |
||||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.76 |
23.76 |
||||
衛(wèi)生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|||||
農(nóng)林水支出 |
2.64 |
2.64 |
|||||
住房保障支出 |
7.93 |
7.93 |
|||||
二、上年結轉 |
二,、結轉下年 |
||||||
一般公共預算撥款 |
|||||||
政府性基金預算撥款 |
|||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||
收入合計 |
212.34 |
支出合計 |
212.34 |
212.34 |
|||
表二 |
||||||||||||||||||||||
墊江縣金融發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表 |
||||||||||||||||||||||
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) |
|||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||
合計 |
212.34 |
168.09 |
44.24 |
|||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
170.88 |
129.28 |
41.60 |
||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
170.88 |
129.28 |
41.60 |
||||||||||||||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
129.28 |
129.28 |
|||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
41.60 |
41.60 |
|||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.52 |
0.52 |
|||||||||||||||||||
20508 |
進修及培訓 |
0.52 |
0.52 |
|||||||||||||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.52 |
0.52 |
|||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.76 |
23.76 |
|||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.76 |
23.76 |
|||||||||||||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.84 |
15.84 |
|||||||||||||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.92 |
7.92 |
|||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.61 |
6.61 |
|||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.61 |
6.61 |
|||||||||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
2.64 |
2.64 |
|||||||||||||||||||
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2.64 |
2.64 |
|||||||||||||||||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
2.64 |
2.64 |
|||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.93 |
7.93 |
|||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.93 |
7.93 |
|||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.93 |
7.93 |
|||||||||||||||||||
備注:本表反映2025年當年一般公共預算財政撥款支出情況,。 |
||||||||||||||||||||||
表三 |
||||||||||||||||||||||
墊江縣金融發(fā)展服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
||||||||||||||||||||||
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 |
|||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
||||||||||||||||||
合計 |
168.09 |
149.74 |
18.36 |
|||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
149.74 |
149.74 |
|||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
34.76 |
34.76 |
|||||||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
1.24 |
1.24 |
|||||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
70.05 |
70.05 |
|||||||||||||||||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
15.84 |
15.84 |
|||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7.92 |
7.92 |
|||||||||||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
6.61 |
6.61 |
|||||||||||||||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
7.93 |
7.93 |
|||||||||||||||||||
30114 |
醫(yī)療費 |
1.68 |
1.68 |
|||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
3.51 |
3.51 |
|||||||||||||||||||
302 |
商品和服務支出 |
18.36 |
18.36 |
|||||||||||||||||||
30201 |
辦公費 |
6.50 |
6.50 |
|||||||||||||||||||
30202 |
印刷費 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||||||||
30211 |
差旅費 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||||||
30216 |
培訓費 |
0.52 |
0.52 |
|||||||||||||||||||
30226 |
勞務費 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.79 |
0.79 |
|||||||||||||||||||
30229 |
福利費 |
1.04 |
1.04 |
|||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
|||||||||||||||||||||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|||||||||||||||||||||
表四 |
||||||||||||||||||||||
墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||
2024年預算數(shù) |
2025年預算數(shù) | |||||||||||||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | |||||||||||||||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||||||||||||||||
3.20 |
3.20 |
3.00 |
3.00 | |||||||||||||||||||
表五 |
|||||
墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心政府性基金預算支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
(備注:本部門無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) | |||||
表六 |
||||
墊江縣金融發(fā)展服務中心收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 |
支出 | |||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) | |
一般公共預算資金 |
212.34 |
一般公共服務支出 |
170.88 | |
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.52 | ||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.76 | ||
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.61 | ||
事業(yè)收入資金 |
農(nóng)林水支出 |
2.64 | ||
上級補助收入資金 |
住房保障支出 |
7.93 | ||
附屬單位上繳收入資金 |
||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
||||
其他收入資金 |
||||
本年收入合計 |
212.34 |
本年支出合計 |
212.34 | |
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
|||
收入總計 |
212.34 |
支出總計 |
212.34 | |
表七 |
||||||||||||
墊江縣金融發(fā)展服務中心收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
合計 |
212.34 |
212.34 |
||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
170.88 |
170.88 |
|||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
170.88 |
170.88 |
|||||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
129.28 |
129.28 |
|||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
41.60 |
41.60 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
0.52 |
0.52 |
|||||||||
20508 |
進修及培訓 |
0.52 |
0.52 |
|||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.52 |
0.52 |
|||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.76 |
23.76 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.76 |
23.76 |
|||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.84 |
15.84 |
|||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.92 |
7.92 |
|||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.61 |
6.61 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.61 |
6.61 |
|||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
2.64 |
2.64 |
|||||||||
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2.64 |
2.64 |
|||||||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
2.64 |
2.64 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.93 |
7.93 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.93 |
7.93 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.93 |
7.93 |
|||||||||
表八 |
||||
墊江縣金融發(fā)展服務中心支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
212.34 |
168.09 |
44.24 | |
201 |
一般公共服務支出 |
170.88 |
129.28 |
41.60 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
170.88 |
129.28 |
41.60 |
2010350 |
事業(yè)運行 |
129.28 |
129.28 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
41.60 |
41.60 | |
205 |
教育支出 |
0.52 |
0.52 |
|
20508 |
進修及培訓 |
0.52 |
0.52 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.52 |
0.52 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.76 |
23.76 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.76 |
23.76 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.84 |
15.84 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.92 |
7.92 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.61 |
6.61 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.61 |
6.61 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.61 |
6.61 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2.64 |
2.64 | |
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2.64 |
2.64 | |
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
2.64 |
2.64 | |
221 |
住房保障支出 |
7.93 |
7.93 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.93 |
7.93 |
|
2210201 |
住房公積金 |
7.93 |
7.93 |
|
表九 |
|||||||||||
墊江縣金融發(fā)展服務中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
合計 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
A |
貨物 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
B |
工程 |
||||||||||
C |
服務 |
||||||||||
表十 |
|||||||
墊江縣金融發(fā)展服務中心2025年項目績效目標表 | |||||||
填報單位: |
103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心 | ||||||
項目名稱 |
50023125T000004913800-推動資本市場建設工作經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
|||||
主管部門 |
103-墊江縣人民政府辦公室 |
實施單位 |
103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心 | ||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 | ||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
3.20 | |||||
其中:財政撥款 |
3.20 | ||||||
其他資金 |
|||||||
總 |
營造更加完善,、更具活力的資本市場發(fā)展格局,促進企業(yè)直接融資,。 | ||||||
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè)滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
完成及時率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
質量指標 |
增強企業(yè)掛牌上市意識 |
定性 |
優(yōu) |
15 | |||
數(shù)量指標 |
跟蹤走訪掛牌上市企業(yè) |
≥ |
3 |
家 |
15 | ||
效益指標 |
社會效益指標 |
健全企業(yè)掛牌上市儲備培育制度 |
定性 |
優(yōu) |
30 | ||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
推動資本市場建設經(jīng)費 |
≤ |
3.2 |
萬元 |
10 | |
項目績效目標表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
填報單位: |
103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心 | ||||||
項目名稱 |
50023125T000004913806-打擊非法金融活動,防范系統(tǒng)性,、區(qū)域性金融風險專項經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
|||||
主管部門 |
103-墊江縣人民政府辦公室 |
實施單位 |
103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心 | ||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 | ||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
6.40 | |||||
其中:財政撥款 |
6.40 | ||||||
其他資金 |
|||||||
總 |
通過開展防范非法集資的宣傳、排查,、處置等工作,提升群眾防非意識,守住不發(fā)生區(qū)域性,、系統(tǒng)性金融風險底線 | ||||||
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放打非宣傳冊 |
≥ |
5 |
萬冊 |
10 | |
開展打擊非法金融活動集中宣傳 |
≥ |
2 |
次 |
10 | |||
質量指標 |
防范系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風險 |
定性 |
優(yōu) |
10 | |||
時效指標 |
完成及時率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目投入資金 |
≤ |
6.4 |
萬元 |
10 | |
效益指標 |
社會效益指標 |
提升社會公眾識別金融風險的能力,樹立理性投資,風險自擔的理念 |
定性 |
優(yōu) |
30 | ||
項目績效目標表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
填報單位: |
103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心 | ||||||
項目名稱 |
50023125T000004913812-金融工作專項經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
|||||
主管部門 |
103-墊江縣人民政府辦公室 |
實施單位 |
103010-墊江縣金融發(fā)展服務中心 | ||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 | ||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
32.00 | |||||
其中:財政撥款 |
32.00 | ||||||
其他資金 |
|||||||
總 |
推動金融機構支持墊江經(jīng)濟社會發(fā)展,緩解民營小微企業(yè)融資壓力,助力經(jīng)濟發(fā)展,。 | ||||||
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
走訪民營企業(yè) |
≥ |
30 |
家 |
15 | |
時效指標 |
完成及時率 |
≥ |
80 |
% |
15 | ||
質量指標 |
引導金融機構為企業(yè)服務,緩解企業(yè)融資難題 |
定性 |
優(yōu) |
10 | |||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
金融工作經(jīng)費支出 |
≤ |
32 |
萬元 |
10 | |
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
縣內金融機構穩(wěn)健運行 |
定性 |
優(yōu) |
10 | ||
社會效益指標 |
推動金融機構支持墊江經(jīng)濟社會發(fā)展,助推鄉(xiāng)村振興,防范金融風險 |
定性 |
優(yōu) |
20 | |||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè)滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |